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<row _id="1"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI SEDE PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.818,70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE  REGIONALE  45 DEL 02/08/2013 "INTERVENTO A SOSTEGNO  FINANZIARIO IN FAVORE  DELLE  FAMIGLIE  E  DEI  LAVORATORI  IN DIFFICOLTA' PER  LA  COESIONE  E  PER  IL CONTRASTO  AL  DISAGIO SOCIALE - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNI PER  SPESE RELATIVE AL SERVIZIO  DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE DI PROSA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. VALLONE SALVATORE  DAL 17/11/2014 AL 16/05/2015 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FANCOIL DELLA SCUOLA MATERNA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA PREMATECH SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ARNOLFO DI CAMBIO" CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RESTAURI DI FRANCI SILVANA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTE FORNITRICI/PRESTATRICI DI SERVIZI: GREENERGY S.R.L. DI PESCIA (PT) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  PERIODO DAL 1-9-2014 AL 31-10-2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  OTTOBRE  2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL NUOVO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI € 2.543,50=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.54/2013 - PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -  APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI E SCHEMA CONVENZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO D ALL'AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE ESTINTO DI CASTELFRANCO DI SOPRA ANNI 2007/2008/2009/2010/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE AFFERENTI IL RUOLO SALDO TARI ANNO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE DI PROSA E TEATRO RAGAZZI 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 54/2014 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - TRATTO COMPRESO DALLA LOC. LA VALLE ALLA SP 8 BOTRIOLO CASTELFRANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE CAPODAGLIO. AFFIDAMENTO DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE  ANNO 2014 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL  COMUNE ALL'  AZIENDA USL8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'INVENTARIO PATRIMONIALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER L'ANNO 2014: GESTIONE DELLA "FUSIONE" DEL COMUNE DI PIAN DI SCÒ CON IL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BENINI SERGIO PER IL PROGETTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DEL COMUNE ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 55/2014 - SERVIZIO TRA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E CENTRO PLURISERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ STRUMENTALI CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 22 SETTEMBRE 2014 - 31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.92 DEL D.LGS.163/2006 PER LA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE AL TRATTO FINALE DELLA STRADA DEI POGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.92 DEL D.LGS.163/2006 PER LA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE AL TRATTO FINALE DELLA STRADA DEI POGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA NR 3 DEL 17/06/2014, PROROGA INCARICHI SIR.RA CALDI IVANA E SIG.RA ESPOSITO FABIOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CAMPI TENNIS E BOCCIOFILA DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE CAPODAGLIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES -SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA PIAN DI SCO'- LIQUIDAZIONE  DI € 1.110,00 CONTRIBUTO  A.S. 2014/2015 - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI DICEMBRE   2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVOPER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Svuiluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO CATASTO E  FISCALITA' IN TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Svuiluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE, REVISIONE E CARICAMENTO DATI DEI SOFTWARE GESTIONE CIVICI, GESTIONE EDIFICI, GESTIONE STRADE, CARTA TECNICA COMUNALE, CATASTO ANALISI PER LA GESTIONE UNIFICATA DEI DATI DEL COMUNE UNICO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sistema Informativo Territoriale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI STORAGE HP MSA 2040 SAN - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SWITCH - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E SCHEDATURA DEGLI EDIFICI NEL TERRITORIO DELL’ESTINTO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sistema Informativo Territoriale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO E  D.LGS 81/08, ALLE PRESCRIZIONI MINISTERIALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.364,84=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2014. EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIORO: 11.6.2014-26.11.2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVAT: ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - PIANDISCO' - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI €. 49,13 PER RIMBORSO QUOTA SPETTANTE PER L'ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALL'ANNO 2014 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PERMUTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE IN CASTELFRANCO DI SOPRA CON ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'ATTUALE DISTRETTO SANITARIO E CESSIONE DI PORZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - STIPULA CONTRATTO NOTAIO CATERINA VALIA  IN FIGLINE E INCISA VALDARNO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ARCH. MARCO MAZZUCCO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO PER INTEGRAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.308,24 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.32/2002- DGR N.515/2014 PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. 2014/2015 - RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA  PER PROGGETTO A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIOASSISTENZA DOMICILIARE E EDUCATIVA PERIODO 1-1-2015/30-4-2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2014/2015 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  NOVEMBRE  2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  MESE  NOVEMBRE 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETA' PLUIRISERVIZI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI DICEMBRE   2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI IN PLASTICA RICICLATA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDEA PLAST SRL DI RHO (MI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA ACCOGLIENZA OSPITE CARITAS DIOCESANA DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEATRO COMUNALE "CAPODAGLIO"  ALL'ASSOCIAZIONE KANTERSTRASSE PER INIZIATIVA CULTURALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE  REGIONALE  45 DEL 02/08/2013 "INTERVENTO A SOSTEGNO  FINANZIARIO IN FAVORE  DELLE  FAMIGLIE  E  DEI  LAVORATORI  IN DIFFICOLTA' PER  LA  COESIONE  E  PER  IL CONTRASTO  AL  DISAGIO SOCIALE - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE LASTRE DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ARNOLFO DI CAMBIO" CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RESTAURI DI FRANCI SILVANA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.293,20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI  -  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO  NAZIONALE PER  L' INTEGRAZIONE  DEI CANONI DI  LOCAZIONE  ANNO 2014- CON DECRETO DIRIGENZIALE  DELLA  REGIONE  TOSCANA  -IMPEGNO DI  SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE IN CASTELFRANCO DI SOPRA CON ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'ATTUALE DISTRETTO SANITARIO E CESSIONE DI PORZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DI TRASLOCO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO ALLA ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA STACCIONATA E RECINZIONE IN PLASTICA RICICLATA  - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA IDEA PLAST SRL DI RHO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.895,44 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI LEGALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTE FORNITRICI/PRESTATRICI DI SERVIZI: COOP. SOCIALE LETTERA OTTO DI FIGLINE INCISA VALDARNO (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE TEATRO COMUNALE "CAPODAGLIO". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SEZIONE  NIDO D'INFANZIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CIRCOLATORE ELETTRONICO GEMELLARE PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO CALDAIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IDROTEC DI BAGIARDI &amp; C. S.N.C. DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.647,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE TECNICO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.631,12 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO IDRAULICO DEI FOSSI MINORI PER L'ABITATO DI VAGGIO E SISTEMAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL FOSSO IN LOC. VALLIMAGGIORI – AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ALL’ING. ANDREA SORBI CON STUDIO IN FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.LGS. 81/08) - IGEAM S.R.L. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA DI  €. 7.797,24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D.LGS. 81/08, ALLE PRESCRIZIONI MINISTERIALI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCÒ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.N. DI FERRARI E NOVELLANI S.R.L. DI CAVRIAGO (RE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SEDE PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. ( TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI AREZZO – ANNO 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO  DI N. 1 DIPENDENTE ADDETTA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  PRESSO LA SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER L'EMISSIONE, STAMPA, SPEDIZIONE DELLE FATTURE CON BOLLETTINI, ACCETTAZIONE DEI VERSAMENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura, Sport e Servizi Educativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI . A.S. 201472015 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' NELL'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO - INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO BARCHIELLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO IDRAULICO DEI FOSSI MINORI PER L'ABITATO DI VAGGIO E SISTEMAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL FOSSO IN LOC. VALLEMAGGIORI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66.193,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE -CONFERMA  IMPEGNO DI SPESA DI €. 97.555,92 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE RESEDE PALAZZO COMUNALE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI €. 70.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI AREZZO - ANNO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA -  IMPEGNO DI SPESA DI  €. 1.202,76 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 1/2005 DESTINATI A "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E "CENTRI CIVICI E SOCIALI, LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE" -  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 2 ARMADI RACK - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN SERVER HP DL380P GEN. 8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' UPS - MOD. LEGRAND - TRIMOD HE 5KVA-5KW - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTAIMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.477,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO TORRENTE FAELLA E FOSSO STRADA DEI POGGI - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.037,00 IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI CUI ALL'ART.15 DELLA L.R.68/2011 CONCERNENTE IL SISTEMA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE INFANZIA PEGASO - FINANZIAMENTO PER N.1 SEZIONE DI SCUOLA DI INFANZIA A 25 ORE SETTIMANALI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO DELLA SOMMA DI € 2.923,30 A SALDO DEL CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FOPRNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: F.LLI BUTINI SNC  DI GREVE IN CHIANTI (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.926,13 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.U.E.L. N.267/2000 - ART.79 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELECAMERE ZONA A TRAFFICO LIMITATO  CENTRO STORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.068,10 A FAVORE DELLA DITTA VALENTINO &amp; C. S.R.L. DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTERVENTI NON COMPRESI IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.109,92 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D.LGS 81/08, ALLE PRESCRIZIONI MINISTERIALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 207.875,37 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA-  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTAPREMATECH SRL DI SCANDICCI (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.903,20 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULA COMPUTER PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PIAN DI SCO' -  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO GARA INFORMALE PER LA FORNITURA E MONTAGGIO IN ECONOMIA DI OSSARI IN STRUTTURA PREFABBRICATA DI ALLUMINIO CON RIVESTIMENTO IN MARMO PER I CIMITERI COMUNALI DI PIAN DI SCO’ E DI FAELLA – IMPEGNO DI SPESA DI € 35.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.294,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA €.10.439,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PART-TIME E DETERMINATO DI N. 1 "GIORNALISTA" CAT.D/D1 CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ENTE DI CERTIFICAZIONE CSICERT S.P.A. PER CERTIFICAZIONE ISO 9001: MANTENIMENTO CERTFICAZIONE ED ESTENSIONE ALLA SEDE DI CASTELFRANCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA ARETINA CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VAGGIO  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.56,81  IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - DEMANIO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 2.976,03=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  CON L'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - PIANDISCO' -  PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL  “PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) – BUONI SCUOLA – A.S. 2014/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  DICEMBRE  2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  MESE  DICEMBRE 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE, A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.9 DEL 22/01/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA PIAN DI SCO' - LIQUIDAZIONE  DI € 1.030,00 CONTRIBUTO  A.S. 2014/2015 - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN FAX OLIVETTI OFX9600 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ACQUISTI E MANUTENZIONE UFFICIO SIT E SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI:GORI MARCELLO DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 955,98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURA PIANTE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA  SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA, LINEE ADSL E TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU PER AVVISI DI ACCERTAMENTO VARIE ANNUALITA' A SEGUITO DI SCARTO DA EQUITALIA SERVIZI SPA_EX COMUNE DI PIAN DI SCO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NELL'ESTINTO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSI CAUZIONALI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE - TOMBOLE PUBBLICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 OLTRE AL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ASCENSORE AL PALAZZO COMUNALE DI PIA DI SCO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE INCENDIO E FURTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MOLINO DEI NOCI - AXA ASSICURAZIONEI S.P.A. AGENZIA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC ENTI PUBBLICI - AXA ASSICURAZIONEI S.P.A. AGENZIA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'  CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I LLOYD'S OF LONDON - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI STAMPANTI HP P1102 LASERJET – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MONITOR LCD – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2013/2014 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE  IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.359,00  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.416,66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.919,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.749,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. - MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CENTRALINO TELEFONICO PER IL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI/ OPERAI COMUNI TERRITORIO EX COMUNE DI PIAN DI SCO' - ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA  -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO AL 30/6/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ANNO 2014 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DELL'ENTE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL' AMMINISTRAZIONE NELLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE E FINALIZZATE A SERVIZI  DI VIGILANZA NEI GIORNI FESTIVI O IN ORARIO SERALE-NOTTURNO, TESI ALLA PREVENZIONE E AL RISPETTO DELLA LEGALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI E TUTELA LEGALE - COMPAGNIA GENERALI ITALIA DIVISIONE INA ASSITALIA  - AGENZIA GENERALE DI AREZZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO AL 30/6/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDIO TEATRO COMUNALE - UNIPOL ASSICURAZIONE AGENZIA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO AL 30/6/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI IN PLASTICA RICICLATA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDEA PLAST SRL DI RHO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.255,94 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO’- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PREMATECH - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.141,10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA "TOSKANA - ALLE ORIGINI DI UN MITO" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 955,98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE TAGLIAERBA MARCA GRILLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI  €. 19,00 IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - COMPAGNIA GENERALI ITALIA DIVISIONE INA ASSITALIA - AGENZIA DI AREZZO - ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 912,70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DI GISI ELENA - IV TRIMESTRE 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.030,29=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE PER ANNI DUE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOCIETA' PLUIRISERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI PER ALUNNA MORANDI AZZURRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN KINDLE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MULTIFUNZIONE HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M775F – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI E CONTRIBUTI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.288,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELO SPORTELLO PER IL CITTADINO - FRONT-OFFICE - ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E QUANTITA' DEI SERVIZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2014-  APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ED URGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DTERMINAZIONE N.49  R.G. DEL 09/02/2015 AD OGGETTO:" LIQUIDAZIONE PROGETTO ANNO 2014 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DELL'ENTE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL' AMMINISTRAZIONE NELLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE E FINALIZZATE A SERVIZI  DI VIGILANZA NEI GIORNI FESTIVI O IN ORARIO SERALE-NOTTURNO, TESI ALLA PREVENZIONE E AL RISPETTO DELLA LEGALITA'" - ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' NELL'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO - INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO BARCHIELLI -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI SIGNIFICAZIONE EDIFFIDA SIR.RA MARIA ALBANO - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.LORIANO MACACRI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  MESE  GENNAIO  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  GENNAIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL: ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 236,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE -  IMPEGNO DI SPESA DI €.133,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.433,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA  PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE  E IN STRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. AGENZIA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.5.520,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO RSA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.074,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI OSSARI PER I CIMITERI COMUNALI DI PIAN DI SCO’ E DI FAELLA - DETERMINA A CONTRARRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI VARIE ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. "INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA" DELIB. G.M. N.33 DEL 29.07.2014 - IMPIEGO DELLA SIG.RA ROSSANA TANI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DISOCCUPAZIONE ORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA SUITE SICRAWEB PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.825,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.700,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEZZO SERVIZI TECNICI - €. 21.950,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVI DITTE FORNITRICI/PRESTATRICI DI SERVIZI: CFC SERVICE S.R.L DI CAVRIGLIA (AR) E FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €.71.978,75 PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI E CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI - SOC. COOP. KOINE' E COOP. L'INCHIOSTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AL PROGETTO EXPO 2015 DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL NUOVO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ASSOCIAZIONE NAZIONALE AICCRE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ANNUALE DI € 71,55=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELL’APPLICATIVO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI ON-LINE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.L. 90/2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.275,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE FRONTIERE APERTE  DI PIAN DI SCO' -  PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LE BIBLIOTECHE: "ALDO MERLINI" CASTELFRANCO, "ATTO VANNUCCI" FAELLA E "ILARIA ALPI" PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2014 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA IMPEGNO DI SPESA  PRIMO TRIMESTRE 2015 - GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2015 - GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE-NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE € 12.245,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE  DI  AUTOVETTURA  IN  LOCALITA'  MONTECARELLI- PIAN DI SCO' -DITTA GIO' AUTO SERVICE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE TEATRO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2012-OTTOBRE 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  FINALIZZATI A  PREVENIRE  L ESECUZIONE  DI  SFRATTI PER  MOROSITA' DETERMINATI DA  SITUAZIONI DI SOPRAVVENUTA  ED ACCERTATA  DIFFICOLTA' ECONOMICA CON PERDITA O DIMINUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE  DA  PARTE  DEI  CONDUTTORI, TITOLARI DEI  CONTRATTI DI  LOCAZIONE DI  UNITA'  IMMOBILIARI  AD  USO  ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 75/2015 - SERVIZIO TRA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E CENTRO PLURISERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ STRUMENTALI CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 1.1.2015-30.6.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  MESE  FEBBRAIO  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  FEBBRAIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO PER INTEGRAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.065,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE PER ATTRAVERSAMENTO CON PONTE DEL TORRENTE FAELLA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 247,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZO AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 118,00  IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. ANDREA SANNI DAL 01/04/2015 AL 30/09/2015 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA, SCHEDE DI VALUTAZIONE  E LIQUIDAZIONE COMPENSI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SEDE PIAN DI SCO' DAL 01.04.2015 AL 30.04.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.R.T. N.269 DEL 31/03/2014 "DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI INTEGRATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014" - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALAMITA' ATMOSFERICHE MARZO 2015 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 875,00 =</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - LIQUIDAZIONE € 7.015,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI MARZO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA  DI  REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI CONTROPARTE AXA  ASSICURAZIONI -EREDI  ERATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"  ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2014/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015 A FAVORE DELLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA  DI  REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 955,98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZO AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.119,00  IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €.10.446,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DITTE PER LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - ORGANIZZAZIONE LABORATORI DI MANIPOLAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA PIAN DI SCO' - LIQUIDAZIONE  DI € 661,60 CONTRIBUTO  A.S. 2014/2015 - PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP E DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA COMUNALE DI FAELLA, PALESTRA COMUNALE E CAMPI DA TENNIS/CALCETTO  DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 30.04.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431/1998 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ED URGENTE - RIMBORSO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "FACCIAMO CRESCERE IL FUTURO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER DEGENZA OSPITI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL LORO INSERIMENTO NEL CONTO DEL BILANCIO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOCARRO IVECO CON GRU - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI  €. 996,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CAMPI TENNIS E BOCCIOFILA DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA EDIZIONE "GIOCHI IN PIAZZA CASTELFRANCO DI SOPRA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17, COMMA 6 BIS DEL DECRETO L.LGS. 112 DEL 13.04.99_RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE EQUITALIA SERVIZI SPA_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2014 AI SENSI  DELL' ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26.03.2001 N. 151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2014 AI SENSI  DELL' ART.65 DEL  LEGGE  23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBINI GESU'"- FAELLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI E LABORATORI EDUCATIVI IN FAVORE DELL'ENTE GESTORE SOS. COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA PERFORMANCEORGANIZZATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRI ESTIVI COMUNALI" ANNO 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA UFFICIOSA MEDIANTE RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2015  SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ILARIA NALDINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI LEGALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA F.APOLLONIO E &amp; C. SPA DI BRESCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI APRILE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI BIBLIOTECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: SIMA SOCIETA' COOPERATIVA DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  MESE  DI MARZO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  MARZO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO DITTE PER LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN CASTELFRANCO DI SOPRA, SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INDAGINI GEOLOGICHE, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. TECNA SNC DI AREZZO PER CAROTAGGIO CONTINUO €. 12.508,66 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA CGT CENTRO DI GEOTECNOLOGIE CON SEDE IN SAN GIOVANNI DELLA PROGETTAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA €. 22.862,80 IVA COMPRESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NR GENERALE 153 DEL 07/04/2015. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI  ATTIVI E PASSIVI AL FINE DEL LORO INSERIMENTO NEL CONTO DEL BILANCIO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA_INCASSO TRIBUTI LOCALI" CON POSTE ITALIANE PER L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE INCASSI RELATIVI ALL'ACCONTO TARI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RECUPERO DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. STEFANO TATINI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO ALL'ARCH. EMANUELA MOLLICA CON STUDIO IN SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.18.169,22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.768,97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI DI FAELLA E CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE IN MATERIA DI LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 367,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.583,34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 02/08/2013 "INTERVENTO A SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE  DELLE  FAMIGLIE E DEI LAVORATORI  IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AVENTI DIRITTO ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA_INCASSO TRIBUTI LOCALI" CON POSTE ITALIANE PER L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE INCASSI RELATIVI ALLA TOSAP ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI AGGIUNTIVI  CIG.623280730C - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA CON RELATIVI ALLEGATI, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E EDUCATIVA PERIODO 1/05/2015/ - 30/09/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA INFORMALE PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI OSSARI IN STRUTTURA PREFABBRICATA DI ALLUMINIO CON RIVESTIMENTO IN MARMO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL'ART. 168 DEL DPR 05/10/2010, N. 207 E SMI E DELL'ART. 53 COMMA 2 LETTERA C) DEL DLGS 163/2006 E SMI, CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX-FILARMONICA A PIANDISCO' -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO SIG.RA TURSI BRUNELLA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  ANNO 2015  - DITTA CELCOMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 816,18=-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE ALLE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.439,90=.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 652,70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LISTA DI LEVA CLASSE 1998 - IMPEGNO DI SPESA €.213,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - INTEGRAZIONE  MESE DI APRILE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA E CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  ALLOGGIO DI  PROPRIETA' COMUNALE UBICATO  IN VIA  VITTORIO EMANUELE 15 -FAELLA CASTELFRANCO PIANDISCO' ALLA  SIG.RA  PISTINCIUC  GHEORGITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 75.636,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 625,86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.167,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI GARA PER ALIENAZIONE DI SPAZZATRICE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE APPROVAZIONE AVVISO DI GARA PER ALIENAZIONE DI SPAZZATRICE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 81/2015 - SERVIZIO TRA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E CENTRO PLURISERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ STRUMENTALI CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: AMBIENTA S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: CAMBIELLI EDILFRIULI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.803,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CON IL COMUNE GEMELLATO DI L'HORME (FR) NEI  GIORNI 8-9  E 10 MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 82/2015 - TRA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E DITTA FN DI FERRARI E NOVELLANI S.R.L. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D.LGS. 81/08, ALLE PRESCRIZIONI MINISTERIALI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCÒ -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA DI €. 660,00 PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE A RIVERSARE LA SOMMA NON SPESA ALLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEL GUASTO ALLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI REALTIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2014/2015 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI PATRONALI COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ARNOLFO DI CAMBIO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER  IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE  ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME  DI ATTUAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI COMUNALI - ANNO 2015 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI RIPOSO GIORNALIERO PER ALLATTAMENTO - D.LGS. N. 151/2001 SIG.RA CANNONI CORINNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA, LINEE ADSL E TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS PARROCCHIALE "SANTA MARIA A SCO'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GOODEA SRL DI NAPOLI PER PUBBLICAZIONE BANDO ASSISTENZA DOMICILIARE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2015 - GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SEGNALI STRADALI DI INIZIO TERRITORIO COMUNALE SU STRADE PROVINCIALI  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.50,00  IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONE ORDINARIA SALME CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA COOPERATIVA OPUS LAETUS- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.379,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9-4-2008) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  APRILE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI  MESE  DI APRILE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DALL' USL8 NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS, WEB FILTER E ANTISPAM - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI STAMPANTI HP P1102 LASERJET – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2015 "CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MARZO/APRILE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA PIAN DI SCO' - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO A.S. 2014/2015 - PERIODO: MARZO/APRILE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DE "LA FANFARE MUNICIPALE DE COLLONGE-BELLERIVE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI TELEFONI ALCATEL – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DITTA SMAU-GFI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2014/2015 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO BOX CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCÒ A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 05.03.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ATTREZZATURA INFORMATICA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - INTEGRAZIONE DETERMINA N.36 DEL 27/02/2015 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.830,78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' NELL'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO - INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO BARCHIELLI -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DITTE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DITTE PER LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UNA TV 40" PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO DITTA PLASTI FOR MOBIL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA – CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE ALL'ARCH. EMANUELA MOLLICA CON STUDIO IN SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.276,41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI QUATTRO LOCULI - BLOCCO B - NEL CIMITERO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RESTAURI DI FRANCI SILVANA - IMPEGNO DI SPESA DI € 976,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DITTA MAGGIOLI INFORMTICA PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2015 - GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.092,28 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.353,44=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'INSERIMENTO DEL MINORE IN AFFIDO E IN ADOZIONE: POTENZIALITA', NODI CRITICI, CRITERI DI INTERVENTO (III EDIZIONE)" 15-16 GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - SERVIZIO PULIZIA AULE UTILIZZATE COME SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.765,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI  - DITTA PREMATECH S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) -IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.557,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO DITTE PER LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 "PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - A.S. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE, IN ACCONTO,  IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2014 E 2015 "STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOC. PLURISERVI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: TERZO BIMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: BIEMMEPI S.R.L. DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, CON FORNITURA DI  SISTEMA DI ALLARME, ALLA SOC. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.161,44 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE PERIODO DUE ANNI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA ALLA DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 680,66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PREDETTE ELEZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO E COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.400,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO 2015  AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTO PROCLAMAZIONE ELETTI AL CONSIGLIO REGIONALE  ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESE  DI MAGGIO  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI RECUPERO MARCIAPIEDI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E CONSERVAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE" - ASSUNZIONE DEL SIG. CESARE PANICHI  DAL 22/06/2015 AL 21/12/2015 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DI FRONTE AL TRIBUNALE DI AREZZO DAGLI EREDI DEL SIG. ERATICI CONTRO IL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVVOCATO MARIA LETIZIA CASCIANINI DI AREZZO - IMPORTO EURO 25.721,37=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. MARCO MAZZUCCO CON STUDIO IN FIGLINE VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.655,51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.334,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LICENZA D'USO ANNUALE DEL SW WEB SERVICE "GDOC" DELLA DITTA GESTIONI.DOC SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.786,01=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DI ACQUA PUBBLICA DI ALTA  QUALITA' POSTO  NELLA  FRAZIONE  DI  FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA UNIFICAZIONE ARCHIVI TRIBUTARI E DEMOGRAFICI" DELIBERA  G.M. N.99 DEL03/06/2015 - IMPIEGO DELLA SIG.RA CALDI IVANA PER IL PERIDO DAL 07/07/2015 AL 06/01/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26.03.2001 N. 151 - SIG.RA K.G. E SIG.RA L.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO PRESSO LA SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA  DAL 01/07/2015 AL 30/06/2017 DELLA  DIPENDENTE ALBANO MARIA- ADDETTA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA - INTEGRAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DELLA BOCCIOFILA DI CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADIATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO CDS POLIZIA MUNICIPALE EX CASTELFRANCO E SCARTI RUOLO CDS 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE FRONTIERE APERTE  DI PIAN DI SCO' -  PROGETTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LE BIBLIOTECHE: "ALDO MERLINI" CASTELFRANCO, "ATTO VANNUCCI" FAELLA E "ILARIA ALPI" PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO:SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'INVENTARIO PATRIMONIALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE INFANZIA PEGASO - ACCORDO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL FINANZIAMENTIO DI N. 1 SEZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN CASTELFRANCO DI SOPRA -AFFIDAMENMTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL PER REVISIONE BANDO DI GARA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INTESTO SRL PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E ESITO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 4.148,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2015 AI SENSI  DELL' ART.65 DEL  LEGGE  23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECHE COMUNALI - SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE  PRATICHE  EDILIZIE PRE-STAMPATE  ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE SPAZZATRICE DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE TECNICO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.773,06 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI FALDONI ARCHIVIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI € 21.650,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA PIAN DI SCO' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2014/2015 - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MAGGIO/GIUGNO  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PLUIRISERVIZI S.P.A. DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI DI PRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE PASTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE  DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER I COMUNI ESTINTI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' DAL 2009 AL 2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.250,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI NON CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 (PROGETTO GIOVANISI'). APPROVAZIONE AVVISO E FAC -SIMILE DELLA DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA DUEMME DI SAN GIOVANNI V.NO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADIATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA  PER  TRASMISSIONE MODELLO MUD 2014 -ENTE CAMERA  DI COMMERCIO AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LODE 2015 - QUOTA  ANNUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE  DI  AUTOVETTURA  MAGAZZINI COMUNALI LOC. MANDRI- CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA E CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN STRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 02/08/2013 "INTERVENTO A SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AVENTI DIRITTO GENNAIO/LUGLIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DALL' USL8 NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA PERMESSO DI  COSTRUIRE -DOPPIO PAGAMENTO SIG.GAGLIARDI GAGLIARDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI -DITTA  SARTIMAGI  DI  FIGLINE  VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTANELLI PER  DISTRIBUZIONE ACQUA  AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA  PER  GESTIONE ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI GRATE METALLICHE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SEDE PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.439,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO TENDE PER UFFICI E PRESIDENZA PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 720,41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 105.232,25 PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN LEGNO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EVINTECH SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.296,40 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NEI GIARDINI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA DI € 12.007,30 ALLA DITTA TLF S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PERIODO 19 GIUGNO - 18 SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - REALIZZAZIONE DI OPERE IN ECONOMIA COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA D.M.A.SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTE DEL PERDONO DI PIAN DI SCÒ ANNO 2015 - SUPPORTO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVAL"  EDIZIONE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DE "LA VIA DELLA SETTEPONTI IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVI ATTIVATI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON. MILANI (P.E.Z. SCOLARE) - A.S. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILIO PER DISABILE - DITTA ORTOPEDIA MENICALLI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DI FRONTE AL TRIBUNALE DI AREZZO DAGLI EREDI DEL SIG. ERATICI CONTRO IL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - SENTENZA N.301/2015 -  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AL SIG. MASSIMO BALSIMELLI - IMPORTO EURO 27.719,48=.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER DEGENZA OSPITI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO SIG. MENICHINI GABRIELE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: L'ORTO DI VAGGIO SOC. AGRICOLA S.S. - VAGGIO - REGGELLO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA -  TO.TEM S.R.L. DI LORO CIUFFENNA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI  €. 2.773,06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA EVENTI METEO DEL 05/03/2015 – IMPEGNO DI SPESA DI € 50.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE COPERTURA SCUOLA “A. DI CAMBIO” UBICATA IN CASTELFRANCO DI SOPRA –IMPEGNO DI SPESA DI €.46.294,70. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLA DITTA ISOMETAL DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) E AFFIDAMENTO RIMOZIONE E POSA IN OPERA ALLA DITTA VAGNOLI ANDREA DI SALUTIO (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' SCUOLABUS  - AGENZIA M.C.M. DI MUTTONI CHRISTIAN DI OLGIATE COMASCO (CO) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 350,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2016 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO  AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZI  POLIZIA  MUNICIPALE  E   SCUOLABUS  MESI  DI GIUGNO E LUGLIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DITTE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DITTE PER LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CIMITERI DI PIAN DI SCO' E FAELLA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA COOPERATIVA OPUS LAETUS- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.111,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI NON CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 (PROGETTO GIOVANISI'). PROROGA TERMINE DI SCADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 56,81  IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - DEMANIO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA ALLA SOCIETA' U.S.D. FULGOR CASTELFRANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RESPONSABILITA' RCT/RCO FINO AL 30.6.2016 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA -  COMPAGNIA ASSICURAZIONE ITAS  MUTUA DI TRENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI EURO 27.867,73=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI - TUTELA LEGALE - INCENDIO FABBRICATO - PERIODO DAL 30/6/2015 AL 30/6/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 02/08/2013 "INTERVENTO A SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AVENTI DIRITTO AGOSTO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26.03.2001 N. 151 - SIG.RA B.C. E SIG.RA P.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2015 AI SENSI  DELL' ART.65 DEL  LEGGE  23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SIG.RE D.G.L.M. E B.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - DITTA PACI ARREDAMENTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 2 LAVAGNE LIM – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA INTERNA EDIFICI SCOLASTICI POSTI IN CASTELFRANCO DI SOPRA E FAELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN STRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.543,28 - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MONITOR E STAMPANTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PULIAMO IL MONDO 2015" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 679,23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.980,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA UNIFICAZIONE ARCHIVI TRIBUTARI E DEMOGRAFICI" DELIBERA  G.M. N.99 DEL03/06/2015 - IMPIEGO DEL SIG.RE AGNOLETTI ENRICO PER IL PERIODO DAL 14/09/2015 AL 13/03/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI FORMATIVI  NON CURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI ISTRUZIONE E  CULTURA- ANAGERAFE E SERVIZI AL CITTADINO E  TRIBUTI - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETT0 L.S.U. DENOMINATO "INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA" DELIBERA G.M. N.134  DEL 22.07.2015 - IMPIEGO DELLA SIG.MORELLI ROBERTO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DISOCCUPAZIONE ANSPI, A FAR TEMPO DAL GIORNO 15.09.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVI ATTIVATI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON. MILANI (P.E.Z. SCOLARE) - A.S. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015 A FAVORE DELLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE  PRO LOCO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER ORGANIZZAZIONE EVENTI A FAVORE DI GIOVANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE INCENDIO CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CAMPI BISENZIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI € 9.175,00 AL 30/6/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E CONSERVAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE" - ASSUNZIONE DEL SIG. LUCA BARCHIELLI DAL 21/09/2015 AL 20/03/2016 E DEL SIG. ANDREA SANNI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - AFFIDAMENTTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO SITO IN CASTELFRANCO DI SOPRA VIALE ALCIDE DE GASPERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01/01/2015 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE RDO PER FORNITURA PALCO IN ALLUMINIO  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.759,95 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO E COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO PER INTEGRAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.567,36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   MESE  DI AGOSTO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO  AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI AL 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE L.104/92 AL DIPENDENTE G.S. ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE COPERTURA SCUOLA “A. DI CAMBIO” UBICATA IN CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO SMALTIMENTO VECCHIA COPERTURA ALLA DITTA SEI-SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.324,08 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNCEM TOSCANA PER PROGETTO "ECCO FATTO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI FIREWALL E MODULO SWITCH - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 18 ARMADIETTI SPOGLIATOIO, PRESSO LA DITTA PAPER-INGROS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ESSICCATOIO ROTATIVO DA INSTALLARE PRESSO LAVANDERIA DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.325,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 653,90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZO AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN FAELLA PRATICA IDENTIFICATIVO CSP2000_00711 –  CODICE POZZO: PZ00046964</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE TOMBINO PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL BORRO DI VALECCHI IN LOC. CASPRI - IDENTIFICATIVO I0000281 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.208,00 IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.967,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 2.122,30=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER I COMUNI ESTINTI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' ANNO 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI DUE LOCULI - BLOCCO 5 - CIMITERO DI PIAN DI SCO', AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RESTAURI DI FRANCI SILVANA. IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DI MUSICA - A.S. 2015/2016: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI SETTEMBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.279,59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 96/2015 - TRA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E GIOVANI VALDARNOSOC. COOP. SOC. DI MONTEVARCHI (AR) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI AGGIUNTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO PER LE CLASSI A TEMPO MODULARE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA E FAELLA - AFFIDAMENTTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA_INCASSO TRIBUTI LOCALI" CON POSTE ITALIANE PER L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE INCASSI RELATIVI ALLA TARI_RATA A SALDO ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 PER I SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA, ANAGRAFE E SERVIZI AL CITTADINO E TRIBUTI -  AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PACCHETTO SCUOLA" A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATICO 2015/2016 - APPROVAZIONE BANDO, MODULO DI DOMANDA E MOD. AUTOCERTIFICAZIONE ISEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALCO IN ALLUMINIO  - AFFIDAMENTO RDO ALLA DITTA ILMA DI FIORENTINI GIORGIO DI ARGENTA (FE )-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE AUTOPORTANTE NEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLA DITTA FERRARI &amp; NOVELLANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO - EDUCATIVI ATTIVATI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2015 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.901,04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF DI CHIUSI DELLA VERNA (AR) IL TRASPORTO E MONTAGGIO DI GIOCHI PER SCUOLA MATERNA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 646,60 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO TORRENTE FAELLA - IDENTIFICATIVO I0200199 E  I0200200 - IMPEGNO DI SPESA DI €.416,00 IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA POSTO VACANTE DI OPERAIO AUTISTA SCUOLABUS CATEGORIA B3 -  PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,PROTEZIONE CIVILE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO. TRASFERIMENTO PER MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL SIG.RE NANNUCCI PAOLO  CAT. B. ACCESSO B3, POS.ECON.B7, CON DECORRENZA DAL 15 OTTOBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA – IMPEGNO DI SPESA DI €.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA_INCASSO TRIBUTI LOCALI" CON POSTEL PER L'INVIO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE LAMPADE VOTIVE-TRASMISSIONE RUOLO ANNO 2015, COMPENSO POSTE ITALIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI ALLA DITTA  C.G. - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI DI TOANO (RE)- IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.958,10 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "L'ATTIVITA' PERITALE DEL SERVIZIO SOCIALE NELLE COMMISSIONI MEDICO LEGALI" -  FIRENZE 13 OTTOBRE 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 "PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - A.S. 2014/2015" - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE, IN ACCONTO, IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'" ALLA SOC.  COOP. KOINE' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI NON CURRICULARI EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 (PROGETTO GIOVANISI'). APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.288,14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N.3 TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI DI CUI ALLA L.R. N.3/2012 E SS.MM. ED II. - APPROVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO “DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI ” PER L’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNO 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 02/08/2013 "INTERVENTO A SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AVENTI DIRITTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   MESE  DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO  AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTERVENTI NON COMPRESI IN CONVENZIONE -PREMATECH S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.696,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE ANNO 2015 - TOMBOLE PUBBLICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL DPCM 31 DICEMBRE 2013 CONTENENTE LE REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - AFFIDAMENTTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI   - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE RDO SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT ALLA DITTA PREMATECH S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.737,45 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA, LINEE ADSL E TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 "PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - A.S. 2014/2015" - LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SITO WEB DELLE PROLOCO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2015 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIG.RA C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA E.F. E SIG.RA C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO FA116VF - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI  €. 383,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA NAZIONALE DE "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" E CONSEGNA DELL'ATTESTATO "AMERICAN FRIENDLY" A  ROMA I GIORNI 6 E 7 NOVEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PORZIONE DI RECINZIONE CAMPO SPORTIVI DI FAELLA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.013,00 ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE S.N.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISLOCAZIONE ARCHIVIO CORRENTE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA GESTIONE DOC TRAMITE CONSIP  PER CATALOGAZIONE E CUSTODIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE GIARDINI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE RDO SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.100,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.54 DEL 14 OTTOBRE 2013 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUEBNZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6-ANNI) - BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2015/2016 - APPROVAZIONE DEL MODULO DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN STRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI COMUNALI ATTRIBUZIONE INDENNITA'  PER SPECIFICHE E PARTICOLARI  RESPONSABILITÀ ANNO 2015 DI CUI ALL'ART. 17 LETT.F) E I) CCNL 01/04/1999 E INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI  ART.36 CCNL 14/09/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE  SCUOLA DI MUSICA E SERVIZI VARI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  DAL 01/11/2015 AL 30/04/2015 DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICOLARE - PROGETTO ISTRUZIONE E CULTURA - TIROCINANTE GIULIA VERDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  DAL 01/11/2015 AL 30/04/2015 DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICOLARE - PROGETTO ANAGRAFE E SERVIZI AL CITTADINO - TIROCINANTE TOMMASO BRUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 2.126,29=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016) PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA PRATESI SRL DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI € 819,18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEI PERCORSI PEDONALI GIARDINI PUBBLICI DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RESTAURI DI FRANCI SILVANA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.464,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.781,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.395,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI OTTOBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER L'INVIO IN POSTA MASSIVA DELLA BOLLETTAZIONE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.849,48=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FACCIATA TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ATTACCAPANI PER LE SEDI SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2015 - ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO PER I MONUIMENTI AI CADUTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO SIG. GUANDALINI STEFANO DEL 18/4/2014 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NEI GIARDINI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.903,59 ALLA DITTA TLF S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI M. 300 DI TRANSENNE ALLA DITTA TRAFLEX SRL DI CASALE LITTA (VR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.032,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  DAL 12/11/2015 AL 11/05/2016 DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICOLARE - PROGETTO SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO - TIROCINANTE MORANDINI CHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO FIAT PUNTO PER I SERVIZI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.400,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.84 DEL 29.05.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE DI FAELLA – IMPEGNO DI SPESA DI  € 13.252,19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLA APERTA - RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MANCATA FREQUENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SUBSCRIPTION PROGRAM AUTODESK TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - INTERVENTO PER LE DINAMICHE RELAZIONALI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO - LIQUIDAZIONE DI € 500,00 IN FAVORE DELL'ISTITUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE DI PROSA E TEATRO RAGAZZI 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA E CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLOTECARI COMUNALI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AFFIDATO ALLA SOC. PLURISERVI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO  AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI OTTOBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 43.000,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.214,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.650,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI PATRONALI COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ARNOLFO DI CAMBIO" - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04  PER  UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  ALLOGGIO DI  PROPRIETA' COMUNALE UBICATO  IN VIALE A. DE GASPERI -CASTELFRANCO DI SOPRA  AL  SIG.RE ZAGANELLI MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 177 DEL 06/11/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ACQUISTI E MANUTENZIONE UFFICIO SIT E SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTE FORNITRICI/PRESTATRICI DI SERVIZI: ROMANA MACERI DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) E ASSO S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER TERZO RESPONSABILE A SEGUITO DI FALLIMENTO DELLA DITTA CAGIBA S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO DEL BORRO DEL MOLINACCIO E RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DEI POGGI - IDENTIFICATIVO I0200967 - IMPEGNO DI SPESA DI €.208,00  IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCÒ - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - SERVIZIO DI RICAMBIO TAPPETI ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO PER LE CLASSI A TEMPO MODULARE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA E FAELLA (PERIODO: 1/12/2015-31/05/2016) - AFFIDAMENTTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D.LGS. 81/08, ALLE PRESCRIZIONI MINISTERIALI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCÒ - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI LISSONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 10,68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE E DI RISULTATO, A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA U.C.P. N.82 DEL 14/09/2015 E N. 102 DEL 02/11/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE  2015 - GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI  MINORI E FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ STRUMENTALI CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI FUOCHI D’ARTIFICIO PER LE FESTE DEL PERDONO 2015 DI PIAN DI SCO', CASTELFRANCO DI SOPRA E FAELLA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 538 DEL 26/11/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO9001 SOCIETA' CSICERT SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO INVERTER POMPA DI CALORE DUAL SPLIT - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MIA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL TRAMITE RDO ACQUISTINRETE- IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA GANDELLI LEGNAMI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENMTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 976,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZO AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN FAELLA PRATICA IDENTIFICATIVO CSP2000_00711 –  CODICE POZZO: PZ00046964 - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIA E SPESE LEGALI SINISTRO N.5418099002874 DEL 18/9/2012 E PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI   N.5418099002967 DEL 23/3/2013 -  N.5418099002877 DEL 18/8/2012 E N.5418099003580 DEL 7/5/2015 - LIQUIDAZIONE DI € 1.213,44= IN FAVORE DELLA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI  - AFFIDAMENTO RDO ALLA DITTA CASA DELLE LAMPADINE SRL DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.180,96 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE QUOTA PARTE COMUNE CASTEFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A.A. 2015-2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA - P.I.C. 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA'  DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA NALDINI ILARIA PER L' ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANCRAZI LUCIANO S.N.C. DI PANCRAZI L. &amp; C. A SEGUITO DI FALLIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015-2016 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI PER ALUNNA MORANDI AZZURRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - ORGANIZZAZIONE LABORATORI "ASPETTANDO LA BEFANA.... PREPARIAMO LA NOSTRA CALZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA "NATIVITA'" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI  REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIANDISCO' DI € 4.124,00 PER N. 2 SEZIONI DI SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2015 "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI NOVEMBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO  AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RAM DI FIRENZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FACCIATA TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E CONSERVAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE" - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. CESARE PANICHI  DAL 22/12/2015 AL 21/03/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DI FAELLA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 341,60 ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE S.N.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2015/2016 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TEATRO COMUNALE "CAPODAGLIO" - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO STAGIONI TEATRALI 2014/2015 (SECONDA RATA) E 2015/2016 (PRIMA RATA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI DICEMBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ORGANIZZATA DAL GRUPPO GIOVANILE "GUARDARE OLTRE" E DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE FORMICHE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 119/2015 - SERVIZIO TRA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E CENTRO PLURISERVIZI SPA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI PULIZIA EDIFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO COLONNA ORATORIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA UGOLINI RICCARDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 548,39 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZO AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA - PRATICA IDENTIFICATIVO CSP1994_10750 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 119,00  IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA -  TO.TEM S.R.L. DI LORO CIUFFENNA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI  €. 6.134,66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLOTECARI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI €. 21,12 PER RIMBORSO QUOTA SPETTANTE ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €.12.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELECAMERE ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.000,00 A FAVORE DELLA DITTAMAGGIOLI SPA - VALENTINO SISTEMI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE PER DEGENZA OSPITI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI VIDEPROIETTORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO DITTE PER LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA EVENTI METEO DEL 05/03/2015 – IMPEGNO DI SPESA DI € 21.914,85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTO FIAT PUNTO TARGATO EW674ES - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI  €. 89,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - INSERIMENTO NOMINATIVO DITTA FORNITRICE/PRESTATRICE DI SERVIZI: NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTANELLI PER  DISTRIBUZIONE ACQUA  AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA  PER  UNIFICAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE LOCALE CED SEDE CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA NERONI SNC  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.049,60 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTANELLI PER  DISTRIBUZIONE ACQUA  AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE  - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  PER  UNIFICAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RESTITUZIONE GRAFICA DELLE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO IMPLEMENTAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.324,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI  SANITARI PER  PARERE  PLESSO SCOLASTICO - PIANDISCO'-A FAVORE  DELL'U.S.L. N. 8 DI AREZZO  P.ZZA  DEL  VOLONTARIATO -MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI ESAME PROGETTO VIGILI DEL FUOCO PER RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO LOC. PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI  PER RIPARAZIONE CALDAIA A CIPPATO IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA GREENERGY S.R.L. DI PESCIA (PT) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 276,94 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 402,60 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI TENDE A RULLO PER AULE SCOLASTICHE COMPRENSORIO DON MILANI A PIAN DI SCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.329,73 ALLA DITTA TOTALDRAPE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - - IMPEGNO DI SPESA DI €. 796.366,24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. CATALANI FABRIZIO AVVERSO SENTENZA N.237 DEL 3 APRILE 2015 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO E AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLOTECARI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA  L.R. 01/05 DESTINATI A "CHIESE ED  ALTRI EDIFICI PER SERVIZI  RELIGIOSI" E " CENTRI CIVICI E  SOCIALI, LE  ATTREZZATURE CULTURALI E  SANITARIE -  CONTRIBUTI ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI - ESONERO PAGAMENTO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CABLAGGIO DELLA RETE INTERNA E UNIFORMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 150.866,37 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ARREDI PER RECEPTION PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI € 1.785,47 ALLA DITTA SMAUGFI S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.246,40 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ATORIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2015 -ENTE ATORIFIUTI TOSCANA SUD DI  SIENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 02/08/2013 "INTERVENTO A SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AVENTI DIRITTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2015 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIG. D.C. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA - GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO PER DANNI AI PRIVATI AI SIGG. GALLORI MARENA, CELLAI STEFANIA E TRADITI FABRIZIO A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE TECNICO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.226,94 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALL'ANNO 2015 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE MEZZI COMUNALI: TATA EA911RJ - GASOLONE BG175TB - FIAT DUCATO FIM07720 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO ALLA SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA PER 36 MESI DAL 01/01/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA NR.99 DEL 03/06/2015, PROROGA INCARICO SIR.RA CALDI IVANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA PIANO REGOLATORE EX- COMUNE CASTELFRANCO DI SOPRA  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PART-TIME E DETERMINATO DI N. 1 "GIORNALISTA" CAT.D/D1 CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016 ALLA DATA DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS 267/00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE GIOVANILI - ATTIVAZIONE CORSO DI FOTOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERL'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORNICE IN LEGNO DALLA TOSCANA LEGNAMI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FACCIATA TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI € 943,49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ANTIBAGNO NELLA R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA DITTA UGOLINI ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.773,29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI FABBRICATI COMUNALI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.050,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER RISARCIMENTO DANNI AI PRIVATI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.326,45 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MOTORIZZAZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI  - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.555,90 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE RETE INTERNET SCUOLA MEDIA SAN FILIPPO NERI IN CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ASSICURATIVO PER DANNI AI FABBRICATI COMUNALI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MONTAGGIO COPERTURA SCUOLA “A. DI CAMBIO” UBICATA IN CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 COMPAGNIA GENERALI INA ASSITALIA - IMPEGNO DI SPESA €.10.096,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI  E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI  E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IDRAULICI DITTA TREFOLONI  SRL DI SAN GIOVANNI V.NO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'  CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I LLOYD'S OF LONDON FINO AL 30/6/2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI, PORTALE WEB DI CONSULTAZIONE, INTEGRAZIONE AUTOMATICA IRIDE/JIRIDE PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ILARIA NALDINI – PRESA D’ATTO RICHIESTA FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE GIOVANILI - ATTIVAZIONE LABORATORIO TEATRALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER L' INTEGRAZIONE  DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 CON DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE  TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA €. 12.978,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DEL COMUNE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI DICEMBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO  AI DIPENDENTI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.853,29=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE TEATRO COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2014 - OTTOBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI DECORRENZA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275,79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - SERVIZIO DI RICAMBIO TAPPETI ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO PER LE CLASSI A TEMPO MODULARE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA E FAELLA (PERIODO: 1/12/2015-31/05/2016) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.893,27==</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 15 DEL 15/01/2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RISARCIMENTO DANNI AI PRIVATI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE IN VASO- AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA ORTOFLORICOLTURA BETONICI  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,80 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZA61844695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 -RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI -  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TECNICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALL'INCASSO E AL PAGAMENTO DELL'IVA DA SPLIT PAYMENT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01/01/2016 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO PIAN DI SCO’ -  AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA NOVEDIL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE TERRITORIO COMUNALE- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRENTI VIVAI  PIANTE DI SAN GIOVANNI V.NO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 539,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. AGENZIA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 7.778,88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE-NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTERVENTI NON COMPRESI IN CONVENZIONE - PREMATECH S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.200,00 - CIG: Z5817F5071</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 150.000,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI  REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIANDISCO' DI € 258,83 PER N. 2 SEZIONI DI SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA - SOMMA INTEGRATIVA DISPOSTA CON D.D. N.6401/2015 DALLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL' AZIENDA USL8 ZONA DISTRETTO VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  MARTELLO MAKITA - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229,36-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER LA RISCOSSIONE DELLA CONSEGNA E POSA IN OPERA TARGA/TARGHE TOPONOMASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CONTO CONTRATTUALE NR.30108050-004  RELATIVO AL SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA APERTO PRESSO POSTE  ITALIANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CONTABILI-AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI" DELIBERA  G.M. N.6 DEL 19/01/2016 - IMPIEGO DEL SIG.RE FERRO UMBERTO PER IL PERIODO DAL 15/02/2016 AL 14/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TERNA ARTICOLATA BENFRA   - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALLA OFFICINA MECCANICA SACCHETTI SANTI SNC  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 953,30-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO RENAULT MEGANE SCENIC- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MONTEVARCHI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 - CIG: ZE31870C37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 391,40 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z511874FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 24 DEL 28/01/2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RISARCIMENTO DANNI AI PRIVATI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 162 DEL 20/10/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.653,49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. - MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "POSTEL ON THE NET_BUSINNES COMMUNICATION DI POSTEL SPA" PER INVIO E STAMPA RENDICONTAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE ALLE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.421,59=.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE CONTO CONSUNTIVO 2015 - DITTA CEL COMMERCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI GENNAIO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.400,90 - CIG. Z7D187BCA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO E COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO FA116VF E FIAT DUCATO TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.3.451,32 - CIG. ZCA187B7EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO BLOCCASTERZO CON CHIAVI E DECODIFICA CENTRALINA VEICOLO  FIAT PUNTO TARGATA AM 762 DH   - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI  SNC  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,90 - CIG: ZE7188F39B-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 CARRELLINI PER MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONSIP ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL DI ALBIGNASEGO (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 724,68 - CIG: Z6E188D7E5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA MAXIMA - DEPOSITO CAUZIONALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 4.000,00 IN FAVORE DI API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E FORNITURA RICAMBI MEZZI COMUNALI - PORTER PIAGGIO TARGATO AP928GY , SCUOLABUS TARGATO AW777YJ E SCALA AEREA TARGATA FIM07720 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI  SNC  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 730,78 - CIG. Z69189E237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA, LINEE ADSL E TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN STRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO E COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.32/2002 - DPGR N.515/2014 PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. 2015/2016 - RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI  SANITARI PER  PARERE G.O.A.P. REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA A FAVORE  DELL'U.S.L. N. 8 DI AREZZO  P.ZZA  DEL  VOLONTARIATO -MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - PIANDISCO' - PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL “PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) – BUONI SCUOLA – A.S. 2015/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONI DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI - SOC. COOP. KOINE'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 - PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA A.S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - PRIMO  SEMESTRE 2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PRIMO TRIMESTRE 2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - INTEGRAZIONE DETERMINA N.36 DEL 27/02/2015 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 263,37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2015/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE INCENDIO/FURTO CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CAMPI BISENZIO - FABBRICATO ASILO NIDO MOLINO DEI NOCI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI € 362,00 AL 30/6/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00. - CIG. Z6A131E33C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEARALE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDATA RATA A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA E CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUNIFICAZIONE DEL PORTALE SIT DEI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCÒ - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’ - DITTA PREMATECH S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,60 - CIG: Z4E18941FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITA'  ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTUM AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ILARIA NALDINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.050,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 (PROGETTO "GIOVANI SI) '" PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE". APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SOFTWARE EDITING VIDEO PER UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CORRENTE ALLA DITTA GESTIONE DOC DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016- CIG Z2A164980F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG: ZD018BF5F0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA APERTA, SVOLTASI TRAMITE VIA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUMERI CIVICI - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA SI.SE.SISTEMI SEGNALETICI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00 - CIG. Z24182D920 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE TERRITORIO COMUNALE- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRENTI VIVAI  PIANTE DI SAN GIOVANNI V.NO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE PER DEGENZA OSPITI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT-INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ANNO 2016: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI  APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA NR.99 DEL 03/06/2015, PROROGA INCARICO L.S.U.  AGNOLETTI ENRICO DAL 14/03/2016 AL 13/09/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  ANNO 2016 - DITTA CELCOMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 816,18=-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - 1° STRALCIO FUNZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFIBRILLARORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI E RESEDE SCOLASTICI - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DECENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. "INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA" DELIBERA G.C. N.134 DEL 22.07.2015 - IMPIEGO DEL SIG. SIMONCINI GIULIO GABRIELE - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: DISOCCUPAZIONE ORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. BETTINI MASSIMO DAL 14/03/2016 AL 13/09/2016 E DEL SIG. CROCCHINI LORENZO DAL 04/04/2016 AL 03/10/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA E CARTA DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L’ABITATO DI VIAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA, CENTRALI TELEFONICHE E SERVIZI DI HOSTING PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ERBICIDA - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTASIMA SOCIETA' COOPERATIVA DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80 - CIG: Z4C1402E1A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA" IN DATA 22/03/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 80,00 - CIG: Z4718FDS19A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 1.683,09 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA  MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZA518F5BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z7718FF903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE 10 ML PER AFFRANCATRICE POST BASE 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI FEBBRAIO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARI  EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 (PROGETTO GIOVANI SI) PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE- INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI PIAN DI SCO'  -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA   -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA E SERVIZI DIVERSI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016  "STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO OFFICINA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BIEMMEPI SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80 - CIG: ZF3190BF27 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI NIDI DI PROCESSIONARIA NEI PINI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 701,50 - CIG: ZB51907A7A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO VIA MOLINO DEI NOCI  E MESSA IN DIMORA PIANTE DI ALTO FUSTO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG: Z4218FF874 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.54/2013 - PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA: ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE REVISIONI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA DI €. 385,00 IN FAVORE DI ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZF718F2C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA POSTE ITALIANE SPA BOLLETTINI PREMARCATI E ATTIVAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO AD UNA ESCO ACCREDITATA PER LA RACCOLTA DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI) NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER LA CENTRALE A BIOMASSSE DEL PLESSO SCOLASTICO - CIG: Z63191C653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00. - CIG. Z6A131E33C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 143/2016 - APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA ALLA DITTA GANDELLI LEGNAMI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER ATTIVITA' EDUCATIVE DI GRUPPO A SOSTEGNO DI RAGAZZI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA START ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA START ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA. CUP N. H31B14000440006 - CIG N. 6519808BC1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F &amp; D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO &amp; C. SAS DI PICINISCO (FR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBI PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C. DI SACCHETTI S. &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 96,81  - CIG. Z5C18E058A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE CLIMATIZZATORE DAIKIN LOCALE CED  PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO'  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 170,80 - CIG: Z20191FFC3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPE ADESIVE ALLA DITTA  SERISCREEN S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,83 - CIG. Z5A1927658</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG: Z1A192DDB1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  - AGGIUNTA N. 2 POSTAZIONI - DITTA CELCOMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 131,76=-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z56191DC50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 402,60 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG. Z5517CB6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI TENDE A RULLO PER AULE SCOLASTICHE COMPRENSORIO DON MILANI A PIAN DI SCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.249,53 ALLA DITTA TOTALDRAPE SRL – CIG Z1F18EF6F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE PER PINETA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRENTI VIVAI  PIANTE DI SAN GIOVANNI V.NO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 993,08 - GIG: Z17192DDDD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70 - DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) – CIG. Z2518A9BD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUITE SICRAWEB PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL SISTEMA START ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO  NON CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 128 DEL 25/2/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - 1° STRALCIO FUNZIONALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA  EDIL GIANCAMILLI SRL DI CECCHINA (ROMA) - CIG 6589369750 - CUP E33D15001930004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TECNICA MP SRL DI ROMA  - CIG. ZC31808D8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GENERATORE (CIG.Z8E194BEFE) E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER IL TRATTORINO TAGLIAERBA (CIG. Z76194BF63)  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579,15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4  PNEUMATICI PER LO  SCUOLABUS TARGATO ET339SZ  ED INVERSIONE  PNEUMATICI ANTERIORI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 454,99 - CIG. ZDC194B4A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - PULIZIE STRAORDINARIE SEGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.939,80 CIG: ZD81861AFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE AUTOPORTANTE NEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLA DITTA FERRARI &amp; NOVELLANI – INTEGRAZIONE DELLA SOMMA DI € 686,86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE  SCUOLA DI MUSICA - CANONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 17 APRILE 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE € 292,80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBI PER TRINCIA MARCA FERRI - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 520,82  - CIG. Z561934811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - CIG. ZC7193BCCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L'ANNO 2016 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO NEL RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DALLA COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI SPA AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 301/2015 NELLA CAUSA CIVILE INFORTUNIO SIG. ERATICI FAUSTO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - 1° STRALCIO FUNZIONALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA  EDIL GIANCAMILLI SRL DI CECCHINA (ROMA) - CIG 6589369750 - CUP E33D15001930004 - RETTIFICA DETERMINA N. 93 DEL 08/04/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO E  D.LGS 81/08, ALLE PRESCRIZIONI MINISTERIALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISTEMI DI CONNESSIONE INTERNET DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO'   -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.902,54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEFINITIVA STRADA DEI POGGI LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA - REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE LIMITROFI ALL'AREA A VERDE CIRCOSTANTE LA BADIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA  - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA IMPERMIABILIZZAZIONE MANNINI ANTONIO DI MANNINI REMIGIO  DI BUCINE (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. - CIG: Z971966319 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ANTIPANICO INTERNA SEDE COMUNALE DI FAELLA  – INCARICO ALLA DITTA EMMEDI CIG. Z0B1952EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONE ORDINARIE SALME CIMITERO DI PIAN DI SCO’- AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA COOPERATIVA OPUS LAETUS- IMPEGNO DI SPESA DI € 2.562,00 – CIG ZD21970612.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL 01/05/2016 AL 31/10/2016 DI  TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE - PROGETTO ANAGRAFE E SERVIZI AL CITTADINO  - TIROCINANTE TOMMASO BRUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL 01/05/2016 AL 31/10/2016 DI  TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE - PROGETTO ISTRUZIONE E CULTURA  - TIROCINANTE GIULIA VERDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2016 AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI MARZO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER IL PERSONALE DELL’ENTE CHE SVOLGE MANSIONE DI AUTISTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE  FIAT FIORINO BC386JZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z74197BAA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTATURA FOSSA DEL VANO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SALA CONSILIARE SEDE DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 235,35 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z78198CB4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALTEZZA PARAPETTI PALCHETTI DEL TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO - CIG. Z741862066.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z2D19958DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG: Z9319A3F50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - GENNAIO/APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN ECONOMIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA FACCIATA DEL TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - DITTA RAM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DI MURO IN PIETRA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI PULICCIANO - DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO - CIG. Z541935A28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA BLOCCO D OSSARI CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RESTAURI DI FRANCI SILVANA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.294,00 – CODICE CIG:ZEF190FEC9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL12/05/2016 ALL' 11/11/2016 DI  TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE - PROGETTO SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO  - TIROCINANTE CHIARA MORANDINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO IN SOMMA URGENZA PER VIABILITA’ IN VIA DEGLI URBINI CIVICI 69 – 70 IN CASTELFRANCO PIANDISCO’ - DITTA ITALNOLO DI LORO CIUFFENNA - CIG. Z1119B1069.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA–IDRAULICA DELL’ABITATO DI VAGGIO -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'  IMPRESA VALERI S.R.L. DI CASTIGLION FIBOCCHI (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - BENEFICI DI CUI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2015/2016 - 2° IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME  DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DOMANDA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - "PACCHETTO SCUOLA" 2016/2017 - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 17 APRILE 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 4 PRESSOSTATI AUTOMEZZO SCALA AEREA COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CIARI E GIANI SNC DI FIGLINE VALDARNO- CIG ZB618E1303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO NUOVI LOCALI BIBLIOTECA MERLINI DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA SMAU GFI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - CIG Z1319D3AEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TOTALERG SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  - CIG: 6680755D6B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI  ALL'ARCH. GIUSEPPE GIALLORENZI  CON STUDIO IN FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.984,32 - CIG. Z681979806</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI "  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 - CIG: Z0619B8CE8  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PUBBLICAZIONE E ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.6 DELL'11/05/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI REALTIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2015/2016 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE I° PARTE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELENA DI GISI PER SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PERIODO DAL 05/01/2016 AL 31/03/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI APRILE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: COSA CAMBIA PER LA P.A. "  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 60,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SABBIA VULCANICA PER CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' -  AFFIDAMENTO  FORNITURA ALLA DITTA EUROPOMICE  SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.134,60 - CIG. ZF219E17D1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA BOLLETTINI POSTALI BIANCHI, PREMARCATI, AVVISI DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE E IMPEGNO SPESE SERVIZIO BOLLETTINI REPORT GOLD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI AGGIORNAMENTO SULLA CONTABILITA' ARMONIZZATA ORGANIZZATA DALLA UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z6C1A13DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ALLA DOTT.SSA NALDINI ILARIA SEGRETARIO COMUNALE AI  SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS. 151/2001 MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE  URBANISTICA  -DOPPIO PAGAMENTO SIG.RE NATUCCI MASSIMO E  SIG.RA QUERCIOLI ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.650,40=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: COSA CAMBIA PER LA P.A. "  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 90,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 14 OTTOBRE 2013 - D.D. DELLA REGIONE TOSCANA  N.2970/2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6-ANNI) - BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2016/2017 - APPROVAZIONE DEL MODULO DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADIATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 153/2016 - APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE D GASPERI LOCALITA' PIAN DI SCO' - PRIMO STRALCIO - ALLA DITTA EDIL GIANCAMILLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  PIANTE IN VASO- AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA AZIENDA AGRARIA BETONICI  E FUMANTI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  944,36 - CIG: Z8C1A072C4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI  PER RIPARAZIONE CALDAIA A CIPPATO IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA GREENERGY S.R.L. DI PESCIA (PT) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,35 – CIG: ZC919FCCD7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZB41A3494A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE PANNELLO ZTL CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA ILES SRL DI PRATO  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 416,02 – CIG: Z3E1A02CB8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE DI FAELLA -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 271,10 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z481A1558E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI REALTIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2015/2016 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE II° TRANCHE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE  SCUOLABUS TARGATI AW777YJ E ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,18 - CIG. ZC7193BCCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TOSAERBA MOD. MATRA MARCA BCS   - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALL'OFFICINA MECCANICA SACCHETTI SANTI SNC  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 692,31- CIG. Z5519FBC48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD  - AFFIDAMENTO ALLA U.S.L. 8 AREZZO ZONA   VALDARNO - MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 262,30 - CIG. Z2019A5E16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MATRICOLA PI352/91 - AFFIDAMENTO ALLA U.S.L. 8 AREZZO ZONA   VALDARNO - MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.304,05 - CIG. Z7F19ACDF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE DEGLI SCUOLABUS TARGATI AW777YJ E ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,18 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZC7193BCCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TURBINA DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.216,09  - CIG. ZC41A12C76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA DALL'INTERNO DEL VANO FINE CORSA ASCENSORE SITO PRESSO SALA DEL CONSIGLIO PIAN DI SCO' - DITTA BETTINI SRL DI FIRENZE - CIG: ZD91A340A2 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.995,90 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVAL" 2016 - IMEPGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMINALI RADIOMOBILI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MARZO-APRILE 2016 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - MAGGIO/GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA R.C.M. - SIG.RA C.M.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - APRILE/GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDITORIALE "MINIMALIA" ED EVENTO CULTURALE DEL 16 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESI DI APRILE E MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRIMO SOCCORSO IN SOMMA URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 32.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI MAGGIO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33,COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA   -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTO ZONE SISMICHE – REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2  PNEUMATICI PER LA FIAT PUNTO TARGATA AP188HB  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.100,00 - CIG. ZF919C17F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI - CODICE CIG: Z871A253CF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z6C1A57375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z271A590E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI  E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z9C1A5788D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEI GLORIA/COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 930/16 NELLA CAUSA CIVILE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE PER LE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLESSO SCOLASTICO E DELL’ACCESSO AL CENTRO ABITATO DELL’ESTINTO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28/02/2008 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO ALTERNATORE PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 448,96  - CIG. Z231A364E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 127 DEL 03/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €.2,37 IN FAVORE DELLA AZIENDA  UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST DI AREZZO  - CIG. Z2019A5E16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO ARCHITETTONICO DELLA BADIA SOFFENA - CASTELFRANCO DI SOPRA - MANUTENZIONE IMPIANTO  ALLARME - ELETTRICO E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICHE  ALLO SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27/04/2016 PER MODESTE PRECISAZIONI DI CARATTERE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBLICO E MODULO DOMANDA PER L'ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI- BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI ACCREDITATI, UBICATI NEL TERRITORIO DELLA CONFERENZA ZONALE DELL'ISTRUZIONE AREA VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADIATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017) PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - RICHIESTE PRESENTATE DAL 16/06/2016 AL 30/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CON PROCEDURA ENTRATEL F24 EP ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA E CARTA DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 156/2016 - APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO PIAN DI SCO' ALLA DITTA NOVEDIL S.R.L. DI TERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN STRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO A FAVORE DI MINORE MESE DI LUGLIO 2016 - SOC. COOP. KOINE'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - 1° STRALCIO FUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 412.256,62 IN FAVORE DELLA DITTA  EDIL GIANCAMILLI SRL DI CECCHINA (ROMA) - CIG 6589369750 - CUP E33D15001930004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTOE RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTO ZONE SISMICHE – REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI  ALL'ING. FABRIZIO BACCI  CON STUDIO IN SAN GIOVANNI VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.554,42 - CIG. Z481A3D1E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE ARCSERVER UDP V6 PREMIUM EDITION, LICENZE  WEB FILTER E ANTISPAM (ANNO 2016) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI UFFICIO SERVIZIO INFORMATICA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 -RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO -  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CASA DELLA SALUTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERASSI E CUSCINI PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI PER ATTIVITA' ESTIVE' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI - ESONERO PAGAMENTO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA E CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SEDE DEL CENTRO ESTIVO "TROVAMICI" -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE  2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE RDO SUL SITO ACQUISTI IN RETE ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.100,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI M. 300 DI TRANSENNE MOD. "HORSE RACING" IN PVC- AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE PROCEDURA START  ALLA DITTA TRAFLEX SRL DI CASALE LITTA (VR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.032,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RESPONSABILITA' RCT/RCO FINO AL 31/12/.2016 -  COMPAGNIA ASSICURAZIONE ITAS  MUTUA DI TRENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI EURO 13.934,00=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE INCENDIO/FURTO CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CAMPI BISENZIO FINO AL 31.12.2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO DI € 5.560,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.1.040,01 - CIG. ZD91A8AEF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'  CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I LLOYD'S OF LONDON FINO AL 31/12/2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ Q &amp; S QUALITA’ E SICUREZZA DI FIRENZE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE ADEGUAMENTO LOCALI TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA DI PIAN DI SCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 841,80- CIG. ZC01A3F720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI - TUTELA LEGALE - INCENDIO FABBRICATO - PERIODO DAL 30/6/2016 AL 31/12/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI PREMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ALLA SOCIETA' GANDELLI LEGNAMI S.R.L. DI TORINO (ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO’MEDIANTE REALIZZAZIONE BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI- AFFIDAMENTO INCARICO DI COODINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ALL’ING. VINCENZO MAMMUCCINI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 507,52- CIG. Z251A961E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999- PER L'ANNO 2015 - UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA -TRIBUTI  E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - LIQUIDAZIONE  PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2015/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA DEI LOCALI POSTI AL SECONDO PIANO DELLA CASA DELLA SALUTE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNGHERIA MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ -  CIG ZEF1AA2681</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MATRICOLA AR-200135/06 - AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA  UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €.304,05 - CIG. Z0E1AA6D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AD ANCITEL ENERGIA&amp;AMBIENTE DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.980,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.579,20 - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RISARCIMENTO PER DANNI AI PRIVATI ALLA SIG.RA GALLORI MARENA A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 134 DEL 10/06/2016 (GEN. 301/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO FRONT-OFFICE, REPERIBILITA' CIMITERO E ASSISTENZA MATRIMONI FUORI ORARIO DI LAVORO ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO  DALLA DITTA ETRURIA PA SRL PER EURO 439,20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER EURO 339,16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI GIUGNO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE DALLA DITTA ETRURIA PA SRL PER EURO 202,52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELENA DI GISI PER SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  FINALIZZATI A  PREVENIRE  L ESECUZIONE  DI  SFRATTI PER  MOROSITA' DETERMINATI DA  SITUAZIONI DI SOPRAVVENUTA  ED ACCERTATA  DIFFICOLTA' ECONOMICA CON PERDITA O DIMINUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE  DA  PARTE  DEI  CONDUTTORI, TITOLARI DEI  CONTRATTI DI  LOCAZIONE DI  UNITA'  IMMOBILIARI  AD  USO  ABITATIVO - APPROVAZIONE BANDO  ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONI DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI QUATTRO LOCULI - BLOCCO B - NEL CIMITERO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RESTAURI DI FRANCI SILVANA- CIG: Z1C1AB10D5 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.098,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE PER LA STANZA CED DELLA SEDE COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.903,60 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER SEDE CASTELFRANCO DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.102,01 IN FAVORE DI ENI S.P.A. DI ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 35.448,00  IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO  PERIODO 2016/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA REMAS ANTINCENDIO SRL DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.684,00-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. LIQUIDAZIONE  PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2015 SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER POZZO CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.293,60 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI ANNO 2015 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DELL'ENTE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALLA AMMINISTRAZIONE NELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FACCIATA TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI PIAN DI SCO’ E DI FAELLA - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI FAELLA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2016 "CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - INTEGRAZIONE MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI AL PER. IND. VENUTI GIANLUCA  CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.216,95 - CIG.Z5F1AB018E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE, RICARICA DEL CONDIZIONATORE  E FORNITURA RICAMBI PER LO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ  - AFFIDAMENTO  ALLA SOCIETA' VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 435,63 - CIG. ZB01AC785B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF  - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALLA SOCIETA' VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 803,36 - CIG. Z821AC189E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZEE1AC803E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI € 30.935,00 – CIG ZD51AAD8CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MANIFESTAZIONE "ITALIA GIOCA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI CUCINA  PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO' - AFFIDAMENTO INCARICO  PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'  ALL'ING. ALESSANDRO ROMEI  CON STUDIO IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) TRAMITE PROCEDURA START   - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.652,00 - CIG. ZF51AD0E56 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LODE 2016 - QUOTA  ANNUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA SOCIALE IN LOCALITA' LA VERNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECHE COMUNALI - SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO’MEDIANTE REALIZZAZIONE BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI- AFFIDAMENTO INCARICO DI COODINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ALL’ING. VINCENZO MAMMUCCINI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 507,52- CIG. Z251A961E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 39.913,91 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER RILASCIO PATENTINO PER L’IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI DIPENDENTE CLAUDIO FINI CHIOCCIOLI – CIG ZB91AD5181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SALDO CENTRO DI RACOLTA -FAELLA CONVENZIONE 26/10/2011  -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI FAELLA – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.367,26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI FAELLA E PIAN DI SCO’– APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.495,02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 VENTILATORI  A SOFFITTO PER UFFICIO "BOTTEGA DELLA SALUTE " DI FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BONCIANI MARCO DI PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 755,00 - CIG:  Z881AD96A8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA ALL’ARCH. GIUSEPPE GIALLORENZI PER ONORARIO E SPESE DI EURO 800,00 OLTRE C.A.P. E IVA DI LEGGE. CIG Z0C1AC3D72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE  PRE-STAMPATE PER GESTIONE PRATICHE  EDILIZIE  ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA  AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO N. 2015/002621 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 198,99 IN FAVORE DI EQUITALIA CENTRO S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) - CIG. ZC2188BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 "PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE ONDULATO DALLA DITTA SCATOLIFICIO VIOLA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO – CIG ZE41ADD4B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MAGGIO - GIUGNO  2016 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI  APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. NR.6 DEL 19/01/2016, PROROGA   DAL 15/08/2016 AL 14/02/2017 L.S.U.  FERRO UMBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO 2016 A PIAN DI SCO’ – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER SEDE CASTELFRANCO DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – IMPIANTO ELETTRICO - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA NERONI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.029,43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO IDRAULICO DEI FOSSI MINORI PER L'ABITATO DI VAGGIO  – AFFIDAMENTO INCARICO PER  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  ALL’ING. NICCOLO' NERONI CON STUDIO IN FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.015,04 - CIG: ZBB1AD6C84 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – IMPIANTO IDRO – TERMO – SANITARIO - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA VEBA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.461,06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI DEL LOCALE CUCINA PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’ - DETERMINA A CONTRARRE - ZC71AE95E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.184,47=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "DUO SHADANGA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE E POST SCUOLA - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA FRANCA - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - CARTOLERIA DUEMME S.GIOVANNI V.NO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - AFFIDAMENTTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - ASSOCIAZIONE TERRA FRANCA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CA.GI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.211,35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO  PER COLLAUDO STRUTTURALE  ALL'ING. CINCINELLI ANDREA CON STUDIO IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) TRAMITE PROCEDURA START   - IMPEGNO DI SPESA DI €.2.030,08 - CIG.ZDD1A7B5FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORTI FABIO CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) TRAMITE PROCEDURA START   - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.318,00 - CIG. ZA71ABCD4A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RE: M.M.G. -B.C.M.- B.F.- R.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - LUGLIO/OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI AREZZO - ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI LUGLIO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO 2016 A CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "POSTEL ON THE NET_BUSINNES COMMUNICATION DI POSTEL SPA" PER INVIO E STAMPA RUOLO TARI ANNO 2016_SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIANTA IN LOC. VAGGIO  - NOLEGGIO A CALDO PIATTAFORMA AEREA SOC. COOP. AGR. FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,00 - CIG: Z3C1AB8068 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 90,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00  IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI CUCINA PIAN DI SCO' – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA EDILE GRIGIONI PAOLO DI CASTELFRANCO PIANDISC0' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.470,36  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZFA1AF9F9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 130 DEL 04/06/2016 -  AFFIDAMENTO FORNITURA  TERRICCIO ALLA AZIENDA AGRARIA BETONICI  E FUMANTI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  134,31 - CIG: Z8C1A072C4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE CAMION IVECO TARGATO AP427GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 392,05 - CIG. ZE41AF97BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI   - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.737,45  IN FAVORE DELLA DITTA PREMATECH S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.737,45 - CIG. ZE5187263F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA CON DI SISTEMA DI ALLARME - IMPEGNO DI SPESA DI €. 241,56 IN FAVORE DELLA SOC. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) - CIG. Z8214F073A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE REALIZZAZIONE BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZEE1AF9F53 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO 2016 A CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.084,29=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SOFTWARE APPLICATIVO SICRAWEB INTEGRATO CON ANPR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA, LINEE ADSL E TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONA AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA -  AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA M.T.M. SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 - CIG:  Z581AFD8F1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. BETTINI MASSIMO DAL 14/09/2016 AL 13/03/2017 E DEL SIG. CROCCHINI LORENZO DAL 04/10/2016 AL 31/12/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z781B1290B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO 2016 A PIAN DI SCO' – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI COPRITERMOSIFONI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.457,56 ALLA DITTA SANIGAR S.R.L. – CIG Z3E1B0B662.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO LOCALI  EX SUPERCINEMA PIAN DI SCO' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NEI GIARDINI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.861,37 ALLA DITTA CALET S.R.L. – CIG ZA81A98E06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LICENZA D'USO ANNUALE DEL SW WEB SERVICE "GDOC" DELLA DITTA GESTIONI.DOC SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00 -CIG  ZD1195585B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZEB1B186CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO ALLA SIG.RA BANCI STEFANIA E BOGDAN ALEXANDRU RAUL -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 674,24 - CIG: ZCB1B196AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO UNICO2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA - P.I.C. 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE E RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI, PORTALE WEB DI CONSULTAZIONE, INTEGRAZIONE AUTOMATICA IRIDE/JIRIDE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGIO VASARI" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2016/2017 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 158/2016 - APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VAGGIO - DITTA IMPRESA VALERI SRL DI CASTIGLION FIBOCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA_INCASSO TRIBUTI LOCALI" CON POSTEL PER L'INVIO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE LAMPADE VOTIVE-TRASMISSIONE RUOLO ANNO 2016, COMPENSO POSTE ITALIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INVENTARIO PATRIMONIALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERRA MADRE E SALONE DEL GUSTO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTIBUTO A FAVORE DI SLOW FOOD TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PROIETTORI  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.&amp;G.SRL CON SEDE IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.085,78 - CIG. Z471B1306D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA IL TRICOLORE DI FIRENZE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 220,82 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 661,79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ANNO 2015 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELL’ENTE  E  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALLA AMMINISTRAZIONE NELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE, FINALIZZATE A SERVIZI DI VIGILANZA NEI GIORNI FESTIVI O IN ORARIO SERALE-NOTTURNO, TESI AL RISPETTO DELLA LEGALITÀ NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   PROGETTO ANNO 2015 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELL’ENTE  E  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALLA AMMINISTRAZIONE: REVISIONE STRAORDINARIA DEI PASSI CARRABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SCANNER DOCUMENTALE, MULTIFUNZIONE E MONITOR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI ALLA DITTA TERZO CERCHIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 275,69=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI BARRACUDA LINK BALANCER 330 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI SETTEMBRE 2016 - BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE - QUANTIFICAZIONE RISORSE STABILI FONDO INCENTIVANTE ANNO 2016 EX ART. 31, COMMA 2, CCNL REGIONI AUTONOMIE LOCALI 22/01/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP E RELAZIONI ESTERNE"- IMPIEGO DELLA  SIG.RA SASSOLINI SILVIA  PER IL PERIODO DAL 26/09/2016 AL 25/03/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI AGOSTO  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE (12 MESI) AL QUOTIDIANO "LA NAZIONE"  CRONACA DI AREZZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 179,99=-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. PER L'INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NELLA GENERALITA’, ED IN PARTICOLARE: SERVIZIO COMUNALE DI POST SCUOLA DENOMINATO “SCUOLA APERTA”, CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ATTIVITA' DI CUSTODIA - ASSUNZIONE DELLA SIG.RA DE MITRI CATIA A FAR TEMPO DAL 22.09.2016 PER UN PERIODO DI MESI SEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.884,05=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA PERFORMANCEORGANIZZATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELENA DI GISI PER SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PERIODO DAL 06/07/2016 AL 01/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PULIAMO IL MONDO 2016" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO CON ILCOMUNE DI L'HORME (FR) - ACCOGLIENZA E OSPITALITA' ALLA DELEGAZIONE FRANCESE NEI GIONRI 23-24 E 25 SETTEMBRE 2016 - OSPITALITA' DEL GIORNO 24.9.2016 PRESSO L'AGRITURISMO "LA CASUCCIA" DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO CON ILCOMUNE DI L'HORME (FR) - ACCOGLIENZA E OSPITALITA' ALLA DELEGAZIONE FRANCESE NEI GIONRI 23-24 E 25 SETTEMBRE 2016 - VISITA ALL'ABBAZIA DI PASSIGNAO - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO CON ILCOMUNE DI L'HORME (FR) - ACCOGLIENZA E OSPITALITA' ALLA DELEGAZIONE FRANCESE NEI GIONRI 23-24 E 25 SETTEMBRE 2016 - OSPITALITA' DEL GIORNO 25.9.2016 PRESSO IL RISTORANTE CASTELLINA DI FAELLA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO CON ILCOMUNE DI L'HORME (FR) - ACCOGLIENZA E OSPITALITA' ALLA DELEGAZIONE FRANCESE NEI GIONRI 23-24 E 25 SETTEMBRE 2016 - OSPITALITA' DEL GIORNO 24.9.2016 - PRESSO LA TENUTA DEL PALAGIO - SOC. AGRICOLA  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPE SU FOREX  DALLA DITTA SERISCREEN S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B1B3A3A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI €.250,00 AL SIG. DAINELLI FRANCESCO PER LA RINUNCIA  ACQUISTO OSSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AD116NC - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. ZC61B499F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'" ALLA SOC.  COOP. KOINE' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ATTIVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI SETTEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI STAMPANTE AD AGHI, GRUPPO DI CONTINUITA' E PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.085,80 - CIG. Z361B57CD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.563,58 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZC7193BCCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZE31B4F41D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZI ALLA PERSONA – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 31/03/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRO DEGLI STIPENDI ANNI 2013-2014 E 2015 - DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL- IMPEGNO DI SPESA PER €380,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PORTE IN LEGNO E RIVERNICIATURA DI QUATTRO PANCHINE ESTERNE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI - CIG: Z751B5DC40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICO PER L'AUTOMEZZO RENAULT MEGANE TARGATO CE332DK ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.70,00 - CIG. Z081B59F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO  AI SENSI DELL' ART. 39  DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II.D.LGL.80/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALI DI FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA PRATESI SRL DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI € 331,72 - CIG. ZA61B65068</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PER I  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE A. DE GASPERI IN PIANDISCÒ 2° STRALCIO FUNZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.LGS. 81/08) - IGEAM S.R.L. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA DI  €. 2.701,68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFNANZA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO CAREPACK HP POST WARRANTY PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE E PRESA D'ATTO NON SUSSISTENZA DELLA LISTA D'ATTESA NEL NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ONERI CATASTALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI AREZZO – TERRITORIO, PER AVVISO ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA PER FABBRICATI MAI DICHIARATI. IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI  REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIANDISCO' DI € 4.186,05  PER N. 2 SEZIONI DI SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S. VALDARNO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZAZIONE DIRETTA PER L'ASSEGNAZIONE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' DI LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRESSO GLI UFFICI ISTRUZIONE E CULTURA - NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SUBSCRIPTION PROGRAM AUTODESK (ANNO 2017) TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERASSI E CUSCINI PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICO PER LO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ  ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.90,01 - CIG. Z551B77358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI SIG.RA ROSCHI MARTA, DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE (CATEG.D POSIZIONE ECONOMICA D/1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - DEMANIO IDRICO - REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA ANNI D'IMPOSTA DAL 2010 AL 2015  - IMPEGNO DI SPESA DI €.973,20  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "GLORIA RV 589" DI VIVALDI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DEPOSITO VARIANTE PROGETTO ZONE SISMICHE – REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE ED INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZC31808D8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCASSI RELATIVI AL RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 CON ACCERTAMENTO DI SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 188 DEL 08/05/2016 "LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI FAELLA E PIAN DI SCÒ – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.495,02”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO 2016 A FAELLA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI DI GOMMA  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.006,90 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILIO PER DISABILITA' - DITTA ORTOPEDIA MENICALLI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FOTOGRAFIA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO9001 SOCIETA' CSICERT SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA’O.A.M.I.  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO  DI COORDINATORE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 OLTRE AL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI ALLO STUDIO TECNO SRL DI  CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.549,80 - CIG.Z721B54C4B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA FRANCI RESTAURI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.538,00– CIG ZC51B0294E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO MEDIANTE SAPR (VEICOLO A PILOTAGGIO REMOTO) E SUCCESSIVA RESTITUZIONE ORTOFOTOGRAFICA  DEL VIALE ALCIDE DE GASPERI DI PIAN DI SCO' - ADDITAMENTO  ALLA  DITTA  MICODESIGN DI LORENZO VOLPI DI  TOSI (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG. Z8D1B869D4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI PER IL RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. KAMO SRL RELATIVAMENTE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 N.6 E N.7 IMU 2013 NOTIFICATI ALLA SOCIETA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TEMPORANEA LOCALI DESTINATI A SCUOLA MATERNA DI PIANDISCO' - INPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00 IN FAVORE DELL'O.A.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE I MINORI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 343 DEL 5/7/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "CORSO PER  MESSO  NOTIFICATORE "  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI ISTRUZIONE E CULTURA NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE E CONTABILI, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI"- IMPIEGO DELLA SIG.RA GORI SERENA PER IL PERIODO DAL 2/11/2016 AL 12/5/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL “PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA A.S. 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.54/2013 - PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA: ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA € 161,04 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNCEM TOSCANA PER PROGETTO "ECCO FATTO" E "BOTTEGHE DELLA SALUTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE AFFRANCATRICE DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI SETTEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI SETTEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ ACQUISTO DI PIATTAFORMA AEREA USATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI VARIE ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.750/2016 COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'/IMPERI ANNA LUCIANA TERESA/GROUPAMA S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE AL C.T.U. DOTT. BENEDETTO D'ANNA - IMPORTO EURO1.571,25=.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI NOTEBOOK - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOCARRO DAILY TARGATO DB793HD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 515,80 - CIG. ZE41AF97BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO -  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E DERATTIZZAZIONE  ANIMALI  TERRITORIO COMUNE CASTELFRANCO  PIANDISCO'  -IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURE PER UFFICIO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE DI PROSA 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI", APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16/08/2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA  AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DE NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA -  LIQUIDAZIONE A.E. 2015-2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA SANDRA - CASCIA REGGELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDITORIALE "MINIMALIA" ED EVENTO CULTURALE - LA VITA COME POESIA: PETER RUSSELL E IL PRATOMAGNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE  BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI - DETERMINA A CONTRARRE  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - RIMBORSO ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) - CIG. ZC2188BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  CIEV IMPIANTI ELETTROTECNICI SNC CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.880,00 - CIG. ZB91B1AE42 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  DITTA CTS ELECTRONICS SNC  DI CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.292,80 - CIG: Z9A1BB6B14 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE DEL COMPRESSORE A SERVIZIO DELL'OFFICINA COMUNALE ALLA DITTA BUIEMMEPI DI FIRENZE (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.100,00 - CIG. Z681BB9C5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 265,87 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZC7193BCCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO DH484KN – IMPEGNO DI SPESA DI €. 453,22 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZC7193BCCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE SEDE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PREMATECH SRL DI SCANDICCI (FI)  TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.623,00 - CIG. Z141BAE8D6-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.294,00 - CIG. Z871A253CF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z701BCA932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  TECNO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.371,34 - CIG. Z6C1BBCE74 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE TERMOSTATICHE RADIATORI SCUOLA ELEMENTARE DI PIANDISCO’ALLA DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.976,80 – CIG Z731B125BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RE: D.P.A. - M.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SCUOLABUS TARGATO FF726JX - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI  €. 320,00 IN FAVORE DELLA GRIFO INSURANCE BROKERS SPA - CIG ZA81BB5F2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI AI LOCALI O.A.M.I. SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIAN DI SCO’– INCARICO ALLA DITTA ORTICHI ALESSANDRO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.640,88– CIG Z871B8B2BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA, LINEE ADSL E TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI  DAINO BIANCO - CARTOLIBRERIA SCHIZZO - REGGELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S. VALDARNO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PIANI TAVOLO IN LAMINATO PER L'ISTITUTO COMPRESIVO DON L. MILANI - DITTA TOSCANA LEGNAMI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEARALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CONSUMI IDRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FF726JX  ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.250,00 - CIG.  Z021BF02F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL CIRCOLO A.C.L.I. PULICCIANO ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALI - TOMBOLA PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 1 SIM CARD PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI € 300,00 RELATIVO AL RILASCIO ATTESTAZIONE AGENZIA DEL DEMANIO PER CONGRUITA’ PREZZO ACQUISIZIONE AREA PUBBLICA IN LOC. FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLA DIREZIONE LAVORI IMPIANTO TERMICO SANITARIO ALLO STUDIO S.T.E. STUDIO TECNICO ERMINI CON SEDE IN FIRENZE  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.205,36 - CIG: ZAD1BFDD9F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” PER L'A.S. 2016/17 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA ELLEFFE COSTRUZIONI DI BUGGIANO (PT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO OPERATO AI SENSI DELL'ART.321 COM.3 BIS DEL C.P.P. DI CAPPELLA CIMITERIALE - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. LORIANO MACCARI DI SAN SEPOLCRO (AR) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE  DELLE INDENNITÀ AMMINISTRATORI, IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. GEN. 13/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA DITTA ROMANA MACERI DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. CATALANI FABRIZIO AVVERSO SENTENZA N.237 DEL 3 APRILE 2015 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AL SIG. CATALANI FABRIZIO - IMPORTO EURO 1.216,54=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2017 - DITTA CEL COMMERCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI OTTOBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI OTTOBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RE: G.V. - P.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE USO PATRIMONIO LIBRARIO "ATTO VANNUCCI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE  DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CRESCENDO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI  RESPONSABILI SERVIZIO ASSOCIATO VIABILITA' E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E SERVIZIO FINANZIARIO- CONTABILE E CONTROLLO ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI FAELLA E PIAN DI SCO’– APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CONTABILITA’ FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 47.067,00  IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.632,27 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2016/2017 - IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LETTURA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APERTURA STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE "ALDO MERLINI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - RIMBORSO BUONI PASTO NON FRUITI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI REALTIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2016/2017 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.32/2002 - DPGR N.475/2016 PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. 2016/2017 - RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 - PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO -  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE REALIZZAZIONE BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VE.PI DI VENUTI ANDREA DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.884,68  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO E POTATURA PIANTE D’ALTO FUSTO IN LOC. FAELLA E VAGGIO– INCARICO ALLA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.354,60 – CIG Z221C0DC56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA CON DI SISTEMA DI ALLARME - IMPEGNO DI SPESA DI €. 241,56 IN FAVORE DELLA SOC. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) - CIG. Z8214F073A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA APPLICAZIONI ADESIVE SU SCUOLABUS- INCARICO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG: Z131C285BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ E IL PORTER TIPPER TARGATO CX939NJ- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.370,01 - CIG.Z481C1B866</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2015/2016 -  LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' DI € 1.239,90 PER N. 2 SEZIONI DI SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CONSUMI IDRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI"- IMPIEGO DELLA  SIG.RA CUCCOLI ROMINA  PER IL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/05/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SOFTWARE APPLICATIVO PER PRODURRE I DATI CONTABILI NEL FORMATO XBRL DA TRASMETTERE ALLA BDAP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI  (PT)  TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.287,10 - CIG: Z891C2B636 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN DIMORA PIANTE DI ALTO FUSTO - DITTA TRENTI DI SAN GIOVANNI V.NO (AR)  - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 885,50 - CIG: ZA11C311FB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA CA.GI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CONTABILITA’ FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE PARAPALLONI CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - DETERMINA A CONTRARRE  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZDE1C3FA20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €.34.752,01  PER OPERE COMPLEMENTARI ART.57 D.LGS.163/06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 - CIG. Z991C3F832</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z971C4CA75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: GENNAIO-NOVEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 36 DEL 01.12.2016 - GEN.N.697/2016 - MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA BANDIERA PER L'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - DRT N.3634 DEL 19/05/2016 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 592,13=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BROGLIACCIO SEDUTE C.C. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDB1C54D8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO MEMOWEB ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDC1C549E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO DI SERVIZIO TENUTA INVENTARIO PER L'ANNO 2016 DA PARTE DELL'ARCHITETTO LUCA DODERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA –  DITTA VEBA DI VENUTI LEONARDO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CONTABILITA’ FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCAMPIONAMENTO CATASTALE IMMOBILE COMUNALE – INCARICO ALL’ARCH. GIUSEPPINO PULICANO’ DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.205,36 - CIG: Z601C540FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI DUE TAVOLI IN LEGNO - INCARICO ALLA FALEGNAMERIA DI GRAZZINI GIUSEPPE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 561,20 - CIG: Z261C54BD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DI CANI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA’ 2014-2015-2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA START - LIBRERIA LA PAROLA - OPERA SAN ROMOLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO "A SCUOLA CON IL COLORE"  PER LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MATERIALE INFORMATICO DA DESTINARE A UFFICI VARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEL GUASTO AL PONTE RADIO COLLEGAMENTO TRA IL PALAZZO MUNICIPALE E LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A PIAN DI SCO' – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA-SERVOFRENO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.825,12 - CIG.Z0A1C520F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "W. CAPODAGLIO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI DI MANIPOLAZIONE E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE "COLORIAMO E CREIAMO IL NOSTRO NATALE!" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSOCIAZIONE TERRA FRANCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE  2016 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 7 PALI PER LA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 695,40 - CIG: Z9A1AD7F13 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARASPIGOLI IN GOMMA - INCARICO ALLA DITTA STIL ARREDA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 213,50 - CIG: ZBB1C6DDC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 408,70 - CIG. ZD71C6B15A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AUTORIMESSA COMUNALE DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 548,30 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z9C1C6BAF1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO) ALLA DITTA PREMATECH SRL DI SCANDICCI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.201,90 - CIG: Z801BE4F30 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.375,76 - CIG. Z2F1C635A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RE: D.S.M. - A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE VERIFICHE SISMICHE PER GLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI: SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA - AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ING. ENRICO GENNAI CON STUDIO IN AREZZO - TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.516,00 - CIG: Z121C011F8  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA USATA DALLA DITTA NICO NOLEGGI DITTA INDIVIDUALE - IMPEGNO DI € 18.300,00 – CIG Z8B1C36837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN N. 6 LOTTI  -  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INTESTO SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA  - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 671,00 - CIG: ZB91C04CB5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' ACCESSORIE IN MATERIA DI LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CIMITERO DI FAELLA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA COOPERATIVA OPUS LAETUS- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00 - CIG. Z591C802FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI COMPLETI DI CASSETTA E CORSO DI FORMAZIONE - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI NOVEMBRE 2016  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA E PARETI TENSOSTRUTTURA PIAN DI SCO' - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZD31C7C6BA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA "ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA" - IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA DI MATERIALE TURISTICO INFORMATIVO SUL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DELLA COMPAGNIA LLOYD'S PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 882,82 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 390,28 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG.Z90154E237 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI €. 50,10 PER RIMBORSO QUOTA SPETTANTE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI NOVEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL CANCELLO D’INGRESSO AL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’- INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI MECCANICHE DI VIVOLI GIANLUCA E DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 - CIG:Z0A1C8D807.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI FAELLA ED -  IMPIANTI SPORTIVI DI FAELLA E PIANDISCO’- DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA -  TO.TEM S.R.L. DI LORO CIUFFENNA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI  €. 696,62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALZAMENTO RINGHIERA SCALE INTERNE E SISTEMAZIONE CANCELLO CARRABILE SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - INCARICO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG:ZB01C9222F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE PARAPALLONI CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI S.C. A R.L. DI CAVRIGLIA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.379,20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (PRATICA IDENTIFICATIVO CSP1994_10750),  PIAN DI SCO' (PRATICA N. ACS2008_00026 IDENTIFICATIVO I0800191)  E FAELLA  (PRATICA N. CSP2000_00711) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 759,00  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCÒ, LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO – IMPEGNO DI SPESA PER L’EMISSIONE DEI BOLLETTINI MAV - 1^ TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TECNICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALL'INCASSO E AL PAGAMENTO DELL'IVA DA SPLIT PAYMENT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER DITTA PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.471,09 - CIG. Z6A131E33C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SEZIONE  NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA MPEGNO DI SPESA BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELL’APP DENOMINATA "MUNICIPIUM"- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE DITTA ETRURIA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO9001 SOCIETA' CSICERT SPA - INTEGRAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UN LIBRO PER OGNI NEONATO" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL TABERNACOLO DEL CROCIFISSO A CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE ANNUO DI AREZZO CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORIE IMPIANISTICHE SUI FONTANELLI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA DESTINATA A IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA' CASPRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL  DIPENDENTE CASINI ALESSANDRO PER MOBILITÀ COMPENSATIVA AI SENSI DELL' ART. 30 D.LGS.VO 165/2001 E CONTESTUALE IMMISSIONE IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DELL'OGNA LISA CON DECORRENZA  DAL 01/01/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE PORTE DEGLI SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI FAELLA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEDI SERRAMENTI SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 - CIG:Z3A1CA10FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMATRICOLAZIONE E RINNOVO DI ISCRIZIONE SCUOLABUS RENAULT TRUCKSANA5 F 160 USATO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 380,00 IN FAVORE DI ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z301C8ED0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI  S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 677,49 - CIG. Z001CB023D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PEDANA DISABILI DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ  - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 408,70 - CIG. Z311C9D1C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA PORTA A SCORRERE ESISTENTE SCUOLA MEDIA DI PIANDISCO’-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 - CIG:Z961C9FFA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI CANCELLI D’INGRESSO DEI CIMITERI DI PIAN DI SCO’ E CASTELFRANCO DI SOPRA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 729,05- CIG:Z871CAF695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALL'ANNO 2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PLASTIFICATRICE  PER UFFICIO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI GARA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO  PARTICOLAREGGIATO PER LA  VALORIZZAZIONE DEL CENTRO  STORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE  DITTA ROMANA MACERI DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAVOLI POGGIABOTTIGLIE  PER  FONTANELLI DISTRIBUZIONE ACQUA AFFINATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE - AFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SEI TOSCANA PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA DEL CORRETTO CONFERMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIAN DI SCO' ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI AREZZO - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA  AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE  - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO ARCHITETTONICO DELLA BADIA SOFFENA -  IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE ANNO 2016 - IMPEGNO QUOTA PARTE ALL' AZIENDA USL8 ZONA DISTRETTO VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI. ESONERO PAGAMENTO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 171 DEL 26/07/2016 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER POZZO CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 948,55 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AGLI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO EVENTI METEO DEL 05/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FALEGNAMERIA SU IMMOBILI COMUNALI - INCARICO ALLA FALEGNAMERIA BERNINI DI BERNINI ALFONSO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG:.ZE11CB8770.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FRIZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.616,10 - CIG. ZE21CB6C41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 331,21 - CIG:Z6E1CAFD92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.621,77 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' SCALA AEREA NISSAN CABSTAR - AFFIDAMENTO PRATICA DI IMMATRICOLAZIONE ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00 – CIG Z541CB626A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - CIG. Z1A1CC3E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,85 - CIG. ZF71CC08E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 50,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 281,82 - CIG. Z041CC40FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO’ ED ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA– INCARICO ALLA DITTA GRIGIONI PAOLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.318,00 – CIG Z88CBA465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.638,07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 805,20 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG. ZAF1CC615A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE MARCONI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 85.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI PIAN DI SCO' 2° STRALCIO FUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 350.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €.3.669,95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI €.117.450,20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE DI CIRILLO GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG: ZD91CC3CA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE  - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.174,01 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AZIENDA USL 8 DI AREZZO - RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO SPOSTAMENTO SCUOLA MATERNA DI PIANDISCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA LUDOPATIA - IMPEGO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA'  DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA NALDINI ILARIA PER L' ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.179,55 - CIG: Z3D1CC73A6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - 1° STRALCIO FUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 114.850,82 - CIG 6589369750 - CUP E33D15001930004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) - CIG. ZC2188BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA TERMOSIFONI E RINGHIERE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA INNOCENTI LORENZO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.409,90– CIG ZA61C8CC26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA ESTERNA SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI FAELLA E PIANDISCO’ E IMBIANCATURA INTERNA LOCALI COLOMBAIA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIAN DI SCO’– INCARICO ALLA DITTA UNGHERIA MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.832,58 – CIG ZC61C8CBF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €.16.464,32  IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  – IMPIANTO SPORTIVO PIAZZA CUCCOLI PIAN DI SCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 100.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D'INTERVENTO LOCALE DI RIPARAZIONE DI UN PONTE IN PIETRA LOC. FAELLA - PONTE BORRO DI FAELLA  - VECCHIA STRADA PROVINCIALE FIORENTINA - IMPEGNO DI SPESA DI €.40.278,52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’- INCARICO ALLA DITTA PLURISERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 829,60 - CIG: Z381C097C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LEVA E POMPA FRIZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.142,74 - CIG. ZE21CB6C41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO N.MATRICOLA 2610: CONCESSIONE PERIODO  DI CONGEDO PARENTALE DAL 13/01/2017 AL 28/01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA E PARETI TENSOSTRUTTURA PIAN DI SCO'– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIULIO BARBIERI SRL DI POGGIO RENATICO (FE) PER UN IMPORTO DI €. 36.532,90 (IVA COMPRESA) - CIG: ZD31C7C6BA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DIPENDENTE  CIABATTI ANTONIO "AUTISTA SCUOLABUS" CATEGORIA B3/B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 418,00 - CIG. Z2B1CD7A77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 418,00 - CIG. Z531CD7880</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA, DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA’, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE VIA DELL’ASILO STRADA PROV. FIORENTINA IN LOC. FAELLA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI IMBIANCATURA INTERNA SU IMMOBILI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO DI PIAVI GIORDANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 - CIG: Z761CE22BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 522,92=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.108,17  - CIG. ZB91CF61CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI  E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 - CIG. Z0D1CF54C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. ZD91CDCAB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSENTITO CON  PERMESSO A  COSTRUIRE N.5 DEL 28/02/2013 - RIMBORSO ONERI  CONCESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG: ZBC1D0B0F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 BOMBOLE GAS INDUSTRIALI (OSSIGENO E ACETILENE) PER USO OFFICINA COMUNALE -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SAPIO  PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL DI MILANO  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 678,32 - CIG. Z011D011B5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA–IDRAULICA DELL’ABITATO DI VAGGIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 - CIG. ZC21D07D9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI REFRATTARI DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE DELLE CALDAIE HERZ DELLA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ERRE ENERGIE SRLCON SEDE IN CERTALDO (FI)  TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.013,00  - CIG: Z4B1CEE7FB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE  DICEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI DICEMBRE  2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIG. K.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z731D0DFF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPE SU FOREX - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA  DITTA SERISCREEN SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43,92 - CIG: Z9E1D0F74B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PRESSO IL VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZD01D07A86 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE IMU PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - QUOTE ERARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LAVASTOVIGLIE FRONTALE E SUPPORTO PER R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO ANNESSO – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE BCS TARGATO  AEH992 ALLA DITTA ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.151,51 - CIG.  ZEF1CF697C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO DAI SIGG. RECONDITI ADRIANA, BROGI DINO, VALENTINO SIMONA E CUCCUINI FRANCESCA - INCARICO AL NOTAIO PERSIANI DI FIGLINE VALDARNO PER LA REDAZIONE DI ROGITO NOTARILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 415,87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE DAL 31/12/2016 AL 31/12/2017 - COMPAGNIA AIG - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL PREMI0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017  - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017  - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI ANZIANI -  PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONI FINALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOC. MICROSERVICE SRL DI GROTTAFERRATA (RM) DEL SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA INFORMATIVA --MAP-SERVICE &amp; INFO-SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E MONTEVARCHI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA START ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI  S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 761,44 - CIG.ZDB1D20C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON  L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE FORMICHE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 28.2.2017-28.2.2018 - DITTA CELCOMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.015,04=-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO -  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARMONIOSAMENTE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA, CENTRALI TELEFONICHE E SERVIZI DI HOSTING PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 418,00 - CIG. ZED1CD72F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELENMATICA (START) - DITTA CWS BOCO ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.1.2017/30.6.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.503,08  - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 39.913,91 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 150.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN N. 6 LOTTI  -  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' INTESTO SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA  - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 793,00 - CIG:  Z0A1D26165 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' E RIPARAZIONE SCALE CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 - CIG: ZDA1D20663  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE PER PANCHINE - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA TLF SRL DI CORSALONE - CHIUSI DELLA VERNA  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 603,90 - CIG:  Z661D34CFE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMBRACATURA E CORDINO PER PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 264,01 - CIG:   ZB91D30929 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.250,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L'ADEGUAMENTO DELL'INVENTARIO DELL'ENTE AL D.L.VO 118/2011 SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013_COMUNE DI PIANDISCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z001D40C25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI  SAN GIOVANNI V.NO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG:Z7C1D42E8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG 6312256E6C  - CUP E37B13000120001 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA  ROMANO DONATO SRL, MONTEVARCHI (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SUZUKI ALTO TARGATO ED958SW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z841D4520A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI CUCINA PIAN DI SCO' – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE  - RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE  - RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z711D45E91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA DETERMINA N 607 DEL 27/10/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO &amp; C. S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.264,74 - CIG.Z441D1DA09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTOSEGA - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA RINI MOTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 793,00 - CIG: ZE91D3ECD2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE IN LOC. POGGI  - CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL DI  CORSALONE - CHIUSI DELLA VERNA (AR)  TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.724,78  - CIG: Z001D23680 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.200,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZD11CCCE86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA D’APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PROCEDURA DI GARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERL'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO DEL PORTALE SIT DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE: INCENDIO-TUTELA LEGALE-RCT/RCO-INFORTUNI-RCA) TRIENNIO 2017-2019 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 193/2017 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTAZIONI TARI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CON PROCEDURA ENTRATEL F24 EP ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO MODELLO  UNICO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "LA MODIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 64/R NEI GIORNI GIOVEDÌ 16/2 E MERCOLEDI 22/2  "  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 240,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE CONTI CORRENTI BANCO POSTA INTESTATI A "COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' SERVIZIO TESORERIA SERVIZIO TOSAP, SERVIZIO LAMPADE VOTIVE, SERVIZIO TARI E SERVIZIO ADDIZIONALE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z711D640F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO CASTELFRANCO DI SOPRA - SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO LAVORO  DITTA CTS ELECTRONICS SNC DI CANNARA (PG)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.756,80 - CIG: ZC31D6184F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.758,84 - CIG.Z581D648ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALI COLOMBAIA PER TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA DI PIAN DI SCO’– INCARICO ALLA DITTA FRANCI RESTAURI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.895,91– CIG Z851D0AFD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA METALLICA IN PIAZZALE LIVIO SATI  A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00 - CIG: Z681D65515  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE CONTO CORRENTE BANCO POSTA N. 1017493352  INTESTATO A "COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' SERVIZIO TESORERIA  MENSE SCOLASTICHE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE CONTO CORRENTE BANCO POSTA N. 1017493436  INTESTATO A "COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' SERVIZIO TESORERIA  TRASPORTI SCOLASTICI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI GENNAIO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MEDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 257,20 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z051D6C891 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 835,70 - CIG: Z0A1D6B262.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PRESSO IL VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' -  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  - CIG: ZD01D07A86 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTO TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER OSPITE RICOVERATO IN R.S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "SICRAWEB" - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.785,70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE  ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER VIALE A. DE GASPERI PIAN DI SCO' -  AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA PHILIPS LIGHTING ITALY SPA  DI MILANO  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.082,12 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "IL NUOVO SCENARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI COMUNI"_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 - CIG. Z681D790CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.560,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI TELEFONI ALCATEL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO CARTUCCE 42 ML PER AFFRANCATRICE POST BASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DAGLI ESTINTI COMUNI DI PIAN DI SCO’ E CASTELFRANCO DI SOPRA AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO PRATICA DI IMMATRICOLAZIONE ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.215,20 – CIG Z4B1D7B41E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 -  COMPAGNIA  UNIPOLSAI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA €.13.463,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ATTREZZATURA INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DIMISSIONARI E/O DECADUTI  DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE AFFISSIONE MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO IN FERRO CIMITERO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 - CIG: Z9F1D801AA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA INTERNA UFFICIO PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO DI PIAVI GIORDANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 - CIG:Z8B1D83138.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - ASSUNZIONE DEL SIG. BURCHI ROBERTO DAL 01/03/2016 AL 31/08/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TEMPORANEA LOCALI DESTINATI A SCUOLA MATERNA DI PIANDISCO' - INPEGNO DI SPESA DI € 9.000,00 IN FAVORE DELL'O.A.M.I. PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO BN688FP  - AFFIDAMENTO PRATICA DI IMMATRICOLAZIONE ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 140,80 – CIG Z4C1D8EA37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z2A1D8E8E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE SCALA AEREA TARGATA  DK004YH - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI  €. 31,00 IN FAVORE DELLA GRIFO INSURANCE BROKERS SPA - CIG. Z181D8D847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z651D88CF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "ENTI ON LINE"  - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 485,56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z541D95061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MATRICOLA 10/200009/SI - AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA  UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €.304,05 - CIG. Z111D94A16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCÒ MEDIANTE INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE POLIZZE INCENDI - RCT/RCO E RCA  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70  – CIG. Z351D923BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE CLIMATIZZATORI A PARETE DEI LOCALI CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' E CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 329,40 - CIG: Z421D95650 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  CORRIMANO E  RINGHIERA IN FERRO PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 475,80 - CIG: Z9E1D97ECC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) - CIG. ZC2188BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIALE A. DE GASPERI PIANDISCO'-1^STRALCIO FUNZIONALE -  INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VAGGIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI CON VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI  APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N.103 DEL 12/07/2016, PROROGA DAL 23/03/2017 AL 11/06/2017 L.S.U. DE MITRI CATIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - ORGANIZZAZIONE SERATA CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON  L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE FORMICHE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - BENEFICI DI CUI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2015/2016 - 3° IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI  APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. NR.121DEL 05/08/2016, PROROGA   DAL 26/03/2017 AL 25/09/2017 L.S.U.  SASSOLINI SILVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. BETTINI MASSIMO DAL 14/03/2017 AL 13/09/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZBE1DC2AF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AD UNA ANTA PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 634,40 - CIG: ZBB1DBA3D5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" -INTERRUZIONE VOLONTARIA ATTIVITÀ LAVORATIVA SIG. BURCHI ROBERTO  - ASSUNZIONE DEL SIG. PALEI MARCO DAL 13/03/2017 AL 12/09/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  TARIFFE AFFRANCATRICI POSTBASE 30IMPEGNO DI SPESA € 146,40 CIG Z651DC23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LET. B) DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI" - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEARALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER FUNZIONAMENTO  UFFICIO ANAGRAFE DITTA ETRURIA P.A.S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA € 646.60 CIG Z3D1DBDC13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICROCOSMO CONSULENZE S.N.C. DI FIGLINE VALDARNO– CIG ZE11D9D86E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG: Z171D8EB9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSIZIONAMENTO LASTRA IN MARMO MONUMENTO CADUTI PIAZZA DEL MUNICIPIO A PIAN DI SCO’- INCARICO ALLA DITTA ARTIGIANATO DEL MARMO DI LANINI ALBERTO DI LORO CIUFFENNA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 339,16 - CIG:.Z0C1DC2912</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA A CIPPATO SCUOLA MEDIA DI FAELLA - INCARICO ALLA DITTA CM DI CERRETANI GRAZIANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.207,80 - CIG:. Z6F1DC6517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MARMI, FOTOCERAMICHE, INCISIONI PER OSSARI ED ARREDI CIMITERIALI PER I CIMITERI DI FAELLA, PIANDISCO’ E CASTELFRANCO DI SOPRA– INCARICO ALLA DITTA ARTIGIANATO DEL MARMO DI LANINI ALBERTO DI LORO CIUFFENNA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.077,42– CIG Z901DBB6A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIGG. B.T. - K.R. - G.M.S. - T.R. - C.S.- E.H. F. - B.C. - B.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD PER LA FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2016 DITTA CELCOMMERCIALE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E CASTELFRANCO PIANDISCO' PERIODO DAL 01/02/2017 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE BATTERIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 29,28  – CIG. ZAC1DE3C78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMBRACATURA E CORDINO PER PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 396,02 - CIG: ZB91D30929 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LA FIAT PANDA TARGATA AR481966 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.256,20 - CIG. Z461DC5EF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.400,01 - CIG.ZF21DDD2D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO ALL'AU0'TOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.666,97 - CIG.Z481DE2089</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE COMPLETA DELLA TESTATA DEL PORTER TIPPER PIAGGIO TARGATO CX939NJ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY SRL DI  SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.927,60  - CIG: Z7A1D954BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE COMPLETA DELLA TESTATA DEL PORTER PIAGGIO TARGATO AP928GY  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY SRL DI  SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.171,20  - CIG: ZE41DDE3A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E STASATURA CADITOIA STRADALI VIALE ALCIDE DE GASPERI PIAN DI SCO'-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,10 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z541DDCD7D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA TUTELA LEGALE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ITAS - REGOLAZIONI PREMIO PERIODI 30/6/2015-30/6/2016 E 30/6/2016-31/12/2016  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 450,00 - CIG Z331DD4A09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG 6312256E6C  - CUP E37B13000120001 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA  IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. SRL, MALONNO (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017- COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.396,78 - CIG: ZF91DEA490 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 PER ANNI DUE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TO.TEM. SRL DI LORO CIUFFENNA (AR)  TRAMITE PROCEDURA START - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.014,22 - CIG: Z931D7A43A  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI  S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.339,89 - CIG.Z301DDDF3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNO SCHERMO A CAVALLETTO IN TELA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG Z871DF6758- DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG Z441DF64F9 - DITTA PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONI - CIG Z3D1DF621B -  DITTA GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. E DALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C. DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO TARGATE AD116NC E AK528SN – CIG ZB21DE85A9 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIO' SERVICE SPA DI CAPOLONA (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17, COMMA 6 BIS DEL DECRETO D.LGS.112 DEL 13.04.1999_ RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE EQUITALIA SERVIZI SPA_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE LAMBORGHINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.632,66 - CIG.ZB71DD8FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,65 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: ZE81DFBD4C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCATOLA GUIDA DEL GASOLONE TARGATO BG175TB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.811,30  - CIG. ZCF1DF943E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT."C" PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RE: L.M. - R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLA BULBO AREA CONDIZIONATA DELLO SCUOLABUS IVECO A50 TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.71,53  - CIG. ZDB1DF967F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RETTE 2015 R.S.A. CASTELFRANCO DI SOPRA - UTENTE Z.P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL' UTILIZZO DI MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORE E TRATTORI  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA DI FIGLINE VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA DI € 780,80– CIG ZBE1DF1615</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO LSU  UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 131,52 - CIG: ZF91DEA490 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. Z0B1DF6160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PACCIAMATURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ALA GOCCIANTE- LAVORI DI RIQAULIFICAZIONE VIALE A. DE GASPERI 1 STRALCIO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  - CIG: ZA81DC079F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE VANO ASCENSORE SALA CONSILIARE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIDDA DISIMPEST SRL DI FIRENZE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,00 - CIG:  Z551DF61B6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA TARGATA AR481966 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z5B1DF8E78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT DOBLO TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.ZD21DF8D35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z8F1DFDF28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 361,00 - CIG: ZE41E01B53 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01/01/2017 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA, LINEE ADSL E TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG: Z6F1E04B35 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, DIPENDENTE ARCH.TORTOLI ANNA -  ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D  POS.D5 -  CON DECORRENZA  DAL 01/10/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DEPOSITI DEFINITIVI N. 1298641 E N. 1299549 PRESSO IL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE N. 1298641 - ESPROPRIO NUOVA SCUOLA INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA OLIVI AREA VERDE BADIA DI SOFFENA CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG: Z641E060C1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI_CONTRIBUENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 2 PIANTE DI ALTO FUSTO NELL'AREA VERDE DI VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA IN PIAN DI SCO' -  AFFIDAMENTO FORNITURA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 550,00 - CIG: Z621E0F63A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI  SAN GIOVANNI V.NO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:ZC51E0AEDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE VANO ASCENSORE SALA CONSILIARE DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 195,20 - CIG:  Z551DF61B6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZI ALLA PERSONA – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 31/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG: Z091E0774A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STOP &amp; GO  DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.490,00 - CIG.ZF51E027C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE STABILE  FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - (ART.31 E 32 CCNL 22/01/2004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DA EFFETTUARSI DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PERITO DI PARTE ALL’ING. MARCO FRATI – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.395,68 – CIG Z0D1E0FBC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €.10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PENSILINA PER VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO'' - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z341E25886 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA–IDRAULICA DELL’ABITATO DI VAGGIO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.610,00  - CIG: Z2C1E20ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TESTINA SOSPENSIONI DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 127,37- CIG. Z451E25B25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE MESE DI MARZO 2013 - RESTITUZIONE DELLE MINORE SPESE RENDICONTATE ALLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI OLTRE 35 QUINTALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 524,60 IN FAVORE DELLA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z3B1DCA292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "LA BADIA A SOFFENA: UN PATRIMONIO IRRINUNCIABILE" - 8 APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE COMPLESSO BADIA SOFFENA CASTELFRANCO DI SOPRA- INCARICO ALLA DITTA PLURISERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 451,40 - CIG:ZD01E28F51                            .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ANNO 2013 PRODUTTIVITA’ VALUTATA RECUPERO DATI CIMITERI EX COMUNE DI PIAN DI SCO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI DELL'AUSTRIA E DELLA GERMANIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TENSOSTRUTTURA PIAN DI SCO'– AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA GIULIO BARBIERI SRL DI POGGIO RENATICO (FE) - IMPEGNO DI SPESA €. 1.998,36 - CIG: ZE61DCA876 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI COMUNALI  - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 - CIG:   Z721E2F571 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.009,48  IN FAVORE DELLA DITTA PREMATECH S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) - CIG: Z801BE4F30 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' –  RITIRO BANDO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  DITTA CTS ELECTRONICS SNC  DI CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG: ZCA1E38C9F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  671,00 - CIG: ZD71E38557 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA CON DI SISTEMA DI ALLARME - IMPEGNO DI SPESA DI €. 966,24 IN FAVORE DELLA SOC. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) - CIG. Z8214F073A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA GRU SU AUTOCARRO MATRICOLA 06/200146/AR - AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA  UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 264,67 - CIG. Z9B1E389C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DELLA SOCIETA' DUAL ITALIA  S.P.A. PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 220,03 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.300,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. Z8B1E0ECB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.934,23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO PER OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA EDILMARMI S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 341,60 - CIG:ZA21E41BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FF726JX  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STOP &amp; GO  DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.500,00 - CIG.ZEF1E425BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z521E3AA0C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI  "ESTATE RAGAZZI" - ANNI 2017-2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDITORIALE "IL VALDARNO PER I PIU' PICCOLI" PER GLI ALUNNI DELLE  SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZD21E45EA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO PER RIQUALIFICAZIONE VIALE  ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO'' - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZC91E26440 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE REALIZZAZIONE BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PENSILINA PER VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO'– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.867,00 - CIG: Z341E25886 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PER I  LAVORI DI RIORDINO PARCHEGGIO VIA ARETINA - CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG 6312256E6C  - CUP E37B13000120001 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA  ROMITAL GIPS SRL - ROMANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z5B1E5F2DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 969,66- CIG. Z4F1E5D42F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. ZE71E5528D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CORRENTE ALLA DITTA GESTIONE DOC DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - CIG Z2A164980F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 - CIG ZC61DFE623  -  DITTA VALSECCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA F.LLI MARCONI S.N.C. DI DANTE E ANDREA MARCONI DI GROSSETO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’” NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - CIG 70841899B1 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LICENZA D'USO ANNUALE DEL SW WEB SERVICE "GDOC" DELLA DITTA GESTIONI.DOC SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER € 732,00 - CIG Z731E5D60B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE SEDUTA GIARDINO ST. SATURNIN  DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.171,20 - CIG: Z2F1E61904 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI 36 MESI - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z391E651A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI ISTRUZIONE E CULTURA NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE E CONTABILI, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI" - PROROGA PERIODO DAL 02/05/2017 AL 01/11/2017 - SIG.RA GORI SERENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO GRILLO TARGATO AGH431 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 766,57- CIG. ZDD1E64CD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOCCOLE BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 114,00 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z5A1E6569C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOCCOLE DELLA BARRA STABILIZZATRICE E RIPARAZIONE STAFFA BALESTRE  DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 289,47 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZA51E6592D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DOMANDA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI" PER GLI ANNI 2017-2018 E 2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO  CAT. "C". NOMINA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO PER VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO'– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €.24.897,50 - CIG: ZC91E26440 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER IL SUZUKY TARGATO ED958SW  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO  DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.244,00 - CIG.ZE31E699EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO  DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.122,00 - CIG.ZBD1E6B201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG: ZD51E6923C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO  CAT.C. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVA L.R. 35/2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DETERGENTE BIOCOMPONENTE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WUERTH SRL DI EGNA (BZ) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101,26 - CIG: ZCF1E6EAD2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - ART.132 COMMA 3 D.LGS. 163/06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 884,35=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TOSAP ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO BOLLETTINI REPORT GOLD_CANONE ANNO 2016_POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 "PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - A.S. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' DI € 1.261,02 - I^ TRANCHE: SETTEMBRE 2016-FEBBRAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA_INCASSO TRIBUTI LOCALI" CON POSTEL PER L'INVIO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLA TOSAP RUOLO ORDINARIO ANNO 2017_COMPENSO POSTE ITALIANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI REALTIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2015/2016 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE III° TRANCHE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE TEATRO COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2015 - OTTOBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - ART.132 COMMA 3 D.LGS. 163/06 – INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ TECNICA DI VERIFICA DEGLI ASPETTI DA PREVEDERE NEL BANDO IN RELAZIONE ALLA FORMA TELEMATICA DI PARTECIPAZIONE, NONCHE’ PER L’ASSISTENZA NECESSARIA NELLA FASE DI GARA PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE NONCHE' DI SUPPORTO STABILE AL RUP AI SENSI DELL'ART.31, COMMI 9 E 11 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALLE FASI DI GARA ED ESECUTIVA DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA DETERMINA N 607 DEL 27/10/2016 E 80 DEL 6/2/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA  PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO COMUNALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 979,83  - CIG: Z941EE8C42C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LA REDAZIONE DI INDAGINI SISMICHE PER GLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI – SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.219,51 - CIG:Z321E8E39B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE  - COLLAUDO STRUTTURALE .- INCARICO ALLA SB+ SOCIETA’ D’INGEGNERIA DI AREZZO – IMPEGNO DI SPESA DI € 634,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BLOCCO DOCCE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO DI PIANDISCO’ –DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 562,42 - CIG:Z6A1E90459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BILOGICHE SCUOLA MATERNA DI FAELLA – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA DI €. 341,60 - CIG:Z671E92AC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI  APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. NR.154 DEL05/10/2016, PROROGA   DAL 01/06/2017 AL 30/11/2017 L.S.U.  CUCCOLI  ROMINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCATOLA IDROGUIDA  DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,42 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z6E1E91422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI ALLA PALESTRA COMUNALE DI FAELLA – DITTA VETRERIA LE VILLE S.N.C.  DI SAN GIOVANNI VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 707,60 - CIG:Z6B1E6F134</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ERBA GIARDINI PUBBLICI – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA  COOP. SOC. IL GIGLIO DEL CAMPO DI CAMPI BISENZIO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.3.050,00 - CIG: Z521E3AA0C-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" -INTERRUZIONE VOLONTARIA ATTIVITÀ LAVORATIVA SIG. PALEI MARCO  - ASSUNZIONE DEL SIG. TARULLI DAVIDE DAL 18/05/2017 AL 08/11/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATE DAL SINDACO 4-8 MAGGIO 2017 -  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE NEI GIORNI GIOVEDÌ 18/05 E 25/05  "  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA LOCALI EX FILARMONICA DI PIAN DI SCO’ – DITTA EDILE AMEDEO SORDI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.990,20 - CIG Z5E1E79948</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG. ZC51EA2F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - ART.132 COMMA 3 D.LGS. 163/06 – INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  TURNO  SERVIZIO DI   POLIZIA  MUNICIPALE   E SCUOLABUS MESE  DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI APRILE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIÒ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “WANDA CAPODAGLIO” - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI PER IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOC. KAMO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO  CAT."C" -  DETERMINAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZE61EB22A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO  PERIODO 2016/2018 -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.880,00 PER GESTIONE SERVIZIO ANNO 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO OFFICINA COMUNALE  E RIPARAZIONE COMPRESSORE -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BIEMMEPI SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 457,50 - CIG: ZFA1E8C727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’- INCARICO ALLA DITTA ASSO DI DINI FILIPPO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.054,08 - CIG: Z251EBAFC4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z061EC1248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 - CIG. Z271EB2EE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLO STEMMA COMUNALE DA DONARE AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTENERO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCALA AEREA TARGATA DK004YH  - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 268,40 - CIG. ZC51EB51A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DEL PONTE SVILUPPABILE MATRICOLA AR-200135/06 - AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA  UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 304,05 - CIG. Z471EB0581</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - LUGLIO 2017  - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - 1° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - CIG 6589369750 - CUP E33D15001930004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA N. 170 OLIVI PRESENTI NELLE AREE VERDI DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTAEDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - CIG: ZAA1EA2049 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN KIT BRIDGE COMPOSTO DA UNA COPPIA DI APPARATI PRECONFIGURATI PUNTO-PUNTO - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVAORE DI  ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - LUGLIO 2017 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO PIAN DI SCO’ - CUP E11E14000580006 – CIG 641287148F - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA  IMPIANTI TERMOIDRAULICI BERTOLINI ALVIERO DI TERNI (TR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ALLUVIONI, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO IL NUOVO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE" - 26 MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRENO DI GIOCO CAMPO  SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTA BARTOLINI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.050,00 - CIG: Z8F1EC15DF-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE DI LABORATORIO E IN SITO PER LA REDAZIONE DI INDAGINI SISMICHE PER GLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI – SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA GEOTEC DI MONTERIGGIONI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.586,00 - CIG:Z741E93039</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO PIAN DI SCO’ - CUP E11E14000580006 – CIG 641287148F - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA INDIVIDUALE ANTONIO PIRAJNO DI TERNI (TR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CONTRATTARE PER L'AFFIDAMANETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA START – CIG. ZA51EC17E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA" - ACQUISTO ASTUCCI CONTENENTI BANDIERA E COSTITUZIONE ITALIANA PER I NEO DICIOTTENNI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TECHE E PIEDISTALLI PER  DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MARZO-APRILE 2017 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.352,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE IN VIA LOMBARDIA LOC. VAGGIO - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTA TLF SRL DI  CORSALONE - CHIUSI DELLA VERNA (AR)  - CIG: Z811EB9A7B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI" PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CONTRATTARE PER L'AFFIDAMANETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA START – CIG. ZA51EC17E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE MANUTENZIONE  ORDINARIA FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA  AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE   ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE ARCSERVER UDP V6 PREMIUM EDITION, LICENZE WEB FILTER E ANTISPAM (ANNO 2017) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO CAREPACK HP POST WARRANTY PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELL'AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGATA CE332DK - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. ZF21ED3366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2016 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIG.RA C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO LSU  UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 99,80 - CIG: Z191ED2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DAVANTI AL T.A.R. DELLA TOSCANA PROMOSSO DA LOTOGAS S.R.L. - IL CASATO S.R.L. E SAICOM S.R.L. CONTRO COMUNE DI PIAN DI SCO' PER ANNULLAMENTO ATTO DEL 17/09/2012  - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - INCARICO  DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO  - AVV. DUCCIO M. TRAINA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO INGRESSO AREA VERDE PUBBLICA TRATTO FINALE DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  - PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASILE SALVATORE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG: Z4F1EDD26C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INFISSO ESISTENTE PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’- INCARICO ALLA DITTA 2B S.R.L. INFISSI IN ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG: ZD11EDB9A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CENTRALE TELEFONICA PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI PIANDISCO’- INCARICO ALLA DITTA SMAU GFI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 741,76 - CIG:ZED1EDBC4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) - CIG. ZC2188BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z2C1EE30EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DI DUE INFISSI ESISTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’- INCARICO ALLA DITTA 2B S.R.L. INFISSI IN ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG: ZCC1EE63E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI  SAN GIOVANNI V.NO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z5F1EDE185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - CIG Z731E9A0B5 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.166,98 - CIG: Z781EF4B30 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI E NON CURRICULARI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PULIZIA DELLE SEDI DEI CENTRI ESTIVI "TROVAMICI" E  "GIARDINO DEI FOLLETTI"  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2017/2018 - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA  (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CIG 708434499A - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADIATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2017 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIG.RA A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASILE SALVATORE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.085,80 - CIG: ZA81EFC9DC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE  IMMOBILI COMUNALI – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 283,30  - CIG: Z201F1E8A9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOZZO VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E RADIATORE ARIA CONDIZIONATA DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.1.003,61 - CIG.Z751F12FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE PARABREZZA DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.416,02 - CIG. ZCB1F0C47D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:ZF71F0F88C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI- AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.191,72- CIG: Z271F0B5B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG ZA11F1BDF9 - DITTA PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.244,00 - CIG.Z7C1F0B900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.146,40 - CIG.ZB71F0BD23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANO IN LEGNO PER GIOCO GIRELLO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL DI CORSALONE - CHIUSI DELLA VERNA (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 431,88 - CIG:ZF11F0D49D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. Z861F0F0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z261F0F13D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z361F0F492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CON IL COMUNE GEMELLATO DI L'HORME 30 GIUGNO 1 E 2 LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VALDARNO PIANO FESTIVAL" 2017 - IMEPGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVAL" 2017 - IMEPGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA. U.D.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’” NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - CIG 70841899B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICE E IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 851,83 - CIG: Z461F1FBBA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO RAMPA E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA MAGAZZINI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BASILE SALVATORE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 463,60 - CIG: Z601F28A0A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GOMMA ANTISCIVOLO PEDANA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAN DI SCO’- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 225,00- CIG: Z071F29072</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GAZEBO SITO PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA BONCIANI MARCO  DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 758,84 - CIG: Z931F299BF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PANCHINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 818,62 - CIG: ZDB1F30F33  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON  L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE FORMICHE" - INTEGRAZIONE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. GAETANO VICICONTE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI PIAN DI SCO' DAVANTI AL T.A.R. DELLA TOSCANA R.G.N. 1587/2004 NEL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA ELI-GHIBLI DI REGGELLO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  PIANTE IN VASO- AFFIDAMENTO FORNITURA  ALL'ORTO DI VAGGIO SOC.AGR. S.S DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  387,33 - CIG: ZB71F33780  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CIG 708434499A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADIATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "LA BADIA A SOFFENA: UN PATRIMONIO IRRINUNCIABILE" - 8 APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER SBOBINATURA E TRASCRIZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) - CIG. ZC2188BE7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PNEUMATICO AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO IN USO AL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRPA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00 - CIG: Z701F3F920 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI" - AMPLIAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI RELAZIONE FITOIATRICA PIANTE DI PINO DOMESTICO AREA VERDE VIA DEL VARCO A VAGGIO – INCARICO STUDIO TECNIICO GEODESIGN ASSOCIATI DI SAN GIOVANNI VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.015,00 - CIG:Z2C1F414E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2016/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE L.104/92 AL DIPENDENTE A.C. ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E MONTEVARCHI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI -  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/7/2017-31/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 257,42 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZCC1EFA28A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z001EFCAA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA  PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.806,00 - CIG: Z5D1F2F31F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA  2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO TEMPORANEO PRESSO LA SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA  DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 DELLA  DIPENDENTE ALBANO MARIA- ADDETTA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPETTA FRIZIONE DEL CAMION IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.242,07 - CIG. Z821F13432</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS FIAT DUCATO TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €. 257,42 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z801EE6012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE DI PINO DOMESTICO AREA VERDE IN VIA DEL VARCO A VAGGIO – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - CIG Z681F45518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 E CANONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG Z901F57268 - DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA DAI LOCALI DELLA COLOMBAIA AL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI FABBRINI TRASLOCHI DI MONTEVARCHI - CIG: Z8B1F4ABFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO SPORTELLI IN ALLUMINIO - INCARICO ALLA DITTA 2B S.R.L. INFISSI IN ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.207,80 - CIG: Z3F1F4B7DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DI DOMANDA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE INFISSI PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’- INCARICO ALLA DITTA 2B S.R.L. INFISSI IN ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.146,80 - CIG:Z921F58F61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PEDANA DISABILI DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 388,36 - CIG. Z1D1F57C97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI TENDE A RULLO PER AULE SCOLASTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI A PIAN DI SCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.765,16 ALLA DITTA TOTALDRAPE SRL – CIG Z541F386B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA  DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00  - CIG:Z991F576CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA SPAZIO ARREDA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 45.257,77 - CIG Z8A1F48384</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO ESTIVO 2017 IN FAVORE DI PORTATORE DI HANDICAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI RELATIVAMENTE AL RICORSO PROPOSTO DA KAMO SRL PER L'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA_INCASSO TRIBUTI LOCALI" CON POSTEL PER L'INVIO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE LAMPADE VOTIVE-TRASMISSIONE RUOLO ANNO 2017, COMPENSO POSTE ITALIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “WANDA CAPODAGLIO” - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 1.097,69=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 PEDANE IN FERRO PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €.1.464,00  - CIG: Z0D1F3814C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUMERI CIVICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.216,96 IN FAVORE DELLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – CIG: Z471F687D0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE A. DE GASPERI PIANDISCÒ, II° STRALCIO FUNZIONALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016, CRITERIO DEL MINOR PREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZI ALLA PERSONA – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 30/09/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TENDICINGHIA DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA DI REGGELLO (FI) - CIG.Z6A1F58B76 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 326,59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAODINARIA ALLE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILE SORDI AMEDEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 631,96 - CIG:ZB91F1354B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CUFFIE, BOCCOLE POSTERIORI E  RUBINETTO DEL RISCALDAMENTO DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 458,70 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZC41F7795D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI – IMPEGNO DI SPESA DI €.28.865,20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANCI TOSCANA PER PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI  DIDATTICO EDUCATIVI REALIZZATI NELL'ISTITUO COMPRENSIVO "DON L.MILANI" - ANNO SCOLASTICO 2016-2017- LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO&amp;SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' DI FIRENZE DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA DI N. 2 BOMBOLE GAS INDUSTRIALI (OSSIGENO E ACETILENE) PER USO OFFICINA COMUNALE -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SAPIO  PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL DI MILANO  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 249,73 - CIG. Z6F1F8625B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SIAE CONCERTO DEL 26 LUGLIO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI DUE LOCULI BLOCCO B CIMITERO DI PIANDISCO’ - INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE DI CIRILLO GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG:Z401F81BD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z751F894FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE GIARDINO PUBBLICO PIAZZA FALCONE E BORSELLINO - PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTA CALET SRL DI  CORSALONE - CHIUSI DELLA VERNA (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.257,00 - CIG: Z2A1F3ACCD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z5B1F895D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ STRUMENTALI CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI ADESIVE SU CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 24,40 - CIG: Z061F8B7CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMENDIALI  BIBLIOTECHE COMUNALI - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2017/2018 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO ALL’ING. ENRICO GENNAI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.032,00 - CIG:ZAB1F4E2B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE TERNA BENFRA DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.LGS. 81/08) - IGEAM S.R.L. DI ROMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.109,93 - CIG: Z681E44DD5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 - PER L'ANNO 2016 - UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA -TRIBUTI - DEMOGRAFICO E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO FRONT-OFFICE, REPERIBILITA' CIMITERO E ASSISTENZA MATRIMONI FUORI ORARIO DI LAVORO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE E POST SCUOLA - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA FRANCA - PERIODO: GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CICALINO RETROMARCIA E PARACOLPI BALESTRA DELLO SCUOLABUS FIAT DUCATO TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €. 258,88 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG.Z781F98605</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT SEDICI TARGATA DZ324DB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.Z131F92EFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z661F94B3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE DI IMBIANCATURA INTERNA LOCALI “LA COLOMBAIA” O.A.M.I.- INCARICO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO DI PIAVI GIORDANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 - CIG: Z3A1F94D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI – COOPERATIVA SOCIALE OPUS LAETUS SOCIETÀ COOPERATIVA DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €.4.274,72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.134,20 - CIG.Z931F9B96B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PULIAMO IL MONDO 2017" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD PER LA FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS -  ASSOCIAZIONE TERRA FRANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE  SCUOLA DI MUSICA - CANONE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 55.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY TARGATO AY582FB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 143,57 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZF01F9DE40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,74 - CIG: Z4A1F8E39C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS FIAT DUCATO TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €.322,69 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z081F97E62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ERBA GIARDINI PUBBLICI – IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.050,00 IN FAVORE DELLA  COOP. SOC. IL GIGLIO DEL CAMPO DI CAMPI BISENZIO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.3.050,00 - CIG: Z521E3AA0C-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2016 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.50,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZD11CCCE86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2017-2018 - DITTA PROMO EDIT S.R.L. DI TORREMAGGIORE (FG) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS RENAULT TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €.279,99 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z4B1F97ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS DAILY IVECO TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 279,99 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z241F97F11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €. 452,62 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z911F9E114</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIA ANDREA PERINI A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BASILE SALVATORE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.061,40 - CIG: ZA11F8F723 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO  SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALL'AU0'TOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.128,03 - CIG.Z401F99B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 219/2017 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1/9/2017 – 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA. F.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO N. 750/2016 - LIQUIDAZIONE  ALLA SIGNORA IMPERI ANNA LUCIANA TERESA DELLA SOMMA DI EURO 69.243,94=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO - INCARICO AVVOCATI FRANCESCO BARCHIELLI E GIUSEPPE GRATTERI DEL FORO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - SOSPENSIONE VOLONTARIA ATTIVITÀ LAVORATIVA  SIG. TARULLI DAVIDE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI  ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE  2017 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - LIQUIDAZIONE  PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 - PER L'ANNO 2016 - UFFICI PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CONSUMI IDRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. BETTINI MASSIMO DAL 14/09/2017 AL 10/11/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “WANDA CAPODAGLIO” - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL’ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE LE FORMICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2017 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIG.RA C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO PENSILINA VIALE ALCIDE DE GASPERI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILE SORDI AMEDEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 630,74  - CIG:  ZF41FB047D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA "NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’" - AFFIDAMENTO ALLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS DI AREZZO DAL 04/09/2017 AL 31/10/2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO STRAORDINARIO ICI 2011 E IMU 2012 E 2013_EX COMUNE DI PIANDISCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO TAGLIO PIANTE DI PINO DOMESTICO AREA VERDE IN VIA DEL VARCO A VAGGIO – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - CIG Z5F1F8A98A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO COESO  DI FIRENZE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI PEDANA IDRAULICA PER DISABILI SU SCUOLABUS – INCARICO ALLA DITTA OTELLO NEPI &amp; C. DI SIGNA (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.240,00 - CIG: Z441F93264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA SOMMA DI €.512,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 390,28 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG.Z90154E237 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IN CASTELFRANCO DI SOPRA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA E NUOVA ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 2.741,37 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. Z9B1FB6FE2 E DI €. 2.705,26 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. - CIG. 622385037F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO AL SIG. BAGNI MAURIZIO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 363,79 - CIG:Z571FA81EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MAGGIO - GIUNGNO 2017 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMPRENSIVA DEI PASTI FORNITI AL CENTRO ESTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA "MINIMALIA" - TERZA USCITA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPRODUZIONE DIGITALE IMMAGINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 221/2017 - CONTRATTO D'APPALTO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLO IN FOREX PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI PIANDISCO’- INCARICO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 109,80 - CIG: Z7D1FC4271</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER  ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” PER L'A.S. 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI - ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 508 DEL 1/8/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO SANITARI BABY E RICOLLOCAZIONE SANITARI BAGNI ORIGINARI EDIFICIO “LA COLOMBAIA” O.A.M.I.- INCARICO ALLA DITTA ORTICHI ALESSANDRO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 - CIG: Z7A1FBA0D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA TOGNACCINI SRL DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 902,02 - CIG: Z0F1FB5AD1-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ERBA GIARDINI PUBBLICI - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.098,78 -  CIG: ZBE1F95E0F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - MESE DI SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG:Z251FD346E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D`ATTO ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' PERIODO DAL  04/09/2017 AL 11/10/2017   E COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS 151/01 DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 - CIG ZE21FD6D41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ELARGIZIONE INTERVENTI FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA C.R. FIRENZE DELLA SOMMA DI €. 311,86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z4D1FC7346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.693,34 - CIG. Z6A131E33C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 SPECCHI A MURO ALLA PALESTRA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA VETRERIA LE VILLE S.N.C.  DI SAN GIOVANNI VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.037,00- CIG:Z2C1FBA83F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO SCARL PER PARTECIPAZIONE GARA TESORERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PEDANE IN FERRO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 829,60  - CIG: ZC21FD6F6A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CONSUMI IDRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2017 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I. - SIGG.: P.S. - G.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE - RIORGANIZZAZIONE DOCUMENTI IN DEPOSITO - PROPOSTA DI SCARTO D'ARCHIVIO - 1°FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2017/2018 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO - INCARICO AVVOCATI FRANCESCO BARCHIELLI E GIUSEPPE GRATTERI DEL FORO DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPA SCRITTA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA - INCARICO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 26,84 - CIG: Z441FEAD71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DAVANTI AL T.A.R. DELLA TOSCANA PROMOSSO DA LOTOGAS S.R.L. - IL CASATO S.R.L. E SAICOM S.R.L. CONTRO COMUNE DI PIAN DI SCO' PER ANNULLAMENTO ATTO DEL 17/09/2012  - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO -  LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ALLA PARTE RICORRENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 14 OTTOBRE 2013 - D.D. DELLA REGIONE TOSCANA  N.13242/2017, ATTUATIVO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.919/2017 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6-ANNI) - BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2017/2018 - APPROVAZIONE DEL MODULO DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 1 ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS A TARIFFA AGEVOLATA PER HANDICAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DEL RESEDE SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA G.F. DI FILIPPO GONNELLI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 - CIG:Z912008245</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI DUE LOCULI BLOCCO B NEL CIMITERO DI PIANDISCO’ - INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE DI CIRILLO GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG: Z67200ADDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z96200C745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 648,16 - CIG:Z78200A8A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 855,40 - CIG.  ZA4200827D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 399,96 - CIG:Z9E2005D93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/12/1996 N.96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO  E MODULO DI DOMANDA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUTAORIA INERENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DI ALLOGGI ERP CHE SI RENDERANNO  DISPONIBILI NEL TERRITORIO COMUNALEAI SENSI DELL'ART. 13 TER DELLA L.R. 20/12/1996 N.96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20/12/1996 N.96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 2017 E MODULO DI DOMANDA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUTAORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI ERP CHE SI RENDERANNO  DISPONIBILI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2016 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE FRAZIONE  FAELLA DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.085,80 - CIG: ZF62005CC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ERP ANNO 2017 ORDINARIO E  EMERGENZA  ABITATTIVA LEGGE  96/1996 E S.M.I. -  IMPEGNO DI SPESA DI €  439,20 - CIG: Z161FE43E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI ADESIVE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISCREEN SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 - CIG: ZEF200F8C0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTORE PER TRATTORINO TAGLIAERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 658,80 - CIG. ZA92015D80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 517,35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ELETTRICI PER SPOSTAMENTO LAVAGNE LIM SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA E PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO'- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 951,05- CIG: ZC82012620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE ELETTROSALDATA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA ODORI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG: ZF32010598 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ERBA GIARDINI PUBBLICI – AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA  COOP. SOC. IL GIGLIO DEL CAMPO DI CAMPI BISENZIO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 - CIG: ZE7201636D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.037,00 - CIG: ZAB2015E0A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.040,00- CIG: Z10201549E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALO STUDIO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCUOLA" 2017-2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI PIANDISCO' - II STRALCIO FUNZIONALE - CIG: 7152588656   - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO  PARTICOLAREGGIATO PER LA  VALORIZZAZIONE DEL CENTRO  STORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>STASATURA POZZETTI PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA DI €. 289,40- CIG:Z4720216DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE TEATRO COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - RIPRESA ATTIVITÀ LAVORATIVA  DEL SIG. TARULLI DAVIDE  DAL 06/10/2017 AL 25/01/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL TABERNACOLO DEL CROCIFISSO A CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP E RELAZIONI ESTERNE"- IMPIEGO DELLA  SIG.RA SASSOLINI SILVIA  PER IL PERIODO DAL 09/10/2017 AL 31/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z1320205E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IN CASTELFRANCO DI SOPRA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA E NUOVA ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 2.741,37 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. Z9B1FB6FE2 E DI €. 2.705,26 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. - CIG. 622385037F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 604 DEL 26/9/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARREDI CUCINA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO PIANDISCO’– AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI FABBRINI TRASLOCHI DI MONTEVARCHI - CIG: ZE12023692</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 6 POLTRONE RELAX PER LA  R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 3.229,49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI SPERIMENTALI SU MATERIALI E STRUTTURE - SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA EXPERIMENTATIONS S.R.L. SGM DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.6.771,00 - CIG.ZE9201CED6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2017/2018 - IMPEGNO DI  SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2017/2018 IN COLLABORAZINE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS -  ASSOCIAZIONE TERRA FRANCA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO GIOCHI ARREDO ESTERNO ALLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILGREEN S.R.L. DI BIBBIENA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.416,00 - CIG Z9E201D322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.500,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. Z8B1E0ECB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA MONUMENTO AI CADUTI DI FAELLA- INCARICO ALLA DITTA INNOCENTI LORENZO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 915,00 - CIG:ZCF20326D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG: ZC21F0FEDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DELLA SOCIETA' ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 220,03 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI  RESPONSABILI SERVIZIO ASSOCIATO VIABILITA' - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E SERVIZIO FINANZIARIO- CONTABILE E CONTROLLO. ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE  2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RINGHIERA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00  - CIG:  Z5B2045CC6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE VIA DELLASILO STRADA PROV. FIORENTINA IN LOC. FAELLA" NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 140.852,81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' NECESSARIE PER OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DALLA CIRCOLARE AGID N° 2/2017 “MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI COMPLETI DI CASSETTA E CORSO DI FORMAZIONE - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 46.000 ,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ED ILCOMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARASPONDE PER LETTI DEGENZA OSPITI  NON AUTOSUFFICIENTI  R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "NON PERDIAMOLI DI VISTA: GIOVANI, ASPETTATIVE E BISOGNI"- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI 2016 E 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI QUERCIOLI SNC A SEGUITO DI FALLIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE"  - ASSUNZIONE DEL SIG. CASPRINI FRANCESCO DAL 16/10/2017 AL 15/04/2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ARREDO URBANO PER I GIARDINI PUBBLICI DI P.ZZA KENNEDY E P.ZZA DELL’HORME A FAELLA  - IMPEGNO DI SPESA DI € 9.690,34 ALLA DITTA HOLZHOF DI TRENTO – CIG Z592039A1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018) PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) - ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE PLESSO SCOLASTICO DI FAELLA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 – INCARICO ALLA DITTA D.M. ASCENSORI - CIG: Z0D2048680.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - DIVERSE CARTOLERIE: GRILLO PARALANTE DI MONTALE (PT) - CIEMME DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) - SUSANNA DI MATASSINO (FIGLINE INCISA V.NO (FI) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI DELL' INDENNITA’ DI SUPPLENZA ALLA DOTT. SSA MILANESCHI RITA , IN QUALITA’ DI SEGRETARIO SUPPLENTE DELLA SEGRETERIA CONVEZIONATA PER IL PERIODO 13/06/2017 - 27/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LA REDAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE E DEI VARI LIVELLI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, NONCHE’ DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ IN LOC. VAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLE FIAT PUNTO TARGATE EW674ES E AP188HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 133,76 - CIG.ZE620564BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER INDAGINI SISMICHE SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO AL GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.187,04 - CIG:Z522037004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERSIANA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 - CIG:  Z0A205A302 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO GIACOMO KONZ SPA LIQUIADAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADVANGIN TRADE SPA - SOC. DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE SISMICHE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTA SB+ SRL DI AREZZO  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.539,58 -  CIG: Z712042CC7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA. C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA SANDRA DI GAVILLI SANDRA - CASCIA REGGELLO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2017-2018 - DITTA PROMO EDIT S.R.L. DI TORREMAGGIORE (FG) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 "PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - A.S. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' DI € 1.050,88 - II^ TRANCHE: MARZO/GIUGNO 2017 - SALDO A.S. 2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIÒ” - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' - ANNUALITA' 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RINGHIERA PRESSO GIARDINO COMUNALE ADIACENTE PIAZZA S. MARIA A SCO' IN PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 573,40  - CIG: ZF72063A26 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI ADESIVE SU CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 24,40 - CIG: Z52205B56F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA AUTOMATICA CANCELLO D’INGRESSO SCUOLA MEDIA PLESSO SCOLASTICO DON MILANI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERONI S.N.C. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.610,80 - CIG:ZD32042AC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI ADESIVE PER NUMERI CIVICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISCREEN SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 170,80 - CIG: Z3B205B132 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ESCAVATORE IHIMER USATO 25 Q.LI DALLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.180,00 - CIG: ZB72044F55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DE NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - LIQUIDAZIONE A.E. 2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z042073A3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SUBSCRIPTION PROGRAM AUTODESK (ANNO 2018) TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE - COLLAUDO STATICO DEL MURO DI SOSTEGNO - INCARICO ALLA SB+ SOCIETA’ D’INGEGNERIA DI AREZZO – IMPEGNO DI SPESA DI € 634,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENA GIARDINI PUBBLICI PIAZZA KENNEDY DI FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA HOLZHOF DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.217,56 - CIG: ZF6206CDEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 906,30 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZD920763F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE E TAGLIO ERBA INFESTANTE MARCIAPIEDI PUBBLICI  - AFFIDAMENTOTRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.391,20 - CIG. Z2020187FE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO  CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.317,20 - CIG.Z55206240E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €. 525,26 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z7B207321F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DI CAPRILE SISTEMAZIONE RESEDE PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 621,54 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZDC2075FE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLE APPLICATE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA DEI DIPENDENTI COMUNALI  ART. 21 DEL CCNL 1995 E SS. MM. I I .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG ZA72063737 - DITTA PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.824  FOGLI IN CARTA FILIGRANATA PER REGISTRI ATTI DI MATRIMONIO E N. 2 RACCOGLITORI IN CARTONE ROBUSTO - CIG Z712O3BB0B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2017 PER PARTECIPAZIONE XXXIV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA E SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA APERTA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICI CIG ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE - IMPORTO EURO 992,59= CIG.Z731D10532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO ANNESSO - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 ARUBA KEY SIM CARD (SOLO INVOLUCRO) PER LA FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL TABERNACOLO DEL CROCIFISSO A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER I VARI LIVELLI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, NONCHÉ COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER LE OPERE AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ IN LOC. VAGGIO   – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FORNITURA SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE IMU ANNO 2012 PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - QUOTE ERARIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE E DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ IN LOC. VAGGIO   – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI E DEGLI STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE E ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ IN LOC. VAGGIO  – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E DELLE OPERAZIONI CATASTALI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ IN LOC. VAGGIO  – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE E ALLE CONSEGUENTI OPERE AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ IN LOC. VAGGIO – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TABERNACOLO DEL CROCIFISSO A CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' IN LOC. VAGGIO - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO A CARICO DEL COMUNE DI REGGELLO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 947,00 - CIG: ZBF2090486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PAVIMENTO IN COTTO CAPPELLA COMUNALE CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRANDI GIACOMO DI AREZZO  IMPEGNO DI SPESA DI €. 585,60 - CIG:ZCB2082C22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO DELL'INVENTARIO DELL'ENTE. ELABORATI ECONOMICO PATRIMONIALI, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO INVENTARI PER I RENDICONTI 2017/2018. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA SOCIETA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL  TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE  2017 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZA ASSICURATIVE DEL COMUNE: INCENDIO TRIENNIO 2017-2019 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE  2017 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA " KIT CITTADINANZA E AGENDA 2018" - DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA DI €.386,20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 3 DIVANI PER LA R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA UFFICIALE DELLO STEMMA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTENERO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA DI €. 154,59 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.358,96 - CIG: Z9F20739DD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREA GIOCHI P.ZZA KENNEDY A FAELLA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILGREEN S.R.L. DI BIBBIENA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.647,00- CIG Z982074D8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI – INCARICO ALLA C.I.A. DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.342,40 - CIG: ZDA20749C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 SPORTELLI PER CONTATORI PRESSO SCUOLA MATERNA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00  - CIG: Z8D20A5222-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LEAR S.N.C. - SAN GIOVANNI V.NO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ E LA PUNTO TARGATA EW674ES  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.341,60 - CIG.ZCD20A84B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DAINO BIANCO - CARTOLIBRERIA SCHIZZO - REGGELLO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE DI PROSA 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151 - SIG.RA. S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - REVOCA IMPEGNI PER ACCERTATE ECONOMIE IN FASE DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CONTRATTARE PER L'AFFIDAMANETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', PER IL PERIODO DI TRE ANNI, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA START</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (TRATTATIVA DIRETTA) ALLA DITTA PREMATECH SRL DI SCANDICCI  (FI)  - CIG: ZDA20742E7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL'INFANZIA DI FAELLA - FORNITURA A COMPLETAMENTO DI ARREDI SCOLASTICI - DITTA SPAZIO ARREDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALL’ING. MARCO ANGELI DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.694,56 - CIG:Z3B2092F62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E CASTELFRANCO PIANDISCO’ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ATTRIBUZIONE  INDENNITA’ DI GALLEGGIAMENTO DAL 01/04/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI AUTOMEZZO PORTER USATO DITTA MORI AUTO DI REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.270,00 - CIG: ZDA20A5056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 7,43 IN FAVORE DELLA CAROLIBRERIA SUSANNA DI NERI ELISABETTA DI FIGLINE INDCISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA MANNI S.A.S. DI MANNI ALESSIO &amp; C. DI REGGELLO (FI)   - IMPEGNO DI SPESA DI €. 42.596,30 - CIG: Z042073A3F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IN CASTELFRANCO DI SOPRA – RIMBORSO ALLA DITTA GANDELLI LEGNAMI S.R.L. DELLA SOMMA DI €. 580,18 RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA ED ESTERNA PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI PIAN DI SCO’– INCARICO ALLA DITTA LE IDEE DEL PENNELLO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.600,00 - CIG: Z98208F130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.680,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI SABBIATE PER L’ASILO NIDO PICCINO PICCIO’ DI CASTELFRANCO DI SOPRA E FORNITURA DI PANNELLO IN FOREX ROTATORIA PIANDISCO’- INCARICO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 595,91 - CIG:Z5820B3701.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN PLASTICA RICICLATA - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA IDEA PLAST SRL DI LAINATE (MI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.326,48 - CIG: Z3E20B65EC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PIAGGIO PORTER TIPPER TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z1620D27F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA’ PORTER TARGATO DF220BB - AFFIDAMENTO ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 555,00 – CIG Z9820C28C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.83,60  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZD11CCCE86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO COESO  DI FIRENZE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI  (PT)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.386,48  - CIG: ZA820CFA03 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMPADE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (TRATTATIVA DIRETTA) ALLA DITTA PHILIPS LIGHTING ITALIA SPA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.464,80 - CIG: Z3C209800D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - SALDO CANONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 PER LE ANNUALITA' 2013-2015 E 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' PER N. 2 SEZIONI DI SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2017 - STAMPA PUBBLICAZIONE "LA CHIESA DI SAN PIETRO A CASTELFRANCO DI SOPRA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA - MICKEY MOUSE - SAN GIOVANNI V.NO - € 47,73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TAGLIAERBA BCS  - AFFIDAMENTOTRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.941,94 - CIG. ZA320B4D2E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PACCIAMATURA - LAVORI DI RIQAULIFICAZIONE VIALE A. DE GASPERI 1 STRALCIO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  - CIG:  ZDD20B0688-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE PARAPALLONI PER CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCÒ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 380,64  - CIG: Z0620E3438 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBO A LED PER LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI  (PT)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.320,25  - CIG: Z8520E1C9A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - NOLEGGIO A CALDO PIATTAFORMA AEREA DITTA AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 518,50  - CIG: ZD920F16B6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI STRUTTURA IN MURATURA PER ALLOGGIO CONTATORI NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA EDIL LO.VI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00 - CIG: ZEA20CFE13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO PIAN DI SCO’ - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 1 ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE E N. 100 MARCHE TEMPORALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MAINTENANCE BARRACUDA LINK BALANCER 330 E SERVIZIO CAREPACK HP POST WARRANTY PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 - CIG: ZC7210B776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG ZBA2107D0D - DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2017 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I0000281 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 720,00 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (PRATICA IDENTIFICATIVO CSP1994_10750),  PIAN DI SCO' (PRATICA N. ACS2008_00026 IDENTIFICATIVO I0800191)  E FAELLA  (PRATICA N. CSP2000_00711) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 766,68  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE 2017 SERVIZIO MEMOWEB ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z582OFE232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUME "AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA" A CURA DI ALBERTO BARBIERO DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE820FE2C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECINZIONE ESTERNA SUL PARCHEGGIO ESTERNO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 362,16 - CIG. ZAF210F0B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 - CIG. ZD0210F6AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.207,80 - CIG. Z73210E865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER CIRCOLATORI GEMELLARI DEL CIRCUITO SECONDARIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’– INCARICO ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.915,80 - CIG: Z1220DBAEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE COMUNALI - LIBRERIA LA PAROLA OPERA SAN ROMOLO DI FIGLINE VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA (IVA E IRAP) DELL'ENTE ED EVENTUALE RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG ZD12118EEB - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 - CIG: ZCF20DB8EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 - CIG: ZBB20DB776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE – ANALISI DEL SUOLO - INCARICO AL LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTA S.R.L.DI MONTEVARCHI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI € 634,40 - CIG.Z4E211D776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI ADESIVE PER AUTOMEZZI - INCARICO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 159,45 - CIG: ZC42111BA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ARREDO URBANO PER I GIARDINI PUBBLICI DI P.ZZA KENNEDY E VIA DI CAPRILE DI PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI € 2.622.63 ALLA DITTA HOLZHOF DI TRENTO – CIG Z0520EFEE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE LANTERNA UBICATA NEI PRESSI DELLA PIEVE DI PIAN DI SCO' -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 337,70  - CIG: Z7A2125AF0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.67,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZD11CCCE86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI SPERIMENTALI PRESSO PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE  PIATTAFORMA START ALLA DITTA EXPIN SRL DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.488,80 -  CIG: ZE820F80B9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARREDI SPOSTAMENTO UFFICIO COMUNALE NEI LOCALI POSTI IN VIA DELLE SCUOLE 16 A FAELLA  - INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - IMPEGNO DI SPESA DI €. 450,00 - CIG: Z1A2126070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA "MINIMALIA" - TERZA USCITA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI DI FIRENZE PER RIPRODUZIONE DIGITALE IMMAGINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRINA INFANZIA - NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIO DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.898,99 - CIG: ZB820D74F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,00  - CIG:Z012128AB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI REALTIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2017/2018 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 29.429,13 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI DIDATTICI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2017 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI DI MANIPOLAZIONE E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE "PROGETTO NATALE 2017 - NATALE IN ALLEGRIA!" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI"- AVVIO PERSONALE L.S.U.  CUCCOLI ROMINA  PER IL PERIODO DAL 11/12/2017 AL 10/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO  SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALL'AU0'TOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.721,65 - CIG.ZA9212E711</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 237/2017 - CONTRATTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE VERDE AREE CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA € 21.494,79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO:SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA - MARZOCCO DI DANIELE FRATTASIO SAN GIOVANNI V.NO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 236/2017 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. ANDREA SORDI IN SOSTITUZIONE DELL’ ARCH. ANNA TORTOLI PER I LAVORI RELATIVI ALL’ AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI PIANDISCO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 243/2017 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA APERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 242/2017 - CONTRATTO D'APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 238/2017 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CIABATTI ANTONIO A FAR DATA DAL 1 FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MOTORIZZAZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI  - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 884,74 - CIG: Z70212B65E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.400,02 - CIG.Z6021386D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.6 PNEUMATICI PER IL MEZZO TARGATO  DF220BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.585,60 - CIG.ZAD212BDFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "NON PERDIAMOLI DI VISTA: GIOVANI, ASPETTATIVE E BISOGNI"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI SPOGLIATOI E TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE - AFFIDAMENTO INCARICO PER  PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO ARCH. LORENZO TRENTI CON STUDIO IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) CIG: Z5C21453A3   - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO STUDIO TECNICO VENUTI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  CIG: Z0921456C2 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.506,70 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA INTERNA CAPPELLA COMUNALE CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE IDEE DEL PENNELLO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00 - CIG:Z832143302.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA DEI LOCALI COMUNALI POSTI IN VIA DELLE SCUOLE 16 A FAELLA - INCARICO ALLA DITTA LORENZO INNOCENTI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.061,40 - CIG: Z2821444A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  - IMPEGNO DI €.25,00 PER RIMBORSO QUOTA SPETTANTE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA €. 10.324,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SEZIONE  NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO L.S.U.  DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI ED INFORMATICA NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE E CONTABILI E DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI" - AVVIO LAVORATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCÒ, LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 31/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE EFFETTUATE DAL SINDACO 17-18-19 NOVEMBRE A L'HORME (FR) COMUNE GEMELLATO - PER FIRMA RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DUEMME DI MASSINI BARBARA - SAN GIOVANNI V.NO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "PRESEPIAMO" - IMPEGNO DI  SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 - CIG. Z7520C6300</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA TELEVISIVO "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.850,33  IN FAVORE DELLA DITTA PREMATECH SRL DI SCANDICCI  (FI) - CIG: ZDA20742E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.169,31 - CIG: Z042073A3F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COODINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ALL’ING. VINCENZO MAMMUCCINI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 634,40 - CIG. Z2B215E430</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E D ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA "C" PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE - PRESA D'ATTO DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOFTWARE AUTORIZZATO NEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' SECONDO QUANTO PREVEDE IL CONTROLLO 2.1.1 DELLA CIRCOLARE AGID 2/2017 RECANTE LE “MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT DELLE PA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RE MOFFA LUIGI - ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA  C - A DECORRERE DAL 28/12/2017 PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.054,19 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA FALSINI LORENZO DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 277,00  - CIG. Z87216458A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO &amp; C. S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.218,38 - CIG.Z00216522D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IN CASTELFRANCO DI SOPRA – RIMBORSO ALLA DITTA GANDELLI LEGNAMI S.R.L. DELLA SOMMA DI €. 1.840,00 RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER IL PERIODO DI TRE ANNI (2018/2020) - SOCIETA' CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ONERI CATASTALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI AREZZO – TERRITORIO, PER AVVISO ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA PER FABBRICATI MAI DICHIARATI. IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI COMPUTER E STAMPANTE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 770,00 - CIG. Z1621695E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  DIRITTI DI  NOTIFICA  AD ALTRI ENTI 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI AI SERVIZI IGENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI  ELETTRICI ALLA DITTA NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  CIG: Z632134BD1 E LAVORI IDRAULICI ALLA DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CIG: ZBB2134C01 -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 932,73  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 603,90 - CIG:  Z5A216AB25 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISCHI FRENO, PASTICCHE E AMMORTIZZATORI ANTERIORI DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.799,47 - CIG.Z2D216D00A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE  PRE-STAMPATE PER GESTIONE PRATICHE  EDILIZIE  ANNO 2017 E  REGISTRO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDAMENTO PER UFFICIO URBANISTICA -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRO E E-BOOK "ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE "PER UFFICIO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z1A211122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI E. 61,00 IN FAVORE DELL’AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER IL SERVIZIO DI CARROATTREZZI -  CIG. Z57217AC33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CARTONGESSO SCUOLA MEDIA DI PIANDISCO’ - INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE DI CIRILLO GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 793,00 - CIG:Z8E2178323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PRATESI EDILIZIA &amp; GIARDINO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.448,23  - CIG: ZEF217675B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 338 DEL 19/10/2017 - VERIFICHE SISMICHE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 157,38 IN FAVORE DELLA DITTA SB+ S.R.L. DI AREZZO - CIG: Z712042CC7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.215,12 - CIG.Z9E21771E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE COMPLESSO BADIA SOFFENA CASTELFRANCO DI SOPRA- INCARICO ALLA DITTA PLURISERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 260,00 - CIG:Z56217A802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.101,50  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZD11CCCE86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  DIRITTI DI  NOTIFICA  AD ALTRI ENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MESSA  IN SICUREZZA DI N. 2 SACCHI ABBANDONATI FIUME RESCO PIAN DI SCO' -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00 - CIG: Z5E20F81C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  ANNUALE 2017 PARTECIPAZIONE ATO TOSCANA SUD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA VIALETTI CIRCOSTANTI CAMPO SPORTIVO FAELLA  - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA  DITTA  VOLPINI E DONATI SRL DI MONTE SAN SAVINO (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.011,72 - CIG. ZF72150F81 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA- INCARICO ALLA DITTA NERONI ROBERTO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.181,45 - CIG: Z32217B8C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016, CRITERIO DEL MINOR PREZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON LOGO DEL COMUNE PER SPEDIZIONI E CORRISPONDENZA DALLA AZIENDA GRAFICHE E.GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI RELATIVAMENTE AL RICORSO PROPOSTO DA KAMO SRL PER L'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 N.96 DEL 11.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI RELATIVAMENTE AL RICORSO PROPOSTO DA KAMO SRL PER L'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 N.95 DEL 11.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018  PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA START - LIBRERIA LA PAROLA - OPERA SAN ROMOLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.32/2002 - DPGR N.536/2017  PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. 2017/2018 - RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI - ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA TELEVISIVO "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - SECONDA FASE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG: Z8B1E0ECB0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOTOCERAMICHE, INCISIONI PER OSSARI ED ARREDI CIMITERIALI PER I CIMITERI DI FAELLA, PIANDISCO’ E CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA EDILMARMI S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.183,40 - CIG:Z862188AB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG:ZE221827F2 CUP E32F17000300004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO PER I NUOVI  SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 -  CIG: ZA42188AEE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - VERSAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE PER DECRETO D' ESPROPRIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL “PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA LOTOGAS + 2 AVVERSO RICORSO EX ART. 30 COMMA 3 D.LGS 104/2011 E AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. TARULLI DAVIDE  DAL 26/01/2018 AL 25/07/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'APE 50 TARGATA X5N67B – IMPEGNO DI SPESA DI €. 213,25 IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) - CIG. ZB42199020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. Z022197B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.300,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZA52195B0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z6F2197A96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.159,00  - CIG: ZC92197669</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z1F21975B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA  DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00  - CIG:ZA12197474</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. ZBC21973E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA FALSINI LORENZO DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00  - CIG. Z7B2196840</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z252195BDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO E  CARATTERIZZAZIONE  N. 2 SACCHI ABBANDONATI FIUME RESCO PIAN DI SCO' -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ IN LOC. VAGGIO   –  IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE CONNESSE AGLI ACCESSI ALLE AREE PER L'ESECUZIONE DI PROVE, RILIEVI E SONDAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE NONCHE' DI SUPPORTO STABILE AL RUP AI SENSI DELL'ART.31, COMMI 9 E 11 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALLE FASI DI GARA ED ESECUTIVA DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO - RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDAMENTO PER UFFICIO URBANISTICA -  IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA SOMME  A CONSUNTIVO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL TABERNACOLO DI LARGO DEL CROCIFISSO A CASTELFRANCO DI SOPRA -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALL'ANNO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LODE 2017 - QUOTA  ANNUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE - IMPEGNO DI SPESA 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.ZA021987CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 35.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z262194C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG: Z382194D5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z612195E4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z532195B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z652194BC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELL’AVV. MASSIMO BIGONI PER SUPPORTO LEGALE AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA RESIDENZA SOCIALE ASSISTITA - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI AREZZO - PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LETTURA ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - APERTURE STRAORDINARIE BIBLIOTECHE COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO ALLA SIG.RA SPAGHETTI FRANCESCA – INCARICO ALL’AUTOCAROZZERIA POGGESI SNC -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 128,36 - CIG:Z25219ECF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z2E219642A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 DOTT. PELIO FEDERICO COLLANTONI RIFERIMENTO PARCELLA 00001/03 DEL 05/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 805,20 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG. Z1521A6FF5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.251,67  IN FAVORE DELLA DITTA PREMATECH SRL DI SCANDICCI  (FI) - CIG: ZDA20742E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z3C219498B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z782194CF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP E RELAZIONI ESTERNE"- IMPIEGO DELLA  SIG.RA FIORAVANTI TIZIANA  PER IL PERIODO DAL 17/01/2018 AL 20/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA STIGA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.082,05- CIG. Z8121AE93B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DELLA TESORERIA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "SICRAWEB" - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE IN CATEGORIA GIURIDICA B3 CON PROFILO DI  COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE SCUOLABUS - PRESA ATTO DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - INCARICO AL GEOLOGO DANIELE DEGLI INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 497,76- CIG. Z9821A0A00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PLATEA D’APPOGGIO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - INCARICO ALL’ING. GIOVANNI PAOLO BALDINI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 507,32 - CIG. Z58219FCAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCALA AEREA TARGATA FIM07720  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZC721AE0A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE GASOLONE TARGATO BG175TB  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZC021AD7E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTA  SCETTRO S.R.L. DI REGGELLO PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORE COMUNALE TERZOO QUADRIMESTRE 2017 - IMPORTO EURO 817,43= CIG.Z731D10532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 - SOC. PLURISERVIZI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 23/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DEPURATORI ACQUA SCUOLE COMUNALI –DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 612,44 - CIG: Z6921B9535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 VIDEOREGISTRATORE PER  IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.049,20 -  CIG: ZC421B9D11   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO' - 1° STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 6589369750 - CUP E33D15001930004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TAGLIAERBA MARCA FERRARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI PICCHIONI SNC DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 - CIG: ZF021BEF85 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITA'  ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTUM ALLA DIPENDENTE COMUNALE ROSCHI MARTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICARICA MACCHINE AFFRANCATRICI ALLA DITTA ITALIANA AUDION SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BETONIERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI SRL DI REGGELLO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 823,94  - CIG: ZD421D1209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.54/2013 - PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA: ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS  DI PIAN DI SCO'- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILE SORDI AMEDEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 335,50  - CIG:   Z3F21D7DED -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA, CENTRALI TELEFONICHE E SERVIZI DI HOSTING PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI RELATIVAMENTE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG.PROZZO ANTONIO PER L'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 N.71 DEL 12.04.2017 E N.72 ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER AUTISTA SCUOLABUS - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 264,38 - CIG: Z1E21DA9FA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RAMPE DI CARICO E SCARICO PER ESCAVATORE –DITTA TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 815,94 - CIG: Z3F21DE8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 596,58 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG. Z9B21DEEF7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO VISUALIZZATORE DELLE MAPPE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMPATIBILE CON I DISPOSITIVI MOBILI - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEC ILLUMINAZIONE SRL DI SUBBIANO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 676,98  - CIG:  Z2D21EA614 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AUSILI ORTOPEDICI RESIDENZA SANITARIA ASSITENZIALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CANONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO:NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CORRENTE ALLA DITTA GESTIONI DOC DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - CIG Z2A164980F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CON PROCEDURA ENTRATEL F24 EP ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO MODELLO UNICO 2018 RIFERIMENTO ANNO 2017 - QUADRO IVA E IRAP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LICENZA D'USO ANNUALE (ANNO 2018) DEL SW WEB SERVICE "GDOC" DELLA DITTA GESTIONI.DOC SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER € 732,00 - CIG Z2021F91CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 200.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.165,10 - CIG.Z1621FAD82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA FARI ANTERIORI DELL'AUTOMEZZO RENAULT SCENIC TARGATO CE332DK - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61,92 - CIG. Z0321FC4D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 742,11 - CIG. ZD721FC322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IN CASTELFRANCO DI SOPRA – RIMBORSO ALLA DITTA GANDELLI LEGNAMI S.R.L. DELLA SOMMA DI €. 1.502,34 RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO IMPIANTO SEMAFORICO CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA  DITTA CTS ELECTRONICS SNC DI CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.501,00  - CIG: ZD321E2838 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL MEZZO TATA 4X4 XENON TARGATO  EA911RJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z5121E9D27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 -  COMPAGNIA  UNIPOLSAI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA €.13.813,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z69220039C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA TOGNACCINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,59 - CIG: ZDB21F3706 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA  PRIMO SEMESTRE  2018 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E MONTEVARCHI - IMPEGNO DI SPESA ANNO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - PRIMO SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO SPORTIVO E RICREATIVO IN LOC. VAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ MEDIANTE CONCESSIONE DI LAVORI ART.183 COMMA 15 D.LGS 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PERIODO PRIMO SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE: INCENDIO-TUTELA LEGALE-RCT/RCO-INFORTUNI - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE: RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG  - LIQUIDAZIONE DEL PREMI0 ANNO 2018 - CIG Z0B1BF6B5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO SPORTIVO E RICREATIVO IN LOC. VAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ MEDIANTE CONCESSIONE DI LAVORI ART.183 COMMA 15 D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ALLA SOC. LEXMEDIA SRL DI ROMA – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 723,14 - CIG.Z872208C23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2018 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS. PRIMO TRIMESTRE 2018- COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 28.2.2018-28.2.2019 - DITTA CELCOMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.074,30= - Z3F222EF2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RECINZIONE SEDE GAIB PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  ALLA  DITTA PRATESI EDILIZIA &amp; GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 873,32  - CIG:  Z7C22032E4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLA APERTA - RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RINUNCIA AL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO  A RIPOSO DEL SIG. BETTI CLAUDIO - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  A DECORRERE DAL 01/05/2018  (ULTIMO GIORNO LAVORATO IL 30/04/2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO  A RIPOSO DEL SIG.BINDI LICIO - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  A DECORRERE DAL 01/06/2018  (ULTIMO GIORNO LAVORATO IL 31/05/2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01/01/2018 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA TIRANNO TOMMASO CONTRO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG Z60223805A - DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E CASTELFRANCO PIANDISCO' PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GENNAIO 2018 - RETTIFICA ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E CASTELFRANCO PIANDISCO’ - RENDICONTO  ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA  A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 280 DEL 30/08/2017 " FORNITURA E MONTAGGIO DI PEDANA IDRAULICA PER DISABILI SU SCUOLABUS – INCARICO ALLA DITTA OTELLO NEPI &amp; C. DI SIGNA (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.080,00 - CIG: Z441F93264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO COESO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI AL MEZZO TATA 4X4 XENON TARGATO  EA911RJ – IMPEGNO DI SPESA DI €.701,07 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZEB21FE109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCAMPIONAMENTO CATASTALE PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ - INCARICO AL GEOM. FILIPPO CHITI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1921,50 - CIG. Z4021E6F64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - RETTIFICA DETERMINA N. 8 DEL 08/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.134,20 - CIG.ZBE223484F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA  DITTA BUSET SIMONE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.525,00  - CIG:  ZD122018C7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI 04 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA €.763,72 ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA CON DI SISTEMA DI ALLARME - IMPEGNO DI SPESA DI €. 483,12 IN FAVORE DELLA SOC. SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) - CIG. Z8214F073A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICA CERTIFICATO PREVENZIONE ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’– INCARICO ALL’ING. MARCO ANGELI DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.694,56 - CIG: ZBA22364A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z2D224DC66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70  – CIG. Z91224E1C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ABS ED INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.571,74 - CIG.Z772242F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E STASATURA CADITOIA STRADALI PIAZZA EUROPA PIAN DI SCO'-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 344,30 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z5E2249B2B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURE FINESTRE PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ - INCARICO ALLA DITTA ERREJTTECH DI VIVOLO RAFFAELE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 963,80 - CIG:Z60223D993.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA  - SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 122,00 IN FAVORE DI  E-DISTRIBUZIONE SPA - CIG: ZCE221053E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A3 - CIG Z5E2254BA7  -  DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG Z852254B61 - DITTA PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER ANNI TRE ALLA GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A. DI PERUGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00  - CIG:Z5E2269612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA TOGNACCINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.030,90 - CIG: Z0E2253DEF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA A FLOSSEMBURG, TEREZIN, AUSCHWITZ E BIRKENAU - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 - PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES-SCUOLA DELL'INFANZIA - PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N.2 SIM CARD CON CERTIFICATO DI FIRMA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ISTITUTO MUSICALE LUIGI BERTELLI" - SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE PRIMO SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.980,00 - CIG: Z91226AAAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI 04 MARZO 2018 - PULIZIE STRAORDINARIE SEGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 01/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RE PIZZICHI FRANCESCO - ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA  C - A DECORRERE DAL 01/03/2018 PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AL QUOTIDIANO "LA NAZIONE" - DITTA MONRIF NET S.R.L. DI BOLOGNA -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 179,99= - CIG: Z8221E5414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DEFIBRILLATORI SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 558,76 – CIG Z0B2252889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO PER I NUOVI  SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - APPROVAZIONE PROGETTO STRUTTURALE -  CIG: ZA42188AEE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PANCHINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIMBER LAB SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 964,60 - CIG: ZC92274ECE  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DEFIBRILLATORI SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 558,76 – CIG Z0B2252889</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MODULI RAM PER SERVER MOD. HP DL380G7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE SOVRASPONDE AL PORTER TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)   -  IMPEGNO DI SPESA DI €.707,60 - CIG. Z132269963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRESIDI NON PERSONALIZZATI DI TIPO ASSISTENZIALE PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "BRACHETTI-CELLAI-DONATI-POLVERINI" DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 360 DEL 09/11/2017 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREA GIOCHI P.ZZA KENNEDY A FAELLA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILGREEN S.R.L. DI BIBBIENA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.647,00 – CIG Z982074D8C”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 4 CASOTTINI IN MURATURA VIALE ALCIDE DE GASPERI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA  DITTA EDIL GIANCAMILLI SRL DI CECCHINA DI ALBANO LAZIALE (RM) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,96 - CIG: Z612254599 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT."D" PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE AVVISO E FAC SIMILE DI  DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAA22A3969.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCASSI RELATIVI AL RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 CON ACCERTAMENTO DI SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA DI OSSARI PREFABBRICATI TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.418,00, AFFIDAMENTO  ALLA DITTA LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI – CIG Z69228A691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 - CIG.ZC82295C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNO 2017 -  GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA €. 527,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z2A229D829</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z5F229D9B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER LA NUOVA SALA D'ASPETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AD INTEGRAZIONE DI ATTACCAPANNI PER IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - AFFIDAMENTO DITTA SPAZIO ARREDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA - NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - IMPEGNO DI SPESA MARZO/LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RINGHIERA PRESSO GIARDINO COMUNALE ADIACENTE PIAZZA S. MARIA A SCO' IN PIAN DI SCO' - REVOCA AFFIDAMENTO DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ALAMANNI ALFREDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  CIG: ZF72063A26 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE STABILE  FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - (ART.31 E 32 CCNL 22/01/2004)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RESTAURO OPERE EDILI DEL TABERNACOLO DI LARGO DEL CROCIFISSO A CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE COMUNALE M.R., AI SENSI  DELL'ART.  32  DEL  D.  LGS. 151/2001 MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN ALLUMINIO CON MANIGLIONE ANTIPANICO PER IL LOCALE MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANDISCO’ – DITTA EMMEDI SERRAMENTI DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.659,60 - CIG. Z60212C0C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO N.750/2016 - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 265/2018 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARREDI SCOLASTICI - INCARICO ALLA FALEGNAMERIA DI GRAZZINI GIUSEPPE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 821,06 - CIG: ZA022871BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IN CASTELFRANCO DI SOPRA – RIMBORSO ALLA DITTA GANDELLI LEGNAMI S.R.L. DELLA SOMMA DI €. 1.220,12 RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO PER I NUOVI  SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  -   CIG: ZA42188AEE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA SORDI AMEDEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI SPERIMENTALI SU MATERIALI  SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA EXPERIMENTATIONS S.R.L. DI CORCIANO (PG)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG: Z7C22C26EF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 395 DEL 05/12/2017 - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE – ANALISI DEL SUOLO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 73,20 IN FAVORE DEL LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTA S.R.L.DI MONTEVARCHI (AR) –  CIG.Z4E211D776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELENMATICA (START) - DITTA CWS BOCO ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.1.2018/30.6.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO  PERIODO 2016/2018 -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.880,00 IN FAVORE DELLA DITTA REMAS ANTINCENDIO S.R.L. DI AREZZO PER GESTIONE SERVIZIO ANNO 2018 - CIG. ZBD1AB1407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DPI (IMBRACATURE E CORDINI)  - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80 - CIG: Z5D22B85A0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FALEGNAMERIA EDIFICI SCOLASTICI - INCARICO ALLA FALEGNAMERIA BERNINI DI BERNINI ALFONSO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.207,80 - CIG:ZEC22B7B25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RSA CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA BASILE SALVATORE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.622,15 - CIG: ZC022BDD19 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ALL LIFT S.R.L. DI PESCIA (PT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO IN CASTELFRANCO DI SOPRA – RIMBORSO ALLA DITTA GANDELLI LEGNAMI S.R.L. DELLA SOMMA DI €. 1.394,11 RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 662,15 PER ONERI DI ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTAZIONE ZONE SISMICHE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - IMPORTO EURO 4.000,00= - CIG ZED22D801F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI 04 MARZO 2018 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE 2018 SERVIZIO MEMOWEB ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCA22D9DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZA VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL PLUS E UN HP SWITCH MODELLO 2920-48G - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA LICENZA DI IDMCAD 2018 STUDIO ITA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PROIETTORI  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.&amp;G.SRL CON SEDE IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.218,17 - CIG. Z8122BF83D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA  DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE SS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00  - CIG:  ZF422B0C8C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PAVIMENTAZIONE E BATTISCOPA  PER RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SO.LA.VA. SPA DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 842,58 - CIG:Z6922D589F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI HARD DISK PER I SERVER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO INFORMATICA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT FIORINO TARGATO BC386JZ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG.Z4922DB4FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI FEBBRAIO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 31/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO  2018 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO DI SMS PER GESTIONE SERVIZIO MENSA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DEL FONDO PETER RUSSELL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE PARABREZZA DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.599,02 - CIG. Z0922E00E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E CAMPI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z0222E74A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  MERLI SRL  DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG: Z4E22E2134 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 312,32 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z1222DEEB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA EW674ES - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z0D22E1F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 312,32 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z2322DF05B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €.279,99 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZD722E6B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP E RELAZIONI ESTERNE"- INTERRUZIONE VOLONTARIA ATTIVITÀ LAVORATIVA SIG.RA FIORAVANTI TIZIANA E  IMPIEGO DELLA  SIG.RA PATERNOSTRO RITA  PER IL PERIODO DAL 04/04/2018 ALL' 08/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 - CIG ZDF22F8ADC  -  DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANCI TOSCANA PER PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE" RIF. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SIS.TG SEGNALETICA SRL DI CORCIANO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 325,74 - CIG: Z0E22FC443  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE DI FLUSSO PER LA CALDAIA  130 KW DELLA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 585,60 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG: ZA122F3198 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISERBANTE- AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA G.E.A. SNC DI SONA  (VR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 390,40 - CIG: Z9823012A3  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINI MOTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 719,80 - CIG: Z8122F5517 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z7522C9EA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z7822F6A32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2018 E SUPPLETIVO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ALLA SOC. MICROSERVICE SRL DI GROTTAFERRATA (RM) DEL SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA INFORMATIVA --MAP-SERVICE &amp; INFO-SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI AREZZO - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO FAMIGLIE ISOLATE PER LA FRANA DI CAMPIANO – NOLEGGIO AUTO ALLA DITTA TIRIPELLI NOLEGGIO – CIG Z0322EDCD9 – IMPEGNO DI SPESA DI € 590,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VOLANO PARASTRAPPI ALLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.1.010,71 - CIG.Z7322F8061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RADIATORE ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.498,37 - CIG.Z9222E90AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERSIANA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 - CIG: Z5122FA25B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PLATEA D’APPOGGIO PER I NUOVI OSSARI PREFABBRICATI NEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLA DITTA RICCARDO UGOLINI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €.585,60 - CIG. ZE022FBA31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 519,11 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z3B22E56E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE CLIMATIZZATORI A PARETE DEI LOCALI CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' E CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 329,40 - CIG: ZA42301FAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTICA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 442,11 IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO STRADA COMUNALE DI CAMPIANO – INTERVENTI DI 1° SOCCORSO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLA DITTA PRATESI EDILIZIA E GIARDINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG. Z36230F91B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PINOCCHIO VAGA MONDO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INSIEME PER IL MEYER" - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17, COMMA 6 BIS DEL DECRETO D.LGS.112 DEL 13.04.1999_ RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONAMENTO DI PAPI PAOLA "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1/D5 PER PENSIONAMENTO DAL 1 SETTEMBRE 2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31 AGOSTO 2018). ART. 39 CCNL 06/07/1995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO TOSAP ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - PERIODO APRILE GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RUOLO PRINCIPALE TOSAP ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMENDIALI  BIBLIOTECHE COMUNALI - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT."D"  PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI FUNZIONI GOVERNATIVE FINAZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE. APPROVAZIONE AVVISO E FAC SIMILE DI  DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO SPECIFICO SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI E TUTELA DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE E ATTIVITÀ BIENNALE DI SUPPORTO E TUTORAGGIO DEL RPCT- AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA HMS CONSULTING S. R.L. DI FIRENZE- IMPEGNO DI SPESA DI € 1.586,00 - CIG ZF722E0633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA DI PROFILATO DI ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.012,60 - DITTA VANNINI DERNA DI REGGELLO (FI) - CIG. Z122302181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADA COMUNALE DI CAMPIANO CEDIMENTO DELLA SCARPATA A CIRCA 150 METRI DAL PONTE SUL TORRENTE RESCO - SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 11, DEL D.LGS 50 DEL 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA - CIG: 7339992104 - CUP: E36F17000020007 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN CON SEDE LEGALE IN POPPI (AR) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DI DITTE SPECIALIZZATE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.185,00 - CIG: Z94231DD66 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI/PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA - INCARICO AL GEOM. MASSIMO TOTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.774,85 - CIG. ZF1231B3CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA “SAN F. NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.296,00 -CIG:ZD822F8703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E MURATURA GIARDINO SAINT SATURNIN  CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA RICCARDO UGOLINI  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.159,00 - CIG: Z862328149 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADINE LED E ACCESSORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.&amp;G.SRL CON SEDE IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 207,01 - CIG  Z70231F7F9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE COMUNALE M.R., AI SENSI  DELL'ART.  32  DEL  D.  LGS. 151/2001 MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PINOCCHIO VAGA MONDO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU GRUPPO LEGRAND TRIMOD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI MARZO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA  CAT. "D". NOMINA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "E MI MANDA CHIBERTO" - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RESEDE ESTERNO SCUOLA MATERNA DI FAELLA - INCARICO ALLA DITTA EDILE DI SORDI AMEDEO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 829,60- CIG:ZE72326581.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO FAMIGLIE ISOLATE PER LA FRANA DI CAMPIANO – NOLEGGIO AUTO ALLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. – CIG Z66232B478 – IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PULSANTIERA PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO'- AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 367,22 - CIG: Z39231CEAD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.207,80 - CIG.Z84232C65C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTAZIONI TARI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLO STUDIO 3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.742,96 - CIG. ZAC23410C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.348,34 - CIG: Z6D2302571 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.660,00 IN FAVORE DI ANCITEL ENERGIA&amp;AMBIENTE DI ROMA PER LE ATTIVITÀ DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VAGGIO - CIG.Z01234575C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2017 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 772,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO  SCUOLABUS TARGATO CH405HB  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.485,47 - CIG.Z942344DF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL TABERNACOLO DI LARGO DEL CROCIFISSO A CASTELFRANCO DI SOPRA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - PROROGA SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CHIAVETTE DI ACCESSO AL SERVIZIO BPIOL DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 270/2018 - INCARICO PROFESSIONALE AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE E REDAZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE E NUOVO PIANO OPERATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D - APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO AUTOBLOCCANTI MARCIAPIEDE GIARDINI "IL GIOCO" LOC. FAELLA   - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA RICCARDO UGOLINI  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 341,60 - CIG: Z792353AD1-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DOMANDA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI COMUNALI NEI GIORNI 13-18 MARZO 2018 PER VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTA - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE  ESAMINATRICE DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – CATEGORIA - "D" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI DI PIANDISCO’ E CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA CA.GI COSTRUZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.346,72 - CIG. Z852339873.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG Z5B236A945 - DITTA PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA GRU SU AUTOCARRO MATRICOLA 06/200146/AR - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 353,80 - CIG. Z76236A1D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SUPPORTO AMMORTIZZATORE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 636,88 - CIG. ZB723633E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.993,12 - CIG. Z5E224013C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z71236CAA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ERBA GIARDINI PUBBLICI  -   CIG: ZC723522BD - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GIGLIO DEL CAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CAMPI BISENZIO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA TELEVISIVO "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - QUARTI DI FINALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  CAT. "D". NOMINA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO FAMIGLIE ISOLATE PER LA FRANA DI CAMPIANO – NOLEGGIO AUTO ALLA DITTA TIRIPELLI NOLEGGIO – CIG Z98237916A – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.180,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2017 DITTA CELCOMMERCIALE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETRMINA UFFICIO FINANZIARIO NR SETTORIALE 64 - NR GENERALE 334 DEL 11/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA" - ACQUISTO ASTUCCI CONTENENTI BANDIERA E COSTITUZIONE ITALIANA PER I NEO DICIOTTENNI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE"  - ASSUNZIONE DEL SIG. FANTONI FABRIZIO DAL 16/05/2018 AL 15/11/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE UTENZE ALL'ASSOCIAZIONE O.A.M.I. A SEGUITO DEL CONTRATTO TEMPORANEO DI LOCAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN ALLUMINIO CON MANIGLIONE ANTIPANICO PER IL LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA EMMEDI SERRAMENTI DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.757,60 - CIG. Z21236A567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE"  - ASSUNZIONE DEL SIG. NERONI FEDERIGO DAL 21/05/2018 AL 20/11/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 278/2018 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D - APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG ZFA239CCF8 - DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA GEOREFERENZIAZIONE DI NUVOLA DI PUNTI GIÀ RILEVATA PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E LA RESTITUZIONE DI SEZIONI DELL’AREA OGGETTO DI RILIEVO – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE   MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO FAMIGLIE ISOLATE PER LA FRANA DI CAMPIANO – NOLEGGIO AUTO ALLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. – CIG Z00238BBB0 – IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RISTAMPA DEL LIBRO "THIS IS NOT MY HOUR" DI PETER RUSSEL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FORMAZIONE APPLICATIVA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NUOVA CIE E CONSULTAZIONE ENTI TERZI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE - PROVE DI COMPRESSIONE E DI TRAZIONE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 376,98 IN FAVORE DEL LABORATORIO DELTA SRL DI LUCCA . CIG: Z3C239BFFF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTE CALCETTO PER AREA VERDE IN LOC. VAGGIO  - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL  DI FIGLINE (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 662,46 - CIG: ZDC237F038 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL CESTELLO DELLA SCALA AEREA TARGATA DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 851,23 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) - CIG. Z6023A86EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2018 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS. DA APRILE A DICEMBRE 2018- COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DI PROPOSTA PER “RASSEGNA CONCERTI ESTIVI 2018”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI PIANDISCO' - II STRALCIO FUNZIONALE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA JONUZI ELMEDINA DI NARNI (TR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 PIASTRE PER STABILIZZATORI PIATTAFARMA AEREA  - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) - CIG. Z7823BEE5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZE923B642F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” PER L'A.S. 2017/18 (INTEGRAZIONE) E 2018/2019 (ACCONTO) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MARZO - APRILE 2018 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PEDANE IN FERRO ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA DI PIANDISCO’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONCIANI MARCO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG:Z5523C3D2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE  - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.207,80 - CIG: Z6D23CA6AC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE STRADA DI CAMPIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI GIOCHI IN VIA DI CAPRILE A PIANDISCO’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILGREEN DI BIBBIENA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG:Z2923CE9A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00 - CIG: Z6B234003C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA MINIMALIA - NUOVA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL LIBRO "LA CHIESA DI SAN PIETRO A CASTELFRANCO DI SOPRA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 DEL DOTT. EDOARDO MORROCCHI  "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" CAT.D POS.ECON.D1 DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO CON DECORRENZA 11 GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/01 DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA BRESCIANI   DALL'AZIENDA US TOSCANA CENTRO AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO CON DECORRENZA 14 GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI  APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. NR.178 DEL 09/11/2017, PROROGA   DAL 11/06/2018 AL 10/12/2018 L.S.U.  CUCCOLI  ROMINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE: DEMOGRAFICI – RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE – TECNICO LAVORI PUBBLICI AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE DIGITALE – POLIZIA – COMMERCIO – MEMOWEB - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D23DA080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TECA IN METALLO CON PIEDISTALLO E ALLARME PER DEFIBRILLATORE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ARREDI PER IL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - DITTA SPAZIO ARREDO SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI  GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALL'ANNO 2018  PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2018/2019 - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA  (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO IMPERI - COMUNE CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA CRISTINA BRESCIANI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D POS.ECON.D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE - RIORGANIZZAZIONE DOCUMENTI IN DEPOSITO - PROPOSTA DI SCARTO D'ARCHIVIO - 2°FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO IDRICO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DI DOMANDA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEI CENTRI ESTIVI "TROVAMICI" E "GIARDINO DEI FOLLETTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PARTE PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI AL CENTRO DIURNO "OTTAVO GIORNO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIATTAFORMA AEREA TARGATA DK004YH - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00 - CIG. ZB8238950A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' -   CIG: Z5223CAC24 - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN GRASS SRL   DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.542,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ELETTRO-TRE DI CHIARINI FEDERICO CON SEDE IN BIBBIENA (AR) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 938,13 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZC423E5409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA “S. FIULIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DI €. 2.229.21 IN FAVORE DI PUBLIACQUA SPA - CIG: ZF724029B3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO OFFICINA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BIEMMEPI SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80  - CIG: ZB423E239A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ – IMPEGNO DI SPESA DI €.159,81 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z1C23E609A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FRIZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.662,70 - CIG.Z5D23E84C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. ANDREA TAVARNESI CON STUDIO IN AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.205,36 - CIG: Z1E240166E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SU DUE CORSI D'ACQUA PER OPERE IN SOMMA URGENZA IN LOC. CAMPIANO ALL’ING. STEFANO MORELLI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.011,76 - CIG. ZBB23C1AB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: ZE221827F2 - CUP: E32F17000300004 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL’ IMPRESA EDILE CA.GI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FASCIA IN PIETRA (DIORITE) CON FINITURA  ANTISCIVOLO PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO '- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIGIANATO DEL MARMO DI LANINI ALBERTO DI LORO CIFFENNA (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG:  Z6723EC632 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS, WEB PROTECTION ADVANCED SOPHOS, WEB FILTER E ANTISPAM LIBRA ESVA, LICENZE VEEAM BACKUP &amp; REPLICATION ENTERPRISE PLUS E SERVIZIO CAREPACK HP PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI CANCELLO CARRABILE IN FERRO DI PROPRIETA’ DELLA DITTA COSTRUZIONI C.M.V. DI VAGGIO A SEGUITO DI CADUTA PIANTA – INCARICO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG: Z61241361E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 - CIG.ZB423D4FD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER I CONTROLLI PERIODICI DI STABILITA’ DEI VERSANTI – SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI E SCUOLA MEDIA SAN FILIPPO NERI A CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.015,00- CIG. ZA423CBC5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNAFFIATURA PIANTE CENTRO ABITATO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO AL G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 - CIG: Z5E23F6A73 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ERBA GIARDINI PUBBLICI – AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA  IL GIGLIO DEL CAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI CAMPI BISENZIO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.063,99 - CIG: ZF323DA56F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE IMBIANCATURA INTERNA SEDE COMUNALE DI PIANDISCO’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE IDEE DEL PENNELLO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 - CIG:ZE923B4DA2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI" AREZZO 25 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISSI 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO (C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018), CON LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2017/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2018/2019 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE DEL SERVIZIO RSA APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RSA “CELLAI DONATI BARCHETTI POLVERINI” - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28/12/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI PER ATTIVITA' ESTIVE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SERVIZI PER L’ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E TEST DELLE SPECIFICHE OPI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE DI PHOTINIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA MANNI SAS DI MANNI ALESSIO &amp; C. DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.074,00 - CIG: ZF223A38A0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z0A23B7589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z91241A80B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI  LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO ESTIVO 2018 IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO  (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 261,08 - CIG:  ZE7242F21C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO LUGLIO - OTTOBRE  2018 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO ANNESSO - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018  "STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTISTICA ESTIVA 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON  LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E MONTEVARCHI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMSTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO ANTINCENDIO, RELATIVO ALLE SALE CED DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE E TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - ASSISTENZA ALLA FORMAZIONE DEI DATI E DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI, SUPPORTO AL COLLAUDO DEI DATI PRODOTTI, SVILUPPO DI APPLICAZIONE PER LA CONSULTAZIONE E LA NAVIGAZIONE ATTRVERSO BROWSER INTERNET E REVISIONE DELLA WEB APPLICATION PER LA PRODUZIONE DEI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR.55/2018 DEL 21.06.2018 STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI, RELATIVAMENTE AI RICORSI PROPOSTI DA PROZZO GINO E DE MARIA PAOLINA PER L’ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2014/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA  ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 (MATRICOLA 029/0001/AR) -  AFFIDAMENTO ALLA  AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - IMPEGNO DI SPESA DI €. 145,90  – CIG: Z772436217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI -  EX DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ARCH.MARIO MASCHI DELL'ESTINTO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II-III-IV TRIMESTRE 2015 E ANNI 2016 E 2017 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED244A031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA DI SERBATOIO DI GASOLIO DISMESSO DELL’EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA CERRETELLI ALFIERO &amp; C. S.N.C. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.037,00 - CIG: Z84241A38F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE ASILO NIDO PICCINO PICCIO’ DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA MARCO BONCIANI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 597,80 - CIG:Z7E243C11F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI S.R.L. PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’INGIUNZIONE FISCALE PER LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI - GARA ANCI TOSCANA CIG: 5793073312. - CIG DERIVATO PRESENTE ORDINE: Z9A24260D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015/2016 PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO_TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO_TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES/IMU A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2012/2013 PER IL COMUNE ESTINTO DI PIANDISCO_TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE MANUTENZIONE  ORDINARIA FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA  AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE -RIFORNIMENTO ANIDRIDE CARBONICA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 - PER L'ANNO 2017- UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA -TRIBUTI - DEMOGRAFICO E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CICLO 333 DEL 25/05/2018  EX DIPENDENTE RAG.TADDEUCCI STEFANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR.69/2018 FE DEL 04.07.2018 STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI, RELATIVAMENTE AI RICORSI PROPOSTI DA GORI GINA, BETTI FRANCA, BETTI RENATO, BETTI ROBERTA PER L’ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI D’IMPOSTA 2010/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO ALLA SIG.RA CANACCI SIMONA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 105,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.FINI CHIOCCIOLI CLAUDIO A FAR DATA DAL 1 SETTEMBRE  2018   (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/08/2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG: ZBF244CDA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.207,80 - CIG.ZE6244D04F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 - ATTIVITA'  SPORTELO PER IL CITTADINO FRONT-OFFICE, REPERIBILITA' CIMITERO E ASSISTENZA MATRIMONI FUORI ORARIO DI LAVORO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ORDINARIA DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 14 LETTI DEGENZA E RELATICO MATERASSO COMPRESO SMALTIMENTO PER LA  R.S.A. “CELLAI DONATI BARCHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ISTITUTO MUSICALE LUIGI BERTELLI" - IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO LOCALI  SCOLASTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2018 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG.Z0C2444A0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO 2018 - CONSUMI IDRICI 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.LGS. 81/08) - IGEAM S.R.L. DI ROMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.109,93 – ANNO 2018 - CIG: Z681E44DD5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 281/2018 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. TARULLI DAVIDE DAL 26/07/2018 AL 25/01/2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D`ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER  MATERNITA' EX D.LGS 151/2001 DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI  TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURE FINESTRE PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ - INCARICO AL SIG. QUERCIOLI RICCARDO DI PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 - CIG:Z01245F875.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.931,65 IN FAVORE DEL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA -  CIG. ZA72469208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO FAMIGLIE ISOLATE PER LA FRANA DI CAMPIANO – NOLEGGIO AUTO ALLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. – CIG Z282440DF3 – IMPEGNO DI SPESA DI € 740,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE  IMMOBILI COMUNALI – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 444,60  - CIG: Z29246549E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. ROVAI MARCO DAL 26/07/2018 AL 25/01/2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN VARI IMMOBILI COMUNALI –DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 657,58 - CIG: ZF124712CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 - PER L'ANNO 2017- UFFICIO LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE L.104/92 AL DIPENDENTE N.C. ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO FAMIGLIE ISOLATE PER LA FRANA DI CAMPIANO – NOLEGGIO AUTO ALLA DITTA TIRIPELLI NOLEGGIO – CIG ZC32470F3C – IMPEGNO DI SPESA DI € 747,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) - DITTA PACI ARREDAMENTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE FINANZA  DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE OPERE PER UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI VAGGIO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016 - CIG:75777816B3  - CUP: H39B17000060005 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS IL SORRISO DI ENRICO  CON SEDE LEGALE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL 2016/2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI CONGUAGLI SPETTANTI CON I NUOVI COMPENSI ORARI PER INDENNITA' DI TURNAZIONE  RELATIVA AL PERIODO  DAL 01/01/2016 AL 30/04/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL 2016/2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI CONGUAGLI SPETTANTI CON I NUOVI COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL 01/01/2016 AL 30/04/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL 2016/2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI CONGUAGLI SPETTANTI CON I NUOVI COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 17/04/2016 E DEL 04/12/2016 E DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE  PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE E ALLE CONSEGUENTI OPERE AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ IN LOC. VAGGIO – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE E ACCENDITORI PER TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL CON SEDE IN  MAGLIE (LE) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.189,50 - CIG: Z1A2478B4E  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE SITO NEL PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO '- AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG:  Z8B2474D99 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE OPERE PER UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA LOCALITA' DI VAGGIO -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA ALLA SOC. LEXMEDIA SRL DI ROMA – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 638,57 - CIG.Z9D246943D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO IN USO AL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'   - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 606,34- CIG. Z0E24863B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CHIUSINO IN  PIAN DI SCO' VIA MONAMEA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE GRIGIONI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG: Z86247C6CF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 1 ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TELEVISIVO "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - QUARTI DI FINALE - REVOCA IMPEGNO  PER ACCERTATE ECONOMIE IN FASE DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO GRILLO TARGATO AGH431  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 949,34- CIG. Z7C2485B1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PALESTRE COMUNALI- AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI € 779,88 - CIG: ZB8246BCDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE NUOVO ASCENSORE  PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO '- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE GRIGIONI  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG: Z852479970  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PULIAMO IL MONDO 2018" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FORNITURA SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2018-2019 - DITTA CLESP S.R.L. - PADOVA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRIBUTI KIBERNETES SRL BONIFICA E ALLINEAMENTO BANCHE DATI IMU 2013,2014,2015, TASI 2014,2015,2016 E TARI 2014,2015,2016,2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 - CIG.ZC4248DE49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN CORTEN STRADA DI CAMPIANO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA MORELLI WALTER SRL DI AULA (MS) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.523,30 - CIG: ZB8244D1A3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOPRALUCE PORTA INTERNA PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’ - INCARICO AL SIG. QUERCIOLI RICCARDO DI PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 - CIG:Z6024654BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI CONSUMI IDRICI BANDO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTI TARIFFARI AFFRANCATRICE POSTBASE 30  - IMPEGNO DI SPESA €.146,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.517,77 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO COESO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL AI SENSI DELL'ART.10, C.5, D.LGS. 504/92 PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCÒ_ANNI 2010/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERRA MADRE E SALONE DEL GUSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE "PROGETTO TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2017/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - PROROGA SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA  PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PIANDISCO’ DEL TRASPORTO RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 - CIG:Z0824939C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 54/2013 "PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) BUONI SCUOLA - A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' DI € 3.279,58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI" - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E CAMPI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZC42493A73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.520,00 - CIG:ZD72493D9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 - PER L'ANNO 2017 - UFFICI PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORMULARI  NUMERATI PER TRASPORTO  RIFIUTI   - IMPEGNO DI SPESA DITTA SFORAZZINI ANITA SNC  DI MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ESCAVAZIONE L.R. 35/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONAMENTO DI ROSSETTI LUCIA "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1/D5 PER PENSIONAMENTO DAL 1 DICEMBRE 2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30 NOVEMBRE 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA TUTELA LEGALE E RESPONSABILITA' CIVILE DELLA COMPAGNIA ITAS - REGOLAZIONI PREMIO PERIODO 31/122016-31/12/2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 1.559,00 - CIG Z331DD4A09 E 6864925B50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.100,80 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - CIG: ZCF20DB8EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.614,80 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - CIG: ZBB20DB776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AM762DH  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZA324A976D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA E SOSTITUZIONE PINZA FRENO POSTERIORE  DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 849,30 - CIG. Z4A24AAF7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €.459,74 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z8824AAE8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 322,69 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z3E24AAE35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO  ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:ZC624A846D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ED INTERVENTI MANUTENTIVI AL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 956,24 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZE82487932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEVISORE PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCUOLA INFANZIA CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA OLMASTRONI AMEDEO DI CAVRIGLIA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.001,54 - CIG: Z0A24A89A4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 03/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33,COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 5 BARRIERE DI SICUREZZA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.085,80  - CIG: ZA824B0791 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNAFFIATURA PIANTE CENTRO ABITATO DI CASTELFRANCO DI SOPRA FINO AL 31/10/2018  - AFFIDAMENTO AL G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 - CIG: Z5B249399A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS A TARIFFA AGEVOLATA PER HANDICAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.352,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA - NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MAGGIO - GIUNGNO 2018 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMPRENSIVA DEI PASTI FORNITI AL CENTRO ESTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 - CIG.Z6724C95C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2017 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 1.303,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 517,35  IN FAVORE DI BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 1 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME &amp; BUSINNESS 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI TELEFONI ALCATEL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA METALREF HI TECH S.R.L. A SEGUITO DI FALLIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE - RIORGANIZZAZIONE DOCUMENTI IN DEPOSITO - PROPOSTA DI SCARTO D'ARCHIVIO - 3°FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.503,08  - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE SUL MICROCLIMA E SULLA EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI NELLA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLA 3E SERVIZI DI INGEGNERIA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.243,42 - CIG. Z6E24C425A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 33.315,53 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO CASTELFRANCO DI SOPRA - SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO LAVORO  DITTA CTS ELECTRONICS SNC DI CANNARA (PG)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.135,00 - CIG: Z1524E8C37 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STACCIONATA IN PVC PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA SRL DI CALCINAIA (PI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.586,00 - CIG: Z7C24DD628 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROLOCO DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MOTORIZZAZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI  - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 618,64 - CIG: Z1E24F6462 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 25 ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI L'HORME - RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI CALDES D'ESTRAC - VISITA AL COMUNE DI LORO CIUFFENNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PERIODO CONGEDO OBBLIGATORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ALLA ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DAL 24/09/2018 AL 30/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DOMANDA ANNO 2018 - NUOVA PUBBLICAZIONE BANDO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 25 ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON ILCOMUNE DI L'HORME - RINNOVO PATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI CALDES D'ESTRAC - ORGANIZZAZIONE DELLE OSPITALITA' DEI GIORNI 22 E 23 SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI AD INDIRIZZO MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI CAMPI SPORTIVI COMUNALI  - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 504,02 - CIG: Z5024F913C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z5F24F0330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 279,99 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z8F24FCA6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AP188HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG. Z1324FC181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG. 6750412833 – CUP. E16D12001220006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CA.GI COSTRUZIONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.558,38 - CIG. 7633976C46 - CUP. E32F17000300004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A PRIVATI  -LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 96/96 DEL 20.12.1996 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI ERP NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MONOUSO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO ZONA ADIACENTE STADIO PIANDISCO'  - INCARICO AL GEOM. MIRCO BECATTINI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA V.NO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 768,60- CIG: Z10250617E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  PIANTE IN VASO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALL'ORTO DI VAGGIO SOC.AGR. S.S DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  488,60- CIG: Z1023F9914 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.919,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA SCALA AEREA TARGATA DK004YH  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 104,70 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZE82510A81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,20 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZE525132E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE IMBIANCATURA INTERNA SCUOLA PRIMARIA DI PIAN DI SCO’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE IDEE DEL PENNELLO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 - CIG:Z762509775.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 609,02 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z282523D9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA DOCCIA ALLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.111,40 - CIG. ZC424BD917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PER SCIA ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 702,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG: ZDD252113F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE NUOVO BANDO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA SUGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 298 DEL 20/4/2018 AFFIDAMENTO DELLO "SPETTACOLO TEATRALE ...E MI MANDA CHIBERTO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERASSI E CUSCINI PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE  DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA SUSANNA DI MATASSINO (FIGLINE INCISA V.NO) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RESTITUZIONE SOMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG ZED252E666 - DITTA IRIDE ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 - CIG Z12252E633  -  DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG ZCD252E699 - DITTA PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2018/2019 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - GRADUATORIA PROVVISORIA DICHIARATA DEFINITIVA IN ASSENZA DI RICORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE STRADA DI CAMPIANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.332,92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ACQUISIZIONE ATTI PRESSO ARCHIVIO NOTARILE DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "REGOLAMENTO REGIONALE N° 39/R DEL 2018 UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI "  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 164,00 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL  FIAT DOBLO' TARGATO  CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.170,01 - CIG.ZAF253185C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DE NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITTI DA SOC. CENTRO PLURISERVIZI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.32/2002 - DPGR N.536/2017 - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE IN FAVORE DEGLI UTENTI PER FASCIE DI ISEE - A.S. 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MIUR - SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.070,79 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.ZA021987CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI"- IMPIEGO DELLA PERSONA INDIVIDUATA   PER IL PERIODO DAL 15/10/2018  AL 14/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP"- IMPIEGO DELLA  PERSONA INDIVIDUATA PER IL PERIODO DAL 15/10/2018 AL 14/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI AD INDIRIZZO MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING DELLA PROCEDURA BABYLON A TUTTO IL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE INERENTE IL PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI  - RIMBORSO SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESE  - Z62254978F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA GRADUTAORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PÒUBBLICA CONNESSI A SITUZIONI DI EMERGENZA ABITATATIVA DI CUI ALL'ART. 13 TER DELLA L.R. 96/96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 8 DEL 2.2.2018: ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRE - POST SCUOLA, ACCOMPAGNAENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI  - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONGEDO PARENTALE IN MODALITA' ORARIA AI SENSI  DELL'ART.  32, COMMA 1  DEL  D.  LGS. 151/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E  DELL'ART. 43 DEL CCNL - COMPARTO FUNZIONI LOCALI -TRIENNIO 2016-2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” PER L'A.S. 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MAINTENANCE BARRACUDA LINK BALANCER 330 PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO MUSICALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CA.GI COSTRUZIONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 527,85 - CIG. 7633976C46 - CUP. E32F17000300004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 117,17  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z3825405EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO SCUOLA INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLA DITTA CAPARRINI  S.R.L. DI CASTELFIORENTINO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG:Z2D254FA07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 - CIG.ZF325484CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE TENSOSTRUTTURA DI PIANDISCO’ – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA DI €. 354,80 - CIG:ZD525254B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO  SCUOLABUS TARGATO FF726JX  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.1.038,50 - CIG.Z8C255A8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO BOLLETTINI REPORT GOLD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULO POSTO NEL BLOCCO B CIMITERO DI PIANDISCO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.558,62 - CIG. ZE2255735E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA LEAR SNC DI SFORAZZINI E CAMICI SAN GIOVANNI V.NO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA MARZOCCO DI FRATTASIO DANIELE - SAN GIOVANNI V.NO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA MICKEY MOUSE SNC DI CASELLI &amp; C. SAN GIOVANNI V.NO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - CIG:ZCF20DB8EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - CIG: ZBB20DB776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE  ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.266,57 - CIG.Z8625714C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA EDILE GRIGIONI  DI GRIGIONI NICOLE'  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISCHI FRENI E PASTICCHE POSTERIORI ALLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.379,70 - CIG.ZEC2570EEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DI AREA ED OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. BOTRIOLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MICROFONO DINAMICO PER  IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PORTATILE  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRAMITE ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANAZIEMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. INFANZIA PER L'ANNO EDUCATICO 2018-2019 AL COMUNE CAPOFILA DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA SUL'IMPEGNO N. 891 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.440 DEL 2/7/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - CANONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - PROROGA SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  DIRITTI DI  NOTIFICA  AD ALTRI ENTI 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE INERENTE IL PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTI COMUNALI ED AMMINISTRATORI  - RIMBORSO SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESE  - CIG Z4B257DB95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 PER LE ANNUALITA' 2013-2015 E 2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SUBSCRIPTION PROGRAM AUTODESK (ANNO 2019) TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LETTURE ANIMATE E LABORATORI TEMATICI BAMBINI - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 360,00 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDALE OSCURANTE IGNIFUGO PER IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA MARCO BONCIANI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG:ZB9256CD35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO SCUOLA MATERNA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA EDILE DI SORDI AMEDEO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.275,70 – CIG Z852513379.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA MINIMALIA - QUARTA PUBBLICAZIONE "WANDA CAPODAGLIO:UN'ATRICE TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "NON PERDIAMOCI DI VISTA: ADULTI IN GIOCO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA SANDRA DI GAVILLI SANDRA DI CASCIA REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 324,03 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - CIG: ZCF20DB8EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS  DI PIAN DI SCO' '- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE GRIGIONI  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG: ZA1255B726 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 1 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TORRE GIOCO CON SCIVOLO E PALESTRINA IN LEGNO POSTO IN VIA DEL VARCO A VAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 504,59 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE SRL - CIG: ZBB20DB776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI LOCULI PREFABBRICATI MODULARI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - GIG: ZBF258EFF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA UFFICIO GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI NR.94 DEL 03.08.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - INCARICO AL SIG. QUERCIOLI RICCARDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'- IMPEGNO DI SPESA DI €. 720,00 - CIG: ZC82569280 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COFINANAZIEMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. INFANZIA PER L'ANNO EDUCATICO 2018-2019 AL COMUNE CAPOFILA DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2018-2019 - DITTA CLESP SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL  "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO’– INCARICO ALLA DITTA EDILE NOVEDIL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.078,00 – CIG Z15256A9D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - DITTA TO.TEM. SRL DI LORO CIUFFENNA (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.044,32 - CIG: Z931D7A43A  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.618,58 - CIG: Z502578A92 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO  AI SENSI DELL' ART. 39  DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE EVENTO "CAMMINO DELLA SETTE PONTI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CASTIGLION FIBOCCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SERVIZIO CAREPACK HP POST WARRANTY PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.520,0 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO COESO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALI PER LAMPIONI FOTOVOLTAICI DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L. -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 27.799,88 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLA SCALA AEREA  TARGATA DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €.234,61 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZBF25AE7ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE  PRE-STAMPATE PER GESTIONE PRATICHE  EDILIZIE  ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICHE  GASPARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI DELIMITAZIONE/PROTEZIONE DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE RISERVATA AI PEDONI NEL CONTESTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA DELL'ASILO E SP 9 FIORENTINA IN LOC. FAELLA - DITTA 3G ITALIA S.R.L. -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI INGNIFUGHE PER PALCO IN LEGNO TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA BOTTEGA DELL’IMBIANCHINO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.104,95 - CIG:ZA025CC1F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA A CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALL’ING. PAOLO BIANCHINI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.467,60 - CIG. 252258EEOA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,86 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG. ZC725C55D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.260,81  - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO SCOLASTCO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.32/2002 - DPGR N.536/2018  PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. 2018/2019 - RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA DI UN AULA POSTA AL PIANO PRIMO SCUOLA MEDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO ALLA DITTA LORENZO INNOCENTI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 951,60 - CIG: Z2E259C5D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEVIGATURA PALCO IN LEGNO TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOCENTINI DARIO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 677,10 - CIG:Z7125ACD05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 3,COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE IMBIANCATURA ESTERNA PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE IDEE DEL PENNELLO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 995,00 - CIG:ZBB259E015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE"  - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. NERONI FEDERIGO DAL 21/11/2018 AL 17/02/2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OTTICHE A  LED E MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  -   DITTA CTS ELECTRONICS SNC  DI CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 311,10 - CIG: Z7825B291C-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 - CIG.Z0E25B861E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.800,12 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.480,00 - CIG:ZCC24B4055</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI ADESIVE PER CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 36,60 - CIG: Z1025AD04A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE - RIORGANIZZAZIONE DOCUMENTI IN DEPOSITO - PROPOSTA DI SCARTO D'ARCHIVIO - 4°FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI  SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA – COMITATO REGIONALE TOSCANA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI  RESPONSABILI SERVIZIO ASSOCIATO VIABILITA' - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E SERVIZIO FINANZIARIO- CONTABILE E CONTROLLO - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4625DFCF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI -  CIG:  Z6625D2701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DIBATTITO "LE DIPENDENZE OGGI: ESPRESSIONE DI LIBERTA' E/O STRUMENTO DI DOMINIO ED ESCLUSIONE" - AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE SOMMA DAL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DIBATTITO "LE DIPENDENZE OGGI: ESPRESSIONE DI LIBERTA' E/O STRUMENTO DI DOMINIO ED ESCLUSIONE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 15, 5° COMMA DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2017 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N. 151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA €. 8.457,91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE DELLO  SCUOLABUS TARGATO FF726JX  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 502,64 - CIG.Z2125E3F73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO – INCARICO ALLA GR FORMAZIONE E SICUREZZA SNC - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.490,00 – CIG Z6C25C7B14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI, DI CUI ALL'ART.67, COMMI 1 E 2, DEL CCNL 22/01/2004, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI MATERIALE VARIO EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - INCARICO AL SIG. QUERCIOLI RICCARDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'- IMPEGNO DI SPESA DI €. 627,60 - CIG: Z7625EB2865  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA ALIOTH SOC.COOP ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MIUR - SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE I TRANCHE IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 96/96 DEL 20.12.1996 - FORMAZIONE GRADUATORIA PER AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALL’ART. 13 TER DELLA L.R. 96/96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO BADIA SOFFENA CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ALLE FINESTRE DELLA CHIESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE AULA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA MARCO BONCIANI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 890,60 - CIG:ZF72603257</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2018 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I0000281 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 720,00 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  ILLUMINAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 834,85 - CIG: ZBA25F4450 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFAX LASER - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE "PROGETTO TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DELLA SOCIETA' ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 220,03 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO MATERIALE LIBRARIO PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 PER LE ANNUALITA' 2013-2015, 2016 E 2017 - ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.25 DEL 24/10/2018  E APPROVAZIONE NUOVO  AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.14.000,00 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STESURA DELLE CONTRODEDUZIONI STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI RELATIVAMENTE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. MONTANI FARGNA MAURIZIO PER L'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 N.193 DEL 31.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. -IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.022,55 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) - CIG: Z502578A92 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA MINIMALIA - QUARTA PUBBLICAZIONE "WANDA CAPODAGLIO: UN'ATTRICE TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUSCOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA BROCHURE (ESCLUSO STAMPA) E DI UN VIDEO INFORMATIVO SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI EROGATI DELL’ENTE - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI NUOVA SEDE DELLA  BIBLIOTECA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA  DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI S.R.L. DI TREVISO (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.952,06 - CIG ZDC25A52DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.090,92  IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.049,60 - CIG. Z9025998AF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 PER IL COMUNE ESTINTO DI CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AD UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE PER GASTRA – INCARICO ALLA DITTA STONE WALLS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.207,80 - CIG: ZA22624F33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA DUEMME DI MASSINI BARBARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AZIENDA USL 8 DI AREZZO DI €  338,61 - RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA E RICREATIVA A VAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 - CIG.ZEE262FCA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUE PIOVANE AUTORIMESSA COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,90 - CIG:Z9925EB322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.100,00 – CIG Z622601DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE AI FINI ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DEL CPI PER IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO AL P.I. CHERICI ANDREA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.590,84 – CIG Z9625FE14A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 96/96 DEL 20.12.1996 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI ERP NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI URGENZA CONTRATTO SERVIZIO PULIZIE, STIPULA CON CONDIZIONE RISOLUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (PRATICA IDENTIFICATIVO CSP1994_10750),  PIAN DI SCO' (PRATICA N. ACS2008_00026 IDENTIFICATIVO I0800191)  E FAELLA  (PRATICA N. CSP2000_00711) - ANNO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 766,68  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE OPERE PER UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI VAGGIO  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA CONTRATTO ALLO STUDIO NOTARILE ABBATE RITA DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.146,26 - CIG. Z972644D05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE COMUNALI - LIBRERIA LA PAROLA OPERA SAN ROMOLO DI FIGLINE VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DIBATTITO "LE DIPENDENZE OGGI: ESPRESSIONE DI LIBERTA' E/O STRUMENTO DI DOMINIO ED ESCLUSIONE" - RESTITUZIONE SOMMA CON VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE  PER ACCERTATE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.240,34 - CIG.Z6F264132D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE AI FINI ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO AL P.I. CHERICI ANDREA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.524,14 – CIG ZA12603B84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 - CIG ZA126510DE - DITTA VALSECCHI CANCELLERIIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERMENTO DOCUMENTI SITUATI  PRESSO IL MAGAZINO DELLA DITTA  GESTIONI DOC SRL-  NEI LOCALI POSTI IN CASTELFRANCO DI SOPRA VIA DELLE BALZE (EX SCUOLA MATERNA RODARI). CIG ZBC260F638</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA  DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 262,00  - CIG:Z592644718</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO CON VERNICI IGNIFUGHE PALCO IN LEGNO TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL RITOCCO S.N.C. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG:Z7E2651FF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI -   CIG: Z6625D2701 - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE AULA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA MARCO BONCIANI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 - CIG:Z14264E6F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE AI FINI ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO AL P.I. CHERICI ANDREA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.524,14 – CIG ZA12603B84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LUNGO VIA DI CAPRILE E SISTEMAZIONE DEL RESEDE DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI  MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELL'ACQUA ZOLFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - IMPEGNO DI SPESA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD'S N.A1201438155 - REGOLAZIONI PREMIO PERIODI: 2014-2015 E 2015-2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 2.115,75 - CIG Z3D2676388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED22D801F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCRITTA SU IMMOBILE DESTINATO A  BIBLIOTECA COMUNALE A CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA  BRILLI MAURIZIO DI CASTELFRANCO  PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00 - CIG: Z4A2679DF1  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOTOCERAMICHE, INCISIONI PER OSSARI ED ARREDI CIMITERIALI PER I CIMITERI DI FAELLA, PIANDISCO’ E CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA EDILMARMI S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.195,00 – CIG:ZC126823FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.694,04 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO COESO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,00 - CIG.ZA52682157</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348,92 - CIG. Z002681C16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGGIOLINI PER SOSTITUZIONE NEI GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PM MODIFICHE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 688,32 - CIG: Z77267F882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.100,00 - CIG. ZE2255735E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCHEGGIO SITUATO LUNGO VIA ARETINA A CASTELFRANCO DI SOPRA - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROGRAMMAZIONE PANNELLO ZTL CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA ILES SRL DI PRATO  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475,80 – CIG:  ZEA26640E1-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GUIDA DI SCORRIMENTO COPERTURA DEL DEPOSITO CIPPATO NEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 915,00  - CIG: Z0926811C4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCANTONAMENTO SOMME PER CONSUNTIVO 2018 SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E ATTIVAZIONI SERVIZI OPZIONALI DI IGIENE URBANA DURANTE LE GFESTIVITA' NATALIZIE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN APPALTO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO ANNESSO - PROROGA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LODE 2018 - QUOTA  ANNUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIAZZA V.EMANUELE  CASTELFRANCO DI SOPRA PULIZIA  INCENDIO -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  ANNUALE 2018 PARTECIPAZIONE ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' IN LOC. VAGGIO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI APPROFONDIMENTO NORMATIVO AI FINI DELLA RICOGNIZIONE DEL BENE "BOSCO" AI SENSI DELL'ART. 142 COMMA 1 LETT. G) DEL D.LGS. 42/04 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA VARI INTERVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 – FORNITURA E CONSEGNA BENI DI CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) D.LGS. 50/2016, CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA" - CODICE GARA: 7302935   - CIG:  77530524E8  -  CUP:  E33D17001940004 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE DELLA FONTANA DI P.ZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z4826886C1 CUP E38C17000340004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) D.LGS. 50/2016, CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA" - CODICE GARA: 7302935   - CIG:  77530524E8  -  CUP:  E33D17001940004 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA -  CIG: ZD0268BB19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE E  RACCOGLITORI USURATI PER CONTENIMENTO STESSI FOGLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.350,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZE32691A6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCUITO CULTURALE PROVINCIALE "LA MUSICA SI DIFFONDE - STAGIONE CONCERTISTICA DI OIDA 2018/2019" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 PER IL COMUNE ESTINTO DI PIANDISCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - PROGETTO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - ATTIVAZIONE DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DI UNA BROCHURE INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI EROGATI DELL’ENTE - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI - ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019  PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA START - LIBRERIA LA PAROLA - OPERA SAN ROMOLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMPILAZIONE MODELLI SOSE QUESTIONARIO UNICO 2018 CIG Z5F269EFE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD626913FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLE BATTERIE PER GRUPPO LEGRAND TRIMOD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI MOBILITA VOLONTARIA DI CUI ALL ART. 30 D.LGS. 165-2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE SOCIALE" (CATEGORIA GIURIDICA D1) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR GENERALE 595/2018 "CONGUAGLIO PERIODO CONGEDO OBBLIGATORIO " E CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA')</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D`ATTO ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' PERIODO DAL 17/12/2018 AL 02/05/2019   E COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS 151/01 DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N 46 DEL 18/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE E TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO DELLE INDAGINI E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI POGGIO ALLA REGINA LIQUIDAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE DELL'ESTINTO COMUNE DI PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITÀ PASSIVA (IVA E IRAP) DI CUI ALLA DETERMINA N. 119 DEL 05/12/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG ZD12118EEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z65269D220</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE"  - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. ROVAI MARCO DAL 26/01/2019 AL  25/07/2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE"  - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. TARULLI DAVIDE DAL 26/01/2019 AL  25/07/2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.330,57 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00  - CIG: ZA326A4EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z6D26A6564</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG.Z2626A4B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA  DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00  - CIG:Z3B26A5CD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. Z9126A53A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:ZE426A45BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z1B26A4481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z3126A4392</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 417,87 IN FAVORE DI BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE: RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG  - LIQUIDAZIONE DEL PREMI0 ANNO 2019 - CIG Z0B1BF6B5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z9126AE5BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE: INCENDIO-TUTELA LEGALE-RCT/RCO-INFORTUNI - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO BV616XY  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.Z772697102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG. Z5F26A4143</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG. Z3D26A42E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG.Z3926A3CE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z0626A3ED8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCALA AEREA TARGATA DK004YH  - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 152,50 - CIG. ZD426A1B2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI  LEGALI"_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA CG IMPIANTI DI POPPI (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELFRANCO DI SOPRA - ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL LO.VI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 200.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 22/01/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA, CENTRALI TELEFONICHE E SERVIZI DI HOSTING PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PRIMO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UNA SCHEDA ALCATEL DEL CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI DELLA GERMANIA - 10-16 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG ZB926CEC65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.644,12 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 -  COMPAGNIA  UNIPOLSAI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA €.13.131,00 - CIG. 6864950FF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 96/96 DEL 20.12.1996 - ASSEGNAZIONE  ALLOGGIO DI  PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONNESSO A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALL’ART. 13 TER DELLA L.R. 96/96  UBICATO  IN VIA  VITTORIO EMANUELE 15 - FAELLA IN UTILIZZO TEMPORANEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 96/96 DEL 20.12.1996 - ASSEGNAZIONE  ORDINARIA DI ALLOGGIO DI  PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  DI CUI ALL’ART. 13 TER DELLA L.R. 96/96  UBICATO  IN VIA  VITTORIO EMANUELE 15 - FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - RENDICONTO SPESE PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 35/2015 - CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA GEOREFERENZIAZIONE DI NUVOLA DI PUNTI GIA' RILEVATA PER CONTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E LA RESTITUZIONE DI SEZIONI DELLL'AREA OGGETTO D IRILIEVO  – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 232,05- CIG:  Z1126E30C0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.146,40 - CIG.Z9D26E1E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO MODELLO UNICO 2019 RIFERIMENTO ANNO 2018 - QUADRO IVA E IRAP - IMPEGNO DI SPESA -CIG.ZE426E8127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.239,73 - CIG. ZC726E1E27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CON PROCEDURA ENTRATEL F24 EP ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA CIG.Z7B26E804E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE  PORTER TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZE926ECA13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - IMPORTO EURO 4.000,00 - CIG ZAD26EE3AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI PIANDISCO' - II STRALCIO FUNZIONALE - CIG: 7152588656   -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SUZUKI ALTO TARGATO ED958SW  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.Z4F26EC9BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PEDALIERA FRIZIONE E CILINDRO IDRAULICO FRIZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 638,77 - CIG. ZEF26EEFF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 77686626AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’ – INCARICO ALL’ING. ANDREA CIMARRI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.612,80 – CIG . Z4826C8853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GAS  PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA DITTA CORTIMPIANTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.026,00 – CIG Z2B26B08FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI IDRAULICI AL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.104,10 - CIG: Z6326E304D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN PIETRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CHERICI ROSSANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 658,80- CIG: Z2F26EC21A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.074,89 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AZIENDA USL 8 DI AREZZO - RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO DI FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA MNN IDRAULICA  DI FORNI MARCO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA SERVIZIO ABILITAZIONE  PRELIEVI POSTALI IN REMOTE BANKING-LINE 8BPIOL) CON CHIAVETTE TOKEN- POSTE ITALIANE PUBBL.AMMINISTRAZIONI  IMPEGNO DI SPESA CIG.Z5D26F7A15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - SOC. PLURISERVIZI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.207,80 - CIG.Z8B26F73DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE A SERVIZIODELLA PALESTRA, SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE DI FAELLA  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.039,00 - CIG: Z8927028B3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -  SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA CATEGORIA D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AUSILI ORTOPEDICI RESIDENZA SANITARIA ASSITENZIALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CANONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPONDE PER LETTI DEGENTI RSA CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.560,00 - CIG:ZC42707F32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.865,64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AL QUOTIDIANO "LA NAZIONE" - DITTA MONRIF NET S.R.L. DI BOLOGNA -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,99= - CIG: ZBC26EAD47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE TERRITORIO COMUNALE -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z2026EF5F2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA GESTIONE DI MPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UNA STAMPANTE TERMICA MOD. ZEBRA GK420T</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UNO SCANNER MOD. FUJITSU FI-7140 E DI UNA LICENZA DI ACROBAT STANDARD DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI  PER RIPARAZIONE CALDAIA A CIPPATO IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA GREENERGY SRL  DI PESCIA (PT) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 866,20 – CIG: Z6126F6A7E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPI SPORTIVI COMUNALI  - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.  1.213,90- CIG: ZDE2706FA7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01/01/2019 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - PRIMO SEMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO TELEMATICO FILE PER SPESE E RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PERIODO PRIMO SEMESTRE 2019 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 DOTT. PELIO FEDERICO COLLANTONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI BUCINE RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 12/02/2019 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN BAMBINO AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON LOGO DEL COMUNE PER SPEDIZIONI E CORRISPONDENZA DALLA AZIENDA GRAFICHE E.GASPARI SRL CIG. Z6B272E483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.503,08  - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 26.540,31 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.Z0B271184A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2019 - DEFINIZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CULTURALE "PETER RUSSELL, L'ULTIMO DEI GRANDI MODERNI. PAROLE, MUSICA E IMMAGINI NEL RICORDO DI UN GRANDE POETA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT FIORINO TARGATO BC386JZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.115,29 - CIG.ZDE271A28A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA  SPA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.401,62 - CIG: Z2B2733454 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA- AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 603,57 - CIG: ZBC272344A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE CLIMATIZZATORI A PARETE DEI LOCALI CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' E CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINI E CAMPI SPORTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z58272D1AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI CONTROLLO E REVISIONE INVENTARIALE PATRIMONIO DOCUMENTARIO  DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI "ALDO MERLINI" E "ILARIA ALPI" - IMPEGNO D SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA FARI ANTERIORI DEL SUZUKI TARGATO ED958SW - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61,92 - CIG. Z16271AD58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI SERVIZI, ADEGUAMENTO CANONE ASSISTENZA, SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA  PRIMO SEMESTRE 2019 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALEI BIBLIOTECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.971,88 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - CIG: Z6625D2701-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO BCS  MODELLO MA.TRA. TARGATO AEH992  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.409,08- CIG: Z12271FBAF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GANASCE FRENI POSTERIORI DELL'APE 50 TARGATA X5NS7B  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 201,30 - CIG.Z512742CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LAMPIONE FOTOVOLTAICO LED E PALI DI SOSTEGNO DA COLLOCARSI SULLA NUOVA STRADA DI CAMPIANO IN LOC. PIAN DI SCO' - NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.-  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA ARETINA A CASTELFRANCO DI SOPRA - GEOM. TORRICELLI FEDERICO - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.146,40 - CIG.Z882746DA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.902,38  - CIG: ZD1271DAD8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018 -  LIQUIDAZIONE DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z8C274487E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E MODIFICA AIUOLA SPARTITRAFFICO NEL TRATTO FINALE DI VIA CARDUCCI, LOC. PIAN DI SCO - C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI S.C. A R.L. -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 28.2.2019-28.2.2020 - DITTA CEL NETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 916,66= - Z532757EA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLE COLONNE DEL CANCELLO CARRABILE IN FERRO DELL’AUTORIMESSA COMUNALE DI PIANDISCO’– INCARICO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,00 - CIG:Z58274CD8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A  TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI  UN DIPENDENTE CON PROFILO DI  ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI SCAVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GAS  PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.249,28 IN FAVORE DELLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. - CIG: Z892746EE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2018/2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE INIZIO/FINE MANDATO 2019 IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC6275832B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. ZFA275C71C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA A CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL DI CUSANO MILANINO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.3.284,24 -  CIG: ZD2276187E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO ALLA GR FORMAZIONE E SICUREZZA SNC - IMPEGNO DI SPESA DI €. 410,00 - CIG:ZE1275A4EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI POSTI NEL BLOCCO 7 CIMITERO DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA DITTA CA.GI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.098,40 - CIG:ZAE27543D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2019 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2019 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z8A2760CEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP"- IMPIEGO DELLA  PERSONA INDIVIDUATA PER IL PERIODO DAL 15/04/2019 AL 14/10/2019 - BENE  GABRIELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO - RIPENSAMENTO E CONTESTUALE ANNULLAMENTO  RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE  NANNUCCI  PAOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO - FINE PERIODO DI PROVA ASSUNZIONE ISTRUTTORE  TECNICO PIZZICHI FRANCESCO CAT. C- C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONAZIONE PIANOFORTE ALLA SCUOLA DI MUSCA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASLOCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO PER VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO'– AFFIDAMENTO FORRNITURA DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €.5.860,59 - CIG:  ZC52760D25 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO -FINE PERIODO DI PROVA ASSUNZIONE ISTRUTTORE  TECNICO MOFFA LUIGI CAT. C- POSIZIONE ECONOMICA C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA DI CAMPIANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI PARERE SU LEGITTIMITA' DELLE ORDINANZE NN. 1, 2 E 3 DEL 25 GENNAIO 2019 DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E REDAZIONE SCHEMA DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETTERA D) N. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO ALLA GR FORMAZIONE E SICUREZZA SNC - IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,20 - CIG:ZE1275A4EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI  -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG:  ZEE2769A99 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RIVISTA "BORGHI MAGAZINE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNO O PIU' UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DA UBICARSI IN CASTELLI O VILLE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO - CODICE GARA: 7302935   - CIG:  77530524E8  -  CUP:  E33D17001940004 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 21/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INCENTIVO CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA  DON LORENZO MILANI – INCARICO ALLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.537,60 - CIG. Z42277033B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE EFFETTUATE DAL SINDACO NEI GIORNI 10 - 16 FEBBRAIO 2019 PER VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTA - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA  N.1889/2019, ATTUATIVO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.80/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6-ANNI) - BUONI SCUOLA PER L'A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - INTERVENTI NON COMPRESI IN CONVENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA REMAS ANTINCENDIO SRL DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.429,63 - CIG: ZAA2722798 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 SCALE CASTELLO PER I CIMITERI COMUNALI – INCARICO ALLA DITTA FEDA SRL -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.571,01- CIG. Z8C276EC09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO SOLAIO NEL LOCALE CIPPATO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO' - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA IMPRESA EDILE GRIGIONI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00 - CIG: Z6E277A710 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 41/2005, DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) “O.A.M.I. CASA FILIPPO” CON SEDE IN PIAN DI SCO’, VIA SAN MINIATO N. 27/A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.207,80 - CIG.Z9D2778C83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZA ANNUALE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL PLUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE  AUDIO IN DIGITALE (WORD) DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A279539F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17, COMMA 6 BIS DEL DECRETO D.LGS.112 DEL 13.04.1999_ RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA PROGETTUALE DI GESTIONE DEL PRESIDIO DEL FAGIOLO ZOLFINO DELLA SETTEPONTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.20 BADGE PER MARCATURA INGRESSO/USCITA DIPENDENTI COMUNALI - DITTA HALLEY TOSCANA SRL - IMPEGNO DI SPESA €. 70,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI PER I  LAVORI DI RIORDINO PARCHEGGIO VIA ARETINA - CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONNE INGRESSO CIMITERO DI MONTECARELLI – INCARICO ALLA DITTA CA.GI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.586,00 - CIG. ZDA27A4C43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA  AR481966 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.Z3A27A7A5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO  CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DIPESA DI €.66,88 - CIG. ZBD27A8332</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DPI (IMBRACATURE E CORDINI)  - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80 - CIG: Z20279DF4D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUSILI PER RSA CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCALA AEREA TARGATA DK004YH - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.361,73 - CIG.ZB027A868E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE  -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZB52797D37 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TESTATA DEL PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.137,04 - CIG.Z7027A88EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DI UNA BROCHURE INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI EROGATI DELL’ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA  DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00  - CIG:Z722705481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PISTONE RIBALTABILE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.285,60 - CIG.Z45270852A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE POMPA INIEZIONE E RIPARAZIONE PERDITA OLIO ALLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.744,57 - CIG.Z752708B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE TERRITORIO COMUNALE CIG: Z2026EF5F2 - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA MATI DI PISTOIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DI €. 2.064,21 IN FAVORE DI PUBLIACQUA SPA - CIG: Z6D27A8B0C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE N. 2 PRATICHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SU BENI IMMOBILI CHE RICADONO NEL VINCOLO PAESAGGISTICO – INCARICO AGLI ARCH. FABRIZIO BACCI E MARGHERITA BACCI DI FIRENZE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.283,84 - CIG. Z5727AF6DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO RELATIVI ALL' ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 01/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17, COMMA 6 BIS DEL DECRETO D.LGS.112 DEL 13.04.1999_ RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO (CODICE ENTE 19015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PERCORSI ESCURSIONISTICI "4 PERCORSI STORICI NEL VALDARNO SUPERIORE: IN CAMMINO DA FIRENZE AD AREZZO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA "ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DI CAPRILE E RIQUALIFICAZIONE RESEDE PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE QUOTA SPETTANTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI €36.38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2018 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 2.886,07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.LGS. 81/08) - IGEAM S.R.L. DI ROMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.328,02 – ANNO 2019 - CIG: Z681E44DD52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO A FUMETTI SUI PERSONAGGI VALDARNESI DEL RISORGIMENTO "VIVA L'ITALIA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA "MINIMALIA"  - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA COFANETTO DI RACCOLTA E REVISIONE PER LA RISTAMPA DEI VOLUMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONSEGNA BROCHURE INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI EROGATI DALL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 -IMPEGNO DI SPESA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ENRICO GENNAI DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.903,20 - CIG. Z7A27D5F32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALCIDE DE GASPERI IN LOC. PIAN DI SCÒ II° STRALCIO - ING. LUIGI FIORONI -  RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.035,00 - CIG:Z6427AC373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI CAMPIANO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISCHI SOLIDI SSD E MODULI RAM - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG Z8327F48EA - PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI  -  APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E MODULISTICA COMPLEMENTARE - CIG:  ZEE2769A99 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA  - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN DI  POPPI (AR) TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €.41.096,80  - CIG: 7861735CF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 486,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 333/2019 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "LE BALZE DI LEONARDO: MONUMENTO NATURALE DEL VALDARNO DA TUTELARE E VALORIZZARE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CULTURALE "PETER RUSSELL, L'ULTIMO DEI GRANDI MODERNI. PAROLE, MUSICA E IMMAGINI NEL RICORDO DI UN GRANDE POETA" - RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE PETER RUSSELL E REVOCA SOMMA PER ACCERTATE ECONOMIE IN FASE DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' PER N. 2 SEZIONI DI SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MINORI IN ASILO NIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE STRADA DI CAMPIANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2019 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DI DITTE SPECIALIZZATE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.007,30 - CIG: Z9E27DB36A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE  PALAZZO COMUNALE CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 346,50  - CIG: Z6427F2A02 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ALL’EX ASILO NIDO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA PLURISERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 416,00 - CIG: Z0C27E4C3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 - CIG. Z8327E6E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAD2802AF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z0527D96EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME "CASTELFRANCO PIANDISCO' E DINTORNI (TITOLO PROVVISORIO)" - AFFIDAMENTO CON MODALITA' TELEMATICA START - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROLOCO TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZITIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LOCALE - ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2019 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA ALLA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 97,84 - CIG.ZD328013DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTAZIONI TARI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 376,63 - CIG:  Z8727F6D4A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CODICE CIG  DETERMINA N. 108 DEL 01/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL TABERNACOLO A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (DA ANNULLARE, NON FUNZIONA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  1.696,41 - CIG: ZEB2804579 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z6B27E814B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 337/2019 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33,COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI - CIG: ZEE2769A99 - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA  BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - ONLUS DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.200,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. - BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DI DOMANDA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA ASSO DI DINI FILIPPO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.001,60 - CIG. ZB4281492E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE DI IMBIANCATURA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 950,00 - CIG. ZE928398F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MURO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE – INCARICO ALLA DITTA AMEDEO SORDI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.102,30 - CIG. Z512836F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA EW674ES - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DIPESA DI €.66,88 - CIG. ZCC282E29F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 - CIG. ZD4283B4A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI CASPRI LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA E VIA M. LUTHER KING/G. LA PIRA PIAN DI SCO' MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BINDI S.P.A. TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €.27.000,00  - CIG: 7887989E6E - CUP.E37H19000600001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. ZD1283A424</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 312,32 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z1A28376BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG:Z2B283795C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCAMPIONAMENTO UNITA’ IMMOBILIARI SCUOLA DELL’INFANZIA E MEDIA DI FAELLA – INCARICO AL GEOM. MIRCO BECATTINI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.332,24 - CIG. Z18283A34D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO ' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 805,20 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG. ZDC2837033 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE REGOLATORE SEMAFORICO IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAN DI SCO'  -  DITTA ILES SRL DI PRATO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.195,60 - CIG: ZF32836C98 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OTTICHE A  LED E MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  DITTA CTS ELECTRONICS SNC  DI CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 146,40 - CIG:  ZCC28274CF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.183,00 - CIG.Z0E281D6BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FF626JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.232,41 - CIG. Z37281D312</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 - CIG.Z87281FE34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE EX DISTRETTO SANITARIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO  ANNO 2019 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA REMAS ANTINCENDIO S.R.L. DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.977,60 -  CIG: Z02282C4B0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO SPORTIVO E RICREATIVO IN LOC. VAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AL'ING. CARLO POGGESI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 2 CLASSIFICATORI IN METALLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA MINIMALIA - IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA VOLUMI E REALIZZIONE COFANETTI DI RACCOLTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIÒ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI AREZZO - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA €. 60,00 ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MIUR - SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE II TRANCHE IN FAVORE DEI BENEFICIARI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDI NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "ALDO MERLINI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' PER N. 2 SEZIONI DI SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA - RETTIFICA DETERMINA DELL'UFFICIO ISTRUZIONE N. 16 DEL 11/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA UFFICIO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E MONTEVARCHI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019) PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "IL NUOVO REGOLAMENTO EDILZIO"  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 164,00 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ESCAVAZIONE L.R. 35/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG Z882844FA8 - IRIDEITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.352,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA GRU  MATRICOLA 06/200146/AR SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.023,58 - CIG. Z07285D95A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.603,90 - CIG.Z7228639D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI GESTIONE FINANZIARIA DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI) NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER LA CENTRALE A BIOMASSE DEL PLESSO SCOLASTICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 4.315,10 IN FAVORE DI ERRE ENERGIE S.R.L. - CIG: Z63191C653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA CASTELFRANCO DI SOPRA E FIORIERE VIALE ALCIDE DE GASPERI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA  DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE SS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.081,30  - CIG: Z1C283C0D0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33,COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG: MONTANI FARGNA MAURIZIO. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA CARTELLE DI PAGAMENTO ANNI 2011, 2012 E 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 258,64 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z732844518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1 LETTERA D) DEL D.LGS 50 DEL 2016, RELATIVAMENTE ALL’ACCERTAMENTO IMU FINO AL 2016 NEI CONFRONTI DELLA KAMO S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS 50 DEL 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANCI TOSCANA PER PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE" RIF. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVAL" EDIZIONE 2019 - IMEPGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA OSPITE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA MESI MAGGIO E GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE E DELLO SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE PER L’AZIENDA AGRICOLA " PODERE BOTRO DI FALVI DANIELA "AI SENSI DELL'ART.74 DELLA L.R. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFESA IN GIUDIZIO AVANTI AL G.D.P. DI AREZZO AVVERSO IL RICORSO, R.G. N. 640/2019 COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ / CIRCOLO A.R.C.I. “LUIGI BONATTI”, IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN FASE CONTENZIOSA AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT.D), DEL D.LGS. 50 DEL 2016 ALL'AVV. FRANCESCO BARCHIELLI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B2881122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PIANDISCO’ DEL TRASPORTO RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 682,00 - CIG:ZE12878D97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA" - ACQUISTO OMAGGI PER I NEO DICIOTTENNI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE "SAN FILIPPO NERI" 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 304 DEL 19/11/2018 "VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA A CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALL’ING. PAOLO BIANCHINI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.467,60 - CIG. 252258EEOA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 137 DEL 02/05/2019 "REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA EW674ES - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZCC282E29F”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 - CIG. DERIVATO 78584516E9 - RETTIFICA CODICE CIG. DETERMINA N. 25 DEL 22/01/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 335 DEL 10/12/2018  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 223,26 - CIG:Z9625FE14A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RUOLO PRINCIPALE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA E DELL’INFANZIA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.211,00 – CIG Z5F2825D50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 348 DEL 18/12/2018  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,71 - CIG: ZA12603B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2019 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PERIODO CONGEDO OBBLIGATORIO POST-PARTUM ALLA DIPENDENTE  R.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.931,65 IN FAVORE DEL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA -  CIG. Z922889698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO BCS  MODELLO MA.TRA. TARGATO AEH992  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.372,36 - CIG: Z622889958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER ISPEZIONE VISIVA SU TORRE CAMPANA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA TRANSVAL S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG. Z30288C5B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA IGEA COSTRUZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.585,60 - CIG. Z2E2887E95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO BOLLETTINI REPORT GOLD_ANNO DI COMPETENZA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E RELAZIONE SUI RIFIUTI RINVENUTI IN LOC. CAMPIANO DI SOTTO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00  - CIG: ZE0288FEF5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE MECCANICA ED ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLA DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 - CIG. Z9428428BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA A CASTELFRANCO DI SOPRA”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 11, NONCHÉ DI ASSISTENZA AL PRECONTENZIOSO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. D), N. 2) DEL D.LGS 50 DEL 2016. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.918,24 - CIG. Z74288955F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEI CENTRI ESTIVI "TROVAMICI" E "GIARDINO DEI FOLLETTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO ARMATO PER I NUOVI  SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -   CIG: ZA42188AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z62287ECC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z112791FFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "IL CAMMINO DELLA SETTEPONTI 2019" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER  REALIZZAZIONE CONCERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTABELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA AFFINATA NEL TERRITORIO COMUNALE - RIFORNIMENTO ANIDRIDE CARBONICA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” PER L'A.S. 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCASSI RELATIVI AL RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 CON ACCERTAMENTO DI SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2014/2015 PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO_TRASMISSIONE LISTE DI CARICO A PUBLISERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARABREZZA AUTO DANNEGGIATA DA TAGLIO ERBA – INCARICO ALL’AUTOCAROZZERIA POGGESI SNC -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 803,44 - CIG:Z2A28A0C8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 77686626AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DA CITTADINI PER PRATICHE UFFICIO EDILIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RIDUTTORE DEL CESTELLO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE TARGATA DK004YH -  AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.474,90 - CIG.Z8728AD90C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GESTIONE DI PALESTRA COMUNALE DI FAELLA CON USO PROMISCUO ALLA A.S.D. MINI’S CASTELFRANCO – FAELLA – PIANDISCO’- PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA START - CIG: ZA327B5FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI  SOPRA - FORNITURA A COMPLETAMENTO DI ARREDI SCOLASTICI - DITTA SPAZIO ARREDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN TELEVISORE ED UN FRIGORIFERO PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GESTIONE DI PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO’ CON USO PROMISCUO ALLA G.S. PALLAVOLO PIANDISCO’- PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA START - CIG: Z7727B3B49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DOMANDA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70  – CIG. ZF728B8A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOBLOCCANTI PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN  PIAZZA  DELL'HORME IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA  DITTA MA.CE.VI. SRL DI AREZZO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 401,38 - CIG: Z1328BC95F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AMMORTIZZATORI BRACCIO SOSPENSIONE ANTERIORE DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.341,39 - CIG.ZA428AD70F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. Z4A28B046A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 161 DEL 24/05/2019 " NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER ISPEZIONE VISIVA SU TORRE CAMPANA DI CASTELFRANCO DI SOPRA” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATASSINO PARK SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG. Z30288C5B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - GEOM. GIUSEPPE SGAMBATO - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G. F. DI GONNELLI FILIPPO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.781,60 - CIG: ZB328B2B80 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2019/20 - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI EVACUATORE NATURALE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE – INCARICO ALLA DITTA REMAS ANTINCENDIO S.R.L. C.F. 01485720518-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.892,60 - CIG. ZDA2893B1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEL DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA- INCARICO ALL'AGENZIA FORMATIVA ETRUSCO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 378,20 – CIG Z7628BCF77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE DI IMBIANCATURA NEI LOCALI EX ASILO PICCINO PICCIO’ DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA INNOCENTI LORENZO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG. Z0228A3C9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO N. 2 PIANTE SITE NEL RESEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ -IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 -  CIG: Z6528CA682 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E COLLAUDO DEI CIRCUITI ANTINCENDIO NEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALL’ING. ORLANDI GAETANO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 834,00 - CIG:Z1E28CDFD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA POZZETTO RESEDE PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA VALDARNO SPURGHI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,00 – CIG Z8D28C39AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MARZO-APRILE 2019 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIÒ” - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2019 - CONSUMI IDRICI 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSO BADIA SOFFENA CASTELFRANCO DI SOPRA - SOSTITUZIONE KIT GEBERIT E ACCESSORI- CIG. Z8028CE998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO  SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA NERONI S.N.C. DI ROBERTO E GIAN PIERO NERONI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE: DEMOGRAFICI – RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE – TECNICO LAVORI PUBBLICI AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE DIGITALE – POLIZIA – COMMERCIO – MEMOWEB - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A28DE620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS.I. - ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE - SRL DI CANICATTÌ (AG) -  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.196,00- CIG: Z2628D4021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIVELLAZIONE CEPPAIE NEL RESEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ -IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 -  CIG: Z4828D8AFC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PALI TUTORI PER ALBERI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA  DITTA  MERLI SRL  DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 417,24 - CIG: Z9628DABC6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO OFFICINA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BIEMMEPI SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80  - CIG:Z0128DD6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z7128B9059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI SCALETTE IN FERRO PER USCITE D’EMERGENZA TEATRO COMUNALE VIA ROMA, CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.342,00 - CIG:Z2928BCD57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.839,97 - CIG.ZA928DB1E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 898,63  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z2128DDAAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E DI MINORI  IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - SECONDO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SECONDO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI CONTROLLO E REVISIONE INVENTARIALE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI "ALDO MERLINI" E "ILARIA ALPI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG Z3B28E9FE5 - PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG.Z9C28DAD64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 24/12/2014 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE FTV 88010 E FTV 88107 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 177,73 IN FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A. -  CIG. Z5028E6CB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS, WEB PROTECTION ADVANCED SOPHOS, WEB FILTER E ANTISPAM LIBRA ESVA, LICENZE VEEAM BACKUP E SERVIZIO CAREPACK HP PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE APPLICATIVO SICRAWEB INTEGRATO CON ANPR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA PUBBLICAZIONE "IL VADEMECUM DELL'AMMINISTRATORE LOCALE" PER GLI AMMINISTRATORI NEOELETTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6728F5B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA OSPITE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2019/2020 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RUOLO PRINCIPALE TOSAP ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI RINVENUTI IN LOC. CAMPIANO DI SOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MF ECOLOGIA SRL DI BUCINE (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80  - CIG: Z7728E7638 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PORTALE TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2019 - CONSUMI IDRICI 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER AFFRANCATRICE POSTALE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GUARNIZIONE DELLA TESTA DELLA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.336,72 - CIG. ZCA28F8D79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA  ASCENSORE INSTALLATO PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  (MATRICOLA 009/0004/AR) -  AFFIDAMENTO ALLA  AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - IMPEGNO DI SPESA DI €. 147,22  – CIG: ZBD28F765C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO TOSAP ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. GENERALE 459/2019 E N. SETTORIALE 69/2019 DEL 05/07/2019 AVENTE AD OGGETTO" PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 4"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI PER SERVIZI MENSA, TRASPORTO, PRE E DOPO SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERIODO SETTEMBRE-GIUGNO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E MONTEVARCHI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ORDINARIA DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2019/2020 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - GRADUATORIA PROVVISORIA DICHIARATA DEFINITIVA IN ASSENZA DI RICORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2018 DITTA CELCOMMERCIALE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2019/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA - NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - IMPEGNO DI SPESA MARZO/LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE FOTOSTATICHIE DI PRATICHE EDILIZIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG ZA2293118C - IRIDEITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E - TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI - INTEGRAZIONE ELENCO IMPIANTI TERMICI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 640,00 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI REGIONALI ANNO 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI - INTERVENTI NON COMPRESI IN CONVENZIONE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 949,62 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - CIG: Z4628F9604 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2019/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 275,72 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZD52900DF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA OLIVI E TAGLIO ERBA AREA A VERDE CON BRACCIO TRANCIANTE  - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 915,00 - CIG: Z1829011E7  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 3 MONITOR PER L'UFFICO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. ROVAI MARCO DAL 26/07/2019 AL 25/01/2020  E DEL SIG. TARULLI DAVIDE DAL 26/07/2019 AL 03/10/2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIANDISCO’  ALLA U.S.D. PIANDISCO’ - CIG:Z2E27B48F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2019-2020 - DITTA LEGGERE  S.R.L. - BERGAMO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  PALETTE DELL’ASPIRATORE INTERNO E RIPARAZIONE DEL TUBO DI ASPIRAZIONE DEL TAGLIAERBA BCS MODELLO MA.TRA. TARGATO AEH992 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)   -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 509,44 - CIG.Z3A29411DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CHIAVETTE DI ACCESSO AL SERVIZIO BPIOL DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FF626JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.440,42 - CIG.Z5B29511D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE VENTOLA E POMPA DELL'ACQUA DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.262,48  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z022951B2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 - CIG Z732954B47 - DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO GRILLO TARGATO AGH431  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.188,44- CIG: Z87295634C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE  "LIBRINBORGO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA  BOMBOLA PER LA SALDATRICE  FILO AD USO AUTOFFICINA COMUNALE -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SAPIO  PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL DI MILANO  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 176,90 - CIG.Z1C29560EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMIERA ZINCATA E SALDATURA PIANALE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO CX938NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00  - CIG: Z352958129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE  ALLA DIPENDENTE M.R., AI SENSIDELL'ART. 32 DEL D. LGS. 151/2001 MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80 ( DAL 11/08/2019 AL 10/02/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2019 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 23/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PIANDISCO’ DEL TRASPORTO RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 482,00 - CIG:ZEF295BF0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULLA OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA V.EMANUELE N.30 A CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULLA OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA MUNICIPIO N.3 A PIAN DI SCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 15, 5° COMMA DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2018 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI PER DISABILITA' - DITTA ORTOPEDIA MENICALLI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 539,00 - CIG:  ZE32968AB4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "IL CAMMINO DELLA SETTEPONTI 2019" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAVOLO PIC NIC IN PLASTICA RICICLATA PER ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 742,98– CIG Z44295A785</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VENEZIANE, ZANZARIERE E VETRO TERMICO ALLE FINESTRE DELLA R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  732,00 - CIG. Z362964F54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MIUR - SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE AREA SPORTIVA DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLO STUDIO TECNICO VENUTI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.562,00 - CIG. ZDA2975F00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – APPROVAZIONE TERZO S.A.L.  E LISTE LAVORI IN ECONOMIA - CIG: 7570850F0C - CUP: E36F17000020007 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. Z4D296FF26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DELLA VIGILANZA SULLA OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO NELL’AUTORIMESSE COMUNALI DI PIANDISCO’ E CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.235,79 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.Z0B271184A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI AL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  – INCARICO ALLA COOP. SPIGA DI GRANO - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.024,80 – CIG ZD4296C955</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - APPROVAZIONE LISTE IN ECONOMIA - CIG: 7861735CF2 - CUP E36B19000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA - CIG: 7570850F0C - CUP: E36F17000020007 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DOTT.ENZO CACIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO JTRIB GESTIONE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI COSTO SEGRETERIA CONVENZIONATA SALDO  ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TARIFFE  AFFRANCATRICE POST BASE 30 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI CASPRI LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA E VIA M. LUTHER KING/G. LA PIRA PIAN DI SCO' MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO BITUMINOSO -  APPROVAZIONE STATO FINALE ECERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: 7887989E6E - CUP.E37H19000600001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 24/12/2014 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE FTV  191279 E FTV 88107 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 158,36 IN FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A. -  CIG. Z49297FFEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.952,99 - CIG. DERIVATO 78584516E9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE AREA SPORTIVA DI PIANDISCO’ – INCARICO AL GEOM. ANDREA SACCHETTI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 896,70 - CIG. ZB82976E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.380,00 - CIG:ZC8297FCE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ONERI CATASTALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  PER SANZIONI – UFFICIO PROVINCIALE DI AREZZO – TERRITORIO, PER AVVISO ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA. IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN LEGNO AREE GIOCO PIAZZA INDIPENDENZA E VIA MARTIN L. KING IN PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.965,00 – CIG Z9E29820A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” - AFFIDAMENTO ALLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS DAL 01/09/2019 AL 31/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT SEDICI TARGATA DZ324DB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.ZED299CECC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARCHEGGI TRAMITE DISPOSITIVI TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.228,00  IN FAVORE DELLA BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO  - CIG. Z0C2995C3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO BIOMASSE DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLO P.I. CHERICI ANDREA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 896,70 - CIG. ZB7297BC84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROGRAMMAZIONE PANNELLO ZTL CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA ILES SRL DI PRATO  - IMPEGNO DI SPESA DI € 512.40 – CIG: Z6B297BBA4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00 - CIG.Z14297E7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE NEL DISTRETTO DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGOCLIMA - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.684,00– CIG:Z802992340.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI" - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 261,69  - CIG: ZE429986C2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 - CIG.Z84299D8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PENDENZA MARCIAPIEDE VIA ROMA PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CHERICI ROSSANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 896,70 - CIG: Z58299ED3B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI - CIG: ZEE2769A99 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.200,00 IN FAVORE DELLA DITTA  BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - ONLUS DI AREZZO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI COMUNALI  - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.370,40 - CIG: ZEC28FCC90 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A CALDO GRU PER SPOSTAMENTO MATERIALE LAPIDEO – DITTA SISTI PREFABBRICATI S.R.L. DI CAVRIGLIA (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 402,60 - CIG.Z3E29A2208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' E CADITOIE STRADALI CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 616,00 - CIG: ZDA29A2ABE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNO PER DUE CALDAIE A BIOMASSE INSTALLATE, PRESSO LE CENTRALI TERMICHE DELL’EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DELL’ASILO LOC. FAELLA E VIA ROMA LOC. PIAN DI SCÒ, DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) PER IL PERIODO DI DUE ANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €. 258,64 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZD4299FA10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AP188HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.Z8E29A7F2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 258,64 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z28299FAC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI CALDES D'ESTRAC - INCONTRO 6-9 SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 41/2005, DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) “O.A.M.I. CASA SERENA” CON SEDE IN PIAN DI SCO’, PIAZZA A. MORO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS E INSTALLAZIONE SERVIZIO AMICUS - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO  (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 325,74 - CIG: Z7B29AC977</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA FIAT PUNTO TARGATA EW674ES  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.083,86 - CIG. ZBD29AF0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E QUADRO ECONOMICO - CIG: 7861735CF2 - CUP E36B19000010001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 275,72 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z5329AF983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY TARGATO AY582FB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 162,11 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG.Z4729B2361</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 E PRIMO SEMESTRE 2019 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA” PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2° L. “B” DEL D.LGS. N. 50/2016 – CUP: E33B18000940004, CIG: 8029992F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – INCARICO ALLA MAZZONI FERRO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €.195,20 – CIG Z7329BC736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETEMRINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTO DI DERATTIZZAZIONE IN VIA LARGA, LOC. PIANDISCO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ADULTICIDA E L’ACQUISTO DI PASTICCHE INSETTICIDA PER LOTTA ANTILARVALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 DOTT. PELIO FEDERICO COLLANTONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE PONTEGGIO METALLICO PER MESSA IN SICUREZZA  CAPPELLA COMUNALE NEL CIMITERO IN LOC. LA LAMA - AFFIDAMENTO LAVORO  DITTA NASSI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.302,36 - CIG: Z5229BE975  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018 - UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA -TRIBUTI - DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA MATRICOLA NR. 7  "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1/D2 PER PENSIONAMENTO DAL 1 FEBBRAIO 2020 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31 GENNAIO 2020).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GEOM.CAVINI MARIO  RELATIVAMENTE AL COMPENSO DI CTU CON PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO DEL 21.03.2019 IN MERITO AL RICORSO PROPOSTO DA PROZZO ANTONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG: Z2929CB135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICAZIONI ADESIVE PER CARTELLO DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTIMAGI SRL  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,30 - CIG: Z1C29CB491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 14 INDIRIZZI PEC AD USO DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 518,85  IN FAVORE DI BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE ASSEVERATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APPLICATIVO SPERIMENTALE DI RILEVAMENTO PRESENZE BIMBI E ALERT PRESSO IL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL’ARTICOLO 68 COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "CORSO PER MESSO NOTIFICATORE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Messo Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDITORIALE "GUIDA PER PICCIONI VIAGGIATORI. LA STORIA NATURALE DEL VALDARNO TRA PASSATO E FUTURO" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA - CIG Z6629D5B95 - IRIDEITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE  PER LA GESTIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDUCAZIONE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE - ADESIONE AL PROGETTO "L'ACQUA DEL SINDACO ARRIVA NELLE SCUOLE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE PARAPALLONI PER IL CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO FORNITURA AL DITTA LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI  ARCHETTI CARLO DI SULZANO (BS)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,34 - CIG: ZBA29D366A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE  DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’ – INCARICO ALL’ING. ANDREA CIMARRI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.172,00 – CIG Z1029941DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI FILTRI ARIA ALL'IMPIANTO UTA PRESSO PALESTRA COMUNALE DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 559,98 - CIG: ZD729D6769 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI FAELLA - INCARICO ALLA 3E SERVIZI DI INGEGNERIA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 380,64 - CIG. Z4029BF837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA’ STATICA E SISMICA DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO' – INCARICO ALL’ING. ANDREA CIMARRI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.150,40 – CIG . ZB629D89A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO'-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 540,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2019 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PIENO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 - CIG: Z4D29D9D66 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ESPERTO IN WEB COMMUNICATION PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCAMPIONAMENTO UNITA’ IMMOBILIARI LOCALI VIA DELL’ASILO E FRAZIONAMENTO NUOVO TRATTO DI STRADA A FAELLA – INCARICO AL GEOM. MIRCO BECATTINI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.141,92 - CIG. Z9929DBDA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E STASATURA FOGNATURA PROSPICENTE LA PINETA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 170,80 - CIG: Z1529E2D24 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESI  DI LUGLIO/AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO SCUOLABUS MESI DI LUGLLIO E AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS A TARIFFA AGEVOLATA PER HANDICAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PULIAMO IL MONDO 2019" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA VALDARNO SPURGHI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 616,00 – CIG ZDA29E9A20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI AL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €.958,35 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZA629D6ADF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNOPOST SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.755,58  - CIG: ZE029EE642 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMATISMO DELLA PORTA AUTOMATICA INSTALLATA PRESSO L'INGRESSO DELLA  SEDE COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BOLLORI ANDREA SNC DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 - CIG: Z4D29D9D66 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 L. “A” D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI AI SENSI DELLA O.P.C.M. N.3362 DEL 08.07.2004 E S.M.I. – CIG: Z5329F8940</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AREA GIOCO SCUOLA INFANZIA DI PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.050,00– CIG ZA929F83FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UNA CABINA DOCCIA E ALTRI ARREDI PER LA  R.S.A. “CELLAI DONATI BARCHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00 - CIG.Z1429E34B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG.ZBE29FB7BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.501,00 - CIG.ZEF29FE743</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MARCIAPIEDE IN VIALE G. MARCONI PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CHERICI ROSSANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 634,40 - CIG: Z1929FBF3B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RUOLO PRINCIPALE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO EDUCATIVO IN FAVORE DI PORTATORE DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/82020 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DR.SSA VALENTINA VITICCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI L'HORME (FRANCIA) - INCONTRO 4-6 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO RENAULT SCENIC TARGATO CE332DK - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.280,01 - CIG. ZEB2A04354</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO DF220BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.Z582A03A1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCASSI RELATIVI AL RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 CON ACCERTAMENTO DI SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.586,00 - CIG. Z542A077C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO PER CALDAIA A BIOMASSE - DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.676,88 - CIG.ZE2255735E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER DUE CALDAIE A BIOMASSE PER IL PERIODO DI DUE ANNI. PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A), AGGIUDICAZIONE ART.95 C. 4 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI O.E. INTERESSATI. CIG: Z0629B887F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA SANDRA DI GAVILLI SANDRA DI CASCIA REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 4 DEL 2/10/2019 - INTEGRAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 41/2005, DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) “O.A.M.I. CASA SERENA” CON SEDE IN PIAN DI SCO’, PIAZZA A. MORO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA SUSANNA DI NERI ELISABETTA DI MATASSINO (FIGLINE INCISA V.NO) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.348,69  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z622A1186C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.293,93  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z202A1145C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL CON SEDE IN  MAGLIE (LE) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.063,46 - CIG: ZE82A0ED1F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LEVERAGGIO CAMBIO CON SOSTITUZIONE BOCCOLE ALLA FIAT PUNTO TARGATA AP188HB - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 61,00 - CIG.ZE02A0D856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE  DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’ – AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL’ING. GIANCARLO TEDESCHI - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.015,04  – CIG. 8055873CB1- CUP. E39H19000310001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALZAVETRO E MANOMETRO PRESSIONE GRU  ALL'IVECO DAILY TARGATO DB793HD -  AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.576,16 - CIG.ZC22A15E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD - IMPEGNO DI SPESA DI €. 509,72 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZC92A1286B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCATOLA GUIDA CON SOSTITUZIONE BRACCETTI E SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE E POMPA ACQUA ALL'AUTOMEZZO RENAULT SCENIC TARGATO CE332DK - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.694,18 - CIG.Z702A0DB7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTROVENTOLA RADIATORE ALLA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 48,80 - CIG.Z4F2A0D392</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 6 PANCHINE  – AFFIDAMENTO  DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.908,21 - CIG: Z3D2A15AED -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 CONFEZIONI CIASCUNA DA N.2 CARTUCCE ML 42 PER AFFRANCATRICE POST BASE 30 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RIDUTTORE DEL CESTELLO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE TARGATA DK004YH -  AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.268,40 - CIG.Z992A1630E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TIPPER TARGATO CX939NJ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.ZBC2A17069</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DEL C. 961, ART. 1, LEGGE 145/2018, DEI MUTUI CONCESSI DA CASSA DD.PP. SPA E TRASFERITI AL MEF (RIF. ART. 5, COMMI 1 E 3, D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO CON L. 326/2003) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI PIANDISCO' - II STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE LISTE, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  CIG: 7152588656  - CUP E33D15001930004 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2019 - COSTITUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO CHANNEL SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS 698/97 A SUPPORTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, PROTOCOLLO E URP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €. 275,72 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z752A1EA76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI FORMATIVI "VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA, RESPONSABILITA’, SANZIONI EDILIZIE, AMMINISTRATIVE, PENALI” E “LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI E LA SANATORIA EDILIZIA” - IMPEGNO DI SPESA DI €. 328,00 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2019 – 31/12/2022 -  INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 77686626AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER DUE CALDAIE A BIOMASSE PER IL PERIODO DI DUE ANNI. CIG: Z0629B887F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA E SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS  - IMPEGNO CONTRIBUTO CODICI CIG ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.  4.880,00- CIG: Z192A3339D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E CASTELFRANCO PIANDISCO' PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA NOMINA DEI MEMBRI PER LA COMMISSIONE COMUNALE  PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016 PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO_TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE VIALE ALCIDE DE GASPERI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA  DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE SS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 664,90  - CIG: Z362A33C69  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PROIETTORI  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.&amp;G.SRL CON SEDE IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 899,63 - CIG: ZF12A397FE  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI AI SENSI DELLA O.P.C.M. N.3362 DEL 08.07.2004 E S.M.I. CIG: Z5329F8940</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.  818,62- CIG: ZED2A31097  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PNEUMATICO AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO IN USO AL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.C.P. GOMME S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 - CIG: Z1A2A42128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - SOC. CENTRO PLURISERVIZI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.32/2002 - DPGR N.536/2018 - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA NOMINA DEI MEMBRI PER LA COMMISSIONE COMUNALE  PER IL PAESAGGIO -INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.21 DEL 18/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DEGLI ELEMENTI SECONDARI (CONTROSOFFITTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA  - AFFIDAMENTO ING. ALESSANDRO BARTOLINI  DI PORRENA STAZIONE (AR)   - IMPEGNO DI SPESA DI €. 170,00 - CIG: Z682A4304C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI ULTIMO TRIMESTRE 2012_ENTE 00843 COMUNE DI PIAN DI SCO' E ENTE 00837 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA_ AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCÒ, LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA MICKEY MOUSE S.N.C. DI CASELLI  S.&amp; C. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MAINTENANCE PLAN AUTODESK (ANNO 2020) TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERSIANE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' E FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER PANCHINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.720,60 - CIG: Z012A569BD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PROGETTO EX FILARMONICA DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO INCARICO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI PESCIULLESI - TATINI TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.376,00 - CIG: ZB32A10AF5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE DI IMBIANCATURA SPOGLIATOI A SERVIZIO CAMPI DA TENNIS – INCARICO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 - CIG. Z6B28A1E13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.027,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL VOLUME "AMMINISTRARE E COMUNICARE" - DITTA GRUPPO GASPARI DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA DI € 52,00 - CIG Z112A5E5AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2019/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 18 VENTILCONVETTORI A PARETE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.T.I.S. SOC. COOP. DI SIENA (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.677,32 - CIG: ZD12A62820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - RENDICONTO SPESE PERIODO SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO' –  DETERMINA A CONTRARRE –  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  GF RESTAURI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 49.249,22 - CIG. 80702851DD - CUP. E39H19000310001.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.7.712.50 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00 - CIG.Z2F2A682C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 229,54 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG. Z1F2A6FDEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI  UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA –  DETERMINA A CONTRARRE –  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B.M.B. SRL, CON SEDE LEGALE IN FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €.15.563,74  - CIG. 80804126EC - CUP. E39J19000590001.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE AMERICANE - CIG ZA92A7212B - SOC. GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 374/2019 - CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO "NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMATURA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (PU) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00  - CIG: Z982A683A2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSONORIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA EDILE SORDI AMEDEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.074,00 - CIG: Z5429D111E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE PROPOSTI DA PROZZO ANTONIO, PROZZO GINO E DE MARIA PAOLINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 - CIG Z6B2A7C1EC- DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 AMERICANE NEL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA ARC EN CIEL S.C.R.L.-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.075,60 - CIG. ZA22A67A90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B), AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 C.9-BIS DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 - CIG: 8029992F03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME AFFERENTI ALLA MANCATA APPROVAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIOINE LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI  (PT)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 371,25  - CIG: Z922A73C4E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER - CIG ZA62A8438F- PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA POSTE ITALIANE SPA STAMPATI PER RACCOMANDATE A/R E ATTI GIUDIZIARI_CIG ZF52A88AF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: GENNAIO - MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2019-2020 - DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017 PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO_TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP"- IMPIEGO DELLA  PERSONA INDIVIDUATA PER IL PERIODO DAL 11/11/2019 AL 10/05/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN BAMBINO AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.233,02 - CIG.ZDB2A7949D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE "PROGETTO TEATRO A MERENDA" - STAGIONE 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 319 DEL 29/10/2019 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI  N. 18 VENTILCONVETTORI A PARETE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.T.I.S. SOC. COOP. DI SIENA (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.677,32 - CIG: ZD12A62820”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MAGGIO - GIUNGNO 2019 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIANDISCO'. INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) E ART. 63 D.LGS. 50/2016, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 7594140, CIG: 8096552E10, CUP: E31E13000290006, CPV: 45212330-8 (LAVORI DI COSTRUZIONE DI BIBLIOTECHE). DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA DI FAELLA  – INCARICO ALL’ING. LUCIANO DELLA LENA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.318,62 - CIG.Z032A5A711</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DEL FONDO PETER RUSSELL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 - CIG. Z392A88D21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.235,46 - CIG.ZE02A769D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE A SERVIZIO DELLA PALESTRA, SCUOLA MATERNA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI FAELLA  - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.715,72 - CIG: Z7A2A80B94  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI RADIATORI ESISTENTI NELLA SEDE COMUALE DI PIAN DI SCO' E INSTALLAZIONE DI VENTILCONVETTORI A PARETE -  AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA CORTI FABIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.392,00  - CIG: Z0D2A64C85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 720,78 - CIG: Z352A85B07 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE SISMICHE E STATICHE PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO’ – INCARICO AL GEOL. CARLO STADERINI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 816,00 - CIG.ZEE2A7BFF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA DITTA IBT PROSPEZIONI S.A.S. DI ALBERTO LOTTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 969,90 - CIG. ZC12A89750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DELLA LAMA - AFFIDAMENTO LAVORO  DITTA TOZZI S.R.L.S  DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00 - CIG: ZE62A889C1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI PIANTE IN AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI € 865,64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO INTONACO CIMITERO COMUNALE DI CERTIGNANO - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CHERICI ROSSANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 665,00 - CIG: ZB72A7200A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.146,40 - CIG.ZEB2A83CAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE BISOGNOSE, ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAD26EE3AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.037,00 - CIG.Z312A88AF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER L' APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE AI SENSI  DELL'ART.74 DELLA L.R. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RADIATORE RISCALDAMENTO INTERNO DELLA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 323,30 - CIG. Z7B2A96303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALCOMITATO DELLA "RETE DEI COMUNI LAPIRIANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – INCARICO ALLA MAZZONI FERRO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 61,00 – CIG Z082AA692D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PROIETTORI A LED - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA SPA CON SEDE A EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.098,07 - CIG: Z7A2AA6E69 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTALENA GIARDINI SAN SATURNY A CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA EDILGREEN - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.037,00 – CIG Z8D2A9C7F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2019 – 31/12/2022 -  APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, MODULISTICA ED ELENCO OPERATORI ECONOMINI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI  (PT) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.450,37  - CIG: ZF22AAE7FA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA LEAR S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CARTA PER FOTOCOPIE DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” PER L'A.S. 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA CIPRESSI CIMITERO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’  (AR) -IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 -  CIG: ZF72A86819 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 74 DELLA L.R. 65/2014 E DELL’ART. 7 DEL DPGR 63/R/2016 PRESENTATO DAL SIG. BAO TIZIANO IN QUALITA’ DI TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA “LA VALLE DI BAO TIZIANO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI ALFA CONSULENZE SRL DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE RAGIONERIA_IMPEGNO DI SPESA_CIG Z082AB0FDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 662,67  - CIG: ZAB2AB5643 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO AL SIG. SILVIO BRESSAN -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 125,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DEI FRENI AL GASOLONE TARGATO BG175TB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 329,41  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z752AC11AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  610,00 - CIG. Z072AD1C23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TRASPORTI SCOLASTICI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON DECORRENZA DAL 01.01.2020 PER CINQUE ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORMULARI  NUMERATI PER TRASPORTO  RIFIUTI   - IMPEGNO DI SPESA DITTA SFORAZZINI ANITA SNC  DI MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA UNO DUE E TRE DI ESPOSITO MARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MIUR - SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNO PER DUE CALDAIE A BIOMASSE PERIODO DUE ANNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z0629B887F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B), AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 C.9-BIS DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPSTA D’AGGIUDICAZIONE - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. PICCIOLI SIMONE DAL 02/12/2019 AL 01/06/2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE IN FAVORE DEGLI UTENTI PER FASCIE DI ISEE - A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITTI DA SOC. CENTRO PLURISERVIZI SPA PERIODO ANNO EDUCATIVO 2018-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’- IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.708,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG: Z492AB894E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.302,28 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €.136,95 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZB22AEA455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE AD ALTRI ENTI PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Messo Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SERVIZIO CAREPACK HP POST WARRANTY PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €.521,04 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z202AF82C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MIUR ANNO - SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TACHIGRAFO ALL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.708,82 - CIG.Z242AF81E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2019 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I0000281 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 720,00 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – INCARICO ALLA COOP. SPIGA DI GRANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 664,90 – CIG ZDD2AFC07E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIANDISCO'“, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. C-BIS) E ART.63 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 C.9-BIS E 95 C.4 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, MODELLI ED ELENCO O.E. INVITATI A GARA - CIG: 8096552E10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA EVENTI METEO DEL 16 E 17 NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE DEL SENTIERO C.A.I. N. 51 - DELL'ACQUA ZOLFINA - CIG: ZEE265E0E4 - APPROVAZIONE PRIMO S.A.L., STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.798,64 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €.195,26 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZEB2AF877A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 133 DEL 02/05/2019 AVENTE AD OGGETTO "PULIZIE STRAORDINARIE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA ASSO DI DINI FILIPPO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.001,60 - CIG. ZB4281492E"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 28.753,69 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (PRATICA N. CSP1994_10750),  PIAN DI SCO' (PRATICA N. I0800191)  E FAELLA  (PRATICA N. CSP2000_00711) - ANNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 696,98  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-PROROGA DAL 01.01.2020 AL 31/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO - FINE PERIODO DI PROVA ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO VERDI GIULIA  CAT. D- D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA MARZOCCO SAN GIOVANNI V.NO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LINEA ACQUA  A SERVIZIO DELLA UTA DELLA PALESTRA COMUNALE DI FAELLA  - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.904,40 - CIG: ZBA2B0773B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>STASATURA TUBAZIONE BAGNO PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA VALDARNO SPURGHI - IMPEGNO DI SPESA DI €.146,40 – CIG Z482B2941E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OPERE DA FABBRO  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 524,60  - CIG: Z1E2AE39C5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENO IN LOC. SAN MINIATO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.687,01- CIG. Z21269FC96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA FALSINI LORENZO DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00  - CIG.ZE52826AE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  DITTA CTS ELECTRONICS SNC  DI CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 146,40 - CIG:  ZD72B23456  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON L. MILANI” COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE "E' NATALE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E STASATURA CADITOIE STRADALI  PARCHEGGIO VIA MARTIN LUTHER KING IN  PIAN DI SCO' – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 346,50 - CIG: Z272B21882 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIATTAFORMA  AEREA TARGATA DK004YH  - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,00 - CIG: Z5A2B26210 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CINGHIE, TENDICINGHIA E BATTERIA ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.805,72 - CIG.ZEF2B28F20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E MODIFICA STRUTTURALE VETRATA  INGRESSO SALA CONSIGLIO DI PIAN DI SCO' -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  E VETRERIA G.S SNC DI TORRITA DI SIENA  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.379,00  - CIG: ZCB2ADAE1C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI RADIATORI ESISTENTI E INSTALLAZIONE DI VENTILCONVETTORI A PARETE  NELLA SEDE COMUNALE DI PIAN DI SCO'-  AFFIDAMENTO LAVORI EDILI  ALLA DITTA CALCINAI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00  - CIG: Z862AF6F32 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI ALL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.397,91  – CIG. ZA32B0F07E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 568,52 IN FAVORE DELLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI SRL DI REGGELLO (FI) - CIG: Z622B2B2A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE E DI  ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 915,00 - CIG.Z2F2A682C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE_CIG: ZB72B36E49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUSILI PER RSA CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.725,00 - CIG:ZB32B2C396</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2019 – 31/12/2022 -  NOMINA COMMISSIONE GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA). CPV: 66510000-8 (SERVIZI ASSICURATIVI), CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE E STABILE AL RUP E PRECONTENZIOSO, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 9 ED 11 E DELL’ART. 17, COMMA 1 LETT. D) NN. 2 E 5 DEL D.LGS 50 DEL 2016 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORMA CLAVIS PER OPERATORI BIBLIOTECA COMUNALE - RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCÒ, LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' RELATIVO ALL'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO AL SIG. GIACOMO DONATO – INCARICO ALL’AUTOCAROZZERIA POGGESI SNC -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,37 - CIG: Z7E2AC7432</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2019 – 31/12/2022 -  AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA). CPV: 66510000-8 (SERVIZI ASSICURATIVI), CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA D’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI DELLA QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI PER SOPPRESSIONE DEL FONDO MOBILITA' SEGRETARI (EX AGES ART. 7,C.31 SEXIES, D.L. 78/10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNESSI RSA CASTELFRANCO DI SOPRA VIA ROMA – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA CALCINAI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.382,39 - CIG. Z012B4936A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 901.006,68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2019 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA DESTINATA A IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA' CASPRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE  PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE  PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONTANELLI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA AFFINATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI PER SERVIZI MENSA, TRASPORTO E DOPO SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE ANNUO DI AREZZO CASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA IMPEGNO DI SPESA  NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  ANNUALE 2019 PARTECIPAZIONE ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE - IMPEGNO DI SPESA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE IN FAVORE DEGLI UTENTI PER FASCIE DI ISEE - A.S. 2019/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO P.I.P.P.I. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GIUGNO 2019-DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS), E 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO'“, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ALLEGATI E PROPOSTA DAGGIUDICAZIONE - CIG: 8096552E10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNO PER DUE CALDAIE A BIOMASSE -  DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 -  CIG: Z0629B887F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI EVENTI METEO DEL 05/11/2019 - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO SRL -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.049,20 - CIG: - Z102B5626A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANONI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART.15 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ PRESENTATO IN DATA 24/10/2019 PROT. 14815 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AVVERSO AL RICORSO E A RICHIEDERE LA TRASPOSIZIONE DAVANTI AL TAR TOSCANA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PATROCINIO LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LODE 2019 - QUOTA  PARTECIPAZIONE ANNUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI UBICATA IN LOCALITA' TEGOLAIA NEL COMUNE DI CAVRIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE A SUPPORTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO DELL'AREA EX FILARMONICA A PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA  - IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO FONTANELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER I GIARDINI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOLZHOF DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.969,74 - CIG. ZAF2B5F824.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 157,00 - CIG.Z1429E34B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.360,00 - CIG:Z112B60A58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 2 VETRI CAMERA A PROTEZIONE DEL POZZO SITO IN PIAZZA V. EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VETRERIA G.S SNC DI TORRITA DI SIENA  (SI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00  - CIG: Z982B595C7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,70 - CIG.Z2F2A682C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE FRANA IN LOC. IL FRATINO – EVENTI METEO DEL 16 E 17/11/2019 - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA GONNELLI FILIPPO -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.462,46 - CIG: - Z7E2B4D671</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI DELLA BIBLIOTECA DI CASTELFRANCO DI SOPRA, DELLA SCUOLA DI MUSICA E DEGLI SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 585,60 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - CIG: Z6625D2701-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  CIG.ZEB2A83CAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GENERATORE DI CALORE PENSILE ALLA PALESTRA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.098,80 - CIG: Z5C2A8A159</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AREA GIOCO SAN SATURNY A CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €.3.538,00 – INCARICO ALLA DITTA EDILGREEN – CIG Z0D2B040C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.726,40 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 77686626AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE QUOTA SPETTANTE ANNO 2019-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 45,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' CADITOIE STRADALI IN VIALE TRENTO E TRIESTE A CASTELFRANCO DI SOPRA -  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CALCINAI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.109,38  - CIG: ZBE2AF7E4A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PROTEZIONI ANTIURTO PER LA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA DITTA CODEX SRL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.732,40 – CIG Z442B48DF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' E CADITOIE STRADALI TERRITORIO COMUNALE – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 346,50 - CIG: Z922B671BF  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.070,00 - CIG.Z312A88AF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ CON PROCEDURA NEGOZIATA  PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2° L. “B” DEL D.LGS. N. 50/2016 – CUP:E36G18001460004, CIG:8161070802.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA, PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2° L. “B” DEL D.LGS. N. 50/2016 – CUP: E33D18000470006, CIG: 8161204697.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO INFORTUNI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ALLA SOCIETA' UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI BOLOGNA - CIG. 810810189B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI UN NUOVO FONTANELLO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA LISCIA E GASSATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GRAFICO CARTA DEI SENTIERI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AL CIMITERO DI FAELLA – INCARICO ALLA DITTA CA.GI.-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.684,00 - CIG. Z302B60DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.675,96 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GENERATORI DI CALORE PENSILE ALLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA POPPOLO DI ORTICHI RICCARDO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.893,82 - CIG: Z522B0F32C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE COMUNALI - LIBRERIA LA PAROLA OPERA SAN ROMOLO DI FIGLINE VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE, RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2° L. “B” DEL D.LGS. N. 50/2016 – CUP:E38E17000090005 , CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA- CIG ZAD26EE3AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI IN LOC. CASPRI A CASTELFRANCO DI SOPRA ED IN LOC. MONTALPERO A PIAN DI SCO’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M. MODIFICHE S.R.L. UNIPERSONALE DI ROSA' (VI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.2.687,66  - CIG:Z822B685F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA – AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  ALL’ING. STEFANO TATINI  CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA V.NO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.903,20  – CIG: ZE42B64C0A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA – AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ALL’ARCH. CRISTIANA PESCIULLESI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA V.NO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.4.440,80  – CIG: Z352B6307B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TRATTO DI SCARPATA LUNGO STRADA COMUNALE DELLA GHIACCIAIA IN PROSSIMITA' DELLA LOC. MONTI - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,00 - CIG: ZD62B68609 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA  -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG:Z5C2B5F852 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.300,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN APPALTO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO ANNESSO - PROROGA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA  IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 660,02 IN FAVORE DITTA REMAS ANTINCENDIO SRL DI AREZZO - CIG: Z9F2B6D360 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO VENTILCONVETTORI NEL PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO' E INTERVENTI VARI EDIFICI PUBBLICI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.543,30 - CIG:ZA32B6C3C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE GASOLONE TARGATO BG175TB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.Z262B6C75A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 394/2019 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA STRUMENTALI CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/01/2020 AL 31/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 395/2019 - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRAPSORTO SCOLASTICO PER ILPERIODO 01/01/2020 - 31/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO ' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 927,20 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG: Z472B711F0  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS.I. - ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL DI CANICATTÌ (AG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 561,20 - CIG:ZB82B6DE09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILMARKET  SRL DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 - CIG: ZCD2B70217 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA  DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00  - CIG:ZF32B73E56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG.ZDF2B72D2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 - CIG. Z3F2B745B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 - CIG. Z522B74106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.728,45 - CIG:  Z0A2B71EE9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00  - CIG:Z792B73ADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 - CIG.Z072B72BD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG:Z562B726A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER L'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.268,64 - CIG.ZA72B75FC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - CIG.ZB02B7D4EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.366,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. ZD82B7B394</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,00 - CIG. Z512B769EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 - CIG:ZA02B7DD5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE AD ALTRI ENTI PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Messo Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020 - SOC. CENTRO PLURISERVIZI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 - CIG.Z732B7DA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'APE 50 TARGATA X5N67B – IMPEGNO DI SPESA DI €. 146,40 IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) - CIG. Z9E2B7DADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG Z372B7DA8B - IRIDEITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMPILAZIONE MODELLI SOSE QUESTIONARIO UNICO 2019 CIG Z742B7182F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE  – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’  (AR) -IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.928,00 -  CIG: ZF62B80824 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA FALSINI LORENZO DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00  - CIG. ZF52B8CFE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO2019/2020- PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  2.000,00 - CIG.ZA92B7E4AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE SIT DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2020-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE DEL MEZZO TATA 4X4 XENON TARGATO  EA911RJ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 319,91 - CIG.Z8A2B6CDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL  CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ STRUMENTALI CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 – 31 LUGLIO 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z.  PER L'ANNO EDUCATICO 2019/2020 AL COMUNE CAPOFILA DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E RILEGATURA LISTA DI LEVA ANNO 2002-IMPEGNO DI €. 793,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI NOTEBOOK E STAMPANTI LASER - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AUSILI ORTOPEDICI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CANONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA OSPITE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO AD APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.Z502B94145</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 956,48 - CIG: Z552B8ED51-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN BAMBINO AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER IL  SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CON PROCEDURA ENTRATEL F24 EP ANNO 2020- IMPEGNO DI SPESA CIG.Z022BB815A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI PER DISABILITA' - DITTA ORTOPEDIA MENICALLI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA DUEMME DI SAN GIOVANNI V.NO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 90.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO TELEMATICO FILE PER SPESE E RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA, CENTRALI TELEFONICHE E SERVIZI DI HOSTING PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEI SERVIZI SOCIALI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 27.763,89  - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEDE OPERATIVA TERRITORIALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - EX ART. 56 - QUINQUIES CCNL 21/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA V.M. DI VECCHI GIAN CARLO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 - CIG.Z322BB76C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORDI AMEDEO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG:Z972B8D7E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SISTI PREFABBRICATI SRL DI CAVRIGIA  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 358,97 - CIG: ZDE2BB025C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - CIG.Z682B7EE9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI UFFICIO LAVORI PUBBLICI  BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI ALFA CONSULENZE SRL DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE RAGIONERIA - RISORSE UMANE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z432BD0387</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - SOMMA URGENZA -  AFFIDAMENTO LAVORO  DITTA CTS ELECTRONICS SNC DI CANNARA (PG)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.024,80 - CIG: Z092BB4E4B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MICHELANGELO BUONARROTI E IN VIA LEONARDO DA VINCI IN LOC. MATASSINO –  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B.M.B. SRL CON SEDE LEGALE IN FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €.3.172,00  - CIG:   ZD92BB67F6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 DECESPUGLIATORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,00 - CIG: Z2B2BBF93C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCALA AEREA TARGATA FIM07720  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. Z272BCD5BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  EDILMARKET SRL  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00  - CIG: Z972BC31CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' – AFFIDAMENTO DITTA GHEZZI MARCO DI REGGELLO (FI) -IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.757,60 -  CIG: Z9F2B8AEE7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': INCENDIO, RCT/RCO,  RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, RCA - LIBRO MATRICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI BACK OFFICE PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI "ALDO MERLINI" E "ILARIA ALPI" - IMPEGNO D SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PART-TIME E DETERMINATO DI NR. 1 ADDETTO UFFICIO STAFF CAT. D/D1 CON DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO 2020 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO, AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA  PRIMO SEMESTRE 2020 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - A.S. 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RSA CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICCARDO UGOLINI DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.525,00 - CIG: Z602BBC5D4  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,50 - CIG: Z072BC8781 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 70-QUINQUIES)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.12.145,20 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI- PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA (INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016), AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B), AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 C.9-BIS DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DOCUMENTI, MODULISTICA DELLA PROCEDURA DI GARA ED ELENCO O.E. IDONEI AVENTI MANIFESTATO D’INTERESSE – CUP: E33D18000470006, CIG: 8161204697.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.700,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 77686626AF E 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOCCOLE DELLA BIELLA DEL MOTORE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 829,60 - CIG.ZC62BE490E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - BABYLON, AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO ECONOMICO ED ALLEGATI PER GLI ESERCIZI 2019, 2020 E 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER L'IVECO DAILY TARGATO AY582FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.195,20 - CIG.Z272BDA695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 40.000,00 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG:ZDF2BA7571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLO' TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.154,21 - CIG.ZA22BE23E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - CIG ZF12BEA50B - PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 74 DELLA L.R. 65/2014 E DELL’ART. 7 DEL DPGR 63/R/2016 PRESENTATO DAL SIG. BIANCO RAFFAELE IN QUALITA’ DI TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA “BIANCO RAFFAELE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART.70 QUINQUIES DEL CCNL  COME DISCIPLINATE DALL'ART.25 DEL  CONTRATTO INTEGRATIVO -  INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE STESSE AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER I PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE SOMME NON EROGATE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2019/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018)  DAL 19 AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPRESSORE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA JANNI &amp; CESCHI SRL DI MASERA (VB) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 850,04 - CIG: Z892BD5DF8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NOMINA RESPONSABILI UFFICI, GRUPPI DI LAVORO, PROCEDIMENTI, MANEGGIO VALORI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCÒ, LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DEL SIG. UGOLINI SANDRO DAL 10/02/2020 AL 09/08/2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLI PERIODICI DI STABILITA’ DEI VERSANTI SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI E SCUOLA MEDIA SAN FILIPPO NERI A CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.015,00 IN FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA CGT CENTRO DI GEOTECNOLOGIE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG. ZA423CBC5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 -  NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA €.10.889,20 - CIG. 8200923FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CODICE CIG. DERIVATO  - DETERMINA N. 29 DEL 27/01/2020 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 90.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - LIQUIDAZIONE ANNI 2016/2017/2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LEVA DEL CAMBIO ALLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €. 457,50  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z6C2BF8FCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.867,85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - SPESE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE PER IL PERIODO DA GIUGNO 2019 A GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - SPESE PER RIMBORSO FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA TRAVEX SRL CON SEDE LEGALE IN PERUGIA (PG) - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL COMUNE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 2 ARUBA KEY PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE DI IMBIANCATURA UFFICI E AULA NEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 450,00 - CIG:ZB42BEE8EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA FUNZIONALITA' AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER EMISSIONE DOCMENTO DELLE SPESE DETRAIBILI SUL MODELLO 730 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: "MODIFICHE AGLI ART. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI" DEL 29.03.2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE A FILO CON TRAZIONE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.037,00 - CIG: ZEF2BEFAC9  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - PROROGA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E PARZIALE CORREZIONE DETERMINA N. GEN. 65/2020 E N. SETT. 4/2020 AVETNTE AD OGGETTO: " INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE: RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG  - LIQUIDAZIONE DEL PREMI0 ANNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE: INCENDIO-TUTELA LEGALE-RCT/RCO-INFORTUNI - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER I NUCLEI INSERITI NEL PROGETTO P.I.P.P.I. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PROGETTO EDUCATIVO KEY - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MAGGIO 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI DELLA GERMANIA - 16-21 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.380,00 - CIG:Z8F2C0BE66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA SIEPE CIMITERO COMUNALE DI PIAN DI SCÒ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 - CIG: Z982C0BDE2  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO IVA2020 E MODELLO DICHIARATIVO IRAP2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z2E2C0A732</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  2.000,00 - CIG.ZA92B7E4AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 22.500,00 - CIG. DERIVATO 78584516E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' – AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE ALLA DITTA LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.3.269,60 -  CIG: Z2B2C024F7  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORT-GIOCANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERATURE PIAZZETTA DI CERTIGNANO  – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’  (AR) -IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.318,00 -  CIG: Z4B2C07720 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PIANDISCO’ DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 882,00 - CIG:Z122C0C0FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 -  LIQUIDAZIONE DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 673,89  - CIG: Z432C18A71 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020  "STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ILARIA NALDINI PER REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PERIODO DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA – CIG. 80804126EC - CUP. E39J19000590001- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL CORRETTO APPROCCIO AL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020-IMPEGNO DI SPESA DI €.179,34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA E REGISTRO DI AUTOCONTROLLO PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MICHELANGELO MORONI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 333,06 - CIG:Z532C281E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 406/2020 - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI AI SENSI DELLA O.P.C.M. N.3362 DEL 08.07.2004 E S.M.I. CIG: Z5329F8940 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA SOC. TECNOINDAGINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GEL DISIFETTANTE SENZA ACQUA E SUPPORTO A PARETE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B-OFFICE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 272,30 - CIG: Z122C37437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.172,00 - CIG:ZAB2C00E99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE  PER LA GESTIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ CON PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B) E ART.63, AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 C.9-BIS E ART.95 C.4DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DOCUMENTI, MODULISTICA DELLA PROCEDURA DI GARA ED ELENCO O.E. – CUP: E36G18001460004, CIG:8161070802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - A.S. 2019-2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECHE COMUNALI - ANNUALITA' 2020 E 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE DEL SERVIZIO RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALLA SOC. LEXMEDIA DI ROMA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SVOLTE IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START, INERENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RSA “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LOC. VAGGIO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ITALSCAVI SRL TRAMITE PROCEDURA START -  IMPEGNO DI SPESA DI €.7.496,92  - CIG: ZA72C37FF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "SICRAWEB", APP MUNICIPIUM E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) PER GLI ANNI 2020-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPECIALE  "BORGHI MAGAZINE" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PROPOSTA AI SENSI DELL’ART.209 L.R. 65/2014, PERVENUTO IN DATA 19.09.2019, PROT. N. 12882, E AVENTE AD OGGETTO ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA PER OPERE IN RIFERIMENTO AD UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN VIA V. EMANUELE 147 LOC. FAELLA. RICHIEDENTI: CARILLO RUBINA, SALERNO MARIA LUISA E SALERNO ADRIANA. PROVVEDIMENTO DI PARZIALE RI-GETTO DELL’ISTANZA PROPOSTA AI SENSI DELL’ART. 209 DELLA L.R. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2018 E 31/12/2019 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO FINANZIARIO EROGATO DA ANCI TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’UTA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.642,12 - CIG: Z322BF5FD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA 3G  ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 135,42  - CIG: Z8E2C4EBD2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI  -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG:  ZAD2C46216 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2020 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2020 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI MIUR ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2019 - SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE II^ TRANCHE IN FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’ – CIG: 8055873CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GEL DISIFETTANTE SENZA ACQUA - AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA CAMPEDELLI DI SAN GIOVANNI V.NO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 202,50- CIG: Z612C5B56F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1^ S.A.L. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DI EURO 30.415,20, PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’, ALL’IMPRESA APPALTATRICE GF RESTAURI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) – CIG: 8055873CB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PROPOSTA AI SENSI DELL’ART.209 L.R. 65/2014, PERVENUTO IN DATA IN DATA 28/10/2019, PROT. GEN. N. 14890, E AVENTE AD OGGETTO ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA DI COSTRUZIONE EDILIZIA N.270 DEL 06/03/1972 "RESTAURO DI FABBRICATO IN LOCALITÀ QUERCIOLI. PROVVEDIMENTO DI PARZIALE RIGETTO DELL’ISTANZA PROPOSTA AI SENSI DELL’ART. 209 DELLA L.R. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – INCARICO ALLA COOP. SPIGA DI GRANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 664,90 – CIG Z0A2C5FD17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA LA PAROLA DI OPERA S.ROMOLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA FEDE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO DI ATTREZZATURA LUDICHE E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA DUCCI S.R.L. DI CHITIGNANO (AR) - CIG: Z5C2B5F852</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E PARZIALE CORREZIONE DETERMINA N. GEN. 72/2020 E N. SETT. 35/2020 AVENTE AD OGGETTO: " INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI UFFICIO LAVORI PUBBLICI  BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TECNICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA EDILE SORDI AMEDEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.636,00 - CIG: ZD22C65841 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-PROROGA DAL 01.04.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SOFTWARE PER SMART WORKING - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  MARINI PANDOLFI SPA CON SEDE LEGALE A PONTEDERA (PI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 493,74 - CIG: ZC52C6DA18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAN DI SCO' -  DITTA CTS ELECTRONICS SNC  DI CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00 - CIG:  Z262C6D57A  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ISTANZA RECLAMO/MEDIAZIONE E STESURA CONTRODEDUZIONI RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESENTATO IN COMMISSIONE TRIBUTRARIA PROVINCIALE DI AREZZO_STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASS.TI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 -IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PEF 2020 A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO VEGETAZIONE SULLA VIABILITA' COMUNALE E ARGINE ESTERNO DEL TORRENTE FAELLA  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 646,16 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B), AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 COMMA 9-BIS E 95, C.4° DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E33D18000470006, CIG: 8161204697.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZE CORTE DI APPELLO DI FIRENZE IN MERITO A PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DELL'ESTINTO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALLA SOC. LEXMEDIA DI ROMA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SVOLTE IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START, INERENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RSA “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 "CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019. DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGTRATO DI EDUCAZONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2019" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE RAPPORTI CON NIDI E PARITARIA PRIVATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG.Z5F2C7673E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.17, COMMA 6 BIS DEL DECRETO D.LGS.112 DEL 13.04.1999_ RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO (CODICE ENTE 19015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEI FILES DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 222 LEGGE FINANZIARIA 2010 RELATIVI AI BENI IMMOBILI – INCARICO ALLA DITTA GIES DI SAN MARINO – IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 – CIG Z502C7586A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL TAGLIAERBA BCS MODELLO MA.TRA. TARGATO AEH992 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)   -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 704,65 - CIG. ZE62C786BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 1 BOMBOLA GAS INDUSTRIALE PER LA SALDATRICE IN USO ALL’OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SAPIO  PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL DI MILANO  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475,80 - CIG. ZF92C77451</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE ATTI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE DALLA DITTA ETRURIA P.A.PER  € 236,68 CIG N. Z882C7CA89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA TARGA DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 767,87 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZA92C7C9A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO’ TARGA EL541SY - DITTA SIGICAR SRL  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 639,89 - CIG. Z6B2C7A358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 996,82 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z332C79E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ALTALENA CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M. MODIFICHE S.R.L. UNIPERSONALE DI ROSA' (VI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.2.053,56 - CIG:ZF92C75FBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE NELL’AIUOLE PRESENTI IN P.ZZA KENNEDY A FAELLA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.159,40 IN FAVORE DELLA DITTA GIARDINO DIVINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - CIG. Z832C7D8E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 910,12 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI) - CIG. Z012C7F882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NOTEBOOK - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO', FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME 18 ORE PER LA DIPENDENTE MATRICOLA NR.2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE LARA CANCIALLI A DECORRERE DAL 23.03.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER IL MESE DI MARZO 2020:PROROGA SCAVALCO DOTT.SSA ILARIA NALDINI DAL GIORNO 01/03/2020 AL GIORNO 10/03/2020 - REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA RITA MILANESCHI DAL GIORNO 11/03/2020 AL GIORNO 14/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2018 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 3.485,71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DI CONTI ANNO 2020 (01.01-24.02) DOTT. COLLANTONI PELIO FEDERICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/00 DEL 19/02/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ CON PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E36G18001460004, CIG:8161070802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 413/2020 -LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATORI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI  -  APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E MODULISTICA COMPLEMENTARE - CIG:  ZAD2C46216 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SULLA RETE DATI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA E SCUOLA PRIMARIA DI PIANDISCO’ -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.772,66- CIG:ZE92C8A3DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZA ANNUALE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL PLUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO PER FORNITURA E GESTIONE DEL NUOVO FONTANELLO PER LA PINETA DEI FOSSI A CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA CAUSA INFEZIONE DA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' DELL’INCARICO DI TRASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO DI SPESA E FARMACI A PERSONE FRAGILI E/O SOLE - #IOSTOACASA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ANCI TOSCANA“GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 164,00 - CIG. ZCD2C8CB63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO - MODIFICHE SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN FORZA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 18/12/2018 - VARIANTE AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA L.R. 35/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2020 - COMMISSIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI MARZO 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNESSI RSA CASTELFRANCO DI SOPRA VIA ROMA - APPROVAZIONE CONTABILTA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CIG. Z012B4936A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA INDIVIDUALE GUADAGNO PORFIDI DEL GEOMETRA GUADAGNO GAETANO DI BASCOREALE (NA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 (25.02.2020 - 31.12.2020) DOTT. CARLO LAZZARINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE  DI TRASCRIZIONE  AUDIO IN DIGITALE (WORD) DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z702C99E9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI CAMPIANO - RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E DI TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE SANITARIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICCIERI E CAPPELLI SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.880,00- CIG: Z352C9D25D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDC2C99E4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA OPERATORE DEL TERZO SETTORE  PER LA GESTIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE 2020 - AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON LOGO DEL COMUNE PER SPEDIZIONI E CORRISPONDENZA DALLA AZIENDA GRAFICHE E.GASPARI SRL CIG. Z152CA6A89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA IMPEGNO DI SPESA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO L.SU. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, TOPONOMASTICA, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO URP E RELAZIONI ESTERNE" - IMPIEGO DELLA PERSONA INDIVIDUATA PER IL PERIODO DALL'11/05/2020 FINO ALL' 11/08/2020 - BENE GABRIELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE RIFERIMENTO MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO TARGATO AP928GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.269,20 IN FAVORE DELLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG. Z382C80173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ PER FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - RIMBORSO BUONI SPESA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – INCARICO ALLA MAZZONI FERRO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 61,00 – CIG Z532CADF41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2020- ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA - CIG Z612C863C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI, ASFALTATURA STRADE E ALTRE OPERE COMPLEMENTARI - CONTRATTO D’APPALTO TRA CO.GE.A S.R.L.S. E UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (AR) - REP. N. 227 DEL 29 APRILE 2019- CIG N. 77517377BB – CUP N. H36G1700077004. AVVISO DEL PROCEDIMENTO DI RECESSO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L. 241 DEL 1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG:Z562B726A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. Z3F2B745B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT FIORINO TARGATO BC386JZ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. Z322CB9492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  MARINI PANDOLFI SPA CON SEDE LEGALE A PONTEDERA (PI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00 – CIG Z612C77778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  2.000,00 - CIG.Z7F2CB9F85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SESSIONI FORMATIVE SMART EDUCATION - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA POSTA SUL MEZZO TARGATO DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 902,13 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) - CIG.Z5C2CC129B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX FILARMONICA DI PIANDISCO’ – INCARICO AL GEOLOGO GIULIO MOSCARDI – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.122,00 CIG ZBD2CBAF40 – INCARICO AL LABORATORIO IGETECMA S.N.C.-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 727,43 – CIG Z582CBAF7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS DA BANCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL ART DI ANDREA LOVICU DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 469,70- CIG: Z282CC34A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI  EROGATO DA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLA GRU  MATRICOLA 06/200146/AR POSTA SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA C. &amp; G. DI CIARDI PIERO &amp; GIANI PAOLA  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 - CIG. Z572CC6980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROFARC DI MONTERONI D'ARBIA (SI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.819,87- CIG: Z092CCBE5E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING DELLA PROCEDURA BABYLON DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA DIREZIONE LAVORI E LE PROBLEMATICHE DI CANTIERE ALLA LUCE DEI PROVVEDIMENTI ANTI-COVID" - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DI SAN MINIATO (PI) - CIG: Z812CCCB1A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA EW674ES  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.ZD72CCD684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00  - CIG. ZD12CCD7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI, ASFALTATURA STRADE E ALTRE OPERE COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CO.GE.A. SRLS DI MONTAQUILA (IS) CIG:77517377BB CUP: H36G17000770004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI NR. 1 DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D/D1 CON DECORRENZA DAL 04/05/2020 AL 04/11/2020 PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “IL RUOLO DI ANAC, LE LINEE GUIDA, IL VALORE DI TASSATIVITA' DELLE LINEE GUIDA, LE COMUNICAZIONII COMPITI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “I COMPITI DEL DIRETTORE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MIUR II TRANCE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMINALE DI RILEVAMENTO PRESENZE TREXOM COSMO-TRE PER L'AUTORIMESSA DELLA SEDE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRI SENZA CONTATTO PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’ELETTRICA SPA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 312,32 - CIG:Z732CD40E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 2.082,00  IN FAVORE GEOMETRA SGAMBATO GIUSEPPE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -  3° ACCONTO - CIG.ZB52CC6E3F – CUP. H36G17000770004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 1.042,00  IN FAVORE DEL GEOMETRA  GIUSEPPE SGAMBATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - 2° ACCONTO - CIG. ZB92CC6E58 - CUP.  E36G18001460004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNO PER DUE CALDAIE A BIOMASSE -  DITTA BIO-CLIMA S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 22.500,00 -  CIG: Z0629B887F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019_ INTEGRAZIONE DETERMINA UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI N. 35 DEL 24.04.20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN NOTEBOOK MODELLO ASUS S512JP-EJ033T - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPORTO IN METALLO A MURO PER DISINFETTANTE  MANI PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1098,00 - CIG: ZD32CD94A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI AI SENSI DELLA O.P.C.M. N.3362 DEL 08.07.2004 E S.M.I. MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 L. “A” D.LGS 50/2016 PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCASSI  RUOLO PRINCIPALE ORDINARIO TOSAP ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RUOLO PRINCIPALE TOSAP ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.352,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019_ INTEGRAZIONE DETERMINA UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI N. 35 DEL 24.04.20 - ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA DI €.50.000,00 - CIG. DERIVATO 824940043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA DI €.10.000,00 - CIG. DERIVATO 8280285358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIA GROUP CORPORATE SRL CON SEDE IN PONTE ALLE ALPI (BL) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 574,62 - CIG: Z8E2CE2F93 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO ALLA SIG.RA MARIA CHIARA BUCCIANTI – INCARICO ALL’AUTOCAROZZERIA POGGESI SNC -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 245,92 - CIG:Z8C2CE05DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO INIPEC_IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2019 DITTA CELCOMMERCIALE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CONTRATTARE PER LA FORNITURA E CORRETTA POSA IN OPERA DI STACCIONATA CORTEN IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI - CIG:Z222C9053A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA -  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX FILARMONICA DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2019/2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DPI (IMBRACATURE E CORDINI)  - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA AUTOGAMMA SNC DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80 - CIG: Z672CF3F70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE BIBLIOTECHE COMUNALI PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSO DI FILIPPO DINI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80 - CIG: Z502CF3D29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. PICCIOLI SIMONE DAL 02/06/2020 AL 01/12/2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 31/03/2020 AL 31/03/2021- DITTA CEL NETWORK SRL -IMPEGNO DI SPESA DI € 916,66 CIG Z272CF6BF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 -RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DA AMMINISTRATORE  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OPERE DA FABBRO E RIPARAZIONE CANCELLO CARRABILE  PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 890,60  - CIG: Z322CF9624-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.6.813,13 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E RICARICA CONDIZIONATORE DEL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO IN USO AL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)   -  IMPEGNO DI SPESA DI €.308,51 - CIG. ZD92D0749E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ CON PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - CUP: E36G18001460004, CIG:8161070802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO DA CORRISPONDERE AI SENSI DELL'ART. 63 DL 18/2020 "CURA ITALIA" RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - RIMBORSO BUONI SPESA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - CIG Z3F2D0F8A7 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI - CIG: ZAD2C46216 - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA SRL CON SEDE LEGALE A SALERNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.470,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 139,15 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG. ZAE2D236D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  ALLA SOCIETA' IGEA COSTRUZIONI (ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’, APPROVAZIONE CONTABILITA’ STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 80702851DD – CUP E39H19000310001 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL’IMPRESA CAPACCI MARIO DEI F.LLI CAPACCI S.N.C. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA EMERGENZA COVID-19 POLIZIA MUNICIPALE MESI DI MARZO E APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E DL PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI E DELLA SCUOLA SECONDARIA A. DI CAMBIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALL’ING. ALESSIO PIETOSI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.500,00 – CIG .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  390,00 - CIG.ZA92B7E4AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016. AGGIUDICATI CON PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL’ EDILIZIA SAN GIORGIO SRL., CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - CUP: E33D18000470006, CIG: 8161204697.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “LE NOVITÀ OPERATIVE DEI TRIBUTI LOCALI DOPO IL “DECRETO RILANCIO” DEL 19 MAGGIO 2020” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE SALA DELLA GIUNTA COMUNALE DI PIANDISCO’ E SALA CONSILIARE DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSO DI FILIPPO DINI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00 - CIG:ZC92D278EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE VIALE ALDIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00- CIG: Z142D07863   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L., DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER IL COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN LOCLITA’ VAGGIO E TAPPETINI D’USURA IN VIA DEL MORO BIANCO, A SEGUITO DI RECESSO DEL CONTRATTO D’APPALTO CON LA SOCIETA' CO.GE.A. SRLS -  CIG:77517377BB CUP: H36G17000770004A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CIRCOLATORE  IMPIANTO TERMICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG: ZD42D0DB33 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERGOLATO IN LEGNO PER L’ASILO NIDO PICCINO PICCIO’- AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF DI TRENTO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.420,18 - CIG:ZC02D0F91B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO GESTIONE MASSIVA IMU TARI E TOSAP E GESTIONE CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE RIFERIMENTO MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS DA SCRIVANIA PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACRIL-PLAST SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.525,00- CIG: ZF42D28D59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE, A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.60 DEL 13/05/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. - BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO (PANCHINE E CESTINI) – AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA  DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.320,38 - CIG: Z652D11E59  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANCI TOSCANA PER POGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE" RIF. ANNI 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE  IMMOBILE COMUNALE – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 346,50  - CIG: Z5C2D4266A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA' PUBBLICA - LIQUIDAZIONE DI €. 29.483,81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG:ZDF2BA7571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA  L.A. SRL DI DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  259,86 - CIG: Z6E2D43221 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI IMMONDIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL DI PORCARI  (LU)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.435,54 - CIG: Z782D45C0B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  PIANTE IN VASO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALL'ORTO DI VAGGIO SOC.AGR. S.S DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  401,93 - CIG:  Z8C2D326B4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA OSPITE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE QUOTA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG ZC92D4B19B - IRIDEITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNOPOST SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 423/2020 -LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €.  500,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358  E DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE AREE GIOCO PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE MARGHERITA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.717,76 - CIG: Z732D4A922</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA FRANA LUNGO LA VECCHIA STRADA COMUNALE DEI POGGI IN LOC. CAPUZZANO – DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.001,20 - CIG: Z672D41AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER IL PERSONALE DELL’ENTE CHE SVOLGE MANSIONE DI AUTISTA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.650,00 - CIG:Z902C4D5CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LET. A) DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER L’ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.500,00 - CIG.Z7F2CB9F85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL POZZO DEL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREFOLONI S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 435,54 - CIG. ZF52D4FC37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI -  DETERMINA A CONTRARRE - CIG:  ZF72D4AC5B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOPHOS WEB ENDPOINT ADVANCED, WEB FILTERING VIRTUAL XG SOPHOS, WEB FILTER E ANTISPAM LIBRA ESVA, LICENZE VEEAM BACKUP E SERVIZIO CAREPACK HP PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER L’ANNO 2020 CIG: Z942D49F66 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG.Z152D48AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO DI DUE ALTALENE DOPPIE IN LOC. ONTANETO E CASPRI E PERGOLATO IN LEGNO ALL’ASILO NIDO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA DUCCI S.R.L. DI CHITIGNANO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.501,00 - CIG:ZCF2D42609</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG.Z732B7DA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPENSER E GEL IDROALCOLICO PER LE MANI DA INSTALLARE PRESSO I FONTANELLI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA – PROVE SUI MATERIALI LAPIDEI SEMILAVORATI/LAVORATI DA POSARE IN OPERA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.972,34 -  CIG: Z472D5935F - CUP: E33D17001940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA EMERGENZA COVID-19 POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE CORREZIONE DETERMINA N. GEN.351/2020 N. SETT.17/2020 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO DA CORRISPONDERE AI SENSI DELL'ART. 63 DL 18/2020 "CURA ITALIA" RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LICENZA ANNUALE GOTOMEETING  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA  AL GEOM. MATTEO MOSCADELLI CON STUDIO IN BUCINE (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.875,31  – CIG: ZC72D6917F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INCARICO ALL'ING. ALESSANDRO ROMEI - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.066,10 - CIG ZB92D68EB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INCARICO AL GEOLOGO GIANFRANCO BUCCIANTI - IMPEGNO DI SPESA DI € 893,76 CIG. ZB72D68C34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFFIATORE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 569,00 - CIG: ZBC2D650C3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI PER L’ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI  UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ORDINARIA E PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER L’ANNO 2020 - CIG: Z942D49F66 - APPROVAZIONE VERBALE, ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LET. A), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2020/21 - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA PER MOTIVI D'URGENZA ALL'ASSOCIAZIONE CONKARMA A.P.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER L’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. GABRIELE BENEDETTI DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR), PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO STRUTTURALE E DEPOSITO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA “PORTOS” - IMPEGNO DI SPESA DI €.634,40 -  CIG: ZEC2D656D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. DI MILANO PER INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E MURATURA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.269,20 – CIG:Z742D7317E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.931,65 IN FAVORE DEL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA -  CIG. Z8C2D77D93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  ALLA  SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016) - CUP: E36G18001460004, CIG:8161070802 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACCONTO TARI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA PER 3 ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI AREZZO -ACCONTO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA_CONVENZIONE ARUBA PEC PER FORNITURA CASELLE DI POSTA CERTIFICATA AI CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRATTORINO RASAERBA PROFESSIONALE  – AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA  DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 29.036,00 - CIG: Z1E2D68B2A  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME REDIGERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI"- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA ONLINE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2019 E PRIMO SEMESTRE 2020 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: “PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) E ANNESSO CENTRO DIURNO (C.D.) “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” – CIG: 8142792C85, DA ESPLETARSI CON GARA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA “ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA START</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPANTE AD AGHI MOD. EPSON LQ 2190 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 430/2020 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX FILARMONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE SUI TERRENI NELLE AREE INTERESSATE DALLE OPERE DELLA NUOVA VIABILITA' A VAGGIO IN FORZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI REGGELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2020/2021 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO IN POSSESSO DI PATENTE PER CONDUZIONE DI SCUOLABUS  A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 CON DECORRENZA DAL 03/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2020/21 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PROGETTO EDUCATIVO KEY - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA EMERGENZA COVID-19 POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' -  ANNO EDUCATIVO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE LISA DELL'OGNA A DECORRERE DAL 03.08.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE:DEMOGRAFICI-RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE-TECNICO-LAVORI PUBBLICI- AFFARI GENERALI -POLIZIA-COMMERCIO- MEMOWEB:IMPEGNO DI SPESA: Z7A2DBD47F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 433/2020 -LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E RICARICA CONDIZIONATORE TRATTORE LAMBORGHINI  TARGATO BG894Z DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO IN USO AL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 274,50 - CIG: Z4C2DB9CF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO: 18/03/2020-30/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILMARKET  SRL DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 - CIG: ZB22D9FA56  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00 - CIG.Z152D48AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ) - CUP:E36G18001460004, CIG:8161070802 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2016/2017/2018/2019 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO)  - IMPEGNO DI SPESA € 292,80 CIG Z812DC3191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE DEL SIG. UGOLINI SANDRO DAL 10/08/2020 AL 09/02/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €.  5.600,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.Z502B94145</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €.  650,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358  E DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA ACQUA E CINGHIE DI TRASMISSIONE AL TRATTORINO BCS  MODELLO MA.TRA. TARGATO AEH992  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 879,52 - CIG: Z5A2DCAF57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PIANDISCO’ DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 762,00 - CIG:Z652DC9CBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.7.801,03 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CORRETTA POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN CORTEN A CROCE DI SANT’ANDREA - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E DISCIPLINARE, ALLEGATI, MODULISTICA COMPLEMENTARE ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI AVENTI MENIFESTATO INTERESSE ED AMMESSI. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016: ART. 36, C. 2 LETT. A), CON IL CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 C.9-BIS E ART.95, C. 4 - CIG: Z222C9053A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLO' TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.158,60 - CIG.Z712DCA8CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA AL PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 128,10 - CIG. Z2D2DCA52C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN PIAN DI SCO' VIA DI  MONTECARELLI - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA  DITTA HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.144,33 - CIG: Z512DB2B97 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 6.839,60 ALLA DITTA VOLPINI E DONATI S.R.L. PER SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO/ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG: Z802D71E2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 CONFZIONI DA N. 2 CARTUCCIE CIASCUNA ML42 PER AFFRANCATRICI  POST BASE 30-CIGZ8F2DD42F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  ALLA  TRAVEX SRL CON SEDE LEGALE IN PERUGIA (PG) - ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 83 DELLA L.R. 65/2014 PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN LUOGO DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRANDA ZINCATA ACCESSO ANNESSO R.S.A. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEDI SERRAMENTI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.049,20 - CIG: ZE12DD67C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERO DI PIANDISCO’- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILE SORDI AMEDEO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 793,00 - CIG:Z892DDA55C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE AREE GIOCO PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE MARGHERITA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.610,40 - CIG:Z482DB5C26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE GRILLO TELAIO 693509 - AFFIDAMENTO ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 180,00 – CIG: ZA22DCB30F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI  -  APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E MODULISTICA COMPLEMENTARE - CIG:  ZF72D4AC5B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 295 DEL 08/10/2019 - INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL’ARCH. GIANCARLO TEDESCHI DELLO STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA SESTED DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  – CIG. 8055873CB1- CUP. E39H19000310001"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/21 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - GRADUATORIA PROVVISORIA DICHIARATA DEFINITIVA IN ASSENZA DI RICORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  NUCLEO DEL COMUNE DI PERGINE LATERINA INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - PROROGA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CENTRI ESTIVI "ESTATE RAGAZZI"  2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA DEL PRIMO SEMESTRE 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA  SECONDO SEMESTRE 2020 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  MINORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA A FAVORE DI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E MENSA DEI CENTRI ESTIVI "TROVAMICI" E "GIARDINO DEI FOLLETTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO DELL'AMBITO VALDARNO ARETINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE CAPOFILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MICRO-POMPA CLIMATIZZATORE DEL LOCALE CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO  ALLA DITTA TREFOLONI SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG:ZDF2BA7571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA TEKNO SERVICE SOC.COOP. DI PIETRAPERZIA (EN)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTAZIONI TARI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE, RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' - CUP.E38E17000090005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z3F2B745B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE RIFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2020 - CONSUMI IDRICI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE A DISTANZA SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG Z452DF62CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - CIG Z3F2DF6BF6 - PRINTER GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE  - LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 20.706,05  CIG:ZF02DD2249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP- IMPIEGO DELLA  PERSONA INDIVIDUATA PER IL PERIODO DAL 24/08/2020 AL 23/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CORRETTA POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN CORTEN A CROCE DI SANT’ANDREA. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG: Z222C9053A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TAPPO DEL MONOBLOCCO MOTORE E SOSTITUZIONE FRIZIONE ALLA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,00 - CIG. Z172DFAEA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.140,00 - CIG:ZD52DA31DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGEA COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA GESTIONE DI MPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA GESTIONE DI MPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI - INTERVENTI NON COMPRESI IN CONVENZIONE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 417,24 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - CIG: Z7F2CCA744 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE NELLE AULE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOTAL DRAPE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.732,38 - CIG: Z132DFDD9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILMARKET  SRL DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 - CIG: Z552E007E7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE  "LIBRINBORGO" SECONDA EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 -IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2020 - CONSUMI IDRICI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA S.K. EDIL SERVICE SRL DI REGGIO EMILIA (RE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG: ZF72D4AC5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEI POGGI - RESTITUZIONE SOMME AD ARTEA - AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>''EVENTO CULTURALE "LIBRINBORGO" DEL 27 AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORTECCIA DI PINO IN SACCHI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA  SOCIETA' AGRICOLA TRENTI VIVAI E PIANTE S.S.  DI  TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,20 - CIG: Z4F2D9A7C4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL DI PORCARI  (LU)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.435,54 - CIG: ZDD2E04AF4  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DR.SSA SILVIA GUERRINI PER LE ATTIVITA’ DI PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO L'OFFICINA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BIEMMEPI SRL DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 231,80  - CIG:Z0A2E0DA19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA (INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016), AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A), AFFIDAMENTO DIRETTO CON AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.36 C.9-BIS DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, MODULISTICA DELLA PROCEDURA ED ELENCO O.E. CUP: E37E20000010004, CIG: Z9E2E02E35, CPV 45454100-5 (LAVORI DI RESTAURO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE –   IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.344,44 - CIG:Z5C2E00EB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D, DI CUI 2 POSTI PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E N. 1 PRESSO IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO"  DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AL GEOM. SARRI DIEGO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.537,60 – CIG: ZE52E16E59 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SAN FILIPPO NERI"  DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AL GEOM. SARRI DIEGO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.806,40 – CIG: ZC02E16F29 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 481,52 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z502E1A450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 276,94 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG.ZC42E1AD07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 242,40 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZD22E1A9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GUARNIZIONI E REVISIONE PARZIALE DEL  MOTORE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF PER PERDITA DI OLIO – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.831,78 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI) - CIG. Z032E125AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - CUP:E36G18001460004, CIG:8161070802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €. 276,94 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI)  - CIG. Z4A2E1B93F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE IN LOC. PIANDISCO' - AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04  PER  UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE PULIZIE PER RIAPERTURA  DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA SUA CHIUSURA CAUSA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI FORNITURA SACCHETTI CARTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" - FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI  ESTIVE  2020. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER SUPPORTO AGLI EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 ARMATURE STRADALI A LED ALIMENTATE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO INTEGRATO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA L’ELETTRICA SPA DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.753,14 - CIG: Z842E21074</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 196 DEL 01/07/2020 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA TRATTORINO RASAERBA PROFESSIONALE  – AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA  DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 29.036,00 - CIG: Z1E2D68B2A " -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' PER LA PREVISIONE DI  UNA ROTATORIA ALL’INGRESSO SUD DI FAELLA E DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA L’ABITATO DI FAELLA E MONTALPERO, NONCHE' DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLE FASI PROGETTUALI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CATASTALE A SUPPORTO DELLE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI  DEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' E DELLE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI PER LA PREVISIONE DI  UNA ROTATORIA ALL’INGRESSO SUD DI FAELLA E DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA L’ABITATO DI FAELLA E MONTALPERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI  A SUPPORTO DELLE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI  DEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO'  E DELLE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI PER LA PREVISIONE DI  UNA ROTATORIA ALL’INGRESSO SUD DI FAELLA E DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA L’ABITATO DI FAELLA E MONTALPERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE IN VASO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA  SOCIETA' AGRICOLA TRENTI VIVAI E PIANTE S.S.  DI  TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 143,00 - CIG: ZA22E299F6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA, AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETTERA “B” D.LGS. 50/2016 E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE MINOR PREZZO ART. 36 C.9-BIS E ART. 95 C.4 D.LGS. 50/2016, SULLA PIATTAFORMA START.TOSCANA – DETERMINA A CONTRATTARE CONTRATTO A CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.795,81 – CUP: E36G20000200005 – CIG: 84229137B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFFIATORE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 625,09 - CIG: Z8B2E2850E   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CORRETTA POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN CORTEN A CROCE DI SANT’ANDREA. PROCEDURA CONCORRENZIALE SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA – AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORETTI WALTER SRL DI ALBIANO MAGRA (MS) - CIG: Z222C9053A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE "LIBRINBORGO" - EVENTO 11 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT.D - POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2018_TRASMISSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE_PROT.17128 08.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PULEGGIA ALTERNATORE DEL FIAT DOBLÒ TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 146,40 - CIG. Z9B2E38654</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70  – CIG. Z502E3D429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519,24  IN FAVORE DI BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE SULLA QUALITA' DELL'ACQUA EROGATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPENSER E LIQUIDO IGIENIZZANTE PER L CORRETTO UTILIZZO DEI FONTANELLI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04  PER  UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DISPOSITIVI PER DISINFEZIONE MANI  PER RIAPERTURA  DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA SUA CHIUSURA CAUSA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI CHIMICHE SUI TERRENI NELLE AREE INTERESSATE DALLE OPERE DELLA NUOVA VIABILITA' A VAGGIO IN FORZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI REGGELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITÀ PASSIVA IRAP PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018 DI CUI ALLA DETERMINA N. 119 DEL 05/12/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG ZD12118EEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE SEGGI PER COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (TERZO SETTORE) FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" E ALLA RELAIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI COMPLEMENTARI VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE DELLO STESSO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - PRIMO PERIODO 100 GIORNI A PARTIRE DAL 14-09-2020 –  DETERMINA A CONTRARRE –  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PITTI VIAGGI SRL, CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00  - CIG:Z802E4A436.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PROTEK S.R.L., CON SEDE LEGALE IN PONTASSIEVE (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 74 DELLA L.R. 65/2014 E DELL’ART. 7 DEL DPGR 63/R/2016 PRESENTATO DAL SIG. BASAGNI MARCO IN QUALITA’ DI TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA “IL SOGNO DI ADRIANA E MARCO SOC. AGR. S.S.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG Z472E4C6DA - IRIDEITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE "LIBRINBORGO"  SECONDA EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI EVENTO DEL 26 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALE E REFERENDUM POPOLARE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - MATERIALE PER AFFRANCATRICE FRONT OFFICE - ETICHETTE - CIG Z632E4D92F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICI A SUPPORTO DELLE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' PER LA PREVISIONE DI  UNA ROTATORIA ALL’INGRESSO SUD DI FAELLA E DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA L’ABITATO DI FAELLA E MONTALPERO, NONCHE' DEGLI STUDI IDRAULICI A SUPPORTO DELLE FASI PROGETTUALI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “TUTTE LE NOVITÀ E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA DELTATEC SRLS . DI  VILLA DI BRIANO  (CE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA N.V. COSTRUZIONI S.A.S. DI DANIELELENARCISI  DI FOLIGNO (PG).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA CORTIMPIANTI SAS DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.599,42  - CIG: Z812E075CF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.557,48 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - CIG: Z6625D2701-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.400,00  - CIG:Z792B73ADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.500,00 - CIG.Z5F2C7673E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA RECI  ZENEL DI REGGIO EMILIA (RE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA SCALA AEREA TARGATA DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 166,92 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI)  - CIG. Z6C2E52B07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE APP "MAP TO GO" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE "LIRBINBORGO" 2020 - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER SUPPORTO ALL'EVENTO DEL 26 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA FAELLA - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PIENO C.L. A DECORRERE DAL 01.10.2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 30.09.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG.Z152D48AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  NUCLEO DEL COMUNE DI BUCINE INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 IDRANTI SOPRASUOLO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE LEGALE IN CINISELLO BALSAMO (MI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.096,48 - CIG: Z092E58119 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO CHANNEL SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 2 ARMATURE STRADALI A LED ALIMENTATE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO INTEGRATO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA L’ELETTRICA SPA DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.168,76 - CIG: Z842E21074 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 145,80 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG. Z2F2E62546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €. 276,94 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI)  - CIG. ZE12E62C12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS A TARIFFA AGEVOLATA PER HANDICAP - PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CULTURALE "LIBRINBORGO" - EVENTO  DEL 26 SETTEMBRE  2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 258,26 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z5E2E64783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 34 DEL 14/07/2020, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PIENO G.C. A DECORRERE DAL 13/09/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 12.09.2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO CIG: 8347110D11 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PANCHINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL  SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 548,09 - CIG: ZA32E6C6F1  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 3 PANCHINE  – AFFIDAMENTO  DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.346,11 - CIG: Z2A2E66699 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG:Z3C2E693A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG.Z682B7EE9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI NR. 1 OPERATORE CONDUZIONE AUTOMEZZI - AUTISTA SCUOLABUS - CAT. B3 CON DECORRENZA DAL 28.09.2020 AL 27.09.2021 PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - APPROVAZIONE 2° SAL E CONTO FINALE  - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ) - CUP:E36G18001460004, CIG:8161070802 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CUP: E37E20000010004, CIG: Z9E2E02E35, CPV 45454100-5 (LAVORI DI RESTAURO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZE82E1BC9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CHIAVETTE DI ACCESSO AL SERVIZIO BPIOL DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA 2020 - REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTATE ECONOMIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 5 DISSUASORI FLESSIBILI  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL  DI GUIDIZZOLO (MN)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 546,80 - CIG: ZBE2E6CE38 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 LAMPIONI STRADALI A LED  - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA MARINI PANDOLFI SPA DI PONTEDERA  (PI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.915,40 - CIG: Z082E72864 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M. MODIFICHE S.R.L. UNIPERSONALE DI ROSA' (VI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.081,32 - CIG:Z0F2E6DEC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 308,07 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI) - CIG.ZE42E72EBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT.D - POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D`ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETA’ IGEAM CONSULTING S.R.L. NELLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ IGEAM S.R.L. PER L’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS E INSTALLAZIONE SERVIZIO AMICUS - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO  (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 253,76 - CIG: ZA52E750BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. N.120/202. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICE  CIG: 8450937DD1 CUP:E38C20000070007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508.136,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN APPALTO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO ANNESSO - PROROGA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA MEDIANTE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI AL D.L. N. 34 DEL 2020 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI VAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% DELL’INDENNITA’ D’ESPROPRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CASTELFRANCO DI SOPRA. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 7891676, CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.781,92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHE E LETTINO VISITA MEDICA PER I NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE  (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.261,48 - CIG: Z632E84B9B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 951,60 - CIG: Z522E8BAB8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2020 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. REG. GEN. 501 E 506 DEL 03/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN BAMBINO AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCASSI RELATIVI AL RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 CON ACCERTAMENTO DI SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO ANTINCENDIO, RELATIVO ALLE SALE CED DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL RUOLO PRINCIPALE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO RELATIVI ALL' ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  700,00 - CIG.Z7F2CB9F85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.540,04 - CIG: ZB62E7BD42 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA, AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSI SRL IMPRESA EDILE DI REGGELLO - CUP: E37E20000010004, CIG: Z9E2E02E35, CPV 45454100-5 (LAVORI DI RESTAURO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE NEI CONTRATTI SOTTO-SOGLIA E NELLE PROCEDURE IN DEROGA PREVISTE DAL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE (D.L.76/2020) CONVERTITO IN L.120/2020” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA DEGLI INCENTIVI DI CUI AI PROGETTI EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 1999 PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 68COMMA 2, LETT A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018-UFFICI SEGRETERIA-RAGIONERIA-TRIBUTI-DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA VASTARREDO SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA C2 GROUP SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISSI 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 - CIG. DERIVATO 78584516E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS DA SCRIVANIA PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACRIL-PLAST SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00- CIG: Z4A2EA13A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 308,07 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI) - CIG.ZF22EA8F5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 40.800,00 - CIG. DERIVATO 824940043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE “R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI” DI EMPOLI (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.278,78 - CIG: ZF72D4AC5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 939,40 - CIG: Z302E99AE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA DINA FORNITURE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, B) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CIG: 8347110D11- APPROVAZIONE VERBALE, ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI TITOLARI DIMPOSIZIONE ORGANIZZARTIVA-ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 68 COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE GEN. N. 667 SETT. N. 94 DEL 01/10/2020 DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2160</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 20 E 21 SETTEMBRE 2020-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ELETTORI ISCRITTI AIRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FALEGNAMERIA – INCARICO ALLA DITTA BERNINI ALFONSO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00 – CIG Z782A074BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL DI PORCARI  (LU)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 435,54 - CIG: ZC52EB5028 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA CAVATORTA STEFANO DI TRAVERSTOLO (PR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 - CIG: 8029992F03 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA XHELAJ FERDINANT DI MEDE (PV).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GUANTI IN PELLE FIORE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 359,90 - CIG: Z2D2EBCDDE  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 156,00  – CIG. ZB22EA397C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOCCOLE BALESTRE E TESTINE TIRANTI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 618,81  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z2E2EBF16F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO“ AI SENSI DEGLI ARTICOLI  1 COMMA 2° LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 E ART. 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020 E DELL’ART. 95, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, MODELLI ED ELENCO O.E. INVITATI A GARA - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SUSANNA DI NERI ELISABETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DU STATO CIVILE ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - CIG ZAC2EC63CB - VALSECCHI CANCELLERIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERATORE DI OZONO CON TIMER PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  FASEP 2000 SRL CON SEDE LEGALE IN FIRENZE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 841,41- CIG: Z5E2EC278D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA "UNO DUE TRE" DI ESPOSITO MARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROTEK SRL DI PONTASSIEVE (FI) - CUP: E36G20000200005 E CIG: 84229137B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' LIBRERIA CARTAVERDE DI FABIO BARUCCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA TERMOIDRAULICA POPPOLO DI ORTICHI RICCARDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 312,32  - CIG: ZA82ECFBAB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' – INCARICO ALL’ING. ANDREA CIMARRI DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.928,64 IVA COMPRESA –  CIG: ZAD2EC0CCD, CODICE CUP : E38C20000080005;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI “ AI SENSI DELL’ART.  1 COMMA 2° LETT. B  LEGGE N. 120/2020 E ART. 63  D.LGS. N. 50/2016, AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3° LEGGE N. 120/2020 E DELL’ART. 95, COMMA 4°  D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, MODELLI ED ELENCO O.E. INVITATI A GARA. CODICI GARA: 7891676, CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL'INDENNITA' PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA LEAR DI CAMICI S. E SFORAZZINI V. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE AD AGOSTO E SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITI DA SOC. CENTRO PLURISERVIZI SPA PERIODO ANNO EDUCATIVO 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APPLICATIVO SPERIMENTALE DI RILEVAMENTO PRESENZE BIMBI E ALERT PRESSO IL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'"- ANNO EDUCATIVO 2020-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA N. 764 /2020 - CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019 E DEL 18/06/2020 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2019  E ANNUALITA' 2020 (FONDI AGGIUNTIVI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE RAPPORTI CON NIDI ED INFANZIA PARITARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 311 DEL 14/10/2020 AVENTE AD OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 156,00  – CIG. ZB22EA397C" -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00   - CIG.Z152D48AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.501,86  - CIG: Z9B2ED5B31 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, AL DOTT. GEOL. CARLO STADERINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.239,92.  CIG: ZE62ED88E6 - CUP: E38C20000080005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICAZIONI IMPIANTI, AL PERITO INDUSTRIALE GIANLUCA VENUTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.714,90.  CIG: Z322ED8A63 - CUP: E38C20000080005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 - CIG. Z3F2B745B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. PER L'ANNO EDUCATICO 2020/2021 AL COMUNE CAPOFILA DELLA  CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 285,10 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z462EE3B5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2020/2021 - DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €. 242,40 IN FAVORE DELLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.Z972EE36B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' – AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA SESTED DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.903,20. CIG: Z752ED89D1- CUP: E38C20000080005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE OPERE PER UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI VAGGIO - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  WÜRTH SRL CON SEDE LEGALE IN EGNA (BZ)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  366,00 - CIG: ZE22EE4317 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SANDRA DI GAVILLI SANDRA - CASCIA/REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZTIVA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INIETTORE ALLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 497,48  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZD22EEA4BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “NUOVI ADEMPIMENTI E SCADENZE CANONE PATRIMONIALE UNICO TARI - REGOLAMENTO, TARIFFE E P.E.F. AVVIO DELLA NUOVA RISCOSSIONE COATTIVA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SISTEMA WIRELESS PER CONFERENZE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LANTERNA STRADALE - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA L’ELETTRICA SPA DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 617,32  - CIG: Z882EDD48D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DEL 5 PER MILLE DESTINATO AI COMUNI - D.P.C.M. DEL 23/4/2010 COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. DEL 7/7/2016 - RESTITUZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA LEAR DI CAMICI S. E SFORAZZINI V. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PROGETTO EDUCATIVO KEY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2020 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTA ESTERNA IN PVC PER LA SCUOLA SECONDARIA DI FAELLA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOMI INFISSI -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 - CIG:Z722EF4EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 18 ORE DI NR. 1 DIPENDENTE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D/D1 CON DECORRENZA DAL 03/11/2020 AL 31/03/2021 PRESSO IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 466/2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO EXPORT PER TRASMETTERE ALLA PREFETTURA COMPETENTE LE COMUNICAZIONI DI ANNOTAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA PER L’EDIFICIO EX SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA DELLE BALZE N.3 LOCALITA’ CASTELFRANCO DI SOPRA, IN CONFORMITA ALLL’O.P.C.M. N.3362 DEL 08.07.2004 E S.M.I. – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. MARCELLO SILEI DI RIGNANO SULL’ARNO (FI), AI SENSI DELL’ART.1 C.2 L. “A” L.120/2020 SULLLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA – CIG: Z482EF8F24 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.247,20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' LIBRERIA NON SOLO LIBRI SNC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI NOTEBOOK, MONITOR E STAMPANTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TASSELLATORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 274,50 - CIG: Z162EFF84D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS DA SCRIVANIA PER PREVENZIONE CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACRIL-PLAST SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00- CIG: Z072EF9236 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2021 -IMPEGNO DI €. 707,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 325 DEL  22-10-2020 R.G. N. 742 -  CIG: Z322ED8A63 - CUP: E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 E ISCRIZIONE AL CORSO BASE LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI:DALLA TEORIA ALLA PRATICA LO STATO CIVILE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' RELATIVO ALL'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A CICLO DI WEBINAR E LABORATORI OTTOBRE E DICEMBRE 2020 DITTA IDEAPUBBLICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z962F10813</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE  DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER I COMUNI ESTINTI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' DAL 01/01/2008 AL 31/12/2009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO EDUCATIVO IN FAVORE DI PORTATORE DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 111 DEL 03/11/2020- RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 E ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER  LO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2020 PER OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI FORMATIVI "LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” , “LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 11/09/2020 N. 120 C.D. SEMPLIFICAZIONI NELLA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO” E “LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE E LE PROCEDURE SANZIONATORIE” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN ARMADIO BIANCHERIA E DI UN ARMADIO E COMODINO PER LA ZONA NOTTE PER LA R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA DINA FORNITURE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DI ARREDO ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA VASTARREDO SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.768,83 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA GRILLO MODELLO FD 19.9 STAGE 5 4WD E PRIMO TAGLIANDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.027,09 - CIG: ZE72F058D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITÀ FAELLA – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. CRISTIANO CARAMELLI DI MONTOPOLI VAL D’ARNO (PI), AI SENSI DELL’ART.1 C.2 L. “A” L.120/2020 SULLLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA – CIG: ZE82F0843E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.877,24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ESTINTO COMUNE DI PIAN DI SCO' ANNI 2007/2009/2010/2012 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO)  - IMPEGNO DI SPESA € 292,80 CIG Z142EFEFEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA ZTL A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.097,10 - CIG:Z4B2EFAD5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ALLEGATI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ANNUALITÀ 2020: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AD UNA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ALLEGATI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE APRIPORTA AUTOMATICO E CITOFONO PRESSO LE SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO   DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 805,20- CIG: ZDF2F19940 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE  SCUOLA INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 393,40  - CIG: Z782F12153 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TERMOSCANNER CON COLONNINA E DISPENSER AUTOMATICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRIO SNC DI PADERNO DUGNANO (MI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.790,00- CIG: Z312F288A6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DEL FONDO PETER RUSSELL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.M.B. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.696,60 - CIG:Z742EC16EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DI N. 1 DIPENDENTE ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C NEI RUOLI ORGANICI DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO'. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2° LETT. A) L.120/2020 E DEL’ART.63 D.LGS. 50/2016; AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO ART.1 C.3 L.120/2020; CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA DELLE OFFERTE INDIVIDUATE ANORMALMENTE BASSE A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 97 – CUP: E38E17000090005, CIG: 8161913FAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SAN FILIPPO NERI" DI CASTELFRANCO DI SOPRA – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA A. DI CAMBIO CASTELFRANCO DI SOPRA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA N. 764 /2020 - CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019 E DEL 18/06/2020 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2019  E ANNUALITA' 2020 (FONDI AGGIUNTIVI) - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARETE IN CARTONGESSO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.GI  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.416,00 - CIG:Z032EA3575</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRIBUTI KIBERNETES SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER UNA DURATA DI TRE ANNI (PERIODO 2020-2022) CON POSSIBILITA' DI OPZIONE PER ULTERIORI DUE ANNI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA/PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS CON SEDE IN AREZZO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA SOSPESA - CIG: 8347110D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN LOCLITA’ VAGGIO E TAPPETINI D’USURA IN VIA DEL MORO BIANCO, A SEGUITO DI RECESSO DEL CONTRATTO D’APPALTO CON LA SOCIETA' CO.GE.A. SRLS -   APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DIPAGAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - CIG:ZD02D2A400 - CUP: H36G17000770004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” - AGGIUDICAZIONE ALLA EDIL G. APPALTI SRL DI POLLENA TROCCHIA (NA) - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL DI VILLA DI BRIANO (CE), - CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELL'ESTINTO COMUNE DI  PIAN DI SCO' PER L'ADEGUAMENTO DI VIA MONAMEA E LA REALIZZAZIONE DI UN POSTEGGIO IN FREGIO ALLA ROTONDA SULLA SP CASTAGNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA DUEMME DI MASSINI BARBARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – INCARICO ALLA MAZZONI FERRO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 61,00 – CIG Z3D2F47232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONVENZIONE STIPULATA CON DELIBERA DI GIUNTA N.33/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MONITORAGGIO RUOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.111,02 - CIG.Z432F4A4D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 - CIG.Z8D2F1A963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 3.388,00  IN FAVORE DEL GEOMETRA  GIUSEPPE SGAMBATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - SALDO - CIG. ZB92CC6E58 - CUP.  E36G18001460004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTA DI ALTO FUSTO IN VIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO DITTA GIARDINO DIVINO DI PIAN DI SCO (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 396,84 - CIG: Z502F39BB1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - REALIZZAZIONE TUBAZIONE ACQUA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA  GIARDINO DIVINO DI MARAGOTTO MATTEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.1.712,88 - CIG: ZA82EF1206  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 329 LLPP DEL 22-10-2020 R.G. N. 748 -  Z752ED89D1- CUP: E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (PRATICA N. CSP1994_10750),  PIAN DI SCO' (PRATICA N. I0800191)  E FAELLA  (PRATICA N. CSP2000_00711) - ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 696,98  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, B) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CIG: 8347110D11 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 2O-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’ ANTICIPATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.725,00 - CIG:Z472F3BD8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 17,12 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG. Z2F2E62546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - ASSUNZIONE DEL SIG. PICCIOLI SIMONE DAL 02/12/2020 AL 27/01/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA N. 764 /2020 - CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019 E DEL 18/06/2020 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE RISORSE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,88 - CIG.ZBD2F66B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI IDROPULITRICE PROFESSIONALE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIEMMEPI SRL CON SEDE LEGALE A FIRENZE  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.391,20 - CIG: Z372F60B65 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI  INTERESSATI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIRIZZI OPERATIVI IN MERITO ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO ESTIVO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA OAMI - CASA SERENA DI PIAN DI SCO' (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2020 PER OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO’ E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRIGIONI NICOLE’-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.562,00 - CIG: Z752F334E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.885,54 - CIG: Z272F73707 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE TAVOLI DA PIC-NIC IN PLASTICA RICICLATA  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M. MODIFICHE S.R.L. UNIPERSONALE DI ROSA' (VI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.481,48 - CIG:Z052F6C8E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 -  LIQUIDAZIONE DI €. 17.200,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.LGS. 81/08) - IGEAM S.R.L. DI ROMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 811,96 – ANNO 2020 - CIG: Z681E44DD52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CONTRATTARE PER L'AFFIDAMANETO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 MEDIANTE PROCEDURA IN FORMA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA START</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI -  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.382,72  IN FAVORE DELLA  DITTA AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA SRL CON SEDE LEGALE A SALERNO - CIG: ZAD2C46216 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI AVVISI DI PAGAMENTO E DI ACCERTAMENTO INSOLUTI_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE AD USO PROMISCUO DI CASTELFRANCO DI SOPRA – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI AL CAMION IVECO TARGATO AP427GY  – IMPEGNO DI SPESA DI €.1.152,31 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZD72F6BCD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO - REVOCA DELLA DETERMINA N. REG. GEN. 808 DEL 12/11/2020 - NUOVI IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SOFTWARE PER SMART WORKING - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA CAUSA INFEZIONE DA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLE MISERICORDIE DI CASTELFRANCO DI SOPRA, PIAN DI SCO' E FAELLA L’INCARICO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI SPESA E FARMACI A PERSONE FRAGILI E/O SOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO NON USUFRUITO A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ) - CUP:E36G18001460004, CIG:8161070802 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTAZIONI DEL SALDO TARI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  300,00 - CIG.Z5F2C7673E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SERAO DI BIANCO RITA ANNUNZIATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA MARZOCCO DI DANIELE FRATTASIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020-21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/21 - SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI UN ALUNNI DIVERSAMENTE ABILE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI NOTEBOOK - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - PROROGA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA OTTOBRE  A DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 PER OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORANENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 393,00 PER ONERI DI ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTAZIONE ZONE SISMICHE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 426,00 PER ONERI DI ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTAZIONE ZONE SISMICHE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (TERZO SETTORE) FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO E ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI COMPLEMENTARI VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE DELLO STESSO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE  - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMBIENTA SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73,20  - CIG: Z522F958F9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 - CIG:ZA02B7DD5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2020-BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO LO SPORTELLO DI  POSTE ITALIANE SPA N.100 CARTONCINI UTILIZZATI COME RICEVUTA DI RITORNO PER RACCOMANDATE UFFICIO MESSO COMUNALE PER SPEDIZIONE  (ART. 140 C.P.C.) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE - CIG ZDC2F830CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Messo Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2 - LAVORI DI  RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SERVIZIO CAREPACK HP POST WARRANTY E DELLA PATCH MANAGER PLUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALL'INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE IN RIFERIMENTO AL MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO ' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG: ZA32F96BDD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA OAMI - CASA SERENA DI PIAN DI SCO' (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 PER OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – INCARICO ALLA COOP. SPIGA DI GRANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 – CIG Z7F2F9A2DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE  PRE-STAMPATE PER GESTIONE PRATICHE  EDILIZIE - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICHE  GASPARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. ANDREA BROGI CON STUDIO IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.080,00 - CIG: Z0D2FB58CF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.700,00 - CIG.Z812F80E7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO ALL'ING. ANDREA BROGI CON STUDIO A REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.080,00 - CIG: Z1D2FA660B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 30/03/2021 DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2020-TER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - TRASFERIMENTO AALL'AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST DELLA QUOTA PARTE PER IL  FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITA' DI UNO PSICOLOGO IMPEGNATO NEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI COACHING PER LA GESTIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LODE 2020 - QUOTA  PARTECIPAZIONE ANNUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  ANNUALE 2020 PARTECIPAZIONE ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP: E33D18000470006 - CIG: 8161204697.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SANITRIT  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE IN CINISELLO BALSAMO  (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 519,93 - CIG: ZBD2F8DBE1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL VERBALE  PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO E ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI COMPLEMENTARI VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLO STESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA STRAORDINARIA BIBLIOTECHE COMUNALI "ALDO MERLINI" E "ILARIA ALPI" NEL PERIODO DELLE  FESTIVITA'  NATALIZIE  - IMPEGNO D SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEDIANTE PROCEDURA IN FORMA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA START - CIG Z632F468D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - RIMBORSO BUONI SPESA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO2020/2021- PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE  METODO DI  PAGAMENTO A MEZZO BPIOL, BONIFICO E/O POSTAGIRO PER ACQUISTO PRESSO POSTE ITALIANE SPA N.100 CARTONCINI UTILIZZATI COME RICEVUTA DI RITORNO PER RACCOMANDATE UFFICIO MESSO COMUNALE PER SPEDIZIONE (ART. 140 C.P.C.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Messo Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IGEA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE SANITARIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIAB SPA DI VICCHIO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.125,00- CIG: ZD72FC7E7D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN GAZEBO RICHIUDEBILE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA DITTA ZINGERLE SPA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.445,70 - CIG. Z692FCC8C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.439,98 - CIG.Z0D2FC9A67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE  NUMERO DI MATRICOLA 2680 A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 15/01/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020 E QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA IDRAULICA PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA VALDARNO DI MASSI SANDRO &amp; C. SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO QUOTE SPETTANTI AI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DELLA FORNITURA DI UNO NUOVO SCUOLABUS. CUP: E39C20000240004 - IMPEGNO DI SPESA  €.85.000,00.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA. INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP: E37E20000010004, CIG: Z9E2E02E35, CPV 45454100-5 (LAVORI DI RESTAURO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR SETT. 136/2020 "RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - AFFIDAMENTO FORNITURA  ARREDO URBANO ALLA DITTA FLY SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO VENETO (TV) - SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.418,40 -  CIG: Z2D2FCDCE0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 469/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA E SANITARI PER INIZIATIVE CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI IMPIANTI TERMICI COMUNALI  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.284,64 - CIG: ZC22EAD2D4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESA D’ATTO GARA DESERTA AFFIDAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.011,78 - CIG:Z272C88040</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PEDANE ED UN CANCELLO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PIANDISCO’ ED ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – INCARICO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.098,20 - CIG. ZCE2F63DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PIANDISCO’ DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 882,00 - CIG:Z762FCB9A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO)  - CIG ZDF2FD9814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 772,50 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z352FDF386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90,00  - CIG. ZD12CCD7D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  COSTANTER SPA CON SEDE LEGALE IN AREZZO  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00  - CIG: ZDE2FE5BE7  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL  FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.134,69 - CIG.Z092FE5B5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SALDO TARI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' LIBRERIA LA PAROLA DI OPERA SAN ROMOLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE IN FAVORE DEGLI UTENTI PER FASCIE DI ISEE - A.S. 2019/20 PRIME MENSILITA' A.S. 2020-21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGRT N. 1289/2020 MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVD-19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA IMPEGNO DI SPESA  NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRASPALLETT MANUALE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIEMMEPI SRL CON SEDE LEGALE A FIRENZE  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 384,30 - CIG: ZBD2FE90C7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI €.159.993,32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA WÜRTH SRL CON SEDE LEGALE IN EGNA (BZ)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  - CIG: ZF12FE825C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO BCS  MODELLO MA.TRA. TARGATO AEH992  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L.  DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 272,13 - CIG:ZA02FEBDE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI FONDI ASSEGNATI - A.S. 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE QUOTA SPETTANTE ANNO 2020 - IMPEGNO DI € 25,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG. Z512B769EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI PER ALLACCIAMENTI UTENZE A SERVIZIO DEI NUOVI  SPOGLIATOIDEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA  ALBA COSTRUZIONI DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.445,00 - CIG: ZB02FECDFC-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI SUBITI DA SINISTRO STRADALE FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA POGGESI  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG:ZA12FF2811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL CON SEDE LEGALE IN SIENA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.495,96 - CIG:  ZA82FFBEFC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PARTYLANDIA SAS DI PORDENONE  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 777,14  - CIG: Z5E2FFDF01 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 –  IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 - CIG:Z272FE289E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NATALE DI SOLIDARIETA' A CASTELFRANCO PIANDISCO' 2020" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2020 - IMPEGNO E COMPENSAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA OAMI CASA FILIPPO DI PIAN DI SCO' (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2020 PER OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2020 PER OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4, COMMA 1 DEL D.L. 119/2018_ RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ADER DELLE PARTITE ANNULLATE, RELATIVE AI CARICHI DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO AW777YJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 155,55 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z0C2FF543A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI PER PREVENZIONE CORONAVIRUS -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.231,00  - CIG: Z112FF18C9  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI "CENT'ANNI DELLA NOSTRA STORIA. CASTELFRANCO DI SOPRA 1900-1950" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.312,32  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO)  - CIG ZDF2FD9814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESA D’ATTO GARA DESERTA AFFIDAMENTO DEGL’EX MACELLI DI FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.7.879,35 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA – REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- PROROGA TECNICA DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 O NELLE MORE DEL MINOR TEMPO NECESSARIO PER ADOTTARE GLI ATTI NECESSARI ALL’ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO E PROCEDERE AD UN NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER UNA DURATA DI TRE ANNI (PERIODO 2020-2022) CON POSSIBILITA' DI OPZIONE PER ULTERIORI DUE ANNI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA AGGIUDICATARIA SOCIETA' COOPERATIVA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS - CIG: 8347110D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04  PER  UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE PULIZIE  DELL'IMMOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLA BADIA DI SOFFENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI AL GASOLONE TARGATO BG175TB - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.273,61 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. Z022FFD9D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 26.769,55 - CIG. DERIVATO 824940043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI (CIG. ZBB20DB776) E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ARNOLFO DI CAMBIO (CIG.  ZCF20DB8EE) A CASTELFRANCO DI SOPRA - RIMBORSO ALLA DITTA ERRE ENERGIE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTE ALL'INAIL PER LA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 372,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI MICROCLIMA E EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI NELLA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €.  19.276,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA  DITTA BONCIANI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95,00 - CIG.Z8D2F1A963</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI A PERSONE DISABILI PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO IN LOC. FAELLA E PIAN DI SCO'  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.500,00  - CIG: Z0A30051A1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €.  1.464,18  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358  E DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA - CIG DERIVATO 8197590146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR). - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ALLEGATI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €.  5.900,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.Z502B94145</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.GI  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,00 - CIG:ZCF3005E87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ALLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' – AFFIDAMENTO  ALLA DITTA VALDARNO COPERTURA SRL DI MONTEVARCHI AI SENSI DELL’ART.1 C.2 LETT. A LEGGE N.120/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN GAZEBO RICHIUDEBILE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANDISCO’ – INCARICO ALLA DITTA ZINGERLE SPA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.622,60 - CIG.ZF9300600B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 728,02- CIG: ZC03006254 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 3 AREE PER SGAMBATURA CANI – IMPEGNO DI SPESA DI €. 27.832,83 - CIG.Z1C3005099</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITUATI IN  CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €.55.842,57 - CIG. Z553007392</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIO E LUCI NEL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00 - CIG. Z722F62906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ALL’ IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE – INCARICO ALLA DITTA NERONI S.N.C. DI ROBERTO E GIAN PIERO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.320,65 - CIG. ZB1286C176</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 – CIG: ZC1300A159</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI - INTERVENTI NON COMPRESI IN CONVENZIONE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 385,25 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - CIG: ZF92FF13AA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SULLA STRADA COMUNALE FIORENTINA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 - CIG. ZCA3005C33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE - IMPEGNO DI SPESA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI QUALI FORNITURA BENI DI CONSUMO E MONITORAGGIO COMPOSTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.857,65 - CIG.ZB53009D22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO MURI IN PIETRA STRADA DI PULICCIANO E LOC. FRATINO -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.039,00 - CIG: Z0F3009D7E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELL'ACQUA ZOLFINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA GESTIONE IMMOBILE DENOMINATO TENSOSTRUTTURA DI PIANDISCO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALL’ AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA R.S.A. DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DENOMINATA “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” A FAR DATA DAL 01.01.2021 DA PARTE DELLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.143,88 PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMPILAZIONE MODELLI SOSE QUESTIONARIO UNICO 2020 - CIG Z63301B7F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AL BAGNO POSTO AL PIANO TERRA DELLA R.S.A. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA MINI LORENZO - PER  €.5.824,41 IVA COMPRESA, CIG : Z34302CC87.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €.66,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. Z0B3024109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID19 - MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG Z793021235</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SISTEMA DI INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB E L’APP IO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAR DI CIVETTA ELISABETTA: LA LEGGE DI BILANCIO 2021 NEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0F3038A92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO, CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO PRETEZIONE CIVILE E SPORT - PRESA D'ATTO DEI VERBALI E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL "PACCHETTO SCUOLA" - SECONDO MANDATO DI PAGAMENTO A.S. 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO CAT.B3  PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA OSPITE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO AD APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO CAT.B3  PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ALLA SOCIETA’ 3E SERVIZI DI INGEGNERIA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 - CIG. Z7E301FC06.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO CAT.B3  PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SENSORI TERMICI DEI COMPRESSORI AL GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.089,94 - CIG: Z973036C8E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 434 DEL 30/12/2020 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 417,87 IN FAVORE DI BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE "GIORNO DELLA MEMORIA 2021". ACQUISTO LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 484/2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” DI CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/2021- PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. ZEE3021745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA MOBILE PER LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IN.GE INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 -  NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZONE DI  €.11.206,20 - CIG. 8200923FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020” - CUP E36D20000320001 / CIG Z2C2E90D9F - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020” - CUP E36D20000320001 / CIG Z6F2E90F03 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 485/2020 - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE E ANNESSO CENTRO DIURNO “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 483/2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 482/2020 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. Z22301F7D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 -  AFFIDAMENTO  ALLA DITTA ALA BUS SRL, CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.013,50 - CIG:Z272FE289E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO AW777YJ DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE 4,7% SU CONTRIBUTI MIUR ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE  1^ S.A.L. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 ALLA  DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. - CUP: E33D18000470006 - CIG: 8161204697.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILMARKET  SRL DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 439,20 - CIG: ZF930391C1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 397 DEL 15/12/2020 AVENTE AD OGGETTO "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IGEA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004" -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 832,00 - CIG.ZAA303B64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA – CUP: E36G20000200005 E CIG: 84229137B0 - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CODICE CIG -  DETERMINA N. 191 DEL 29-06-2020 REG. GEN. N. 431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 - CIG.Z9830171EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  MERLI SRL DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG.Z0F301B6E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG.Z8530172AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00  - CIG: ZDF3058D7E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI PIANDISCO'.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE EX FILARMONICA IN VIA ROMA IN LOCALITÀ PIAN DI SCO’ CUP: E31E13000290006”. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL’ING. ANDREA DEI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  CIG: Z5E2E0FD7C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL DI PORCARI  (LU)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 261,32 - CIG: ZC130508E3  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - RENDICONTO SPESE PERIODO SETTEMBRE 2019-AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZIO BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA N. 764/2020 - CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019 E DEL 18/06/2020 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2019 - SALDO LIQUIDAZIONE RISORSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  - CIG. Z723070AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.2 BATTERIE AL CAMION TARGATO AP427GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.418,18 - CIG. ZE9306AB8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2020 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO €. 4.101,27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REVISIONE ED AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO - CIG: Z0D306F2A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - ASSUNZIONE DEL SIG. FERRARA FRANCESCO DAL 08/02/2021 AL 07/08/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REVISIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E CABLAGGIO DI TRASMISSIONE DATI  - CIG: Z63306C91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMATURE STRADALI A LED E PALI - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA L’ELETTRICA SPA DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.365,20 - CIG: Z4F303B069 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 205,69 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG.Z903079666</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE TENSOSTRUTTURA DI PIANDISCO'.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - ASSUNZIONE DEL SIG. UGOLINI SANDRO DAL 10/02/2021 AL 11/05/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DEI MEZZI SPARGI-SALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 - DITTA G.R. FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG. Z1B3079542</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA OAMI CASA FILIPPO DI PIAN DI SCO' (AR) - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA DI UN  OSPITE RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020” - CUP E36D20000320001 / CIG Z4D2E90EAC - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020” - CUP E36D20000320001 / CIG Z0D2F1724C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE, SISTEMAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI UFFICIO ANAGRAFE, PROTOCOLLO, URP- PROROGA IMPIEGO L.S.U. N. MATRICOLA 20017  PER IL PERIODO DAL 24/02/2021 AL 22/08/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) - AGGIUDICAZIONE ALLA SABI DI CUCCURULLO SABATO &amp; C. SAS DI CETONA (SI) - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE: INCENDIO - TUTELA LEGALE - RCT/RCO - INFORTUNI - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.530,26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE: RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG  - LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MARMITTA CATALITICA ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.616,97  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG.ZB2308AF27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA – CUP: E36G20000200005 E CIG: 84229137B0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2020 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TRASPORTI SCOLASTICI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - TRASMISSIONE LISTE DI CARICO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €.  15.000,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. Z55308E96D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - ASSUNZIONE DEL SIG. MANNUCCI ALESSANDRO DAL 17/02/2021  AL 16/08/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILCHECCHI  DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 701,26 - CIG: ZF8309E051 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SISTI PREFABBRICATI SRL DI CAVRIGLIA  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,90 - CIG: Z23308EBA3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL NUOVO PERSONALE ESTERNO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO  UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 815,33 - CIG: Z893094FAF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SUZUKI ALTO TARGATO ED958SW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZD63098CA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  AI SENSI DELL’ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016, ALLA  COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, CON SEDE LEGALE IN VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE  NUMERO DI MATRICOLA 2800 A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 15/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.195,20 - CIG.ZAB30A1FE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO ' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG:  ZBF3091F7D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEL DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA DI FAELLA - PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCÒ - SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO - C.F. 02011140510 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 558,76 – CIG Z9B30949C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI  -  DETERMINA A CONTRARRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA - CUP: E37E20000010004, CIG: Z9E2E02E35- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 SAL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI DUE BAMBINI AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA  PRIMO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG: Z9830171EC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA – REALIZZAZIONE GRAFICHE DA APPLICARE SU TOTEM E BACHECHE – IMPEGNO DI SPESA DI € 366,00 – CIG Z8930B39EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART- TIME (97,23% PER 35 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE N. MATRICOLA 2090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020” - CUP E36D20000320001 / CIG Z482E90F49 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020” - CUP E36D20000320001 / CIG ZF72F168D0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CODICE CIG DETERMINA N. 46 DEL 15/02/2021 (NUMERO REGISTRO GENERALE N. 100 DEL 15/02/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PULEGGIA E CINGHIA ALTERNATORE DEL FIAT DOBLÒ TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 101,26 - CIG. Z233082690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO)  - CIG ZDF2FD9814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €.3.953,54 - CODICE CIG : Z6730BC4CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME 18 ORE PER LA DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2560 - RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RIDUTTORE E BOCCOLA PER RIPARAZIONE CALDAIA A CIPPATO IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MINETTI S.P.A. DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,21  – CIG: Z3030C59B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI STRUTTURALI E PROVE DI LABORATORIO PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA EX SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DELLE BALZE, 3 LOCALITA’ CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO ALLA DITTA 4 EMME SERVICE S.P.A. FILIALE DI CALENZANO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.105,30 -  CIG: ZC130C54AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI ALLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 161,50 - CIG. Z2A30C05BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CORRETTA POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN CORTEN A CROCE DI SANT’ANDREA. APPROVAZIONE  STATO FINALE E CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA MORETTI WALTER SRL DI ALBIANO MAGRA (MS) - CIG: Z222C9053A.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LA FIAT PANDA TARGATA DA517FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.317,20 - CIG.ZB730CB8EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO "ARCHITETTO", CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' - APPROVAZIONE 1 SAL. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  TRAVEX SRL CON SEDE LEGALE IN PERUGIA (PG) - ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERATURE PIAZZA EUROPA IN PIAN DI SCO'  – AFFIDAMENTO ALLA COOP. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’  (AR) -IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.586,00 -  CIG: Z1230BE5C8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2021- ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A30D3ACA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2021_RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’ ANTICIPATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE PARAPALLONI PER IL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI  ARCHETTI CARLO DI SULZANO (BS)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 839,36 - CIG: ZD730D3737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA TOGNACCINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO' (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG: ZD930D709F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARI A LED DA ESTERNO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN PADOVA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 147,13 - CIG: ZAD30DA288 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 IN FAVORE DELLA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO 824940043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 784,52 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZE130D67FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA FIGLINESE INERTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG: Z7530DB7B7   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) PER UN PERIODO DI 36 MESI - AFFIDAMENTO  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART.63 DEL D.LGS. 50/2016 E ART.1 L. 120/2020, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, CRITERIO AGGIUDICAZIONE ART.95, C. 2 D.LGS. 50/2016. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.170,80 - CIG.Z4D30DB5C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIAGNOSI CON RIGENERAZIONE FORZATA ALLA MARMITTA CATALITICA DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 240,16  IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG.ZE530D6235</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SISTI PREFABBRICATI SRL DI CAVRIGLIA  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.135,21 - CIG: Z3130DAA4A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI A PERSONE DISABILI PRESSO I DISTRETTI SANITARI DI FAELLA E PIANDISCO’ AL GEOM. FRANCESCA TOGNACCINI C.F. TGNFNC75C47F656Z - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.346,00 - CIG. Z4930E3038.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOILTEST SRL C.F. 01304860511 PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.948,72 - CIG: Z3A30E09DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 22.500,00 - CIG. DERIVATO 78584516E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” - AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA CLASSIFICATA SUD IMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA, DI QUARTO (NA) - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  MARINI PANDOLFI SPA CON SEDE LEGALE A PONTEDERA (PI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 – CIG: Z5930E4FFC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020” - CUP E36D20000320001 / CIG Z162E90B9D - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "LE TEMATICHE TECNICHE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE LEGALE IN CINISELLO BALSAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 – CIG: Z1830E9C97 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA SOLDI SAS CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 – CIG: ZAF30EACC7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TACHIGRAFO DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €. 829,60  IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG.Z6030E8ABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” - IMPEGNO DI SPESA A.E. 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “GIS OPEN SOURCE - CORSO INTRODUTTIVO SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SOFTWARE LIBERO QGIS”, ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA, IL GIORNO 10 MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA – FORNITURA DI LAPIDE IN OTTONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.A.A.P. S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  CIG: Z2730E96D4 - CUP: E33D17001940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA TARGATA DA517FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZA330F1856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA STRADA FIORENTINA ALL’ING. FRANCESCO PICCARDI -SUBIMPEGNO DI SPESA DI €. 1.776,32 - CIG. Z7230D7341 - CUP E37H20002580004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023 - FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI DEL CONTESTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2020 DITTA CELNETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG Z1F30F84E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 DOTT. CARLO LAZZARINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DIPENDENTE A.M. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C/C1 QUALE SOTITUTO ECONOMO COMUNALE - AGENTE CONTABILE IN CASO DI NON PRESENZA DELL'ECONOMO COMUNALE DAL 15/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI A PARETE DEI LOCALI CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' E CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021, 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA', MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA  SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN PADOVA  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 – CIG: Z5630F94B1  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART.63 DEL D.LGS. 50/2016 E ART.1 L. 120/2020, CRITERIO AGGIUDICAZIONE ART.95, C. 2 D.LGS. 50/2016, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA ORTOPEDIA MENICALLI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO' (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG: ZC630FDD0A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - CIG  ZDD3101057 - EUROCART SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 - CIG: Z9830171EC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - APPROVAZIONE ELENCO DEI NOMINATIVI DESTINATARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DANIELE DEGLI INNOCENTI C.F. DGLDNL72L01D612U - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.634,00 - CIG: Z1930F428F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG.ZB331038FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE VULNERABILITA’ SISMICA EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DANIELE DEGLI INNOCENTI C.F. DGLDNL72L01D612U - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.430,00 - CIG:Z6630F70CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04  PER  UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI TELEALLARME E CUSTODIA CHIAVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA FUNZIONALITA' AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ATTIVAZIONE SISTEMA SPID - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI  -  APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E MODULISTICA COMPLEMENTARE - CIG:  Z3630B9934 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  BARBETTI MATERIALS SPA DI GUBBIO  (PG)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 768,60 - CIG: Z2E310D840 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA, CENTRALI TELEFONICHE E SERVIZI DI HOSTING PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE FAELLA LOC. CASEGRANDI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80,96 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “IL NUOVO ISEE PRECOMPILATO - LE MODIFICHE NELL’ATTIVITA' DI CONTROLLO E NEI PROCEDIMENTI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ONORARI LEGALI PER RICORSO DAVANTI AL T.A.R. DELLA TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO IMMOBILIARE S.R.L. CONTRO COMUNE DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021 - RETTIFICA DETERMINA DELL'UFFICIO ISTRUZIONE N. 21 DEL 15.03.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL TEATRO IN DIGITALE"  REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - CIG ZE23112F01 - MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LA SCALA AEREA TARGATA DK004YH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.190,00 - CIG.Z3D310FE9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO   - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207,40 - CIG: ZBF31179E4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE  AUDIO IN DIGITALE (WORD) DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA  DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KOINE' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. REG. GEN. 172 DEL 11/03/20021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA N. 764 /2020 - CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019 E DEL 18/06/2020 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE RISORSE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE - PROGETTO PET THERAPY - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE ANTROPOZOA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG Z84311B86D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A FEBBRAIO 2021 E ARRETRATI EX ART. 24 COMMA 2 LETTERA F) C.C.D.I.- ANNO 2020 PER UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER INCARICO A TITOLO GRATUITO COME DA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 141/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADIO METALLICO PER RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA OBI ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN COLOGNO MONZESE (MI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 649,00 - CIG. ZE83115AC8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA EDILCHECCHI SNC CON SEDE IN TERRANUOVA B.NI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 701,26 - CIG. ZDF311DDB3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 31/03/2021 AL 31/03/2022- DITTA CEL NETWORK SRL -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - TRATTENUTA STIPENDI MESI DI MARZO 2021 PER RECUPERO ORE MANCANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI  PER RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI CCNL TRIENNIO 2016-2018 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO -STIPENDI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  SENSORE DPF ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,56  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZC3310C981</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. ZEE3021745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  2.000,00 - CIG.Z8530172AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE VIALE ALCIDE DE GASPERI E POTATURA SIEPE CIMITERO PIAN DI SCO'   -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.647,00- CIG: Z2730D7A7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  MOZZO ANTERIORE SINISTRO AL PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.457,32  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZC130FC233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 - PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO   - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,77 - CIG: ZBF31179E4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO IN LOC. FAELLA E PIAN DI SCO’ - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CATERINO ARMANDO SRLS, CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ C.F. P.IVA 02252510512, CODICE CIG : Z0A30051A1, CODICE CUP E37H20002640004;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG.ZB1312B7B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 -IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PEF 2021 A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITO TRA TELECOM ITALIA SPA E BANCA FARMAFACTORING SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO LIQUIDAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO NON USUFRUITO A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA -  LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 20/2021 - LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DIPENDENTE PER MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 165/2001 E DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988 N. 325 E CONTESTUALE IMMISIONE IN SERVIZIO DI NUOVO DIPENDENTE CON DECORRENZA DAL 01.04.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRIGLIE STRADALI ZINCATE  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SISTI PREFABBRICATI SRL DI CAVRIGLIA  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136,64  - CIG: Z13312D7A4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SANTI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 560,00 - CIG: Z793132B05 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI E N.2 CAMERE D'ARIA PER IL TRATTORINO TAGLIAERBA GRILLO TARGATO AGH431 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.117,12 - CIG.ZE431245FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 1 L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZA ANNUALE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL PLUS E MAINTENANCE E SUPPORTO SOFTWARE AWINGU (N. 10 LICENZE) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO PER UN PERIODO DI 36 MESI – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, ATTI, MODELLI ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO CHANNEL SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA RSA “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  MODULO ACCENSIONE E CROCIERA AL PORTER TARGATO DF220BB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.146,80  IN FAVORE DELLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG. Z663140A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  MINORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 30/04/2021 DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE CO&amp;SO - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  NUCLEO DEL COMUNE DI PERGINE LATERINA INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00  - CIG: ZDF3058D7E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  NUCLEO DEL COMUNE DI BUCINE INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. ZE43111803</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLINEAMENTO BALESTRE POSTERIORI E SOSTITUZIONE COMANDO ALZAVETRO ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 103,70  IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z07311F1EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE  PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO'– DITTA ARNO SPURGHI DI CAVRIGLIA  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,40 - CIG: ZBC3147CB6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROIETTORI A LED DA ESTERNO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN PADOVA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 532,70 - CIG: ZD53147F87 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   E STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. - CUP: E33D18000470006 - CIG: 8161204697 - ARTEA 833943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO CAT.B3  PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO DELLA COMPONENTE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART 17 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE N. MATRICOLA 2560 - PRESA D'ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA POSTE ITALIANE SPA STAMPATI PER RACCOMANDATE A/R</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 8 E LOTTO 12 - IL CUI FORNITORE RISULTA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 50.000,00 - CIG. DERIVATO 866011267F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00  - CIG:Z9631522F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURA METALLICA IN FERRO - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA P.F. CARPENTERIA IN FERRO DI FOGGI PIERALDO CON SEDE LEGALE IN LOC. VAGGIO - CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - CIG: ZAC314C4E0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL-  IVA2021 E IRAP2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z313157D63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ARCOBALENO PER EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMATURA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMR ENLIGHTS SRL DI SPECCHIA (LE) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 666,12  - CIG: Z523145656 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO TELEMATICO FILE PER SPESE E RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.557,48 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) - CIG: Z6625D2701-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMINALE DI RILEVAMENTO PRESENZE TREXOM COSMO-TRE PER L'AUTORIMESSA DELLA SEDE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI - CIG: Z3630B9934 - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VIVAI FEDERICIANI DI MAISTO UGO CON SEDE LEGALE IN CARINOLA (CE) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. - BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 IN FAVORE DELLA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO 824940043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - CIG:Z98315A0FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ARCOBALENO PER EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, ATTI, MODELLI ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ALL’ING. STEFANO TAITI -   CIG:Z7F3140748</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA A PESO RINFORZATO DI COLORE NERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA CON SEDE A PORCARI (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 435,54 - CIG: 56316D1C7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAR DI CIVICA SRL - CIVETTA ELISABETTA: LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (C.D. FONDONE) - CIG Z6631519F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FONTANELLI ACQUA AFFINATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3G ITALIA SRL CON SEDE A S.SISTO  (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 824,66 - CIG: Z22316DE3C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA TARGATA  AR481966 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORAUTO SOCIETA' CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI VALDARNO CONSORTILE - SOC. COOPERATIVA A R.L.  DI  FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZC43171C87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO 1 SEMESTRE 2021 ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 295,85  – CIG. Z6431275DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  PASQUINI ROMANO DI  FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZE43175532</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALLE NTC2018 DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. CARLO STADERINI CON STUDIO IN REGGELLO (FI) - CIG: ZE331784F8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.050,00- CIG:Z802E4A436.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120/2020 E D.LGS. 50/2016, IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISERBANTE NON FITOSANITARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTIKA OFFICINA BOTANIKA CON SEDE A COLLECORVINO (PE) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 107,42 - CIG:  Z53317B27A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI REGGELLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ A VAGGIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO PER UN PERIODO DI 36 MESI – PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. NOMINA COMMISIONE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA. CIG: 86964254EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': SCAVALCO DOTT.SSA RITA MILANESCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 8130876, CIG:87313634AF, CUP: E31B18000670004. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2021 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2021 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHE E PEDANE POGGIAPIEDI PER I NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA  - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE  (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.069,94 - CIG: Z113184E3B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO DI LOCULI AL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO GIUSEPPE CAPPARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 971,00 - CIG: Z0D31501F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE IN LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "DAI PLUGINS ALLE STAMPE. GLI STRUMENTI DI QGIS” - IMPEGNO DI SPESA DI € 82,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €.  10.000,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’ ANTICIPATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 71 DEL 02/03/2021 (REGISTRO GENERALE N. 146 DEL 02/03/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO”- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E CASTELFRANCO PIANDISCO’: RIMBORSO ARRETRATI RINNOVO CCNL PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI 2016-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO: 01/07/2020-31/12/2020 E RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI DAL 18/03/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG: Z9830171EC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA COLLETTORE DI ASPIRAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00  IN FAVORE DELLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG. ZE8317FDEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI RELATIVI ALL'INDENNITA' DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO COMUNALE IN RIFERIMENTO AL MESE DI DICEMBRE 2020, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO PER UN PERIODO DI 36 MESI – PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO A LA SPIGA DI GRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: 86964254EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA SOLDI SAS CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 – CIG: ZAF30EACC7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO DI LOCULI AL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INCARICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE AL GEOLOGO MASSIMO NEBBIAI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 410,00 - CIG:ZDE315402A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG.ZAA303B64F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO IN LOC. FAELLA E PIAN DI SCO’ - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUPPLEMENTARI -  CIG : Z0A30051A1, CUP E37H20002640004.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO RELATIVI ALL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA GESTIONE DEGLI EX. MACELLI DI FAELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  AI SENSI DELL’ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SABI DI CUCCURULLO SABATO &amp; C. SAS DI CETONA (SI) - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 CANCELLI IN FERRO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.390,80 - CIG:Z4E31853E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. EMANUELE DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE TRATTENUTE – SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA IGEA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: 77530524E8 - CUP: E33D17001940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 ARMADIO DISSUASORE TRUBOX  - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO  (MB) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.220,80 - CIG: ZD3318F637 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 -  CIG: 8029992F03. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL C.P. N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 – AFFIDAMENTO ATTIVITA’ PER L’ESECUZIONE E ANALISI DI TAMPONI MOLECOLARI A PERSONALE DELL’ENTE  ALLA FARMACIA CESARI DI FAELLA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 306,00 - CIG:ZD0319ACC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA L.R. 35/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120/20 IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 - APPROVAZIONE VERBALE, ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO RISERSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONORSO "LE VIE  IN FIORE 2021 A CASTELFRANCO PIANDISCO'" - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO "LE VIE IN FIORE 2021 A CASTELFRANCO PIANDISCO'" - SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI IN ALTRO COMUNE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI SAN GIOVANNI VALDARNO E DI AREZZO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA/ECONOMICA. CIG: Z6C316B469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE: MICROSTRUTTURA - VARIAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA AGID E GESTIONE "OMISSIS" DEL PROGRAMMA SICR@WEB IN USO ALL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA'  PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA - MICROSTRUTTURA - VARIAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICROSTRUTTURA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE – VARIAZIONE ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.244,00 - CIG.ZD731B1192</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA POSTA SUL MEZZO TARGATO DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.161,76 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA AEROPORTO S.R.L. DI AREZZO - CIG: Z8731AA2C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO 33/2021 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” DI CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINO ALLA CAPPELLA DELLA LAMA - INCARICO ALLA DITTA NASSI SRL  - CIG. Z0630AFC23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT : MICROSTRUTTURA - VARIAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 768,60 - CIG: Z4231C8149 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "LA GESTIONE EDILIZIA E PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS 110%” - IMPEGNO DI SPESA DI € 82,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INTERFACCIA MODEM PER CONNETTIVITA' NUOVO TERMINALE DI RILEVAMENTO PRESENZE TREXOM COSMO-TRE PER L'AUTORIMESSA DELLA SEDE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PRESIDIO DEL FAGIOLO ZOLFINO DELLA SETTEPONTI - PROGETTO SLOW FOOD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI PIANTE PERICOLANTI LUNGO LA STRADA COMUNALE DI CAMPIANO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 528,52 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REMOTIZZAZIONE DELLA PROCEDURA BABYLON DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - CIG ZEC31D22CD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 ANNUALITÀ 2021: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AD UNA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO DI LOCULI AL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOGNOSTICA FIORENTINA DI SCANDICCI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 750,30 - CIG:Z4831BAC2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 249,08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. ZEE3021745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ALZACRISTALLO ELETTRICO ALLA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 130,03 - CIG.Z1D31D1430</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCATOLA GUIDA ALLA FIAT PANDA TARGA AR481966 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €.170,80 - CIG.Z1331B2B2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  AI SENSI DELL’ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA'  SUD IMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA, DI QUARTO (NA) - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOIL TEST SRL DI  AREZZO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI SISMICA TIPO DOWN-HOLE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 915,00  - CIG: Z9031D0A01 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: Z6C316B469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 1 L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG.ZB331038FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - RIMBORSO TRAMITE CASSA ECONOMALE ALLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIANDISCO' PER SERVIZIO DI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OPERE DA FABBRO E MONTAGGIO CANCELLO IN FERRO PRESSO CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 IN FAVORE DELLA DITTA ALAMANNI ALFREDO SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: Z3E319AF90 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.380,00 - CIG:ZE231452FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': PERIODO 01/05/2021-31/05/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE AD APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  - CIG. Z723070AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA: PERIODO 01/01/2021-17/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MURATURA IN PIETRA POSTA A DEMILITAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO IN  LOC. CASPRI - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CHERICI ROSSANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00  - CIG: ZD931D6B23  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE – TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE) RENDICONTAZIONE DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B DELLA L. N. 120/2020 E DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONE MANIFESTI PER ONORANZE FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA OSPITE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE  IN LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA - ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE DEL SENTIERO C.A.I. N. 51 - DELL'ACQUA ZOLFINA – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA  L.A. SRL DI  EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  1.541,47 - CIG:Z0E31DEEB6  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DPI PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA SOLDI  POGGESI FABIO SAS DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 376,64 - CIG: Z3231E849F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2021 - CONSUMI IDRICI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA UFFICIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MARZO APRILE  2021 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI  TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - STAGIONE TEATRALE 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE - MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RASAERBA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 572,18 - CIG: ZDF31FAD45  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 – CIG: ZED320D14D  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFFIATORE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 519,00 - CIG:   ZB731FA764 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO MURI IN PIETRA STRADA DI PULICCIANO -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA CALCINAI MARCO - CIG: Z0F3009D7E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.658,52 IN FAVORE DELLA DITTA CO&amp;SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CAPOGRUPPO GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO CO&amp;SO  DI FIRENZE - CIG. 7055382D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SEDILE LATO GUIDA DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG. ZB63200F0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 184 DEL 24/05/2021 (REGISTRO GENERALE N. 377 DEL 24/05/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFFIATORE HONDA PER PULIZIA CIMITERI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.A. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 347,70 - CIG:Z313210594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE POZZO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARICA DI ROBERTA SCARICA CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.475,38 - CIG: Z223211234 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA A PESO RINFORZATO DI COLORE NERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA CON SEDE A PORCARI (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 435,54 - CIG: Z133212F7F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEO PER PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE RENAULT SCENIC TARGATA CE332DK - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. Z1C3214B6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LET. A), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S. 2021/2022 - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2021/2022 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA GRU MATRICOLA 06/200145/AR POSTA SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.241,,88 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA AEROPORTO S.R.L. DI AREZZO - CIG: Z613213CAD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO - INDAGINE SISMICA MASW - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DTTA GEOMA DEL DOTT. MARCO MARZUPINI CON SEDE IN AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 - CIG: ZC3320A98C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120/2020 E DEL D.LGS. 50/2016 IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 - CIG: 869443069B - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA GIOVANI VALDARNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI AL CAMION IVECO TARGATO AP427GY  – IMPEGNO DI SPESA DI €.137,74 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. ZA6322174A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA EDILCHECCHI SNC CON SEDE IN TERRANUOVA B.NI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 701,26 - CIG: Z57321A4DA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 202,32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  METRO SIGNAL SRL DI  FRATTA TODINA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  1.605,52 - CIG: Z8532092F4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA NEL CIMITERO DELLA LAMA - CUP: E37E20000010004, CIG: Z9E2E02E35- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VALLIMAGGIORI IN LOC. FAELLA – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ASSOCIATO ATRE INGEGNERIA DI FIRENZE (FI), SULLLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA. CUP: E34E19002120004 CIG: 87942436E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA E DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DIRETTO AL PER. IND. S. BENCINI DI SESTO FIORENTINO (FI), SULLLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA – CIG: ZBD31937DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA KONE SPA CON SEDE LEGALE IN PERO (MI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.244,40 - CIG: Z3C3214941  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI CINGOLI IN GOMMA DELL' ESCAVATORE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.305,40 - CIG: Z1C31FB28F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI - STIPENDI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOPHOS WEB ENDPOINT ADVANCED, WEB FILTERING VIRTUAL XG SOPHOS, LICENZE VEEAM BACKUP E SERVIZIO CAREPACK HP PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DI GOTOMEETING - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA DI SICUREZZA E PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID-19 PER EVENTO "MOSTRA MERCATO PIANTE E FIORI" - 27 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016,  AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B)  DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (LETTERA B MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021), L.R. N. 38/2007 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N. 30/R DEL 27 MAGGIO 2008, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - APPROVAZIONE INVITO, DISCIPLINARE GARA, MODULISTICA COMPLEMENTARE, SCHEMA DI CONTRATTO ED ELENCO O.E. INVITATI A GARA. CODICI GARA: 8130876, CIG: 87313634AF, CUP: E31B18000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2021 - CONSUMI IDRICI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE (CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1) PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA - PRESA D'ATTO DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E FAC-SIMILE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELL’ESECUZIONE DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI AI FINI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SAN FILIPPO NERI A CASTELFRANCO DI SOPRA -  CIG:Z063202249;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120/2020 E D.LGS. 50/2016, IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT D/D1 PRESSO IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILE E INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PAESAGGIO COMUNE" - AFFIDAMENTO INTERVENTI  SANITARIO E DI SICUREZZA EVENTO 27 GIUGNO 2021 "MOSTRA MERCATO PIANTE E FIORI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISIZIONE C.P.I. SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI DI CASTELFRANCO DI SOPRA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISERBANTE NON FITOSANITARIO -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACETIFICIO ARETINO SRL DI AREZZO  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 935,00 - CIG:Z2E3237263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. DI SAN DONATO MILANESE (MI) - CIG. Z1532174AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BRACCIO TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 666,02 - CIG: ZB5322195F  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00  - CIG:Z9631522F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO - CUP: E33D18000470006 - CIG:  - Z1231CC1CE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI - FABRIACART SRL - CIG Z12324552C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,00  - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA  E TELEPASS S.P.A. DI ROMA - CIG. Z0B3024109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PANCHINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA LEGNAMI SRL DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70 - CIG: Z92323F836 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA GESTIONE IMMOBILE DENOMINATO EX MACELLI A FAELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.959,35 IN FAVORE DEL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA -  CIG. Z2C323D1EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD   – IMPEGNO DI SPESA DI €.349,03 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - CIG. Z8A324B735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPENDICE 1 DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA  201471925 - RCA -  TRATTORINO TAGLIAERBA GRILLO TARGATO ALL988 - TELAIO 693509 - CIG. 8200923FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 527/2021 - CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 - CIG: ZA93235E98  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ALBERATURE PRESENTI IN VIALE DE GASPERI A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA  SOCIETA' AGRICOLA TRENTI VIVAI E PIANTE S.S.  DI  TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 - CIG:Z63324CD0D  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO)  - CIG ZDF2FD9814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA+, PER MESI DUE (FINO AL 31/08/2021) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA  GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE NUMERO MATRICOLA NR. 2600 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 15/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI SAN GIOVANNI VALDARNO, PIANDISCO' E AREZZO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.GEN. 481/2021 N. SETT. 65/2021 SETTORE FINANZIARIO AD OGGETTO "PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA+, PER MESI DUE (FINO AL 31/08/2021) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA  GARA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO/TENNIS, AREA SPORTIVA DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR). MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CUP: E36G20000530004, CODICE CIG 881328158E, CPV: 45262522-6 (LAVORI EDILI); 45212290-5 (RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2021/2022 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - GRADUATORIA PROVVISORIA DICHIARATA DEFINITIVA IN ASSENZA DI RICORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI  ALLA DITTA IL VOLANTINO DEL VALDARNO SRLS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - PROROGA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO 2021 - BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER IL PERSONALE DELL’ENTE CHE SVOLGE MANSIONE DI AUTISTA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 270,00 - CIG:Z983219313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN CORTEN A CROCE DI SANT’ANDREA - AFFIDAMENTO FORNITURA  DITTA MORETTI WALTER SRL DI ALBIANO MAGRA (MS) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.472,28 - CIG: ZAE3248710  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA'  IMPIANTO SOLARE/TERMICO A SERVIZIO DELLA  PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.647,00 - CIG: ZD8324B7A4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PRIMA FASE DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI - ANCI TOSCANA. CIG\: 8093488D92 - CIG DERIVATO ZED2DC9F13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  NUCLEO DEL COMUNE DI BUCINE INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  MINORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELL'ACQUA ZOLFINA E INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DELL’AREA LUNGO LA S.P. 9 FIORENTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04  PER  UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA -  IMPEGNO DI SPESA GESTIONE PULIZIE  DELL'IMMOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLL'EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA DI PIAN DI SCO' – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z86325CA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 27/12/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' -  FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GGE ITALIA SRL DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.713,07 CIG:Z5A31F896C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - ZONA VALDARNO (A.SO.PO.VA.) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BATTENTE ELETTROMAGNETICO PER SUONO ORE ALLA CAMPANA INSTALLATA PRESSO TORRE CAMPANA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO  (GE) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 - CIG: Z59325AAE2  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE  IN LOC. FRUSCOLA ALL’ARCH. MARGHERITA BACCI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.250,00 - CIG. ZAA3259A7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 -  AFFIDAMENTO SERVIZIO  ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 295,85  – CIG. Z2432403BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 L. 120/20 IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA - APPROVAZIONE VERBALE, ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  RIMBORSO DELLA QUOTA SANITARIA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KOINE' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.160,39 - CIG. ZB53263A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI -  FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID-19 PER EVENTI ESTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER AVVISI DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTI  DI SUPPORTO SANITARIO E DI SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE E MINORI COME SOSTEGNO ECONOMICO PER EMERGENZE ABITATIVE E SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMMIN FACENDO..." . ORGANIZZAZIONE ESCURSIONI GUIDATE  ED ALTRE ATTIVITA' ARTISTICO-CREATIVE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' - APPROVAZIONE 2 SAL. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  TRAVEX SRL CON SEDE LEGALE IN PERUGIA (PG) - ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL TRATTORINO TAGLIAERBA GRILLO TARGATO AGH431 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CALENZANO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 110,04 - CIG.Z04324C70E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 - FONDO EX LEGGE 431/1998 E POR FSE (FONDI SOCIALI EUROPEI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SULLA STRADA COMUNALE FIORENTINA, AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FICHELE SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) - CUP: E37H20002580004, CIG: ZCA3005C33, CPV 45454100-5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DISPOSITIVI PER DISINFEZIONE MANI   PER  UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA E PER SANIFICAZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA AFFINATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA IMPIANTO TERMICO PRESSO SCUOLA DI MUSICA DI CASTELFRANCO DI SOPRA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00 - CIG: Z203272997  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO - MODIFICHE SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN FORZA DI SOPRAVVENIENZA DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E PROVVEDIMENTI DI AUTORITA’ PREPOSTI ALLA TUTELA DI INTERESSI - VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. “C” DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL  PEF 2021 A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO 2021  BIS - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.156,56 IN FAVORE DELLA DITTA  L.A. SRL DI  EMPOLI (FI)  - CIG:Z0E31DEEB6  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CIMITERI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E FAELLA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE E STABILE AL RUP E PRECONTENZIOSO, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 9 ED 11 E DELL’ART. 17, COMMA 1 LETT. D) NN. 2 E 5 DEL D.LGS 50 DEL 2016 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOFISICHE DI SUPPORTO ALLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO PER LA REDAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE  PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO, I VARI LIVELLI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE NONCHE’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA I DUE INCROCI DI VIA VITTORIO EMANUELE A FAELLA CON LA SP9 FIORENTINA E DELLA ULTERIORE PISTA DI COLLEGAMENTO FRA L’AREA INDUSTRIALE DELLE “CHIUSE” E L’ABITATO DI MONTALPERO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLE FASI PROGETTUALI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI FAELLA E DI COLLEGAMENTO CON LA LOCALITA' MONTALPERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 2° E 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI TUBAZIONI IDRAULICHE A SERVIZIO  DELL'IMPIANTO A CIPPATO IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORTIIMPIANTI SAS DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.415,20 - CIG: Z19326E603 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELL'AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE MUNICIPIUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONI PREMI POLIZZA RCT/O - PERIODO 31/12/2017-31/12/2019 POLIZZA N. M11644146 E PERIODO 31/12/2019-31/12/2020 POLIZZA N. M13570903 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 842,87- CIG: ZDE327B410  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.841,65 - CIG. ZB53263A51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI - CIG: Z3630B9934 - IMPEGNO DI SPESADI €. 3.885,48  IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI FEDERICIANI DI MAISTO UGO CON SEDE LEGALE IN CARINOLA (CE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S.2021/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UN PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - CUP:  E33D18000470006 – CIG: 8161204697 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICI A SUPPORTO DELLE FASI PROGETTUALI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI FAELLA E DI COLLEGAMENTO CON LA LOCALITA' MONTALPERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA FINE ANNO SCOLASTICO 2020-21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SITUATO IN LOC. CASEGRANDI  FAELLA – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI - CIG:ZCA3005C33 - CUP: E37H20002580004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE ALTALENE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAPLAST -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.039,19 - CIG: Z0332783D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI TRE AREE AUTDOOR FITNESS  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.167,80 - CIG: Z43324C859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCAMBIATORE PRIMARIO DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL' AUTORIMESSA COMUNALE DI PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO ALLA DITTAMICHELINI ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 370,00 - CIG: Z7A327EF64  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2021 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI COACHING PER LA GESTIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  MINORE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  MINORE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA   E LISTA DI ATTESA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'-  ANNO EDUCATIVO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  MINORE  DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  MINORE  DEL COMUNE DI MONTEVARCHI  INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN  NUCLEO DEL COMUNE DI PERGINE LATERINA INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI  DEL COMUNE DI MONTEVARCHI  INSERITI NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 -  DITTA ALA BUS SRL, CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: Z272FE289E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 109,80 - CIG.Z53327EDB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPO ILLUMINANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR CON SEDE LEGALE IN PADOVA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 273,80- CIG: Z2C32859D4  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': STIPENDI DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO)  - CIG ZDF2FD9814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.000,00  - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 -  CIG: 8029992F03. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': PRESA D'ATTO DEGLI ATTI E DEL VERBALE FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA N. 764 /2020 - CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019 E DEL 18/06/2020 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE  SALDO RISORSE PER SCONTI ALLE FAMIGLIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI – DITTA ARNO SPURGHI DI CAVRIGLIA  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 - CIG: ZA632972C5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONALE 88/2020 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA N. 764 /2020 - CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 18/12/2019 E DEL 18/06/2020 DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALLL'ART. 12, COMMA 3, DEL D.L. 65/2017 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO GESTIONE NIDI NOSTRA SIGNORA LOURDES E S.TERESINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI DA TAVOLO PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG ZF2329910F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA, PREVENZIONE FRANE, SMOTTAMENTI E MANTENIMENTO AREE VERDI ATTREZZATE" - PROROGA ASSUNZIONE  DAL 17/08/2021  AL 25/01/2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TO.TEM. SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.863,65 - CIG: ZE13293050 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI - CIG: Z3630B9934 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.191,81 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI FEDERICIANI DI MAISTO UGO CON SEDE LEGALE IN CARINOLA (CE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA RINELI VANESSA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA  DITTA EDILCHECCHI SNC DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.501,47 - CIG: Z8632879EE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 DI UN DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 DAL COMUNE DI LORO CIUFFENNA AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CON DECORRENZA 01 AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO A PIAN DI SCO' – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 2840: PRESA D'ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO/TENNIS, AREA SPORTIVA DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR), AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SRLS DI FIRENZE (FI) - CUP: E36G20000530004, CIG: 881328158E, CPV: 45262522-6 (LAVORI EDILI); 45212290-5 (RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO ' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.038,20 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI POGGIBONSI  (SI) - CIG: Z35327FD26 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 40.000,00 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  - CIG: ZDF3058D7E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.9.264,68 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - CARTOLERIA GIUSTI 22 SRL - CIG ZD532AF404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 1 PNEUMATICO PER IL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CALENZANO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 956,48 - CIG. Z6132B09B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA, PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO  E AREZZO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR). AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) – IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE-  CODICE CUP: E34E19002120004, CIG: 8858233D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "LIBRINBORGO" - IMPEGNO DI SPESA EVENTO DEL 26/8/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORANENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI – VARIANTE IN CORSO D’OPERA  -  LIQUIDAZIONE DI €. 50,00 PER ONERI DI ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTAZIONE ZONE SISMICHE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 579 DEL 26.7.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ – AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PIANO  DI  SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO AARC.IT DI LIVORNO (LI) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.826,71- CIG. Z5632BB34B - CUP. E37H21004190005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 87313634AF, CUP: E31B18000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "CAMMIN FACENDO" 27 AGOSTO 2021 -  FORNITURA SERVICE AUDIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGRT N. 511 DEL 10/05/2021. ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE UU.SS.LL. DI RISOPRSE DESTINATE AI SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CHE, NEL PERIODO DAL 1° MARZO AL 31 DICEMBRE 2020, A CAUSA DELLA PANDEMIA SARS-COV 2, HANNO AVUTO UN INCREMENTO DI COSTI PER NECESSITA' ASSISTENZIALI E ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PER PAGAMENTO ERRATO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' RELATIVO ALL'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  POMPA AD IMMERSIONE PER POZZO DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.690,10 - CIG: ZA332BA3C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': STIPENDI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN PADOVA   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 – CIG: Z5630F94B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  ALLA DITTA  MARINI PANDOLFI SPA CON SEDE LEGALE A PONTEDERA (PI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 – CIG: Z5930E4FFC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA INTERNA E RIPRESE ESTERNE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI PIANDISCO’ -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.300,00 - CIG:ZA832C3D17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI BAGNI  DEL CAMPO SPORTIVO DI PIANDISCO’ -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORTIMPIANTI SAS - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.610,40 - CIG:ZF832C21A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA E DELLA SCUOLA MATERNA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.956,65 - CIG. Z7832B9D15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR). AVVIO DEL PROCEDIMENTO,  LIQUIDAZIONE VERSAMENTI ALLA REGIONE TOSCANA -  CODICE CUP: E34E19002120004, CIG: 8858233D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLIMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR), AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) - CUP: E34E19002120004, CIG: 8858233D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  MERLI SRL DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG.Z0F301B6E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA SOLDI SAS CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 – CIG: ZAF30EACC7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) -  APPROVAZIONE 1 SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA SABI DI CUCCURULLO SABATO &amp; C. SAS DI CETONA (SI) - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA+, PER MESI DUE (FINO AL 31/10/2021) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE – TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - NUOVO BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2021 - BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO "LA SUPERVISIONE NEL SERVIZIO SOCIALE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PIANDISCO’ DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.082,00 - CIG:Z3932C5EE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.415,00 - CIG:Z9D32CADD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN PADOVA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 748,53 - CIG: Z9232C983A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO A CASTELFRANCO DI SOPRA  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.GEN. 481/2021 N. SETT. 65/2021 SETTORE FINANZIARIO AD OGGETTO "PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA+, PER MESI DUE (FINO AL 31/10/2021) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA  GARA" - CIG Z632F468D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO POLIVALENTE E GLI SPOGLIATOI  DELL'AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE  (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.098,78 - CIG: Z4332CB3F5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA OSPITE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -SALDO MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCURSIONI GUIDATE ESTIVE "CAMMIN FACENDO..."   - AFFIDAMENTO INTERVENTO  DI SUPPORTO SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PERMANENTE  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA INTERNA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARGHERITA+ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 951,60 - CIG:Z2D32DCB58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO IN LOC. FAELLA E PIAN DI SCO’ – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA  DITTA CATERINO ARMANDO SRLS DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - CUP: E37H21004190005 - CIG: 8887590F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLO' TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 170,00 - CIG.Z7332E0A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG.Z8530172AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR). AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) – DETERMINA A CONTRATTARE PROCEDURA CONCORRENZIALE, LETTERA D’INVIRO, ELENCO O.E. E MODULISTICA COMPLEMENTARE -  CODICE CUP: E37H21004190005, CIG: 8887590F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” - APPROVAZIONE 1 SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA SOCIETA'  SUD IMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA, DI QUARTO (NA) - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - PROROGA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE DEL LOCALE CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA DI SICUREZZA E PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID- PER PROGETTO  "...E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE. SCORCI SU DANTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA AZIONE 1 "AFFITTI" - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - ZONA VALDARNO (A.SO.PO.VA.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 249 DEL 07-07-2021 REG. GEN. N. 527</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €.7.372,37 PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA FIAT SEDICI TARGATA DZ324DB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 249,88 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (FI) - CIG: Z5832E11C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHE E PEDANE POGGIAPIEDI PER GLI SPOGLIATOI  DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE  (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.453,75 - CIG: ZB532D155B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE MATRICOLA NR.2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO ALLE PROGETTAZIONI DELLE PISTE CICLABILI IN LOC. FAELLA  - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI SITI NEL TERRITORIO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE AREA VALDARNO PER L’ANNO EDUCATIVO 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI - EVENTO DEL 14 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI E PER RIPRESE VIDEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO INTERVENTI  DI SUPPORTO SANITARIO E DI SICUREZZA EVENTO DEL 14 SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.000,00 - CIG. DERIVATO 78584516E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 736,86  IN FAVORE DI BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE BENI DI CONSUMO. CIG Z9332F5F56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITA'' TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - CIG 8767040646 - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI. ACCOGLIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LOCALI, ART.230 DEL D.P.R. 207/2010. (OO.PP.) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018) - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ANUTEL-ARUBA PEC SPA _ IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PEC AI CITTADINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. B COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA ALIOTH SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI - EVENTO DEL 14 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE DI MUSICA E CANTO MEDIEVALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR). AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) – AGGIUDICAMENTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) -  CODICE CUP: E37H21004190005, CIG: 8887590F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VALDARNO ESTATE LIBERA 2021". PROGETTO DI CAMPO DI LAVORO E FORMAZIONE RIVOLTO A GIOVANI ADOLESCENTI SUI BENI CONFISCATI  E SEQUESTRATI ALLE MAFIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE -  INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISSI 10 OTTOBRE  2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CTP DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA €. 3.094,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE TECNOLOGICO IN CLOUD DEL SISTEMA DI POSTA MICROSOFT 365 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ARREDI EX FILARMONICA DI PIANDISCO’-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDOTEAM - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.516,00 - CIG: Z8932DFAB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "SUPERBONUS 110%: IL D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS E LA NUOVA CILA SUPERBONUS” – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE – APPROVAZIONE MODULISTICA -  CIG: ZC130000A159 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 171,71 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG. ZB2330CF86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE AD AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO': STIPENDI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE CANCELLO AUTOMATICO AUTORIMESSA COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO DI REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00- CIG: ZB6331B21C  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €. 276,94 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI)  - CIG. ZC4331FB7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL "PACCHETTO SCUOLA" - A.S.2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA LAMA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENDIASFALTI S.P.A. DI AGLIANA (PT) – CIG: Z7732EC6AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAR DI IDEAPUBBLICA SRL: L'UTILIZZO DEL MONITORAGGIO DEI FONDI COVID E LE RETTIFICHE DI RGS - CIG Z033327214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. CUP: E36F17000020007 CIG: 7339992104 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASCIUGACAPELLI PER GLI SPOGLIATOI DELL'AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR CON SEDE LEGALE IN PADOVA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 953,66 - CIG:  ZB5331FD56 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L’EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI ALLOGGI ERP CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SERAO DI RITA ANNUNZIATA BIANCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACKOFFICE. TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z CON L’AVVENTO DI ANPR” ORGANIZZATO DA ANUSCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEI SERVIZI SOCIALI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY TARGATO AY582FB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 401,40 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z3C332AA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.000,00 IN FAVORE DELLA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO 824940043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE DEL LOCALE CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK E SERVIZIO AMICUS PER PRIMUS-C  - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO  (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  406,26 -  CIG: Z1E332DA6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 - CIG. ZAC332E443</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SULLA STRADA COMUNALE FIORENTINA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA FICHELE SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) - CUP: E37H20002580004, CIG: ZCA3005C33, CPV 45454100-5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI VAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE IMPOSTE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO REGISTRO DI MONTEVARCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2770 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 01/10/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COSTITUITO DA ALLOGGI DA DESTINARE AD EMERGENZA ABITATIVA E/O RESIDENZA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L’ANNO 2020 AI SENSI DELL’ART. 68, COMMA 2, LETT. A), DEL C.C.N.L. 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DIRETTO ARCH. FRANCESCO BARBAGLI DI FIRENZE (FI), SULLLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA. CUP: E37E18000250009 CIG: 8891075B30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - LOTTO 6 - IL CUI FORNITORE RISULTA ESTRA ENERGIE DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00 - CIG. DERIVATO 875565209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO STACCIONATA GIARDINO PUBBLICO LOC. CASPRI   - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 2.840,09 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER L’ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA MONAMEA E PARCHEGGIO PROSPICIENTE A VIA ROMA, LOC. PIAN DI SCÒ – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DIRETTO AD ANDREONI ASSOCIATI S. S. DI GREVE IN CHIATI (FI), SULLLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA. CUP:E34E17002540004 CIG: 889098401B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 539/2021 - CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 69 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO VEGETAZIONE PRESENTE NEI PRESSI DEL PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLE E TAGLIO ERBA IN LOC. COMMEZZANO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 954,64 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' LIBRERIA CARTAVERDE DI FABIO BARUCCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNI 2021-2022-2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APPLICATIVO SPERIMENTALE DI RILEVAMENTO PRESENZE BIMBI E ALERT PRESSO IL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'" - ANNO EDUCATIVO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER MESI 24 CON OPZIONE DI RINNOVO PER EGUALE PERIODO - CIG 8889197D69 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PREVISIONE DI NUOVE AREE A DESTINAZIONE ESTRATTIVA, AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI QUELLE ESISTENTI, AI SENSI DEGLI ART. 10 E 11 DELLA L.R.T. 35/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO MEZZO PIAGGIO PORTER NP6 EURO 6D FINAL, COMBIFUEL BENZINA/GPL E RITIRO MEZZO USATO GASOLONE TARGA BG175TB. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO L’ART.1 C. 2 LETTERA A) (LETTERA COSÌ SOSTITUITA DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.   CODICE CUP:E39J21010320004, CIG: Z383341742. CPV: 34134200-7 (AUTOCARRI A CASSONE RIBALTABILE), CPV: 34137000-6 (VEICOLI USATI PER TRASPORTO MERCI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA TERMOSIFONI IN GHISA  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 750,00 - CIG:Z4733144C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI VAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIQUIDAZIONE SALDO DELL’INDENNITA’ D’ESPROPRIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ARREDI EX FILARMONICA DI PIANDISCO’-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMAG SRL - CIG: Z9E3321588 CUP: E39J21009590004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, MODULO DI DOMANDA ED ALLEGATI "1" E "2" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - RIMBORSO BUONI SPESA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE PONTE IN PIETRA SUL BORRO DI FAELLA VECCHIA STRADA PROVINCIALE FIORENTINA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 634,40 IN FAVORE DEL GEOM. TOGNACCINI FRANCESCA DI REGGELLO (FI) PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG. Z67332D78C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN CEMENTO PER RECINZIONE CAMPO SPORTIVO FAELLA  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SISTI PREFABBRICATI SRL DI CAVRIGLIA  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 607,26  - CIG: Z18333A6B4  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 35.719,25 IN FAVORE DELLA SOCIETA'  AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 866011267F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO/ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG: ZC1300A159 - PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METRO SIGNAL SRL CON SEDE LEGALE  IN FRATTA TODINA (PG) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA 2770 - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI - STIPENDI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018) - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED ALLE INDENNITA' DI FUNZIONE (ART. 70-QUINQUIES CCNL)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) -  PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE  (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.342,12 - CIG: Z74335226E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.500,00 - CIG: ZC630FDD0A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG.Z8530172AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI - CIG: Z3630B9934 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.490,00 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI FEDERICIANI DI MAISTO UGO CON SEDE LEGALE IN CARINOLA (CE) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE  FIAT PUNTO TARGATA AP188HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.66,88 - CIG. ZB33358D9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SABBIA VULCANICA PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA EUROPOMICE SRL DI MILANO  (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.207,80 - CIG: ZB83352CEA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO L'OFFICINA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA AUTOSYSTEM SRL DI CALENZANO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 219,60  - CIG: Z67334F1D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATIFICA DETERMINAZIONE N. 12 - RG 122 DEL 07/04/2021 SERVIZIO ASSOCIATO P.M. UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO. NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO O STRUTTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA GRILLO TARGATO AGH431  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.121,03- CIG: Z0D3360983  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 GAZEBI RICHIUDIBILI PER LA SCUOLA PROTOCOLLO COVID -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZINGERLE SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.806,80 - CIG:Z2F335508B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA URBINESE S.R.L.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 - CIG: Z9830171EC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AI CANCELLI D’INGRESSO CIMITERI DI FAELLA E PIANDISCO’-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 - CIG:Z033345478</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IRIDEITALIA SRL - CIG Z373369932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TELO IN PVC DELLA TENSOSTRUTTURA PAGODA FESTIVAL BARBIERI E SISTEMAZIONE PEDANA – ZONA SPORTIVA/RICREATIVA PIAN DI SCÒ (AR). AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIXAR S.R.L. DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - CIG: Z983351981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGRT N. 1289/2020 MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVD-19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  BOCCOLE DELLA LEVA DEL CAMBIO E DELLA GOMMA ANTERIORE DEL MEZZO TATA XENON TARGATO EA911RJ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 586,82 IN FAVORE DELLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG.Z79336E0E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI AL D.L. N. 34/2020 DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SUSANNA DI NERI ELISABETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO A FAELLA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA RINELI VANESSA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA AUDIO E MATERIALE ILLUMINOTECNICO PER IL TEATRO W. CAPODAGLIO -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCILLA BARONI -  CIG:ZB03378F8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 IN FAVORE DELLA DITTA ERRE ENERGIE S.R.L. DI CERTALDO (FI) - CIG:  ZE43378413 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO MEZZO PIAGGIO PORTER NP6 EURO 6D FINAL, COMBIFUEL BENZINA/GPL E RITIRO MEZZO USATO GASOLONE TARGA BG175TB. AFFIDAMENTO ALLA C.A. &amp; P. GHETTI SPA DI SESTO FIORENTINO (FI) - CODICE CUP: E39J21010320004, CIG: Z383341742.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA E SPESE COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SMS PUBBLICA ASSITENZA CROCE AZZURRA ONLUS ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA UNODUETRE DI ESPOSITO MARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI FINESTRE DIPINTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILLI MAURIZIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00  - CIG: Z7E336C6CE  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021/2022- PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLERIA LEAR SNC DI CAMICI S. E SFORAZZINI V. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA MARZOCCO DI FRATTASIO DANIELE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ORDINARIA DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ E N. 4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 658,80 - CIG.Z4E3367B1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI – DITTA VALDARNOSPURGHI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 693,00 - CIG: Z9B3320DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE VEEAM BACKUP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE  SW POA ALCATEL-LUCENT OXE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR). MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CUP: E33D20000110006 - CIG: 8946901046 - CPV: 45233140-2 (LAVORI STRADALI), 45262620-3 (MURI DI RITENUTA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PERIODO CONGEDO OBBLIGATORIO POST-PARTUM ALLA DIPENDENTE N. MATRICOLA 2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASCIUGACAPELLI A PARETE PER I NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR CON SEDE LEGALE IN PADOVA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 843,56 - CIG: ZC033892C9  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.S. 2021/2022- DITTA DI COSMO LIBRI &amp; C. SNC DI RIPI (FR) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE PIANTE PRESENTI NELLE FIORIERE DI VIALE ALCIDE DE GASPERI A PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA  DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE SS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.464,00  - CIG: 6A338AE97-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER MESI 24 CON OPZIONE DI RINNOVO PER EGUALE PERIODO - APPROVAZIONE VERBALE, ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 614,76 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO - CIG: Z6D33894ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €. 333,90 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z94336D785</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAR DI IDEAPUBBLICA SRL: IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024/2: LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO 2022-2024 DOPO IL DL 80/2021 - CIG Z6133A17EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ALLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALDARNO COPERTURE SRL DI MONTEVARCHI  - CIG. Z003006C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "LE NOVITA’ DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (2022-2025): I PROSSIMI ADEMPIMENTI PER I COMUNI” - IMPEGNO DI SPESA DI 25,00 EURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA+, PER MESI DUE (FINO AL 31/12/2021) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA  GARA - CIG Z632F468D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI "CENT'ANNI DELLA NOSTRA STORIA - CASTELFRANCO DI SOPRA 1951-1975" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI UN PENSILE CONTENITORE ALLA DITTA SPAZIO ARREDO PER IL NIDO PICCINO PICCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITI - ANNO EDUCATIVO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA, PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO  E AREZZO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTO DI DERATTIZZAZIONE A CASTELFRANCO DI SOPRA, NELLA ZONA COMPRESA TRA VIA VENEZIA, VIA FIRENZE E VIA EUROPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE IN DEROGA DEI VOLUMI DI RIFUGIO, PER ASCENSORE DA INSTALLARSI NELLA R.S.A. SITA IN VIA ROMA, 21 LOCALITA’ CASTELFRANCO DI SOPRA, NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. ANDREA BROGI DI REGGELLO (FI) - CIG: ZA033A89F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - AGGIUDICAZIONE AL RTI COSTITUENDO “CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.” - CIG: 87313634AF, CUP: E31B18000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO GASOLONE TARGATO BG175TB DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG: ZD432CDEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAR DI ANCI TOSCANA CORSO PER ATTESTATO DI PILOTA DRONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 542/2021 - CONTRATTO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria, Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL WEBINAR “ANAGRAFE E TRANSIZIONE DIGITALE. LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI TRA SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE” ORGANIZZATO DA ACSEL SRL IN DATA 3 NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D. LGS. N.546/1992 AVVERSO AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PRIMA FASE DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP IMU 2017, 2018, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI - ANCI TOSCANA. CIG\: 8093488D92 - CIG DERIVATO: ZBB33B5D2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPORTELLO PER CONTATORI PRESSO EX FILARMONICA DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S. VENUTI  CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00  - CIG: Z5333AD647 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE  PORTER TARGATO DF220BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,02 - CIG. ZDB33B5428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE  PORTER TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORAUTO SOCIETA' CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI VALDARNO CONSORTILE - SOC. COOPERATIVA A R.L.  DI  FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,02 - CIG. Z3833B72BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO E AREZZO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PISTONI IDRAULICI  DELLA PIATTAFORMA AEREA POSTA SUL MEZZO TARGATO DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.231,86 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA AEROPORTO S.R.L. DI AREZZO - CIG: Z7133BAD3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGRT N. 332/2021 MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVD-19 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE PRESTAZIONI RESE DALLE RSA DAL 1° GENNAIO 2021 AL TERMINE DELL'EMERGENZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TARI) E CONNESSIONE INTERNET - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €. 301,34 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO (FI) - CIG: ZDD33BAAFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG: ZD432CDEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LETTORI GREEN PASS (COVI-19) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - PROROGA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE PER GLI INGRESSI DELLE SEDI SCOLASTICHE TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME DELE COMPETENZE DI RISULTATO 2020 DEL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAR DI DELFINO&amp;PARTNERS SPA: IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL DDL BILANCIO 2022-2024 - CIG Z0233C245B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OPERE DA FABBRO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.154,52 IN FAVORE DELLA DITTA P.F. CARPENTERIA IN FERRO DI FOGGI PIERALDO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: Z04339138A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - "FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. PER L'ANNO EDUCATICO 2021/2022 AL COMUNE CAPOFILA DELLA  CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 28/10/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA ESTERMA IMMOBILI COMUNALI  E REALIZZAZIONE DI SCRITTE FACCIATE EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INNOCENTINI MASSIMILIANO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.002,00  - CIG: ZD3337E380  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CON NUOVO ASCENSORE A TESTATA RIBASSATA PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CODICE CUP: E37H2100989004, CIG: ZC533C2AD5. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 1 PANCHINA – AFFIDAMENTO  DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 950,99 - CIG: Z1F33BA8CA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.GI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.026,56 - CIG:Z9033C294B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IDRAULICI IMPIANTO TERMICO PALESTRA DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PALESTRA DI FAELLA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNETTI MARCO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.562,00 - CIG:ZAD337DB38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GUIANA ALLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI FAELLA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.D.I. DI SAN GIOVANNI VALDARNO  - CIG: Z4232D0EDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI  IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.072,78 - CIG: Z70338794D  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - SANIFICAZIONE COVID-19 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARGHERITA+ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 341,60 - CIG:Z7C32D9138</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 753,23 - CIG:Z8F33B7A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART.65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN BAMBINO AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E SOCIETÀ LEPIDA S.C.P.A. PER ATTIVARE UNO SPORTELLO LEPIDA.ID PRESSO L'UFFICIO INCOMUNE, FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA IDENTITÀ DIGITALE UNICA SPID PER IL CITTADINO. SOTTOSCRIZIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE, INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE E DEGLI OPERATORI DELLO SPORTELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA NOMINA DEL NUOVO MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO NOMINATA CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 21/02/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN/A BAMBINO/A AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO PROVVISORIO DEGLI ALLOGGI ERP A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE NECESSITANO DI RISOLVERE IN VIA EMERGEZIALE IL PROPRIO DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE “ALLEGATO A” ALLA DETERMINA N. 6 DEL 22/03/2022 DI ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DELL’ALLOGGIO ERP UBICATO IN VIA DELLE SCUOLE N. 16, PIANO PRIMO A DESTRA SALENDO LE SCALE, IN LOC. FAELLA AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. - BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2022 - CONSUMI IDRICI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’” - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) CIG: 9167083434 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRE AREE OUTDOOR FITNESS. AFFIDAMENTO ALLA SKYFITNESS SRL DI TREVISO – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.106,00. CIG: Z43324C859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 -  CIG: Z9334C45F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI AUDIO E LUCI PER EVENTI E ATTIVITA' COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SOLEMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.981,66 - CIG: Z85369AC2E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTALE DI ULTERIORI DUE UNITA’ IMMOBILIARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 971,20 IN FAVORE DEL GEOM. MAURO MORUCCI - CIG: Z9134AEB4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA MINIMALIA - QUINTA PUBBLICAZIONE "L'ANNUNCIAZIONE DI SIMONE PIGNONI NELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI" - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 31/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N.256 DEL 07/03/20222 -  FINAZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL 2° E 3° LOTTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  IDRAULICO DEL BORRO DI  RANTIGIONI IN FAELLA - COMPARTECIPAZIONE ALLE  SPESE DI PROGETTAZIONE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZIARIO, TRIBUTI E RISORSE UMANE" - IMPIEGO DELLA  PERSONA INDIVIDUATA PER IL PERIODO DAL 06/06/2022 AL 06/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE D.L. 73/2021 “DECRETO SOSTEGNI BIS”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 106/2021 ALLA TRAVEX SRL CON SEDE LEGALE IN PERUGIA (PG) - ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO - FORNITURA N. 3 PANCHINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO DI CASTELMINIO DI RESANA  (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.153,09 - CUP: E33D20000110006 – CIG: 8946901046 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI AL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 507,60 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z8F36AD01D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEL PRIMO SEMESTRE 2022 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA ELETTORALE PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 -  CIG Z6D36AF312</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA €. 9.360,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPLEMENTAIZONE DELLA FORNITURA DELLA NUOVA CARTELLONISTICA PRESSO IL SENITERO CAI 51 – DELL’ACQUA ZOLFINA. CIG: Z4635F9841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA  ABITATO DI PULICCIANO"- ARCH. SAVERIO OTELLO MARIOTTI  DI CAMPI BISENZIO (FI) - CIG: ZD936AD45F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 202,32 IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL PORTALE EFFICIENTOMETRO_OSANET PERFORMING INNOVATION</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RUOLI AGENTE PER LA RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE CLAUDIA MASI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 01/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. D/D1 CON DECORRENZA 01/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) - AFFIDAMENTO DITTA BV IMPIANTI SRL- CIG: ZA136A2576</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2021 DITTA CELNETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG Z5C36C3CD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE, REVISIONE E RIPARAZIONE LEVA E PROTEZIONE DELLA GRU MATRICOLA 06/200145/AR POSTA SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €. 569,74 IN FAVORE DELLA DITTA C. &amp; G. DI CIARDI PAOLO E CIARDI TIZIANA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z3336B457C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.173,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER DUE CALDAIE A BIOMASSE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.503,15 IN FAVORE DELLA  DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C.  DI REGGELLO (FI) CIG: ZE535BE7C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 244 DEL 31/08/2020 -  REG. GEN. N. 560/2020 - "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO"  DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AL GEOM. SARRI DIEGO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 24,40 – CIG: ZE52E16E59"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 245 DEL 31/08/2020 -  REG. GEN. N. 561/2020 -  MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SAN FILIPPO NERI"  DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 AL GEOM. SARRI DIEGO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 36,60 – CIG: ZC02E16F29 "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO VEGETAZIONE PRESENTE NEI PRESSI DEL PONTE DELLA VIA VECCHIA FIORENTINA - CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO DITTA UGOLINI ROBERTO DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 - CIG: Z3636B64B0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI DI CASTELFRANCO DI SOPRA CUP: E38C20000060007, CIG: 8451089B41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 10/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” CIG: 8450937DD1, CUP:E38C20000070007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D. LGS.50/2016 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI DI CASTELFRANCO DI SOPRA CUP: E38C20000060007, CIG: 8451089B41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 –  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARNOLFO DI CAMBIO” CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: 9051579F46 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 -  CIG: Z9334C45F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEL PRIMO SEMESTRE 2022 - SOC. COP. SOC. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2022 -  STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOPHOS ANTIVIRUS, LICENZE VEEAM BACKUP E SERVIZIO CAREPACK HP PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA - SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI DA TAVOLO PER UFFICI COMUNALI - ECO-START RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - CIG Z2B36DB4DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2022 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SUPPORTO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2022 - FORNITURA SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DI 1 UNITA' DI PERSONALE  DAL 22/06/2022  AL 21/12/2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR) - APPROVAZIONE 1 SAL E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E34E19002120004 - CIG: 8858233D1C. - PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA “A. DI CAMBIO” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMPENSAZIONE CARO MATERIALI AI SENSI DEL D.M. 04/04/2022 GAZZETTA UFFICIALE N.110 12/05/2022 ALLA SOCIETA' SUD IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA, DI QUARTO (NA) - CIG: 8450937DD1 - CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) - APPROVAZIONE 2 SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA  - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’”' - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI MODIFICA DI UN MUTUO PASSIVO IN AMMORTAMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA - CONTRATTO N.4137501 DEL 31/03/2014 - ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €.274,82 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  - CIG. Z1F36DCA25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALA METALLICA AD USO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 171,65 IN FAVORE DELLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI) - CIG: Z3836DB85F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  CIG: 8887590F45 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  CIG: 8946901046 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.320,53 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. Z5334B3E9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA EUROPEA DI AMICIZIA CON IL POPOLO SAHARAWI 7 LUGLIO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE SAHARAWI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2022 - BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z9636E4858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR SYSCROLL 60 AIR HP INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA  ALLA DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.947,90 -  CIG: Z9C36E9284 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.222,44  - CIG: Z7B36EC56E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILETTO CON TECA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACRIL PLAST SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00  - CIG: ZDC36ECCF2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2022 - CONSUMI IDRICI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 29/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLANA MINIMALIA - QUINTA PUBBLICAZIONE "L'ANNUNCIAZIONE DI SIMONE PIGNONI NELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI" - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUSCOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LISTA DI ATTESA  PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.046,59 - CIG:ZDB3701718</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG: ZAD3551337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 860,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA'  AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 866011267F - CIG. ZB230E6DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 04/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.500,00 - CIG. ZEC34B3FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S.2022/2023 - AFFIDAMENTO DITTA TXT S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBO DEL BRACCIO TRINCIA DEL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 564,40 - CIG:Z8A3701CB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "LIBRINBORGO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. ENRICO GALIANO PER PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 15 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIAZIATIVA " LIBRINBORGO 2022 " - MODIFICA  PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2022 - INTEGRAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SUPPORTO SANITARIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN NAS RACK - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.GI. COSTRUZIONI S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPORTO DELLE OPERE 9.161,68,  EURO - CIG. Z1136F6AFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE, PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA POSTA SUL MEZZO TARGATO DK004YH – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARGHERI MARIO E FIGLI SNC DI CALENZANO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STRUTTURA VOLONTARIATO GAIB SITA IN VIA CARDUCCI N.13 A PIANDISCÒ.  AGGIUDICATARIA : FUSHA SOKOL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) IMPEGNO € 4.125,66 COMPRESO IVA - CIG: Z3A36DD16C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE "NOTTE DI NOTE" - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 08/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" 2022 - FORNITURA SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - II °IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €.900,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA'  AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 866011267F - CIG. ZB230E6DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE COMUNALI, TRINCIA PER GRILLO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.514,00 - CIG: Z3E3706B42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG:ZE934C06DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’” - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI PLICHI CONTENENTI GLI AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTARI  - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.219 DEL 21/06/2022 AVENTE OGGETTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA “A. DI CAMBIO” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMPENSAZIONE CARO MATERIALI AI SENSI DEL D.M. 04/04/2022 GAZZETTA UFFICIALE N.110 12/05/2022 ALLA SOCIETA' SUD IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA, DI QUARTO (NA) - CIG: 8450937DD1 - CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI EX LIQUIDAZIONE RECUPERO EVASIONE TARI 2017/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2022 PER NOLEGGIO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.090,89 IN FAVORE DEL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS CO2 ALIMENTARE PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA GASSATA PRESSO I FONTANELLI COMUNALI. CIG Z5C3722F7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 110,00 IN FAVORE DELLA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO 824940043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE, PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA POSTA SUL MEZZO TARGATO DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.033,72 IN FAVORE DELLA ALLA DITTA MARGHERI MARIO E FIGLI SNC DI CALENZANO (FI) - CIG: Z9B3724A48 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DITTA CO.AD. SRL - CIG: 9051579F46 CUP: E35F20002310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DITTA MB PONTEGGI DI MATARRESE BRUNO - CIG: 9051579F46 CUP: E35F20002310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO 24 (HANZO SRL) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNOPOST SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 PER UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GESTIONE PULIZIA, LAVAGGIO SUPERFICI E DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI IN USO AL COMUNE. CIG Z71370702E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO  A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIANDISCÒ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA - IMPEGNO DI SPESA € 1.801,98 CIG: Z55372987B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E FAC-SIMILE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELL’ESECUZIONE DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE E STABILE AL RUP E PRECONTENZIOSO, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 9 ED 11 E DELL’ART. 17, COMMA 1 LETT. D) NN. 2 E 5 DEL D.LGS 50 DEL 2016 MEDIANTE ACCORDO QUADRO – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TERZA ANNUALITA'. CIG ZEA372A726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 15/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 22 DEL 01.07.2022 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E  CANCELLAZIONE LISTA DI ATTESA  PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA €. 50.000,00 -  CODICE CUP: E37H22002160005, CIG: 93246207D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. Z3D34C0A7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022 DOTT. CARLO LAZZARINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCETTO/TENNIS, AREA SPORTIVA DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR), APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SRLS DI FIRENZE (FI) - CUP: E36G20000530004, CIG: 881328158E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500.00 - CIG. ZEA34B6558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 2'960,00 - CIG: Z4E372E8F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI GALLEGGIAMENTO DAL 10/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR). PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - CUP: E37H21004190005 - CIG: 8887590F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2022 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2022 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 - MATRICOLA 2610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RIMBORSO DI SOMMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA A PESO RINFORZATO DI COLORE NERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL CON SEDE A PORCARI (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 760,92 - CIG: Z7D3741EB4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRA IN DIORITE SCURA PER RIPARAZIONE PANCHINA DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTECARELLI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 IN FAVORE DELLA DITTA DIANI MARMI SRLS DI FIRENZE - CIG: Z5A3741C22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 8 - IL CUI FORNITORE RISULTA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA DI €.50.929,00 - CIG. DERIVATO 917057885D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE: COMMISSIONE DEL 25/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S.2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI AI SENSI DELL.ART.1, COMMA 2, LETT. A) D.L. 76/2020 - AGGIUDICAZIONE GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA. IMPORTO € 39.786,23 OLTRE IVA, CIG: 93246207D8, CUP: E37H22002160005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE NON RETRIBUITO DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 2560, AI SENSI  DELL'ART.  32  DEL  D.  LGS. 151/2001 MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. PER L'ANNO EDUCATICO 2022/2023 AL COMUNE CAPOFILA DELLA  CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA FASE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001 - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.500,00 - CIG. Z6234B2B1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON RICARICA ALLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 681,49 - CIG.Z2137509BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DELL'ARIA CONDIZIONATA CON RICARICA ALLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 387,78 - CIG. ZCD3750616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESAE LIQUIDAZIONE DI €. 1.352,00 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA (VR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI PIAN DI SCO' - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'IDRAULICO DI ANDREA DONATI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPORTO DELLE OPERE € 17'080,00 - CIG. ZD7374F52C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA CON RICARICA ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALL'AUTOELETTRICA MARIANI  S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 437,98 - CIG. Z3037514A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DIFFERENZIALE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - DITTA TECNO SERVICE S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.928,00 - CIG. Z463750ECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PROTEZIONI ANTIURTO PER RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CODEX SRL DI CASIER (TV) – IMPEGNO DI SPESA DI € 2'128,74 - CIG: ZE03733495</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIE FINESTRE PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A. DI CARDO ANTONIO DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.660,00 - CIG: Z9C374AF58 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTE CALCIO ED ACCESSORI PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) – IMPEGNO DI SPESA DI € 2'897,50 - CIG: Z31373A82C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DI FOTOGRAMMI DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA DI CUI ALL’ART. 27 DEL DPR 380/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONE OLEODINAMICA COMPLETA AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,56 - CIG: Z943754915</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SABI DI CUCCURULLO SABATO C. S.A.S. - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLA RIADOZIONE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' PER LA PREVISIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INGRESSO SUD DI FAELLA. CIG Z7537574B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULUCI A SUPPORTO DELLA RIADOZIONE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' PER LA PREVISIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INGRESSO SUD DI FAELLA. CIG Z5537578D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG ZB037618A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO  SCUOLABUS TARGATO CH405HB  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.671,26 - CIG. ZB53757F14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E. 2021-2022 - 2° IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2022 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO - CIG 8877405A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SCANSIONE DEL PRG DELL’ESTINTO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA, DI N. 2 AUTORIZZAZIONI ALLEGATE A DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO E RIPRODUZIONE CARTACEA DI DOCUMENTI D’UFFICIO. CIG Z57375E243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE FILIPPO CASINI, PERIODO GENNAIO-MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO. CIG ZE93767672</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG. Z0534B6C41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO DI ABETE PER REALIZZAZIONE DI SEDUTA DA DESTINARSI AI GIARDINI PUBBLICI DI VIA G. IMPASTATO A PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 IN FAVORE DELLA DITTA TOSCANA LEGNAMI DI MONTEVARCHI (AR) - CIG: Z80375D9B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE  PRO-LOCO DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO DI N. 6 GIOCHI A MOLLA DA DESTINARSI AD ALCUNI GIARDINI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 IN FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA LUIGI COLESCHI DI CHITIGNANO (AR)  - CIG: Z753762141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 - CIG. ZEC34B3FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) - COMPENSAZIONE CARO MATERIALI  AI SENSI DELLA L.106/2021 ART.1 SEPTIES, DEL DMIMS DELL'11/11/2021, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SABI DI CUCCURULLO SABATO C. S.A.S. - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE RIMBORSATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "LIBRINBORGO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FOLCO TERZANI PER PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 2 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BRACCIO DEL TRINCIA DEL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.559,94 - CIG: Z6A3775519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, MODULO DI DOMANDA ED ALLEGATI "1" E "2" - RIAPERTURA TERMINI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00  - CIG:Z48355DE67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARI A LED CROMATICI PER EVENTI E ATTIVITA' COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ARC EN CIEL SOCIETA' COOPERATIVA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 746,64 - CIG: ZCE37782AE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIATÀ SERVIZI SUPPORTO IMPRESA S.R.L.S. A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA PARTE DI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L. DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE  AUDIO IN DIGITALE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2022 - BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN ESPOSITORE IN PLEXIGLASS/ALLUMINIO PORTA DEPLIANT - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - ULTERIORE  INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEL PRIMO SEMESTRE 2022 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO E AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STAZIONE DI POMPAGGIO E LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL TERRENO DEL CAMPO DA CALCIO DI PIAN DI SCO' - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN GRASS SRL DI AREZZO (AR) -  CIG. ZA4377426A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE - MEMOWEB -  CIG Z853780FCD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI E FASCE DA SINDACO- CIG Z5637811D7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO STUDIO TECNICO BERTINI SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CAVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - CIG: ZEF3772987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.L. 50/2022 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA ALLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI FAELLA -  CIG: Z4232D0EDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 (RIAPERTURA TERMINI BANDO 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. B COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'" – CIG 9167083434 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’” AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €.605,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA'  AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 866011267F - CIG. ZB230E6DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA TORRE CAMPANA A CASTELFRANCO DI SOPRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL DI SIENA -  €. 380,00 OLTRE IVA - CIG. Z663784F05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CA.GI.COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: Z1136F6AFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI FONTANELLI COMUNALI ACQUA AFFINATA PER UNA DURATA DI SEI MESI EVENUTALMENTE RINNOVABILI DI ULTERIORI SEI MESI. CIG ZAB37666B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DA ASSESSORE CASINI IL GIORNO 7 LUGLIO A FIRENZE E DA ASSESSORE/VICESINDACO FORTUNATO NEI GIORNI 18 LUGLIO A FIRENZE E 12 AGOSTO A SANT'ANNA DI STAZZEMA  - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.600,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 917057885D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE N.151 DEL 19/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLE BATTERIE PER GRUPPO LEGRAND TRIMOD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULITURA, TRINCIATURA E RIPROFILATURA DEL FOSSO CHE COSTEGGIA LA PISTA CICLABILE IN LOC. FAELLA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: Z133758B4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021, FINANZIATO CON CONTRIBUTO CONCESSO CON LA LEGGE N.145/2018 ART.1, COMMA 139 CONFLUITO NEL PNRR - DETERMINA A CONTRARRE. CODICE CUP: E35F22001550005 - CIG : 9387780122;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 293,47 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG.ZA237976A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG:  - Z9334D80AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 2 STAMPANTI PER L'UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 760,89  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO)  - CIG Z15379E0C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DELLA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONECANONE PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2016 –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I0000281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI AD UTENZA. Z4337A1D31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI DELLA QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI PER SOPPRESSIONE DEL FONDO MOBILITA' SEGRETARI (EX AGES ART. 7,C.31 SEXIES, D.L. 78/10)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN BAMBINO AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  78 N. DEL 22/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 618/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR). APPROVAZIONE 1 SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSAIE DI AREZZO - CUP: E33D20000110006 – CIG: 8946901046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 6 - IL CUI FORNITORE RISULTA  AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.135,25 - CIG. DERIVATO 9235828E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 542,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 - CIG. ZC834B6AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 -  CIG: Z9334C45F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR) - APPROVAZIONE 2 SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E34E19002120004 - CIG: 8858233D1C - LEGGE 145/2018 FONDI CONFLUITI NEL PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA E INSERIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE A CASTELFRANCO DI SOPRA - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. CIG: 9051579F46, CUP: E35F20002310004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE  PRO-LOCO DI PIAN DI SCO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI RIORDINO E SCARTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE  DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI "ALDO MERLINI" E "ILARIA ALPI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI - CIG: 869443069B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - CIG: 8767040646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - CIG: 8889197D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP: E35F20002310004, CIG: 9051579F46. AFFIDAMENTO DIRETTO PNRR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 172,83 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG. ZBC37C5524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART.10 DEL D.LGS. N.230 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - RIAPERTURA TERMINI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE LAURA CELLAI A TEMPO PART-TIME 18H ED INDETERMINATO A DECORRERE DAL 01/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO, SOSTITUZIONE BATTERIA E FRENI ALLO SCUOLABUS TARGATO GD010SA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 753,16 - CIG. ZF237C7944</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €.325,74 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  - CIG. ZA137D043B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO SNC DI BARBARA DEGL'INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14/1/2022 PER LA PROMOZIONE E IL  SOSTEGNO DELLA  FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €.493,72 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZEB37CCCAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE AD AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF S.R.L. DI ROMA (RM) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN’ALTALENA E LA MANUTENZIONE DI UNO SCIVOLO A TORRETTA PRESSO L’AREA GIOCHI DI PIAZZA DE L’HORME E ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CASETTA DA GIOCO PRESSO LA PINETA DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER UN CORRISPETTIVO DI €. 7.600,00 OLTRE IVA. CIG:ZF537D48F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “INADEMPIMENTO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE”. CIG: ZAB37CA8CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA NUOVA CARTELLONISTICA E DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO C.A.I. N. 51 - DELL'ACQUA ZOLFINA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 -  CIG ZF437D9333</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 -  CIG Z2C37D9629</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE  DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA ELETTRICA LATERALE  DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 431,14 - CIG. Z6537DDA78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APPLICATIVO SPERIMENTALE DI RILEVAMENTO PRESENZE BIMBI E ALERT PRESSO IL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'" - ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI TELECOM ITALIA SPA ALLA BFF BANK SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITO TRA TELECOM ITALIA SPA E BFF BANK SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - RIAPERTURA TERMINI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STRUTTURA VOLONTARIATO GAIB SITA IN VIA CARDUCCI N.13 A PIANDISCÒ.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FUSHA SOKOL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)  - CIG: Z3A36DD16C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2020 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I0000281 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 941,40 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CODICE CIG DETERMINE N. 467 DEL 29/12/2021 (NUMERO REGISTRO GENERALE N. 1063 DEL 30/12/2021) E N. 31 DEL 25/01/2022 (NUMERO REGISTRO GENERALE N. 44 DEL 25/01/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ORARIO PERSONALE TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAIR DI ALFA CONSULENZE "IL NUOVO CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2019/2021"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PART-TIME 18H E INDETERMINATO DI 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D/D1CON DECORRENZA 03/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.077,11 E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE "L'ANNUNCIAZIONE DI SIMONE PIGNONI NELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI A CASTELFRANCO DI SOPRA" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SENSORE DELL'ALBERO A CAMME  DEL PORTER TARGATO DF220BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 977,14 - CIG. ZE237DE1B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL 31/08/2022 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI CARTELLI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE QUALE INFORMATIVA DI PRIMO LIVELLO DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. CIG ZE037EBBCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SCANSIONE DI DOCUMENTI D’UFFICIO. CIG Z5D37EB7DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG.Z7A34FF44F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. ZEC34B3FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. Z5334B3E9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. ZC834B6AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 -  CIG: Z9334C45F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO DESTINATO A RSA SITO IN CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. DANIELE DEGLI INNOCENTI CON STUDIO IN RIGNANO SULL'ARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG: Z4D368C36C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG. Z6234B2B1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK E SERVIZIO AMICUS PER PRIMUS-C  - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO  (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  436,76 -  CIG: Z7737E59E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE, ACQUA E GAS  ALLA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS DI AREZZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 6.147,18 - CIG. Z4B3662E0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z3234B417A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO’ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 753,23 - CIG:Z0E3768108</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA TOSCANA - VALDARNO ARETINO E RELATIVO PIANO FINANZIARIO 2022-2023" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2022 AL COMUNE CAPOFILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI OPERE DA FABBRO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.202,50 IN FAVORE DELLA DITTA ALAMANNI ALFREDO SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: ZDF36A47D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO TERMICO DI SCUOLE E PALESTRA A FAELLA- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 3E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.- CIG: Z3F37F380F. IMPORTO € 3.100,00O LTRE I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ETRUSCO" DI MONTE SAN SAVINO. IMPORTO €. 4.020,00 OLTRE IVA - CIG: Z193TC8E32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 87.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 917057885D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "IL CAMMINO DELLA SETTEPONTI 2-3-4 SETTEMBRE 2022" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ONERI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL CONI PER RICHIESTA PARERE RIGUARDANTE LA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' E I CAMPI DA CALCIO DI PIAN DI SCO', CASTELFRANCO DI SOPRA E FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER UN ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO SNC DI BARBARA DEGL'INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO2022/2023 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI IN EDIFICI COMUNALI DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. CRITERIO AGGIUDICAZIONE MINOR PREZZO. DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTO DI DERATTIZZAZIONE LOC. FAELLA, PIAZZA MATTEOTTI. CIG Z86380668D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVZIO DI CONSEGNA BENI DI CONSUMO ALLE UTENZE DOMESTICHE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. Z943811DC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €.782,54 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  - CIG. ZBF3800333</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2022-2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPEESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GUIANA ALLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI FAELLA -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.D.I. DI SAN GIOVANNI VALDARNO  - CIG: Z4232D0EDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.780,00 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG DERIVATO 9169751DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 469,70 - CIG:  ZEE37F7BD1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S.2021/2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE INTEGRATIVE  IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - LIQUIDAZIONE A SALDO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2022 DI €. 4.989,86 AL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN DIPENDENTE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE CON DECORRENZA DAL 11/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 134,20 - CIG.ZE5380F6CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA LOTOGAS S.R.L.,IL CASATO S.R.L.,SAICOM S.R.L., AVVERSO RICORSO IN APPELLO EX ART. 100 D.LGS 104/2010 E AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 9235828E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAIR DI IDEAPA "PNRR: COME GESTIRE LE RISORSE IN BILANCIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 STRUTTURA OSSARI PER IL CIMITERO COMUNALE DI PIAN DI SCÒ, AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASEF DI MANERBIO (BS) - CIG. ZD73811847 - CUP. E31B22001140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - CIG: 8767040646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI - CIG: 869443069B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDITORIALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE D'ARNO - AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME "ARTE E RESTAURO A CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST-SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VALDARNO ESTATE LIBERI 2022". PROGETTO DI CAMPO DI LAVORO E FORMAZIONE RIVOLTO A GIOVANI ADOLESCENTI SUI BENI CONFISCATI  E SEQUESTRATI ALLE MAFIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA MARZOCCO DI DANIELE FRATTASIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIBRERIA CARTAVERDE DI FABIO BARUCCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.512/2022 “DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2021 E 2022 - IMPEGNO DI SPESA - RISORSE ANNUALITÀ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - PROGETTO CURVATURA MUSICALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2022/2023 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO EMERGENZA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA TENNIS E CALCETTO A CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SRLS DI FIRENZE (FI) - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.460,23 - CIG: ZEB381391F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €.333,06 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  - CIG. Z7D3815B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 602,00 - CIG: ZA43818612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. Z14381370F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME DELLE COMPETENZE DI RISULTATO 2021 DEL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 144,34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZONI FERRO S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 – CIG: Z2C381A37F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI IN FIBRA MINERALE PER CONTROSOFFITTO SCUOLA MATERNA DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  FO.G SRL DI  LUCCA  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 160,30 - CIG:  Z56381C659 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FRIZIONE AL FIAT DOBLO' TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 - CIG.ZD13815A50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA START.TOSCANA ALLA DITTA G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI). CIG: ZD337FD4A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 335 DEL 10/10/2022 (REGISTRO GENERALE N. 742/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GUASTO GRUPPO DI CONTINUITA' SEDE DI PIAN DI SCO' ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VULNERABILITY MANAGEMENT E SECURITY ASSESSMENT AND COMPLIANCE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - 'IMPEGNO DI SPESA DEL SECONDO SEMESTRE 2022 - SOC. COP. SOC. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO IN PRESENZA DAL TITOLO "LE PARTICOLARITÀ DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI ED IL PNRR". IMPEGNO DI SPESA €. 300,00 - CIG:Z84382E838</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER L'ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO COMPOSTIERE E LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO. CIG. Z5C3827487 E Z4A3827494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3G ITALIA SRL DI PERUGIA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.036,04 - CIG: Z1D3818EC9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILCHECCHI  DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 932,57 - CIG: ZDA3833B35   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA LEAR SNC DI CAMICI S. E SFORAZZINI V. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAIR DI IDEAPA "IL DUP E LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI TEMATICI E ATTIVITA' DI  PROMOZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.512/2022 “DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER ILQUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2021 E 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE RAPPORTI CON NIDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITI - ANNO EDUCATIVO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO RETTE RSA CASTELFRANCO DI SOPRA PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE RELATIVE ALLE TRASFERTE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI LIQUIDATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER LA VARIANTE ANTICIPATORIA DEL NUOVO PIANO OPERATIVO AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELL’ESTINTO COMUNE DI PIAN DI SCÒ PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA ALL’INGRESSO SUD DI FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 - CIG:ZE934C06DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DURATA DI ANNI TRE AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ DI SPAZI UBICATI IN STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.842,97 - CIG: Z2A3836FC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU GRUPPO LEGRAND TRIMOD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA SICR@WEB PER LE ATTIVITA' DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "LE NOVITA’ DELLE L. 91/2022 C.D. “AIUTI”, L. 34/2022 C.D. “ENERGIA” E DELLA L.R. 47/2021, IN MATERIA URBANISTICO.EDILIZIA” CIG: ZD33843F1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA SUSANNA DI NERI ELISABETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA UNODUETRE DI ESPOSITO MARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE  PRO-LOCO DI FAELLA  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - "FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA ALTA PRESSIONE ALL' IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.277,67 - CIG. ZCE3817CCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 402,00 - CIG: ZD5384B648</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA €. 322,92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.768,70 - CIG: Z7F3840721-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2022/2023 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' GRADUATORIA PROVVISORIA DICHIARATA DEFINITIVA IN ASSENZA DI RICORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/20223 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA SERAO DI RITA ANNUNZIATA BIANCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN NAS RACK E N. 3 MONITOR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO E AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 -  SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 53 DEL 20.10.2022 CON OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITI - ANNO EDUCATIVO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.357,52 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z65386A4A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER TARGATO DF220BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,01 - CIG.Z2B3868C30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG.ZE5386612D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 268,40 - CIG. ZDD38667D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE DELLA CAUSA RELATIVA ALL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLESSO SCOLASTICO E ACCESSO AL CENTRO ABITATO CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE LESSONA NELLA PERSONA DELL'AVV. IARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN) DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PRESSO IL GIARDINO "GIOCO" IN VIA VITTORIO EMANUELE A FAELLA. IMPEGNO DI SPESA DI €.6.093,78 - CIG:Z0C38622C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR” MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: Z45385DCD4 - CUP: E38C20000080005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI IN EDIFICI COMUNALI MEDIANTE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021– DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE, DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR),  CODICE CIG: ZC33809F31, CPV: 50720000-8 E CPV: 45259300-0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CUP: E31G22000030007  CIG : Z79385085B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31.12.2022 31.12.2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA) – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 24/12/2014 - MODIFICHE IMPIANTISTICHE FTV  88107 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 72,96 IN FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A. -  CIG. Z2F3865466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTOSEGA PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  ROSSI SRL  DI MONTEVARCHII (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 847,90 - CIG:  Z76385F0E6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA QUERCIA IN LOC. VAGGIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIARDINO DIVINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO’  (AR) -IMPEGNO DI SPESA DI €. 502,00 -  CIG:Z0C3853C5B  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA GARA "SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEI COMUNI DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, CASTIGLION FIBOCCHI E LORO CIUFFENNA" ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI "SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE" AI SENSI ART. 32 C. 8 D.LGS 50/2016 E SMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA SIEPE SITA AI MARGINI DI VIA A. VOLTA NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 IN FAVORE DELLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: Z9D3850164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CREDITO IRAP EMERSO DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2022 ANNO DI IMPOSTA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO - CIG 8877405A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERGAMENE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - CIG Z203875529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI SERVIZI, ADEGUAMENTO CANONE ASSISTENZA, SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAIR DI IDEAPA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 1/2/3"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €.289,14 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  - CIG. Z25386F37B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO DF220BB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. ZC53870036</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAGLIASIEPI PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SACCHETTI SANTI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 608,78 - CIG: Z83387CDF8  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO IMPIANTI  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.500,00  - CIG: Z6035F0D2C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PEDANA LATERALE  DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 173,62 - CIG. Z2A386C0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA FARI ANTERIORI DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61,92 - CIG. Z73387B802</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLINEAMENTO CAPITOLI DI SPESA PER OPERE CONFLUITE NEL PNRR -  LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR). AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) –  CODICE CUP: E37H21004190005, CIG: 8887590F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE SERENA IMPERIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 01/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLINEAMENTO CAPITOLI DI SPESA PER OPERE CONFLUITE NEL PNRR  -  INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR) -  CUP: E34E19002120004 - CIG: 8858233D1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/C1CON DECORRENZA 01/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ SITA IN VIA ROMA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 C.2, LETT.A), DEL D.L. N.76/2020 CONV. IN LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N.77/2021 CONV. IN LEGGE N.108/2021 -“FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR”, MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE CIG: ZDA387C706 CUP: E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE ILARIA STUFI A TEMPO PIENO E DETERMINATO A DECORRERE DAL 01/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/C1CON DECORRENZA 01/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI ED ACCESSORI - CIG ZE13888EF7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE SILVIA MANGINI A TEMPO PART-TIME 18H ED INDETERMINATO A DECORRERE DAL 29/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL TERZO MODULO POTENZA SU UPS TRIMOD 10 KVA POSTO NELLA SALA CED DI PIAN DI SCO' ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FARI DA ESTERNO A LED LUCE ROSSA  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCILLA BARONI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00  - CIG: Z06387B80B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – CUP: E36G19000370004, GARA NUMERO: 8794964 CODICE CIG: 94867791B1 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI AI SENSI DELL.ART.1, COMMA 2, LETT. A) D.L. 76/2020 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BINDI S.P.A. - CIG: 93246207D8, CUP: E37H22002160005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLINEAMENTO CAPITOLI DI SPESA PER OPERE CONFLUITE NEL PNRR - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - CIG: 87313634AF - CUP: E31B18000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER LA VARIANTE ANTICIPATORIA DEL NUOVO PIANO OPERATIVO AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELL’ESTINTO COMUNE DI PIAN DI SCÒ PER LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO “SS” DELLE ATTIVITA’ DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI STAZIONE DI POMPAGGIO E LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL TERRENO DEL CAMPO DA CALCIO DI PIAN DI SCO' -  DITTA GREEN GRASS SRL DI AREZZO (AR) -  CIG. ZA4377426A - RETTIFICA DETERMINA N. 280 DEL 18/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CUP: E35I22000110004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA €. 1.856,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLITALIA SRL DI PONTE NELLE ALPI (BL) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.606,41  - CIG: Z0B3898B1D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.214 DEL 16/06/2022 R.G. N.440. FONDI LEGGE 145/2018 FONDI CONFLUITI OVVERO “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR”, MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA SUL FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (L. 104/92) - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA TRAMITE LA SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN BANCO PERSONALIZZATO PER DISABILE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) - DITTA RANGONI BASILIO SRL - FIRENZE - CIG. Z82389AE21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO  SCUOLABUS TARGATO GD010SA  - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 497,43 - CIG. Z3638A6E68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - DITTA CONSAIE DI AREZZO IMPRESA CONSORZIATA GOTTARDI LAMBERTO - CUP: E33D20000110006 - CIG: 8946901046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - NOMINA COORDINATORE OPERAI COMUNALI DIPENDENTE MATRICOLA N. 60 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A CORSO ON-LINE: IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI - CIG ZD638AE311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (PRATICA N. CSP1994_10750),  PIAN DI SCO' (PRATICA N. I0800191)  E FAELLA  (PRATICA N. CSP2000_00711) - ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.746,47  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.422,03 IN FAVORE DELLA DITTA AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) - CIG: Z4235C3A53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARCHETTI PARAPEDONALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3G ITALIA SRL DI PERUGIA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 370,88 - CIG:  ZD838A6425 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, CON SEDE IN MONTELUPO FIORENTINO (FI) - CUP: E37H21004190005 - CIG: 8887590F45. D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR, MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019, D.M. 30/01/2020 E D.M. 11.11.2020 MINISTERO DELL’INTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSAIE DI AREZZO IMPRESA CONSORZIATA GOTTARDI LAMBERTO - CUP: E33D20000110006 - CIG: 8946901046</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI VENEZIANE IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA E LEGNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 805,20 - CIG: Z8238B6757 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRIBUTI KIBERNETES SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.789,62 E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.586,40 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZAIMPIANTI  DI LAZARO CORRALES DI PONTASSIEVE (FI) - CIG:Z8238C2397  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "LA VERIFICA DELLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI EDILIZIE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.R. 1° DICEMBRE 2021, N. 47 NELLA DISCIPLINA TOSCANA DI GOVERNO DEL TERRITORIO” CIG: Z9B38C8197</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE GIORGIO CROCE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 16/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DIPENDENTE I.S. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C/C1 QUALE SOTITUTO ECONOMO COMUNALE - AGENTE CONTABILE IN CASO DI NON PRESENZA DELL'ECONOMO COMUNALE DAL 01/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEI GIORNI 22 - 23 NOVEMBRE 2022 A BERGAMO PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI INSOLUTI ACCERTAMENTI OTP 2017-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI - QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO RELATIVI ALL'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - CIG. ZEC34B3FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 - CIG.Z7A34FF44F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG: Z9B3519223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 134,20 - CIG. Z5E38CADF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO EL544SY - FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO - CIG. ZC53870036 - RETTIFICA DETERMINA N. 374 DEL 08/11/2022 - GEN. 851/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  900,00 - CIG. Z6234B2B1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – CUP: E31G22000030007- DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 60.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 917057885D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI GROSSETTO N. 2701 DEL 18/11/2022 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI GROSSETO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MATRICOLA N. 2702 AI SENSI DELLA LEGGE 266/1999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER MACCHINE AFFRANCATRICI POSTALI PER IL TRIENNIO  2023/2025 – CIG Z2A38E0F99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESA SERVIZIO DAL 27/12/2022 PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A SEGUITO FINE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MATRICOLA N. 2702 CON INCARICO  DAL 27/12/2021 AL 26/12/2022 CAT. D - ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E RACCOGLITORI AD ANELLI  - CIG Z4738D8749</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIANDISCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO ESTIVO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIBRERIA LA PAROLA OPERA S. ROMOLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.512/2022 “DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2021 E 2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE ACCONTO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31.12.2022 31.12.2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA) - APPROVA INVITO, DISCIPLINARE, CAPITOLATI, ELENCO MEZZI, ELENCO IMMOBILI, STATISTICHE SINISTRI, MODELLO OFFERTA TECNICA - VARIANTI MIGLIORATIVE AL CSA, MODULISTICA COMPLEMENTARE ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI PIAN DI SCO'.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'IDRAULICO DI DONATI ANDREA CON SEDE A CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - CIG: ZD7374F52C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL DELL'ART. 36, COMMA 2, A) IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' - A.S.2022/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TXT SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR ORGANIZZATI DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  300,00 - CIG. Z0534B6C41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA DUEMME DI MASSINI BARBARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 303 DEL 15/09/2022. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016. FINANZIATO CON CONTRIBUTO CONCESSO CON LA LEGGE N.145/2018 ART.1, COMMA 139 CONFLUITO NEI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO: MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI- CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122. AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP: E35F20002310004 - CIG: 9051579F46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016. FINANZIATO CON CONTRIBUTO CONCESSO CON LA LEGGE N.145/2018 ART.1, COMMA 139 CONFLUITO NEI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, A FAVORE DELLA DITTA NASSI SRL IMPRESA EDILE DI REGGELLO (FI). CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE QUOTA SPETTANTE ANNO 2022 - IMPEGNO DI € 40,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 76,80 IN FAVORE DELL'ING. ALESSANDRO ROMEI PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IL DEPOSITO DELLA PARTICA ORIGINARIA E DELLA SUCCESSIVA VARIANTE NON SOSTANZIALE FINALE AL GENIO CIVILE - CIG 8946901046 - CUP E33D20000110006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.540,00 - CIG: Z2038EACB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 EX ART. 11 L.431/98 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STAMPA CARTINE TURISTICHE PERCORSO "BALZE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA €. 5.259,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E ATTESTAZIONE DI CORRISPONDENZA INTERVENTO - CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO AL GEOM. GIUSEPPE SGAMBATO DEI SERVIZI DI CSP E CSE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCÒ.  CIG: ZDA387C706 - CUP: E38C20000080005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIAMENTO DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE DELLA LAMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.318,00 IN FAVORE DELLA DITTA GHEZZI MARCO DI REGGELLO (FI) - CIG: Z173817C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE  DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.343 LLPP DEL 11/10/2022 E INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEB381391F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ SITA IN VIA ROMA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 C.2, LETT.A), DEL D.L. N.76/2020 CONV. IN LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N.77/2021 CONV. IN LEGGE N.108/2021 -“FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR”, MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AGGIUDICAZIONE AL GEOM. MASSIMO TOTI DI REGGELLO (FI) -  CIG: ZDA387C706 CUP: E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' RELATIVO ALL'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 -  CIG: Z9334C45F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DA ASSESSORE/VICESINDACO FORTUNATO NEI GIORNI 18 NOVEMBRE A FIRENZE, 30 NOVEMBRE A ROMA E 7 DICEMBRE A FIRENZE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 21/05/2018 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE LUCIA BROGI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 30/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER IL RINNOVO DI 12 MESI DEL SERVIZIO CAREPACK HP (N. 2 HP PROLIANT ML380 G7), LICENZA SOPHOS VIRTUAL PROTECTION STANDARD FOR XGS 2100 E LICENZA DEL SOFTWARE MANAGEENGINE PATCH MANAGER PLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2022-2023 - II°  IMPEGNO DI SPESA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 69 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 21/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 85,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG. ZCB34C4366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AREE LUDICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.921,90 - CIG:ZCF390F434 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO - CIG 8877405A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE 2022 PARTECIPAZIONE ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA PER 3 ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA 2970 - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI - STIPENDI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA 2870 - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI - STIPENDI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA 2920 - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI - STIPENDI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA 2940 - TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER RECUPERO ORE MANCANTI - STIPENDI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE  PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO'– DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 264,00 - CIG: Z0839110ED -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA KOINE' SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS DELLA SPESA PER LA RETTA DEL NIDO PICCINO PICCIO' DI UN MINORE CON DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA SENZA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, A NORMA DELL’ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER RAGIONI DI “URGENZA”, OVVERO AI SENSI DELL’ART. 1, COM 2, LETT. “B” DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. APPALTO A CORPO. CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 97, COMMI 2, 2-BIS E 2-TER, DEL CODICE DEI CONTRATTI. CUP: E38C20000080005 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO - DITTA CONSAIE DI AREZZO IMPRESA CONSORZIATA GOTTARDI LAMBERTO - CUP: E33D20000110006 - CIG: 8946901046 - RETTIFICA DETERMINA N. 392 DEL 18/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI – AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.952,40 - CIG: ZCE38F9BCA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 917057885D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOC. COOPERATIVA "GIOVANI VALDARNO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 50,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA'  AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 866011267F - CIG. ZB230E6DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO E AREZZO - INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - SOC. COOP. GIOVANI VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI FAMIGLIA E PROGETTO P.I.P.P.I. - INTERVENTI IN FAVORE DI UN MINORE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI  INSERITO NEL PROGETTO PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI OPERE DA FABBRO PER RIFACIMENTO RINGHIERA DEL PONTE SU STRADA COMUNALE IN LOC. BOLOGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.647,00 IN FAVORE DELLA DITTA ALAMANNI ALFREDO SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: ZDF36A47D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2C4I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019.CUP: E38C20000080005 – RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 432 LLPP DEL 19/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO - CIG 8877405A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 EX ART. 11 L.431/98 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’” - CIG: 9167083434</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE BISOGNOSE, ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTA LATERALE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 437,73 - CIG.Z1A3941A63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO, AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B) DEL T.U.E.L., FRA STANZIAMENTI DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (SPOSTAMENTO ESIGIBILITA').</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2022 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC PER LA TRASFORMAZIONE DELLA EX PISTA DI PATTINAGGIO IN UN CAMPO DA BASKET E CALCETTO PRESSO IL GIARDINO COMUNALE SAINT SATURNIN A CASTELFRANCO DI SOPRA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA € 33.818,40 - CIG: Z583931F6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE RE.A.DY. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CREAZIONE DI UN LUOGO SIMBOLO PER LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DI VIA DEL VARCO A VAGGIO FINANZIATO IN PARTE CON FONDI DELLA REGIONE TOSCANA L.R. 3/2002. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 18.158,85 - CIG: Z803933404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 1.825,68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  300,00 - CIG. Z0534B6C41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA'  U.S.D. PIANDISCO' SETTORE GIOVANILE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI PIAN DI SCO' ANNO 2022/2023 - RIMBORSO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31/12/2022 AL 31/12/2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA) – NOMINA COMMISIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE VOLUME "PIANDISCO' RITRATTO DI UN PAESE DEL NOVECENTO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S.2022-23 IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEI GIORNI 22 - 23 NOVEMBRE 2022 A BERGAMO PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 -  CIG: Z9334C45F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 389,00 - CIG. Z183583642</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI SUPPORTO LEGALE AL RUP E PRECONTENZIOSO, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 9 E 11, DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E DELL’ART. 17, COMMA 1 LETT. D) NN. 2 E 5 DEL D.LGS 50 DEL 2016. CIG:  Z0D3948A94. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO -IMPEGNO DI SPESA RISORSE  "PACCHETTO SCUOLA" - A.S.2022/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - CODICE CUP: E35I22000110004, GARA: 8806257 CIG: 949975991E - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI E PIANTUMAZIONE DI ALBERI PER IL POTENZIAMENTO DEL GIARDINO COMUNALE DE L'HORME A FAELLA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 22.534,67 - CIG: Z263933A27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIUSTI 22 SRL- CIG Z86395075B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - IRIDE ITALIA SRL- CIG Z5B3951C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER STAMPANTI  PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA- CIG Z0B39523F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ N. 54/2022, ASSUNTA AL PROT. N. 16.901 DEL 25/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 32.751,49 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 276,00 - CIG. ZEC34B3FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO IMPIANTI  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 535,00  - CIG: Z6035F0D2C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE MONTASCALE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAELLA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 878,40 – INCARICO ALLA DITTA D.M. ASCENSORI SAS DI TAVERNELLE (PG) - CIG: Z7F3956784 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA EX ART. 58 D.LGS. 50/2016, INDIVIDUATA DALLA REGIONE TOSCANA CON DEL. G.R.T. N. 1232 DEL 22.12.2014 – CUP: E36G19000370004, GARA NUMERO: 8794964 CODICE CIG: 94867791B1. APPROVAZIONE INVITO, DISCIPLINARE GARA, MODULISTICA COMPLEMENTARE, SCHEMA DI CONTRATTO ED ELENCO O.E. INVITATO A GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE IN FAVORE DEGLI UTENTI PER FASCE DI ISEE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 12 - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO Z9D387CF18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA DEL DIPENDENTE POLIMENI PAOLO DEMETRIO MATRICOLA 2950. PRESA D'ATTO E CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UNA STAMPANTE MOD. HP PAGEWIDE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. CONTRATTO A CONSUMO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO NETTO DI € 39.000,00. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ DEI CITTADINI DI EVACUAZIONE DI EDIFICIO, DEL RELATIVO RESEDE E DEI TERRENI IDENTIFICATI AL CATASTO AL FOGLIO 20/B PARTICELLA 120, 117, 503, 506 (PORZIONE) E 121 (PORZIONE) COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE DI EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE LOCALITÀ DI CAMPIANO DI SOTTO, CAMPIANO DI SOPRA E ORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE INTEGRATIVA DELLA ORDINANZA N. 21 DEL 29/12/2017 A TUTELA DELLA INCOLUMITA' DEI CITTADINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  PROCEDURA CONCORRENZIALE SULLA PIATTAFORMA START - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PROTEK S.R.L., CON SEDE LEGALE IN PONTASSIEVE (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. N.120/202. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICE  CIG: 8450937DD1 CUP:E38C20000070007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508.136,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. N.120/202. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICE  CIG: 8450937DD1 CUP:E38C20000070007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508.136,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CASTELFRANCO DI SOPRA. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 7891676, CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.781,92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CASTELFRANCO DI SOPRA. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 7891676, CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.781,92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ALLEGATI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARNOLFO DI CAMBIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ALLEGATI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 8450937DD1, CUP: E38C20000070007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ALLEGATI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 8130876, CIG:87313634AF, CUP: E31B18000670004. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 8130876, CIG:87313634AF, CUP: E31B18000670004. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI CON STRUTTURA PREFABBRICATA DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - CUP: E33B18000940004 -  CIG: 8029992F03. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL C.P. N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FAELLA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 2° E 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR). AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) – IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE-  CODICE CUP: E34E19002120004, CIG: 8858233D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: 87313634AF, CUP: E31B18000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LOCALI, ART.230 DEL D.P.R. 207/2010. (OO.PP.) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL, DI VILLA DI BRIANO (CE) - CIG: 8451089B41 - CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG: ZD432CDEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR). MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CUP: E35F20002310004 - CIG: 9051579F46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI MPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA TENNIS E CALCETTO A CASTELFRANCO DI SOPRA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA. - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP: E35F20002310004, CIG: 9051579F46. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA D’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR). AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  AI SENSI DELL’ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 -  ALLA DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) -  CODICE CUP: E37H21004190005, CIG: 8887590F45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALE  AI SENSI DELL’ART. 35 - COMMA 18 - DEL D.LGS. 50/2016 - D.L. 19/05/2020, N. 34 CONV. IN LEGGE 17/074/2020 N. 77 AL CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. DI POMARANCE (PI) - CIG: 87313634AF - CUP: E31B18000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA €. 50.000,00 -  CODICE CUP: E37H22002160005, CIG: 93246207D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021, FINANZIATO CON CONTRIBUTO CONCESSO CON LA LEGGE N.145/2018 ART.1, COMMA 139 CONFLUITO NEL PNRR - DETERMINA A CONTRARRE. CODICE CUP: E35F22001550005 - CIG : 9387780122;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR” MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: Z45385DCD4 - CUP: E38C20000080005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31.12.2022 31.12.2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA) – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – CUP: E36G19000370004, GARA NUMERO: 8794964 CODICE CIG: 94867791B1 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – CUP: E31G22000030007- DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA SENZA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, A NORMA DELL’ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER RAGIONI DI “URGENZA”, OVVERO AI SENSI DELL’ART. 1, COM 2, LETT. “B” DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. APPALTO A CORPO. CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 97, COMMI 2, 2-BIS E 2-TER, DEL CODICE DEI CONTRATTI. CUP: E38C20000080005 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC PER LA TRASFORMAZIONE DELLA EX PISTA DI PATTINAGGIO IN UN CAMPO DA BASKET E CALCETTO PRESSO IL GIARDINO COMUNALE SAINT SATURNIN A CASTELFRANCO DI SOPRA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA € 33.818,40 - CIG: Z583931F6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DI VIA DEL VARCO A VAGGIO FINANZIATO IN PARTE CON FONDI DELLA REGIONE TOSCANA L.R. 3/2002. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 18.158,85 - CIG: Z803933404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31/12/2022 AL 31/12/2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA) – NOMINA COMMISIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - CODICE CUP: E35I22000110004, GARA: 8806257 CIG: 949975991E - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI E PIANTUMAZIONE DI ALBERI PER IL POTENZIAMENTO DEL GIARDINO COMUNALE DE L'HORME A FAELLA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 22.534,67 - CIG: Z263933A27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN ESERCIZIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO CASA DELLA CULTURA DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTO  ALLA DITTA HT SRL CON SEDE LEGALE IN PISTOIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 329,40 - CIG: Z10396825E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI DUE BAMBINI AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  416,00 - CIG. Z0B395F3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31.12.2022 31.12.2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA D’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31.12.2022 31.12.2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START.TOSCANA). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA D’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. Z883973BAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00  - CIG. Z57397393E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG:  ZCF3973F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z75395FBD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO QUESTO ENTE DEL GEOM. POLIMENI PAOLO DEMETRIO PROVENIENTE DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA EX ART. 70 COMMA 12 DEL D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 553,02 IN FAVORE DI BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° GENNAIO - 31 MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 328,18 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  - CIG. ZA53978A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG.Z173979CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  600,00 -  CIG: Z093986BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANSONE S.R.L. DI PELAGO (FI) -  CUP: E35F20002310004 - CIG: 9051579F46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ALL'ING. LEONARDO FALCIANI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER COLLAUDO STRUTTURALE DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO (PNRR) DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E35F20002310004 - CIG: Z5A38408EC. CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 - CIG. Z0B395F3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO GD010SA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 580,34 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z8A3979181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. Z09398A58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILCHECCHI  DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 932,57 - CIG: Z37397F0CA  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG DERIVATO 9169751DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022/2023 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO INTONACO ESTERNO TRIBUNA CAMPO SPORTIVO DI FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA CALCINAI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.538,00 - CIG: Z8D396F95C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI PER LA PROMOZIONE ALLA LETTURA NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2023 DELLE TARIFFE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEI COSTI UNITARI DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ART. 184 E 185 DELLA L.R. N. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB039987F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. CONTRATTO A CONSUMO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO NETTO DI € 39.000,00. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI DISPENSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: Z8737FC7FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE NOVITA' INTRODOTTE" RELATORE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIO IN DIGITALE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C39A209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2023 - LABORATORIO ARTISTICO - DIDATTICO "VOLTI DELLA MEMORIA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLA RAG. ILIANA PAPI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 437 DEL 22/12/2022 (REGISTRO GENERALE N. 985/2022) AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA E POSA DI  OPERE DA FABBRO PER RIFACIMENTO RINGHIERA DEL PONTE SU STRADA COMUNALE IN LOC. BOLOGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.647,00 IN FAVORE DELLA DITTA ALAMANNI ALFREDO SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: ZDF36A47D2" -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR) - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNITA' DI SOPRASUOLI - CUP: E34E19002120004 - CIG: 8858233D1C - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR” MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500.00 - CIG. ZE139B0AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA'  AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 866011267F - CIG. ZB230E6DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CORTIMPIANTI SAS DI CORTI FABIO CON SEDE LEGALE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.475,38 - CIG: Z4D39599C5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PLC PRESSO CALDAIA A CIPPATO IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO  DITTA GREENERGY SRL DI PESCIA (PT) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.189,50 – CIG: ZF739A5077 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE  PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA A PESO RINFORZATO DI COLORE NERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL CON SEDE A PORCARI (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 760,92 - CIG: Z6C3991C64  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. Z4B39BE424</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI AI SENSI DELL.ART.1, COMMA 2, LETT. A) D.L. 76/2020 - - ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.L. 50/2022 - APPROVAZIONE STATO FINALE BIS  DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BINDI S.P.A. - CIG: 93246207D8, CUP: E37H22002160005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO TAGLIANDO E INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO GD010SA – IMPEGNO DI SPESA DI €. 839,45 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. ZF039AB973</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO GD010SA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 658,80 - CIG.Z8639C2511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG:  ZCF3973F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00  - CIG. Z57397393E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER DISGELO TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANI SCOPE CHIMICA S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 784,46 – CIG. Z2039C1943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 - CIG. Z0B395F3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z3239C3991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEI GIORNI 29 - 30 GENNAIO 2023 A ROMA PER PARTECIPAZIONE EVENTO "POLIS DAI PICCOLI CENTRI SI FA GRANDE L'ITALIA" - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI E QUANTIFICAZIONE SOMME SPETTANTI RISORSE  "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2022/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO” (CUP: E31B18000670004 - CIG: 873136345AF). RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DEL 13 GENNAIO 2022 (REP. 557) AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 4 D.LGS. 50/2016- OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2,  ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SUZUKI ALTO TARGATO ED958SW  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORAUTO SOCIETA' CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI VALDARNO CONSORTILE - SOC. COOPERATIVA A R.L.  DI  FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. Z2639D239B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO (PNRR) DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E35F20002310004 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR. RETTIFICA RIFERIMENTO NORMATIVO DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - PACCHETTO SCUOLA 2022-23 - APPROVAZIONE ELENCO ESTRATTI PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE SPESA SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023 - SOC. COP. SOC. LEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - RIF. CONTRATTO REPERTORIO 651/2023 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA DELLA MCTC - IMPEGNO DI SPESA  PER CANONE ANNUO, DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVI VISURE CON CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE - CIG Z0439CC61F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "CONCILIA" - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) PER GLI ANNI 2023-2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z6C39D782A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 114,59  IN FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. DI GENOVA (GE) CIG.Z8D39D0D5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SENSORE DI LIVELLO COMBUSTIBLE PER CALDAIA A CIPPATO MARCA HERZ INSTALLATA PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO DITTA HERZ ENERGIA SRL DI SAN VENDEMIANO (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 327,48 – CIG: Z4C39DA577 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 651/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 650/2023 -LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE ALL'ARCH. LUIGI MOFFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE ALLA RAG. ILIANA PAPI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA AL GEOM. RESTI SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT AL GEOM. SORDI ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL RAG. CHERICI GIANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.28 E 29 DEL "REGOLAMENTO GENERALE" SULLA PROTEZIONE DEI DATI" UE 679/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO (PNRR) DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E35F20002310004 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER IL SUZUKI ALTO TARGATO ED958SW - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,02 - CIG.Z4439DB8E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.922,36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ALL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO COMUNALE SEDE DI PIAN DI SCO'  - AFFIDAMENTO   ALLA DITTA HT SRL CON SEDE LEGALE IN PISTOIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 146,40 - CIG: Z4D39E1A69 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE AVVOCATO PADOVANI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 1, LETT. D), N.1 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO TELEMATICO FILE PER SPESE E RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL DOBLO' TARGATO CC4444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,00 - CIG. Z0539EC341</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE, RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP, PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - CODICE CUP: E38E17000090005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER RINNOVO AMBIENTE DI SICUREZZA CON PROCEDURA ENTRATEL  ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG. ZE539F5007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI, SUPPORTO SPECIALISTICO - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER GLI ANNI 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N. 3 SIM CARD ARUBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 18,98  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - CIG.Z7139DD999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG. ZCD39F76A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 - CIG.Z173979CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DI VIA DEL VARCO A VAGGIO FINANZIATO IN PARTE CON FONDI DELLA REGIONE TOSCANA L.R. 3/2022 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA MACAGI SRL CON SEDE IN CINGOLI (MC) - CIG: Z803933404 - CUP: E34J22001040006 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 - CIG. Z0B395F3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 481,41 - CIG.Z1439F5A5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINZIONE N. 4 DEL 30/01/2023 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARZIALE DEL MOTORE DEL PORTER TARGATO AP928GY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.306,62 - CIG. ZD739F2218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE AVVOCATO PADOVANI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 1, LETT. D), N.1 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI PRESENZA -  ADEGUAMENTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA EX ART. 58 D.LGS. 50/2016, INDIVIDUATA DALLA REGIONE TOSCANA CON DEL. G.R.T. N. 1232 DEL 22.12.2014 – CUP: E31G22000030007, GARA NUMERO: 8824494, CIG: 95188947D2. APPROVAZIONE INVITO, DISCIPLINARE GARA, MODULISTICA COMPLEMENTARE, RICHIESTA OFFERTA, SCHEMA DI CONTRATTO ED ELENCO O.E. INVITATI A GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS IN CAMPO POLIVALENTE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CON ADEGUAMENTO A NORMATIVA DISABILI, AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' (AR) CUP: E38E17000090005 - CIG: 8161913FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO  DELLA PALESTRA COMUNALE DI FAELLA – AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.927,60 - CIG: Z3539F9930 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 - CIG. Z5D39FFD31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO, RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, RCA - LIBRO MATRICOLA,  FURTO E  ELETTRONICA PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2025 E INFORTUNI PER IL PERIODO 31/12/2022 - 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO PALAZZO COMUNALE PIANDISCO’ (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMA DI SCHERMATURA SOLARE) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG:96535422DF-CUP:E31G23000000001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO PALAZZO COMUNALE PIANDISCO’ (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMA DI SCHERMATURA SOLARE) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG:96535422DF-CUP:E31G23000000001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RCA - LIBRO MATRICOLA  AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZONE DI  €.7.632,00 - CIG. DERIVATO ZEA3A07B70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2022 -  GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A. DI PERUGIA  - IMPEGNO DI SPESA €. 269,91 - CIG. 8200923FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CODICE CUP: E36G20000200005- INTERVENTO CONFLUITO NEL PNRR, “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR”,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E37H21004190005 - CONFLUITO NEL PNRR, “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR”,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RESIDUO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2022 AL PERSONALE ESTERNO SERVIZIO LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PNRR "MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN COMANDO ORDINARIO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MATRICOLA N. 2702 PER LA DURATA DI SEI MESI DAL 01/03/2023 AL 31/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INTERPELLO PER LA PROVA ORALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N.1 CON RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 1 E 3, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010 - APPROVAZIONE AVVISO DI INTERPELLO E RELATIVO SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2023 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2023 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA MEDIANTE ACQUISTO DEL "SERVICE 4.0 PREPAGATO" PER N.400 SPEDIZIONI POSTALI/PEC - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.013,00 (CIG  Z083A05513);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022/2023 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SECONDA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLA 1° GIORNATA DI STUDIO SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU TENUTASI A ROMA 01/02/2023 - DIPENDENTI MATRICOLA N. 40 E MATRICOLA N. 2721 E AL SEMINARIO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE NOVITA' INTRODOTTE" TENUTOSI A FIRENZE 09/02/2023 PER IL DIPENDENTE MATRICOLA N.40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' VAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00  - CIG: ZA73A1C281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VARI TIMBRI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E MESSI NOTIFICATORI. DITTA TIPOGRAFIA DEBOLINI S.N.C. DI MONTEVARCHI. IMPORTO €. 402,60 - CIG. ZC63A135D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAIR DI IDEAPA "LA SCOMPOSIZIONE DELL'AVANZO/2: I FONDI VINCOLATI E DESTINATI E L'AVANZO DA FONDONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE RISORSE "PACCHETTO SCUOLA 2022-23"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 11/2023 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO E AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO RELATIVO ALLA RIFORMA CARTABIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORI TENUTOSI A FIRENZE IL 24/02/2023 - DIPENDENTI MATRICOLA N. 2560 E MATRICOLA N. 2721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE: INCENDIO (CIG DERIVATO ZC23A2464D) - RCT/O (CIG DERIVATO Z0C3424740) - RC PATRIMONIALE (CIG DERIVATO Z083A24822) - TUTELA LEGALE (CIG DERIVATO Z933A27F3F) - INFORTUNI (CIG DERIVATO Z6C3A27F85) - FURTO (CIG DERIVATO Z833A27FD6) - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - APPROVVIGIONAMENTO PRESSO REPAS LUNCH COUPON  DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA €.16.707,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO STORICO DI CERTIGNANO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E33D20000110006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00  - CIG:Z9C3A1FA5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, CON SEDE IN MONTELUPO FIORENTINO (FI) - CUP: E37H21004190005 - CIG: 8887590F45. D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR, MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019, D.M. 30/01/2020 E D.M. 11.11.2020 MINISTERO DELL’INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITUATI IN CASTELFRANCO DI SOPRA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE INTERNE PER UFFICIO DEL RUP, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CODICE CUP E36G20000530004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO PALAZZO COMUNALE PIANDISCO’ (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI). CIG:96535422DF - CUP: E31G23000000001. RDO EVOLUTA SU MEPA N° 3410231. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9/04/2008) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’” - CIG: 9167083434</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEI DUE PALAZZI COMUNALIE DEI DUE DISTRETTI SANITARI DI FAELLA E PIANDISCO'. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. LORENZO TRENTI CON STUDIO IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – IMPEGNO DI SPESA €. 1.686,90 - CIG: ZB73A102B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLL'EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA DI PIAN DI SCO' - COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E31E13000290006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURE EXTRA  CONVENZIONE  -  IMPEGNO DI SPESA EURO 469,70 IN FAVORE DELLA DITTA  R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) - CIG: Z533A18B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE: INTEGRAZIONE TUTELA LEGALE (CIG DERIVATO Z933A27F3F) - INTEGRAZIONE INFORTUNI (CIG DERIVATO Z6C3A27F85) - ELETTRONICA (CIG DERIVATO Z263A35310) - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PNRR "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI” - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 140,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.Z1F39B309F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018) - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICAI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018) - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.512/2022: “DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2021 E 2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE A SALDO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX LEGGE 431/1998 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A WEBINAIR DI IDEAPA "IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021: COME PREPARARSI ALLA SCADENZA DEL 1° APRILE 2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €.  100.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 917057885D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.500,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. Z9C3A46701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 6,80 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG. ZCB34C4366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - EVOLUZIONE TECNOLOGICA SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLEGATO DETERMINA N. GEN. 993 / N. SETT. 135 DEL 23/12/2022 AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO, AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B) DEL T.U.E.L., FRA STANZIAMENTI DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (SPOSTAMENTO ESIGIBILITA')</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018) - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG:  ZCF3973F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA TARGATA DA517FB  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. Z363A434F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG: ZD23A42D01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI INDAGINI E PROVE FINALIZZATE ALLA MESSA IN OPERA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA P3 SNC DI PISA (PI) - CIG: Z613A2A5BC - CUP: E31G22000030007.  €.1.305,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500.00 - CIG. ZE139B0AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z75395FBD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - EX ART. 100 C.C.N.L. 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DEL SERVIZIO STATISTICA, DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, DEL CORSO ANTICORRUZIONE, DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIDEOCAMERE, DELLE SPESE SPOT PER RAINBOW, DEL CONTRIBUTO GDPR PRIVACY RIFERIMENTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A NR. 2 WEBINAR DI CIVICA SRL - CIVETTA ELISABETTA: "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2022" E "LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2022" - CIG Z893A5B90C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEVIO GUIDA E PASTICCHE FRENI POSTERIORI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 608,16 - CIG.ZAC3A5EE9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - GENNAIO-FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. (SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE) - BABYLONWEB, AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE, MIGRAZIONE ALLA NUOVA PROCEDURA BABYLONWEB E SERVIZIO DI HOSTING DELLA PROCEDURA E DEL DATABASE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA PER 3 ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00  IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 9235828E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FILTRO SFIATO MOTORE ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 364,24 - CIG. Z613A61F05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.700,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358  E CIG. DERIVATO 875565209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.160,00 - CIG: Z7B3A5232F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL PORTER PIAGGIO TARGATO AP928GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 96,38 IN FAVORE DELLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG. Z203A6ED0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER ANTICIPAZIONE SU AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'ABITATO DI VAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.172,00 - CIG: ZD93A6F2CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N.1 CON RISERVA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 1 E 3, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010: AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE DEI CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00  - CIG. Z57397393E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 -  CIG: Z093986BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO PALAZZO COMUNALE PIANDISCO’ (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG:9725643E7C- CUP: E31G23000000001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'EDIFICIO PALAZZO COMUNALE PIANDISCO’ (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG:9725643E7C- CUP: E31G23000000001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GENNAIO E FEBBRAIO 2023; LIQUIDAZIONE INDENNITA' LAVORO ESTERNO (ART. 100 CCNL 16.11.2022) ANNO 2022 PER LA MATRICOLA N. 2900</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI DUE CANI AL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE DI CAVRIGLIA A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA DETENZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - ART. 28 DELLA L.R.T.  N. 59/2009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZA ANNUALE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL PLUS E MAINTENANCE E SUPPORTO SOFTWARE AWINGU (N. 10 LICENZE) ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA STRUTTURAZIONE DEL FRAMEWORK DI CYBERSECURITY &amp; COMPLIANCE GOVERNANCE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GIUNTO LATO SINISTRO ALLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 426,15 - CIG. ZBC3A8074F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.704,21 E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N.  003403/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, SVOLTA SU PORTALE START.TOSCANA.IT - CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N.  003403/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, SVOLTA SU PORTALE START.TOSCANA.IT - CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE OPERE PER UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI VAGGIO - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO (PNRR) DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E35F20002310004 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA - MEDIE - PALESTRA FRAZ. FAELLA. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. ANTONIO FEI CON STUDIO IN FIGLINE VALDARNO (FI) – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.115,00 - CIG: ZD73A84483 – CUP: E31J23000030001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELL'EDIFICIO ADIBITO A DISTRETTO SANITARIO DI PIAN DI SCO' (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 97373370B2.- CUP: E31B23000040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELL'EDIFICIO ADIBITO A DISTRETTO SANITARIO DI PIAN DI SCO' (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 97373370B2.- CUP: E31B23000040001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA LOC. FAELLA (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN ALLUMINIO) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 9736915472.- CUP: E31J23000030001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA LOC. FAELLA (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN ALLUMINIO) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 9736915472.- CUP: E31J23000030001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI I DELL'EDIFICIO DISTRETTO SANITARIO DI FAELLA (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO E SCHERMATURE SOLARI) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 9738305F7F.- CUP: E31B23000030001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI I DELL'EDIFICIO DISTRETTO SANITARIO DI FAELLA (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO E SCHERMATURE SOLARI) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 9738305F7F.- CUP: E31B23000030001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ PRESSO I QUALI BENEFICIARE DELLA - MISURA  REGIONALE NIDI GRATIS - A.E. 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. 190206270 POL.M11644146 = IN FAVORE DI ITAS MUTUA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA, APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N.  006451/2021, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, SVOLTA SU PORTALE START.TOSCANA.IT -  CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA, APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N.  006451/2021, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, SVOLTA SU PORTALE START.TOSCANA.IT -  CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - RIMBORSO CANONI DI AFFITTO PER L'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MONTEVARCHI ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC PER LA TRASFORMAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO IN CAMPO DA BASKET/CALCETTO PRESSO IL GIARDINO COMUNALE "SAINT SATURNIN" A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA MP2 SRL DI AREZZO - CIG: Z583931F6E - CUP : E31G22000420004;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 – ART. 13, C. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO (PNRR) DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E35F20002310004 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR -  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE INTERNE - CUP: E34E17002540004, CIG: 9387780122.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A FAVORE DEL'ENTE  PER IL SERVIZIO CIMITERIALE E  LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO DI SAN MINIATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUO CASSA DD.PP. - REALIZZAZIONE DI LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CUP: E35I22000110004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z5D39FFD31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00  - CIG: ZA73A1C281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12/02/2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122  - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 - CIG. Z0B395F3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI I DEL PALAZZO MUNICIPALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO E SCHERMATURE SOLARI INTERNE) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 9754567B54.- CUP: E31G23000060001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI I DEL PALAZZO MUNICIPALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO E SCHERMATURE SOLARI INTERNE) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 9754567B54.- CUP: E31G23000060001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.155,00 - CIG: Z9B3AA2C4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E35F20002310004 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NASSI S.R.L. – IMPRESA EDILE DI REGGELLO (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI IMPIANTI IDRICI  COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETRA' AMBIENTA SRL CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 - CIG: Z153AA955F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO E AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO SCUOLABUS TARGATO GD010SA - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 343,52 - CIG. ZB63AAF6B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA  AR481966 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. ZC63AAE379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT DOBLO'  TARGATO CC444LM  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP PUNTO REVISIONI DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. Z2A3AADBBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GNOMI IN FESTA PRATOMAGNOMO" EDIZIONE 2023  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 62,28 IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. ZF63A8E4D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO-PROVA ORALE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1: APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO STUDIO AGLI  EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI - 11-15 APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI  RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NASSI SRL-IMPRESA EDILE, CON SEDE IN REGGELLO (FI).- CIG : ZC03AC72DE - DETERMINA A CONTRARRE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. - BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PRESIDIO DEL FAGIOLO ZOLFINO DELLA SETTEPONTI - PROGETTO SLOW FOOD - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022/2023 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO SECONDA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA, CENTRALI TELEFONICHE E RINNOVI DOMINI PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DEL SIT DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' SU CLOUD CERTIFICATO AGID IN MODALITA’ SAAS COMPRESO CANONE DI MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MARZO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO I QUALI BENEFICIARE DELLA  MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - A.E. 2023-2024 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI ACCREDITATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO FRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ E AL COMUNE DI REGGELLO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR CONFLUITO DALLA LEGGE 145/2018 ART.1  C. 139 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E31B18000670004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E33D22000780004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CUP: E35I22000110004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI PONTE IN PIETRA EX STRADA FIORENTINA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E33D18000470006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP : E35F20002310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE INTERNE - CUP: E31G22000030007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE INTERNE - CODICE CUP: E33D22000780004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CINTURE ANTERIORI E INVERSIONE GOMME ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 337,94 - CIG. ZEA3AC7949</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SIM CARD ARUBA PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE TENUTOSI A S. GIUSTINO UMBRO (PG) IL GIORNO 24/3/2023 NONCHÈ RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER VIAGGI PREFETTURA AREZZO -  DIPENDENTE MATRICOLA N. 2900.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOC. MAGGIOLI SPA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRASMESSI CON SERVIZIO "CONCILIA SERVICE 4.0" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 (CIG ZA63AD32E5);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE  "78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 1.810,00 IN FAVORE DELL'ING. STEFANO TAITI  - CIG:Z7F3140748</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL DI SIENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1,58  IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - CIG.Z7139DD999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE NOVITA' INTRODOTTE" RELATORE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI - FIRENZE 9 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00  IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 9235828E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 – CIG Z463AE4AED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116FV - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 252,91 - CIG. Z6A3ACEEC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023 - CIG Z083AE430A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR CONFLUITO DALLA LEGGE 145/2018 ART.1  C. 139 - COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E34E19002120004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' VAGGIO - RIMBORSO SPESE AL CTU - NOMINATO DAL TRIBUNALE DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6B3AB68CD - CUP E31B18000670004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO) ANNO 2023 - ASSOCIAZIONE ENPA - €. 20.000,00 (CIG ZA83AD3F33);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, RITENUTO DI AFFIDARE AD UN OPERATORE ECONOMICO SPECIALIZZATO I SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI TENUTOSI A PADOVA IL GIORNO 18 APRILE 2023 -  DIPENDENTE MATRICOLA N. 2780</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ALLA DITTA IL VOLANTINO VALDARNO SRLS FINO AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L’EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI ALLOGGI ERP CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO” (CUP: E31B18000670004 - CIG: 873136345AF). OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. AGGIUDICAZIONE AL 2^ CLASSIFICATA A SEGUITO DI RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DEL 13 GENNAIO 2022 (REP. 557) AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 4 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO” (CUP: E31B18000670004 - CIG: 873136345AF). OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. AGGIUDICAZIONE AL 2^ CLASSIFICATA A SEGUITO DI RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DEL 13 GENNAIO 2022 (REP. 557) AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 4 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO COMPLETO DI RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, N. 6 CUP, FINANZIATE CON FONDI STATALI CONFLUITI IN INTERVENTI PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU MISURA M2C4 I 2.2. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). NUMERO GARA: 9059018 – CIG: 97843572D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START.TOSCANA  ALLA DITTA ITALPIGNE DI PERILLO GIULIO SRL DI ANGUILLARA SABAZIA  (RM) - CIG: Z123A7FFBA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA AL POZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARICA DI ROBERTA SCARICA CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.194,78 - CIG:Z093AEA751 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG. Z6C39D782A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DELL’ALLOGGIO ERP UBICATO IN VIA DELLE SCUOLE N. 16, PIANO PRIMO A DESTRA SALENDO LE SCALE, IN LOC. FAELLA AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO" 2023  - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO IN FAVORE DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DELLA USL SUD EST TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  - CIG: ZA73A1C281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG: Z453AF13A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE  "GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - SECONDA EDIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, RELAZIONE PER COMMISSIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. PER L'ANNO EDUCATICO 2022/2023 AL COMUNE CAPOFILA DELLA  CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA FASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU' DI FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.240,00  - CIG. Z57397393E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO CUP: E31B18000670004 - OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA ALL’ING. ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI DI FIRENZE – CIG: Z333A35D6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE ILARIA STUFI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 08/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.925,00 - CIG: ZDE3B09ED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.500,00  - CIG:Z9C3A1FA5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. ZCD39F76A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 - CIG. Z75395FBD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. Z3239C3991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  3.000,00 -  CIG: Z093986BB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG. Z883973BAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG:  ZCF3973F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG. Z4B39BE424</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG.Z2B3AF1673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  2.000,00 - CIG. Z0B395F3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG.Z173979CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WEBINAR  "LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICO SPETTACOLO, ANCHE ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE - 10 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GNOMI IN FESTA PRATOMAGNOMO 2023" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 524,60 - Z7D3B0C859 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IN FAVORE DELLA   DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: Z8737FC7FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ SITA IN VIA ROMA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 C.2, LETT.A), DEL D.L. N.76/2020 CONV. IN LEGGE N.120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N.77/2021 CONV. IN LEGGE N.108/2021 – IN PARTE FINANZIATO CON LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 CONFLUITE NEL PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR”, MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AGGIUDICAZIONE AL GEOM. MASSIMO TOTI DI REGGELLO (FI) -  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 12-12-2022 REGISTRO GENERALE N. 945 CUP: E38C20000080005 – CIG: 98149966EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIO IN DIGITALE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C39A209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO" 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ALL'AREA VERDE ATTREZZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO STUDIO AGLI  EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI - 11-15 APRILE 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RINGHIERA GRADINATA E RECINZIONE CAMPO DA BASKET/CALCETTO PRESSO IL GIARDINO COMUNALE "SAINT SATURNIN" A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.236,20 - CIG: ZE53AF43AE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "IL CAMMINO DELLA SETTEPONTI 2023" - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLE  RISORSE AL COMUNE DI LORO CIUFFENNA, ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR) – CON IL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO, LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, ART. 1, COMMA 139 (LB2019), CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – M2C4 I2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INTERVENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - APPROVAZIONE CRE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E34E19002120004 - CIG: 8858233D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL CAMION IVECO TARGATO AP427GY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 328,18 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - CIG.Z823B155E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA, AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI). CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGENZA OSPITI PRESSO RSA DI CASTELFRANCO PIANDISCO', SAN GIOVANNI VALDARNO E AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - 20 E 21 MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO INTERVENTI  DI SUPPORTO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2022-2023 - II °IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONE OLIO IDROGUIDA ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,87 - CIG.Z273B1697F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROBLEMATICHE INERENTI LA GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI SONO INSTALLATE LE ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE". IMPEGNO DI SPESA DI €.150,00 - CIG : Z4839BCCC8.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISSI 21 MAGGIO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A FAVORE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 249,08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA CASTELFRANCO DI SOPRA E BOILER ACQUA CALDA PALESTRA COMUNALE DI FAELLA  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORTIMPIANTI SAS DI CORTI FABIO CON SEDE LEGALE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 677,10 - CIG: Z963AE770A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – IN PARTE FINANZIATO CON LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 CONFLUITE NEL PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR”, MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 363 LLPP DEL 28-10-2022 - CUP: E38C20000080005, CODICE CIG: 9815836C1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N.  003403/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, SVOLTA SU PORTALE START.TOSCANA.IT - CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2 – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RIDOLFI &amp; C S.R.L. DI SIGNA (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA N.  003403/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, SVOLTA SU PORTALE START.TOSCANA.IT - CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2 – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RIDOLFI &amp; C S.R.L. DI SIGNA (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE FRANCESCO SEMPLICI  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 13/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA L.R. 35/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 31/03/2023 AL 31/03/2024- DITTA CEL NETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6F3B17AF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 15/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LISTA DI ATTESA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CUP: E35F20002310004 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NASSI S.R.L. – IMPRESA EDILE DI REGGELLO (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA “A. DI CAMBIO” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - SOCIETA' SUD IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA, DI QUARTO (NA) - PROVE DI CARICO - LIQUIDAZIONE - CIG: 8450937DD1 - CUP: E38C20000070007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) - RETTIFICA DETERMINA N. 71 DEL 01/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, CON SEDE IN MONTELUPO FIORENTINO (FI) - CUP: E37H21004190005 - CIG: 8887590F45. D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR, MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019, D.M. 30/01/2020 E D.M. 11.11.2020 MINISTERO DELL’INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO - OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA ALL’ING. ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI DI FIRENZE – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 05-05-2023 REGISTRO GENERALE N. 305 CIG: 9812837144 - CUP: E31B18000670004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PEDANA DELLA SCALA AEREA TARGATA DK004YH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.222,70 - CIG. ZCF3B229D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO IN SICUREZZA DELLE VIABILITÀ COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL GIORNI  15/16 DICEMBRE 2022, IMPEGNO DI SPESA  DI €. 2.385,10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 1.352,00 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA (VR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALL'AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 503,77 - CIG. Z743B2B123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D. LGS. N.546/1992 AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - MARZO-APRILE 2023 E PER  MAGGIORI COSTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC RTRT4 TRA REGIONE TOSCANA E TIM-TELECOM ITALIA SPA "SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DISCHI POSTERIORI E PASTICCHE FRENI ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.598,84 - CIG. ZB63B31935</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DELL'HORME IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA MACAGI SRL CON SEDE IN CINGOLI (MC) - CIG: Z263933A27 - CUP: E34J23000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA SENZA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, A NORMA DELL’ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER RAGIONI DI “URGENZA”, OVVERO AI SENSI DELL’ART. 1, COM 2, LETT. “B” DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. APPALTO A CORPO. CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 97, COMMI 2, 2-BIS E 2-TER, DEL CODICE DEI CONTRATTI. CUP: E38C20000080005, CIG: 95561429D7 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA SENZA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, A NORMA DELL’ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER RAGIONI DI “URGENZA”, OVVERO AI SENSI DELL’ART. 1, COM 2, LETT. “B” DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. APPALTO A CORPO. CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 97, COMMI 2, 2-BIS E 2-TER, DEL CODICE DEI CONTRATTI. CUP: E38C20000080005, CIG: 95561429D7 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, RITENUTO DI AFFIDARE AD UN OPERATORE ECONOMICO SPECIALIZZATO I SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 640,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358  E CIG. DERIVATO 875565209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 915,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ETRUSCO" DI MONTE SAN SAVINO (AR) - CIG: Z193TC8E32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 31/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ANNUALITA' 2023 VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AD UNA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO E MACROAGGRAGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CALENDARIO DI PRESENZA DEL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE NELLA GIORNATA DEL SABATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO PER AREE VERDI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PLAYECO S.R.L. DI SOCI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.696,02 - CIG: ZCA3B36B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N. 1 SIM CARD ARUBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° GIUGNO - 31 AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORI DI FIRENZE 16/05/2023 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI POST-SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A APRILE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) CIG: 98087157AD - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START) CIG: 9780317CE6 - APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €.316,82 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG. Z683B45090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE RENAULT SCENIC TARGATA CE332DK  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. ZC83B4491A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00  - CIG: Z553B4759A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONTEFALCHI S.R.L DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) A SEGUITO DI PRECEDENTE GARA DESERTA E IMPEGNO DI SPESA €. 97.336,89 - CUP: E35I22000110004, CIG: 949975991E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2023 - CONSUMI IDRICI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO DI UN TRATTO DELLA NUOVA STRADA COMUNALE DI CAMPIANO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120 DEL 2020, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START  CUP: E37H23000550001, CIG: 9844477F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISEMINA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIANDISCÒ – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROGRASS DI VENTURINI GABRIELE DI CESENA (FC) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.806,00 - CIG: ZA13B4C6E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO 9762572944</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.692,00 - CIG: ZAF3B589D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA  DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA 05/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 05/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 05/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS CO2 ALIMENTARE PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA GASSATA PRESSO I FONTANELLI COMUNALI. CIG ZDC3B64B5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS CO2 ALIMENTARE PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA GASSATA PRESSO I FONTANELLI COMUNALI. CIG ZDC3B64B5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €.  250,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO Z9D387CF18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO COMUNALE "SAINT SATURNIN" A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA TLF SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.652,60 - CIG: Z133B60E51 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE ALESSANDRA MINIATI  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 05/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 1.352,00 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA (VR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00  IN FAVORE DELLA   DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: Z8737FC7FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA (PROGETTO COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA) -  IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRINCIATRICE BERTI MOD. TA MI 180 SU TRATTORE LAMBORGHINI. AFFIDAMENTO DIRETTO A SACCHETTI SERVICE SNC DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.925,12 - CIG: Z213B6E6DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO 24 (HANZO SRL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNOPOST.IT (ARNO EDIZIONI SRL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE IDRAULICO DI TRASMISSIONE AL TAGLIAERBA GRILLO TARGATO AGH431- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.845,90 - CIG: Z453B75D63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N. 1 SIM CARD ARUBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - II° IMPEGNO DI SPESA FINE ANNO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO GNOMI IN FESTA PRATOMAGNOMO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR) – CON IL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO, LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, ART. 1, COMMA 139 (LB2019), CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – M2C4 I2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INTERVENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -  CUP: E34E19002120004 - CIG: 8858233D1C - RETTIFICA DETERMINA N. 167 LLPP DEL 11/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.896,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO 24 (ARNO EDIZIONI SRL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 245,50 IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - II° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2022 DITTA CELNETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG Z233B864CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CNA SERVIZI AREZZO SRL PER DENUNCIA UNIEMENS - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z003B8031E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO STUDIO TECNICO BERTINI SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INTERPELLO PER LA PROVA ORALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI NR. 2 UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/01/2023 AL 15/06/2023 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  EDILCHECCHI  DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 932,57 - CIG: ZD13B71359  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.173 DEL 16/05/2023 AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA “A. DI CAMBIO” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - SOCIETA' SUD IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA, DI QUARTO (NA) - PROVE DI CARICO - LIQUIDAZIONE - CIG: 8450937DD1 - CUP: E38C20000070007"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE - SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DI DITTE SPECIALIZZATE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.074,00 - CIG: Z223B7ECE8 - CIG: Z0E3B873B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO CH405HB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNUCCI GOMME DI MANNUCCI ROBERTO DI MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 320,01 - CIG.Z5E3B83DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE PER SGAMBATURA CANI, CENTRI ABITATI DI FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E PIANDISCÒ. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120 DEL 2020, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START ALLA D.I. FINI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) - CIG: Z1C3005099</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - CIG: ZD23A42D01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO CAI 51 – SENTIERO DELL'ACQUA ZOLFINA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO CAI 51 – SENTIERO DELL'ACQUA ZOLFINA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO DI FAELLA. CIG Z3D3B907B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO DI FAELLA. CIG Z3D3B907B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2023 - CONSUMI IDRICI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER ANTICIPAZIONE SPESE RELATIVE AI CONTRIBUTI ANAC OINERENTE LA GARA  "APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA SENZA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, A NORMA DELL’ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER RAGIONI DI “URGENZA”, OVVERO AI SENSI DELL’ART. 1, COM 2, LETT. “B” DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE. APPALTO A CORPO. CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA DELLE OFFERTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 97, COMMI 2, 2-BIS E 2-TER, DEL CODICE DEI CONTRATTI. CUP: E38C20000080005, CIG: 95561429D7" - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA NELLE AREE GIOCO DEL GIARDINO COMUNALE DI "SAINT SATURNIN" A CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA LYN SRLS DI BIBBIENA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.254,00 - CIG: Z7D3B64461 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 68.106,60 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EDIFICIO EX FILARMONICA -IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.538,82 IN FAVORE DELLA  DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) – CIG. ZD135A4C79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70  IN FAVORE DELLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) – CIG. Z2432403BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG.Z173979CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX FILARMONICA IN PIAN DI SCO' (AR). CIG: 8096552E10 - CUP: E31E13000290006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO’ - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI TRE ALLA DITTA KONE SPA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 829,60 - CIG:ZD63B98155</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI - ALLEGATO "E"-CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MAGGIO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETEMINA N. 211 DEL 19/06/2023 -  AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  - CIG.Z5E3B83DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG. Z6C39D782A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 PER UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GESTIONE PULIZIA, LAVAGGIO SUPERFICI E DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI IN USO AL COMUNE. CIG Z333B35AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 PER UTILIZZO SPAZI PER  SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GESTIONE PULIZIA, LAVAGGIO SUPERFICI E DISINFEZIONE/IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI IN USO AL COMUNE. CIG Z333B35AE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART. 79 - RIMBORSO ONERI A DITTE PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 29/12/2022 ART.23 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTIGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA PRESENZA DI SUPERAMENTO LIMITI DI RIFERIMENTO DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA NEGLI IMPIANTI IDRICI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DENOMINATA RSA CASA FILIPPO BARBAGLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE - MEMOWEB -  CIG Z153BB6E74 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER TRATTAMENTI ANTILARVALI DI AREE PUBBLICHE. CIG ZC93BA5B6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER TRATTAMENTI ANTILARVALI DI AREE PUBBLICHE. CIG ZC93BA5B6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEL PRIMO SEMESTRE 2023 PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO - SOC. COOP. SOCIALE LEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - RIF. CONTRATTO REPERTORIO 651/2023 - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA 3G ITALIA SRL VIA GUIDO ROSSA 34 (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.310,28  - CIG: ZE03BA1EF1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA L.A. SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.381,04 - CIG: Z2A3B90584 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE CON VIABILITA' CONNESSA IN LOC. VAGGIO - CIG: 87313634AF - CUP: E31B18000670004. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DITTA IDROGEO S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO. CIG Z8E3BB32E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO. CIG Z8E3BB32E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO DA AUTORIZZARE ALL’ACQUISTO DI UN EDIFICIO IN DIRITTO DI SUPERFICIE RICADENTE IN AREA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. IN LOC. BOTRIOLO, DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, SEZIONE A, FOGLIO 27, PARTICELLA 212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2023 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2023 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SUPPORTO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 702/2023 - LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DI CONTI ANNO 2023 (01.01-24.02) DOTT. CARLO LAZZARINI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193 DEL 26/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 701/2023 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI IMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO FONTANELLO PER ACQUA AFFINATA E ACQUA GASATA IN LOC. FAELLA. CIG Z603BBFD3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI IMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO FONTANELLO PER ACQUA AFFINATA E ACQUA GASATA IN LOC. FAELLA. CIG Z603BBFD3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2023-31/10/2023 - ATTO RICOGNITIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA' - DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF/MEF DEL 18/04/2023 - CONSOLIDAMENTO ELENCO INPS LISTA BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 875,35 (CIG Z123B27A4A);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO PER LA PROVA ORALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1) - AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE DEI CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE VEEAM BACKUP PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE NEL LOCALE CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE CASTELFRANCO DI SOPRA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA CYBER SECURITY “SGBOX” - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 50/2016. OPERA FININZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR M2 C4 I2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART.1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURE ALL'ING. LEONARDO FALCIANI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 14 DEL 20-01-2023 REGISTRO GENERALE N. 26. CIG: 9945963450 CUP: E35F22001550005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2023-2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN MODALITA' TELEMATICA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AL CUP 2023_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER PLICHI CONTENENTI GLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCO' E SOSTITUZIONE TUBO IN VETRO SOTTOVUOTO AL PANNELLOSOLARE A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DI PIAZZA CUCCOLI IN PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'IDRAULICO DI DONATI ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: Z3C3BD7BB6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI ESTIVI 2023 - FORNITURA SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GIUGNO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GNOMI IN FESTA PRATOMAGNOMO" EDIZIONE 2023  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 190,59 IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. ZF63A8E4D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 211 DEL 19/06/2023 - CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 68.106,60 PER  ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIETRE PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MARMI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 774,70 - CIG: Z1B3BE0ACA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURE, LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.51 COMMA 2° LETTERA A), LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.). DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: 9955006AD3 - CUP E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURE, LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.51 COMMA 2° LETTERA A), LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.). DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: 9955006AD3 - CUP E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019. . CUP: E38C20000080005, CIG: 95561429D7 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018, E DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019. . CUP: E38C20000080005, CIG: 95561429D7 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CITOFONIA E SISTEMA DI CHIAMATA PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - CIG: ZF53BD4C82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CITOFONIA E SISTEMA DI CHIAMATA PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - CIG: ZF53BD4C82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA POSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO AL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO CHIAMATA INTERNA PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA, ALLA DITTA NERONI S.N.C. DI ROBERTO E G. PIERO NERONI DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR), NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZCF3BCC0D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI  RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  NASSI SRL - IMPRESA EDILE DI REGGELLO (FI) - CIG : ZC03AC72DE - CUP.E35F22001550005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 229 DEL 17/07/2023 - APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. CUP: E38C2000008000 - CIG: 95561429D7 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' LA FENICE S.R.L. DI SCAFATI (SA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 229 DEL 17/07/2023 - APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. CUP: E38C2000008000 - CIG: 95561429D7 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' LA FENICE S.R.L. DI SCAFATI (SA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO-PROVA ORALE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI SITRUTTORI (EX ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1): APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.452,02 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO GD010SA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 335 74 - CIG. ZA43BF9F64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DELL'HORME IN LOC. FAELLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO POSA IN OPERA ALLA DITTA MSC COSTRUZIONI SRLS CON SEDE A CINGOLI (MC) - CIG: Z263933A27 CUP: E34J23000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 268 40 - CIG. ZCE3BF2D36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 8280285358  E CIG. DERIVATO 875565209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "NOTTI DI CINEMA. RACCONTI D’ESTATE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31.12.2022 31.12.2025 - CIG.952402955C -   CIG. 9524058D48 - CIG. 9524092958 - CIG. 9524105414 - CIG. 952412221C - CIG. 9524139024 - CIG. 9524184545 - CIG. 952420676C - LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG. 949975991E - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA - CIG. 94867791B1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA  - CIG. 9387780122 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.139,47 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI” DI EMPOLI (FI) - CIG: ZF72D4AC5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ,  CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA C.T.V. - S.C. A  R.L. DI CAVRIGLIA (AR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO DA AUTORIZZARE ALL’ACQUISTO DI UN EDIFICIO IN DIRITTO DI SUPERFICIE RICADENTE IN AREA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. IN LOC. BOTRIOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA  DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KOINE' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE RSA “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SANITARI IN FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" - STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - MAGGIO-GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.512/2022: “DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2021" - LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA GESTIONE DEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI-CONVENZIONATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E LA KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2022/23 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI - ALLEGATO "E"-CONSUNTIVO RISORSE INTEGRATIVE  PROGETTO 303066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2022/23 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI - ALLEGATO "E"-CONSUNTIVO RISORSE INTEGRATIVE  PROGETTO 303066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2022/23 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI - ALLEGATO "E"-CONSUNTIVO - PROGETTO 300998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO 2022/23 - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI - ALLEGATO "E"-CONSUNTIVO - PROGETTO 300998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SANITARI IN FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - (DETERMINA N. 69/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA KOINE' SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS DELLA SPESA PER IL SALDO DELLA RETTA DI UN OSPITE DELLA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  IDEE DEL PENNELLO DI GIORDANO PIAVI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 550,00 - CIG: Z093C1A380</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DEI CAMMINI DELLA SETTEPONTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2023 - SOC. COP. SOC. LEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO MARMITTA SILENZIATORE COMPLETO ALLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 630 74 - CIG. Z6F3BFE377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA AEREA  POSTA SUL MEZZO TARGATO DK004YH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 309,83 - CIG.Z3D3C167FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.6 PNEUMATICI PER L'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.109 71 - CIG. Z673BC6129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLA PIATTAFORMA AEREA  POSTA SUL MEZZO TARGATO DK004YH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 291,75 - CIG. Z4A3C152F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €.291,58 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)   - CIG.ZCC3C1E8BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FRIZIONE AL PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,40  - CIG: ZC23C283E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE, REVISIONE E RIPARAZIONE TUBO IDRAULICO DELLA GRU MATRICOLA 06/200145/AR POSTA SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD – IMPEGNO DI SPESA DI €. 569,74 IN FAVORE DELLA DITTA C. &amp; G. DI CIARDI PAOLO E CIARDI TIZIANA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: ZC33C297C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDUTA PANCHINA ALLENATORI/RISERVE PER IL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVISPORT SRL DI CORDIGNANO (TV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.238,30 - CIG: Z3A3C25181 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO” (CUP: E31B18000670004 - CIG: 873136345AF). OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E31B18000670004 - CIG: 873136345AF -  SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO” (CUP: E31B18000670004 - CIG: 873136345AF). OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E31B18000670004 - CIG: 873136345AF -  SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INNESTI RAPIDI IDRAULICI AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.155,10 - CIG. Z303C0C3AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.633,31 - CIG. Z7F3C18A70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A LUGLIO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A LUGLIO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA A CIPPATO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERMA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/PALESTRA DI FAELLA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW STEEL SERRAMENTI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00 - CIG: Z493C2F462 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA A CIPPATO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERMA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/PALESTRA DI FAELLA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW STEEL SERRAMENTI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00 - CIG: Z493C2F462 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00  - CIG: Z553B4759A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00  - CIG: Z553B4759A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE VIALE ALCIDE DE GASPERI – AFFIDAMENTO  ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG: Z7B3C0E4A4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE VIALE ALCIDE DE GASPERI – AFFIDAMENTO  ALLA DITTA EDEN DI ROVAI ALBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG: Z7B3C0E4A4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.Z1F39B309F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.Z1F39B309F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO PRIVATA – AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALL’AUTOCARROZZERIA POGGESI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  CIG: Z3A3C044F4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO PRIVATA – AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALL’AUTOCARROZZERIA POGGESI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  CIG: Z3A3C044F4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.933,60 IN FAVORE DELLA DITTA ITALPIGNE DI PERILLO GIULIO SRL DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) - CIG: Z123A7FFBA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.933,60 IN FAVORE DELLA DITTA ITALPIGNE DI PERILLO GIULIO SRL DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) - CIG: Z123A7FFBA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PINZA FRENO  ALL'IVECO DAILY TARGATO AY582FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 492,29 - CIG.ZCB3C09923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PINZA FRENO  ALL'IVECO DAILY TARGATO AY582FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 492,29 - CIG.ZCB3C09923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO E ASSESSORI - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO E ASSESSORI - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ONERI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL CONI PER RICHIESTA PARERE RIGUARDANTE LA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ONERI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL CONI PER RICHIESTA PARERE RIGUARDANTE LA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DAL 01/09/2023 DEL DIPENDENTE DOTT. MORROCCHI EDOARDO MATRICOLA N. 2702. PRESA D'ATTO E CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DAL 01/09/2023 DEL DIPENDENTE DOTT. MORROCCHI EDOARDO MATRICOLA N. 2702. PRESA D'ATTO E CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA TORRE CAMPANA A CASTELFRANCO DI SOPRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL DI SIENA -  €. 380,00 OLTRE IVA - CIG. Z3D3C2E853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA TORRE CAMPANA A CASTELFRANCO DI SOPRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL DI SIENA -  €. 380,00 OLTRE IVA - CIG. Z3D3C2E853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CASTELFRANCO DI SOPRA, PER ALLESTIMENTO LUNA-PARK FESTE DEL PERDONO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CIG: 949975991E, CUP: E35I22000110004. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DITTA TETI TRIVELLAZIONI S.R.L. DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CIG: 949975991E, CUP: E35I22000110004. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DITTA TETI TRIVELLAZIONI S.R.L. DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "IL CLASSICO INCONTRA IL JAZZ" DEL 20 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "IL CLASSICO INCONTRA IL JAZZ" DEL 20 AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA SICR@WEB QUALE INTEGRAZIONE NELL’ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA SICR@WEB QUALE INTEGRAZIONE NELL’ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici e SIT</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CASTELFRANCO DI SOPRA, IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO DANNEGGIATO E/O DETERIORATO NON PIU' UTILIZZABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO DANNEGGIATO E/O DETERIORATO NON PIU' UTILIZZABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRINCIA DEL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,43 - CIG. Z283C341C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRINCIA DEL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,43 - CIG. Z283C341C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - CIG: ZD23A42D01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - CIG: ZD23A42D01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPULITURA TAGLIO VEGETAZIONE PRESENTE PRESSO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI ED IN LOCALITÀ PONTE DELLA LAMA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 1.048,72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPULITURA TAGLIO VEGETAZIONE PRESENTE PRESSO PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI ED IN LOCALITÀ PONTE DELLA LAMA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 1.048,72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CIG: 949975991E, CUP: E35I22000110004 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CIG: 949975991E, CUP: E35I22000110004 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CIG: 949975991E, CUP: E35I22000110004 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 706/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 706/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 705/2023 - LAVORI VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA AREE URBANE ABITATO DI VAGGIO - COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO E REGGELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 705/2023 - LAVORI VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA AREE URBANE ABITATO DI VAGGIO - COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO E REGGELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 707/2023 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NE COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 707/2023 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NE COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) PER L’APPALTO LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR. M2 C4-15 I2.2. COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PERLA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2.ALL'INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 29-37LB 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALESOSTENIBILE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. CUP: E32C22000950006, CIG: 99533861F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E INGEGNERIA PER I LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2 C4-15 I2.2. COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART.1, C. 29-37 LB 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, L.27/12/2019, N.160. DECRETI M.INT. 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.51 C. 2° L. A), L. 29/07/2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 31/05/2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.). DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG: 99533861F8 - CUP E32C22000950006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E INGEGNERIA PER I LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2 C4-15 I2.2. COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART.1, C. 29-37 LB 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, L.27/12/2019, N.160. DECRETI M.INT. 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.51 C. 2° L. A), L. 29/07/2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 31/05/2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.). DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG: 99533861F8 - CUP E32C22000950006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI AGOSTO BIS 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DI 1 UNITA' DI PERSONALE  DAL 30/08/2023  AL 29/02/2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'IVECO DAILY TARGATO AY582FB  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 181,78 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 181,78 - CIG. Z3B3C3C173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.180,00 - CIG. Z0B395F3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO TBR ASSOCIATI  FINALIZZATO A COLLAUDO STATICO DI MESSA IN OPERA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: Z653C11B80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG. Z3239C3991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 01/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 01/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG.Z173979CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.259,99 - CIG: Z173C3DC06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APPLICATIVO SPERIMENTALE DI RILEVAMENTO PRESENZE BIMBI E ALERT PRESSO IL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'" - ANNI EDUCATIVI 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DI VECCHIAIA ORDINARIO - MATRICOLA NR. 43 –  COLLABORATORE TECNICO (EX. CAT.B/6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO "PENSIONE ANTICIPATA" - MATRICOLA NR. 41 –  COLLABORATORE TECNICO (EX. CAT.B/8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO DI UN TRATTO DELLA NUOVA STRADA COMUNALE DI CAMPIANO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINE LAVORI, CRE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR). CUP: E37H23000550001, CIG: 9844477F67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO IN ESSERE SINO AL 30/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL LOCALE CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE CASTELFRANCO DI SOPRA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLÒ TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 195,20 - CIG. Z5D3C49A79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO L'OFFICINA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BIEMMEPI S.R.L. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 268,40  - CIG: ZB83C425D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO' DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 482,00 - CIG: ZC93C412DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO IMPIANTI  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.500,00  - CIG: Z293C47006 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL VIALE A. VOLTA A PIAN DI SCO, NEI GIORNI 6, 7, 8 E 9 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MINI OLIMPIADI PIANDISCOESI" ED IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DEL RADUNO "8° MOTODIVINO PIANDISCOESE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL VIALE A. VOLTA A PIAN DI SCO, NEI GIORNI 6, 7, 8 E 9 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MINI OLIMPIADI PIANDISCOESI" ED IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DEL RADUNO "8° MOTODIVINO PIANDISCOESE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – IMPEGNO DI SPESA DI €. 932,57 IN FAVORE DELLA DITTA EDILCHECCHI SNC DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)   - CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NASSI S.R.L. – IMPRESA EDILE DI REGGELLO (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE. CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONI DI SEDIME STRADALE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE. CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONI DI SEDIME STRADALE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.300,00  - CIG:Z9C3A1FA5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER  L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (CIG 9780317CE6). ISTANZA DI ACCESSO. ACCOGLIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.) PER L'ESECUZIONE DEL PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DIRETTA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PNRR “MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE” - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DATI GEOGRAFICI DEL NUOVO PIANO OPERATIVO E DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE “NUOVO PS E PO” DELLA PIATTAFORMA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ALLA DITTA LDP PROGETTI GIS. CIG ZC83C5B34B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DATI GEOGRAFICI DEL NUOVO PIANO OPERATIVO E DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE “NUOVO PS E PO” DELLA PIATTAFORMA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ALLA DITTA LDP PROGETTI GIS. CIG ZC83C5B34B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI TABLET AD USO DEL SERVIZIO MENSA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER DIVIETO DI SOSTA IN LOC.FAELLA VIA MAZZINI PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER DIVIETO DI SOSTA IN LOC.FAELLA VIA MAZZINI PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI LAVORO NEI GIORNI: 05/04/2023, 20/04/2023, 31/07/2023 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITA’ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO' VIA ROMA DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 17.00,  DAL LUNEDI AL VENERDI  DAL GIORNO 15/09/2023 AL GIORNO 10/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCO' VIA ROMA DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 17.00,  DAL LUNEDI AL VENERDI  DAL GIORNO 15/09/2023 AL GIORNO 10/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG DERIVATO 9169751DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA A PESO RINFORZATO DI COLORE NERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL CON SEDE A PORCARI (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 760,92 - CIG: Z5E3C4FCCA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 542,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. CIG: 87313634AF - CUP: E31B18000670004 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA DITTA ECOESA S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 - CIG. Z4B39BE424</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA FIAT SEDICI TARGATA DZ324DB – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA CORAUTO SOCIETA' CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI VALDARNO CONSORTILE - SOC. COOPERATIVA A R.L.  DI  FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 - CIG. Z903C67314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500.00 - CIG. ZE139B0AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA NUOVA TUBAZIONE ACQUEDOTTO E INTERRAMENTO TUBAZIONE METANODOTTO PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO DITTA STONE WALLS DI BERNINI MICHELANGELO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.490,00 - CIG: Z783C2CF0C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA ESTIVA "NOTTE DI NOTE" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E38C20000080005 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 460,05 PER ONERI DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A NR. 1 WEBINAR DI CIVICA SRL - CIVETTA ELISABETTA: "IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE"  - CIG Z593C7341D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  4.000,00  - CIG. ZCF3A0BEAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI,  CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  E STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANSONE S.R.L. DI PELAGO (FI) -  CUP: E35F20002310004 - CIG: 9051579F46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2 C4-15 I2.2 - COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. ART. 1, COMMI 29-37 LB 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. DITTA TECNO PROJECT S.R.L. DI FIRENZE - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. TEMPLATE ASSOCIATO: 2111001. CODICE CIG: A009F4A3E4. CODICE CUP: E32C22000950006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2 C4-15 I2.2 - COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. ART. 1, COMMI 29-37 LB 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. DITTA TECNO PROJECT S.R.L. DI FIRENZE - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. TEMPLATE ASSOCIATO: 2111001. CODICE CIG: A009F4A3E4. CODICE CUP: E32C22000950006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PIAVE LOC.PIAN DI SCÒ PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PIAVE LOC.PIAN DI SCÒ PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2 C4-15 I2.2 - COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. ART. 1, COMMI 29-37 LB 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. TEMPLATE ASSOCIATO 2111001.  CUP E32C22000950006  - COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELL’IMMOBILE RICADENTE IN AREA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. IN LOC. BOTRIOLO, DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, SEZIONE A, FOGLIO 27, PARTICELLA 212, IN FAVORE DELLA DITTA H7 MECCANICA VALDARNO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. CIG: 949975991E, CUP: E35I22000110004. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI AL C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI DI CAVRIGLIA (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FRIZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VALDARNO CARRI S.R.L.DI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,22 - CIG. Z113C68BAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 410,00  IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA - CIG. DERIVATO 9235828E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE AD AGOSTO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE DA FABBRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI SNC CON SEDE A  CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00 - CIG: ZF73C633A8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALL'IVECO DAILY TARGATO AY582FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 294,56 - CIG. Z983C889A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IL CUI FORNITORE RISULTA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 35.000,00 - CIG. DERIVATO 9790228FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GNOMI IN FESTA PRATOMAGNOMO. SECONDA EDIZIONE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI ED ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN  COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 52 DEL 17/02/2023 AVENTE AD OGGETTO “FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DI VIA DEL VARCO A VAGGIO FINANZIATO IN PARTE CON FONDI DELLA REGIONE TOSCANA L.R. 3/2022 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA MACAGI SRL CON SEDE IN CINGOLI (MC) - CIG: Z803933404 - CUP: E34J22001040006” - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO NELL’EDIFICIO DESTINATO A RSA POSTO IN VIA ROMA N.21 CASTELFRANCO DI SOPRA - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCH. SIMONE BIANCHINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) ED IMPEGNO DI SPESA €.3.088,27 - CIG: Z993C8AA41, CUP : E32C23000290004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI – AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA SRL CON SEDE IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.562,00   - CIG: Z933C6EA86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI  OPERATORE ESPERTO EX CAT. B/B3 CON DECORRENZA 25/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INTERPELLO PER LA PROVA ORALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI NR. 2 UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE ALL’AREA DEI FUNZIONARI CON PROFILO PROFESSIONALE TECNICO (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO PARROCCHIALE “PAOLO CUCCOLI” DI PIAN DI SCO’ – LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITA’ ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA A SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE  - GRAFICHE GASPARI SRL - CIG Z123C6AB52 €732,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE DI IMBIANCATURA INTERNA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO DI GIODANO PIAVI CON SEDE A  CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 550,00 - CIG: Z8D3C86E27 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981, N. 689, A SEGUITO VERBALE VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CIG: 98087157AD - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 84 DEL CCNL 2019/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI PIAN DI SCO, NEI GIORNI DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA "45^ FIERA NAZIONALE DEGLI UCCELLI DA RICHIAMO";</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE A PIANDISCÒ, ZONA VIA LARGA, A FAELLA ZONA P.ZZA DELL’HORME E A CASTELFRANCO DI SOPRA, ZONA CASA DELLA SALUTE. CIG ZE73C8631D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZIDI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA  PER I LAVORI  RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POLIVALENTE COMUNALE DI PIAZZA CUCCOLI IN PIANDISCO’ (AR) - CUP E32H22001550004, CIG ZDA3C23AF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.346,00 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: ZC33809F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI MINI ALLOGGI DI FAELLA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVA AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI, MODELLO "A" ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI MINI ALLOGGI DI FAELLA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVA AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI, MODELLO "A" ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE  PRO-LOCO DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE  PRO-LOCO DI FAELLA  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE  PRO-LOCO DI PIAN DI SCO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PERTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018 PER IMPORTI INFERIORI AD € 1.000,00, RELATIVE AI CARICHI AFFIDATI DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €.291,58 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - CIG.Z103C8F710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVZIO DI CONSEGNA BENI DI CONSUMO ALLE UTENZE DOMESTICHE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, PER L’ANNUALITA’ 2023. CIG: ZBC3C95090. CIG: Z6F3C95066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGATO DZ324DB - AFFIDAMENTO ALL' AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C. DI POGGESI S &amp; G DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 772,60 - CIG. Z223C8B843</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI  OPERATORE ESPERTO EX CAT. B/B3 CON DECORRENZA 02/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - RIMBORSO CANONI DI AFFITTO RELATIVI ALL'ANNO 2023 PER L'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MONTEVARCHI, VIALE DIAZ N.16/B, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI SULLA GENITORIALITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLE AREE RISERVATE ALL' ALLESTIMENTO DEGLI STANDS PER LA CONSEGNA DEI KIT DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DI CONTI ANNO 2023 (25.02-31.12) DOTT. MARCO GRAZZINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC PER LA TRASFORMAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO IN CAMPO DA BASKET/CALCETTO PRESSO IL GIARDINO COMUNALE "SAINT SATURNIN" A CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  MP2 SRL DI AREZZO - CIG: Z583931F6E - CUP : E31G22000420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPEEDVELOX MOBILE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 17.995,00 IN FAVORE DI CI.TI.ESSE SRL (CIG ZA13C90C7F);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOC.FAELLA NEI GIORNI 9 E 10 OTTOBRE 2023 PER ALLESTIMENTO LUNA-PARK IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DI SAN MINIATO A PIANDISCO IL GIORNO 08/10/2023, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA FRATERNITA DELLA VISITAZIONE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI L'HORME (FRANCIA) - INCONTRO 6-8 OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGA ANNIVERSARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI L'HORME (FRANCIA) - INCONTRO 6-8 OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI  - MYO SPA - CIG Z2A3C83513 € 241,85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA POSTE ITALIANE SPA STAMPATI PER RACCOMANDATE A/R</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL CONVEGNO AL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL TITOLO “ANPR, ANSC, I NUOVI SERVIZI ELETTORALI: I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE IN ATTO PRESSO I COMUNI. IL RUOLO DEGLI OPERATORI DEMOGRAFICI" A CHIANCIANO TERME PER LA GIORNATA DEL 22 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AP188HB  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 - CIG. Z803CB4519</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER PLICHI CONTENENTI GLI AVVISI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S.2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI FAELLA IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI UNA CANNA FUMARIA IN APPARTAMENTO POSTO IN VIA GIORGIO LA PIRA N. 23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEL FIAT DOBLO' TARGATO YA409AH AD USO POLIZIA MUNICIPALE DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO PRATICA ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 301,000 - CIG. Z613CB8356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO FA116VF – IMPEGNO DI SPESA DI €.603,73 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - CIG. Z033CB932E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €.277,78 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) - CIG. Z313CB9CA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00  - CIG: Z553B4759A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRESA MANTI STRADALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BINDI SPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - CIG ZBD3CB5394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRESA MANTI STRADALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BINDI SPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - CIG ZBD3CB5394.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 144,34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK E SERVIZIO AMICUS PER PRIMUS-C  - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO  (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  448,96 -  CIG: Z693CBDDBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVA AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI, MODELLO "A" ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVA AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI, MODELLO "A" ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI ORDINARIE - CHIUSURA DEL CIMITERO DI PIAN DI SCÒ NEI GIORNI DEL 16 E 17/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA LATERALE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – IMPEGNO DI SPESA DI €.245,79 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) - CIG. Z5A3CCA69C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA GIOCO INCLUSIVA PRESSO IL GIARDINO DI PIAZZA INDIPENDENZA A PIAN DI SCO' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 26.475,46 - CIG: Z973CBEC18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA GIOCO INCLUSIVA PRESSO IL GIARDINO DI PIAZZA INDIPENDENZA A PIAN DI SCO' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 26.475,46 - CIG: Z973CBEC18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2023: PERIODO 01/01/2023-30/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE ROGGI ARTURO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 15/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON PROFILO PROFESSIONALE TECNICO (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1): AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE DEI CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER DIVIETO DI SOSTA IN LOC.FAELLA VIA GARIBALDI PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL DLGS. 267/2000, PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.512/2022 “DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2021 E 2022 - IMPEGNO DI SPESA - RISORSE ANNUALITÀ 2022 ( AS.2023-2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ALLA DITTA IL VOLANTINO VALDARNO SRLS FINO AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE ED ALLA RIABILITAZIONE FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE (DGR N. 620 DEL 18.05.2020) - PRESA D'ATTO INIZIO TIROCINIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRO DI LAVORO IL GIORNO 28/09/2023 - DIPENDENTE MATRICOLA 2650</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ORDINARIA DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA ANNO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E BANCHINE STRADALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.800,00 IN FAVORE DELLA DITTA ITALPIGNE DI PERILLO GIULIO SRL DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) - CIG: Z123A7FFBA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2023 - LIQUIDAZIONE  A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E D.LGS. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA AFFIANCARE ALL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN RIFERIMENTO AL PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITA’ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. - CUP. C19G22000010006 – CIG. A00D7CA3F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE RE.A.DY. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CREAZIONE DI UN LUOGO SIMBOLO PER LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DEL VIALE A. VOLTA A PIAN DI SCO, IL GIORNO 22.10.2023, IN OCCASIONE DI UNA MANIFESTAZIONE CONVIVIALE PROMOSSA DALLA PARROCCHIA DI S. MARIA A SCO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 988,20 - CIG: Z0F3CCB99D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “MISURA 1.4.3 APP IO” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2023/2024 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €.433,26 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) - CIG. Z2B3CE2AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A SETTEMBRE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE RISORSE INTEGRATIVE  IN FAVORE DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PAGINE REDAZIONALI SUL MENSILE "BORGHI &amp; CITTA' MAGAZINE" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA SERAO DI RITA ANNUNZIATA BIANCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIBRERIA CARTAVERDE DI FABIO BARUCCI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA UNODUETRE DI ESPOSITO MARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” TENUTOSI A BOLOGNA IL GIORNO 10 OTTOBRE 2023 -  DIPENDENTE MATRICOLA N. 2780</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI – IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.948,90 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA SRL CON SEDE IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) - CIG: Z933C6EA86 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14/1/2022 PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA  FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL C.S.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: CUP: E31B18000670004, CIG: A01DE59F85. IMPEGNO DI SPESA €.10.757,14 IN FAVORE DELL’ARCH. COCCIA DOMENICA PIA DI FIRENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL C.S.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: CUP: E31B18000670004, CIG: A01DE59F85. IMPEGNO DI SPESA €.10.757,14 IN FAVORE DELL’ARCH. COCCIA DOMENICA PIA DI FIRENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL C.S.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: CUP: E31B18000670004, CIG: A01DE59F85. IMPEGNO DI SPESA €.10.757,14 IN FAVORE DELL’ARCH. COCCIA DOMENICA PIA DI FIRENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE ED IDRICHE) RENDICONTAZIONE DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - "FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO PORTONE IN LEGNO CAPPELLA COMUNALE  NEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO SERRAMENTI SRL CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.830,40 - CIG: Z163CC6633 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER COMPLETARE IMPIANTO DI CITOFONIA E SISTEMA DI CHIAMATA PRESSO LA RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR CON SEDE IN PADOVA  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.267,61 - CIG: ZF53BD4C82 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NASSI S.R.L. – IMPRESA EDILE DI REGGELLO (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M2C4 2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  -  CUP: E35F22001550005 - CIG: 9387780122 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NASSI S.R.L. – IMPRESA EDILE DI REGGELLO (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO PARROCCHIALE “PAOLO CUCCOLI” DI PIAN DI SCO’ ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA A SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO FF726JX – IMPEGNO DI SPESA DI €.291,58 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - CIG.Z8B3CFD0F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON PROFILO PROFESSIONALE TECNICO (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1): APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 DI UN DIPENDENTE CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - ASSISTENTE SOCIALE -  CON DECORRENZA 02 NOVEMBRE  2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 163,54 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG. Z443CC2233</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DESTINATO A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE PROGETTO  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A VARI FORNITORI ED INSTALLATORI DI FIDUCIA - CUP E32C23000290004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DESTINATO A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE PROGETTO  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A VARI FORNITORI ED INSTALLATORI DI FIDUCIA - CUP E32C23000290004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DESTINATO A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE PROGETTO  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A VARI FORNITORI ED INSTALLATORI DI FIDUCIA - CUP E32C23000290004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO. CIG ZE03D03453</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE CON DECORRENZA 02 NOVEMBRE  2023  ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA 2560 ASSISTENTE SOCIALE CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI IMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SITO DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO FONTANELLO PUBBLICO DI ALTA QUALITÀ IN PIAZZA PIERO DELLA FRANCESCA A FAELLA. CIG Z593CC27DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI IMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SITO DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO FONTANELLO PUBBLICO DI ALTA QUALITÀ IN PIAZZA PIERO DELLA FRANCESCA A FAELLA. CIG Z593CC27DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI IMPEGNO DI SPESA E DI AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SITO DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO FONTANELLO PUBBLICO DI ALTA QUALITÀ IN PIAZZA PIERO DELLA FRANCESCA A FAELLA. CIG Z593CC27DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA LEAR SNC DI CAMICI S. E SFORAZZINI V. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO SNC DI BARBARA DEGL'INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2023_RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A NR. 1 WEBINAR DI CIVICA SRL - CIVETTA ELISABETTA: "LE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO 2023-2025 IN RELAZIONE ALLE ULTIME NOVITA' NORMATIVE"  - CIG Z483D051F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00  - CIG: Z553B4759A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE BARELLI LORENZO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 31/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL C.S.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: CUP: E31B18000670004, CIG: A01DE59F85. IMPEGNO DI SPESA €.10.757,14 IN FAVORE DELL’ARCH. COCCIA DOMENICA PIA DI FIRENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL C.S.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: CUP: E31B18000670004, CIG: A01DE59F85. IMPEGNO DI SPESA €.10.757,14 IN FAVORE DELL’ARCH. COCCIA DOMENICA PIA DI FIRENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL C.S.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: CUP: E31B18000670004, CIG: A01DE59F85. IMPEGNO DI SPESA €.10.757,14 IN FAVORE DELL’ARCH. COCCIA DOMENICA PIA DI FIRENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA DURATA DI 18 MESI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA ISTALNUOVA SRL. CIG: A01D4CF056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA DURATA DI 18 MESI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA ISTALNUOVA SRL. CIG: A01D4CF056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO P.I.P.P.I. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.A. SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.601,65 - CIG:  ZBF3D04DBF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA  - MYO SPA - CIG Z703D0B7EA € 483,54 + IVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE DI TREVI SAS CON SEDE IN TREVI (PG)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.342,00 - CIG: Z783D0822F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE TRATTENUTE. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALLA DITTA SANSONE S.R.L. DI PELAGO (FI). CUP E35F20002310004. CIG 9051579F46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA CON EVENTUALE CAMBIAMENTO DI PROFILO PROFESSIONALE TRA I DIPENDENTI DELL'ENTE INQUADRATI NELL' AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D) PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX CAT. D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DESTINATO AL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE (ART. 19 VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI) - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ANDREA SORDI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024-2026 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 E DELL' ELENCO ANNUALE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA START PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER IL QUINQUENNIO 2024-2028” CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE QUINQUIENNIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024, COPERTINE ATTI DI STATO CIVILE E ETICHETTE BIADESIVE – CIG ZE13D0AE2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 13/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2023/2024 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - GRADUATORIA PROVVISORIA DICHIARATA DEFINITIVA IN ASSENZA DI RICORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATE IN MISURA DOPPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEI FUNZIONARI CON PROFILO TECNICO E DECORRENZA 13/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI FAELLA (AR) - CODICI GARA 8794964 CIG 97867791B1 CUP E36G19000370004 - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 - CIG.Z173979CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FARI DA ESTERNO A LED LUCE ROSSA  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCILLA BARONI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00  - CIG: Z973D0A408 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA SUSANNA DI NERI ELISABETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DURATA DI ANNI TRE AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ DI SPAZI UBICATI IN STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA MARZOCCO DI DANIELE FRATTASIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N. 1 SIM CARD ARUBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ. APPROVAZIONE ELENCO DITTE CATASTALI DEI BENI DA SOTTOPORRE A VINCOLO ESPROPRIATIVO PREORDINATO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APPOSIZIONE DI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO MEDIANTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO ESECUTIVO ALL’IMPRESA ISTALNUOVA SRL A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE CON DETERMINA N. 22 DEL 27/10/2023 DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI COMUNALI. CIG: Z633D2DC6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE TARI-TEFA MULTI BENEFICIARIO PAGOPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E D.LGS. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA AFFIANCARE ALL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN RIFERIMENTO AL PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITA’ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. - CUP. C19G22000010006 – CIG. A00D7CA3F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFFIATORE/ASPIRATORE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE SNC CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 523,38 - CIG: Z7B3D3062E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - CODICE CUP: E33D17001940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.680,00 - CIG: Z8C3D31A73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 DI UN DIPENDENTE CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI -AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE -AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CON DECORRENZA 13 NOVEMBRE  2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 EX ART. 11 L.431/98 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGENTE ED URGENTE PER L’IMMEDIATA INTERDIZIONE ALL’ACCESSO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DELL’IMMOBILE POSTO IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ, VIA BOTRIOLO 260</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGENTE ED URGENTE PER L’IMMEDIATA INTERDIZIONE ALL’ACCESSO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DELL’IMMOBILE POSTO IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ, VIA BOTRIOLO 260</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITA' DI PERSONALE CON QUALIFICA DI  ISTRUTTORE VIGILE CON DECORRENZA 20/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N. 1 SIM CARD ARUBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.455,19 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITI - ANNO EDUCATIVO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO NUOVO TIPO CITY CAR 100% ELETTRICA - DACIA MODELLO SPRING ALLESTIMENTO BUSINESS ELECTRIC 45, CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N.4/2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RE.V. S.R.L. SAN GIOVANNI V.NO (AR), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 – IMPEGNO DI SPESA €. 21.500,00 - CIG: ZFA3D42173.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 722/2023 - CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 737/2023 - CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ,  CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2  - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ACCONTO REGIONALE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 2 CLASSIFICATORI IN METALLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A OTTOBRE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. B COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, IN MODALITA' TELEMATICA (START) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' – CIG 9780317CE6 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA ATI CONKARMA – COOP.21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 2.203.61 COMPRESA I.V.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RETE RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA "A. FRATINI" (DAVANTI ALLA TRIBUNA) - SOSTITUZIONE DI 30 METRI DI RETE METALLICA, FORNITA DAL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', CON SITEMAZIONE DI N°2 PALI SOSTENITORI DELLA RETE COMPRESO IL TRASPORTO ALLA SICARICA DEL MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA CON EVENTUALE CAMBIAMENTO DI PROFILO PROFESSIONALE TRA I DIPENDENTI DELL'ENTE INQUADRATI NELL' AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D) PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX CAT. D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DESTINATO AL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE (ART. 19 VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI) - AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE DEI CANDIDATI E CONTESTUALE NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 739/2023 - CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' RELATIVO ALL'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART.  79 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CREDITO IRAP EMERSO DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2023 ANNO DI IMPOSTA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 NOVEMBRE 2023 - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPETTACOLO DEL 3 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPESE PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE SPETTACOLO 3 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO A SEGUITO DELL’ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, ALLA DITTA VIVENDA SRL. CIG: Z323D5B471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE IMU ANNI PREGRESSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA TENUTOSI A CHIANCIANO TERME IL GIORNO 22 NOVEMBRE 2023 -  DIPENDENTE MATRICOLA N. 2780</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 89,18 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG.Z393D4E969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO ALLA GR FORMAZIONE E SICUREZZA SNC - IMPEGNO DI SPESA DI €. 195,20 - CIG: Z153D6E75B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.200,00  - CIG:Z9C3A1FA5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 614,88 IN FAVORE DELLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI DI REGGELLO (FI)  - CIG: Z8F3D76B44 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA LATERALE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP MEDIANTE SOSTITUZIONE MOTORINO COMANDO PORTA – IMPEGNO DI SPESA DI €.471,71 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  (FI) - CIG. ZAE3D59DFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBIO GIOCO A MOLLA PER AREA GIOCO INCLUSIVA PRESSO IL GIARDINO DI PIAZZA INDIPENDENZA A PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 269,62 - CIG: Z973CBEC18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’ PER LE SEDI COMUNALI, LE BIBLIOTECHE E LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, IVI COMPRESO UN CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER LA STRUTTURA DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO"  STAGIONE TEATRALE 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU E TASI 2015 ESEGUITI DA KIBERNETES_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE BISOGNOSE, ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO A COPERTURA DELLE PISTE DA GIOCO DELLA BOCCIOFILA, SITA IN VIA PRETOLLI, N.2,  - FORNITORE ED OPERATORE: TOSCANA LEGANAMI, SEDE LEGALE IN VIALE G. LEOPARDI, N.2, MONTEVARCHI (AR) CIG.ZE23D43283;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBO LED PER LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 339,23 IN FAVORE DELLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT)  - CIG: ZF43D7CF0B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO CIG. 95188947D2 - LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE PIANDISCO' CSE 2022 CIG. 96535422DF - SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCÒ CIG. 9725643E7C - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE E INSERIMENTO DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE NELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS  E STATO FINALE DEI LAVORI COMPRENSIVO DEL CARO PREZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANSONE S.R.L. DI PELAGO (FI) -  CUP: E35F20002310004 - CIG: 9051579F46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO - OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. CIG: 87313634AF - CUP: E31B18000670004. COLLAUDO PARZIALE IN CORSO D’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIDOLFI &amp; C S.R.L. DI SIGNA (FI) - CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE PER SGAMBATURA CANI, CENTRI ABITATI DI FAELLA, CASTELFRANCO DI SOPRA E PIANDISCÒ. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FINI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) - CIG: Z1C3005099</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) - LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMPENSAZIONE CARO MATERIALI AI SENSI DEL D.M. 04/04/2022 GAZZETTA UFFICIALE N.110 12/05/2022 ALLA DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, CON SEDE IN MONTELUPO FIORENTINO (FI) - CUP: E37H21004190005 - CIG: 8887590F45. D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR, MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N.160/2019, D.M. 30/01/2020 E D.M. 11.11.2020 MINISTERO DELL’INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPESE E DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO. CIG ZEE3D98B8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VERIFICA COMPOSTIERE. CIG Z373D98B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE -  2° IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. PER L'ANNO EDUCATICO E SCOLASTICO 2022-2023 E 2023-2024 AL COMUNE CAPOFILA DELLA  CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ELISABETTA DE SORTIS 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 20 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – IMPEGNO DI SPESA DI €. 932,57 IN FAVORE DELLA DITTA EDILCHECCHI SNC DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR)   - CIG: Z933D8E6CE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI €.  200,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO Z9D387CF18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027.AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITÀ, PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024. AZIONE PAD 2.F.12. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE DI CAVRIGLIA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA DI ACCESSO AL CANILE INTERCOMUNALE DEL VALDARNO" IN OTTEMPERANZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 14/11/2003 TRA I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO E FIORENTINO. €. 4.374,71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00  - CIG: ZA73A1C281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’  PER LE SEDI COMUNALI, LE BIBLIOTECHE E LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, IVI COMPRESO UN CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - III° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA LATERALE DELLO SCUOLABUS TARGATO GD010SA E SOSTITUZIONE PASTICCHE POSTERIORI – IMPEGNO DI SPESA DI €.521,78 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI)  - CIG. ZB23D8E656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.269,20 - CIG: Z483D92DC6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REP. N. 579/2022 DEL 17/02/2022 ATTI PUBBLICI “CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER MESI 24 CON OPZIONE DI RINNOVO PER EGUALE PERIODO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER COLLOCAMENTO N. 2 MSNA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ELISABETTA DE SORTIS 2 DI VIAREGGIO (LU) - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NON EFFETTUATO PER MOTIVI URGENTI DI SERVIZIO -  DIPENDENTE MATRICOLA N. 3010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINA N. 356 DEL 21/11/2023 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DI €. 2.203.61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 341 DEL 26/10/2023 (GEN. 753/2023) AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DESTINATO A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) POSTO IN VIA ROMA, 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE PROGETTO  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A VARI FORNITORI ED INSTALLATORI DI FIDUCIA - CUP E32C23000290004." ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 416,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E TRATTAMENTO SERBATOIO GASOLIO DELL'ESCAVATORE IHIMER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SACCHETTI SERVICE S.R.L. S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 956,26 - CIG. Z4E3D5A95C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA CON EVENTUALE CAMBIAMENTO DI PROFILO PROFESSIONALE TRA I DIPENDENTI DELL'ENTE INQUADRATI NELL' AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D) PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX CAT. D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DESTINATO AL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE (ART. 19 VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI) - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 405,23 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI FIRENZE, PER ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI  POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2023; (CIG Z633D5DD1A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' AD ASSISI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 DICEMBRE 2023 - 30 NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE, ANNO 2023 E ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attivita Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIBRERIA LA PAROLA OPERA S. ROMOLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C39A209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TELEFONIA FISSA E LINEE ADSL ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AS 2021-2022/2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - UTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2023 (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.756/2023 “DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2023 - IMPEGNO DI SPESA - RISORSE ANNUALITÀ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO IMPIANTI  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.600,00  - CIG: Z293C47006 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  UFFICIO LL.PP. N. 334 DEL 27/09/2021  SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.321,39 IN FAVORE ARCH. FRANCESCO BARBAGLI DI FIRENZE (FI) - CIG: 8891075B30, CUP: E33D22000780004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE OPERE PER UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI VAGGIO - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ   – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 - CIG. ZAB3DB5116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI E PROVE FINALIZZATE ALLA MESSA IN OPERA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA P3 SNC DI PISA (PI) - CIG: Z613A2A5BC - CUP: E31G22000030007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI EVENTI METEO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO SPURGHI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.142,40 - CIG: ZDF3D99C16 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  4.288,59  - CIG. ZD53D6DB60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DEFINITIVO DI ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE PER ARCHIVI E AUTORIMESSA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NOTARILI INERENTI LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO E LO SVOLGIMENTO DELLE CONNESSE ATTIVITÀ NOTARILI E FISCALI - CIG: ZDA3DBFC97, CUP : E33G23000070004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIDOLFI &amp; C S.R.L. DI SIGNA (FI) - CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 27/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A NOVEMBRE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOPHOS ANTIVIRUS E FIREWALL PER L'ANNO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" E SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” E "PNRR "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  UFFICIO LL.PP. N. 359 DEL 28/11/2023 PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 204,96 IN FAVORE DELLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI DI REGGELLO (FI)  - CIG: Z8F3D76B44 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - UTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO R.I.S.VA IN MUSICA - CONVENZIONE CON I LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO - CIG: 9780317CE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CIG: 98087157AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZIO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - CIG: 98087157AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO - CIG: 9780317CE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA DUEMME DI MASSINI BARBARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE GIOCO IN LOC. VAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TLF SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA, AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.662,69 - CIG: Z223DAF832 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI FAELLA (AR) - CODICI GARA 8794964 CIG 97867791B1 CUP E36G19000370004 - ULTERIORE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO "COMUNITÀ ENERGIA RINNOVABILE CASTELFRANCO PIANDISCO' GREEN" - IMPOSTA DI REGISTRO DI 200,00 EURO CON MODELLO F24 UNIFICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE -   IMPEGNO DI SPESA FINO A GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE IN FAVORE DEGLI UTENTI PER FASCE DI ISEE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEVERAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI C.P.I. PER IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.586,50 - CIG: Z713D5F090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DELL'HORME IN LOC. FAELLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACAGI SRL CON SEDE IN CINGOLI (MC) - CIG: Z263933A27 - CUP: E34J23000310004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO DEL PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITA’ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO DEI PNNR MISSIONE 1 - MISURE 1.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE, FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA RISORSE  "PACCHETTO SCUOLA" - A.S.2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - SETTEMBRE-OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MANTO DI  COPERTURA AGLI EDIFICI SCOLASTICI “DON LORENZO MILANI” IN PIANDISCÒ - E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE S.D.I. DI BONI CRISTIAN CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG: Z8F3BD1B72,  CPV 45261420-4 (LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA DENOMINATA "APPALTI&amp;CONTRATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO - MATRICOLA NR. 2080 –  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (EX. CAT. D4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTORINO PER LO SPANDISALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 460,73 - CIG. ZF23DD855D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 16.000,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBO IN VETRO SOTTOVUOTO AL PANNELLO SOLARE A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DI PIAZZA CUCCOLI IN PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'IDRAULICO DI DONATI ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00 -  CIG: Z953DE7ED4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - RIF. CONTRATTO REPERTORIO 651/2023 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE A CASTELFRANCO DI SOPRA - CIG: A0406BC794, CUP E33D22000780004. IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA D’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTT. 17, COMMA 1 E 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REP. N. 485/2020 DEL 30/12/2020 ATTI PUBBLICI “CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE E ANNESSO CENTRO DIURNO “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (CIG 8142792C85)"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI DI CASTELFRANCO DI SOPRA CUP: E38C20000060007, CIG: 8451089B41, LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA “ARNOLFO DI CAMBIO” DI CASTELFRANCO DI SOPRA CUP: E38C20000070007, CIG: 8450937DD1, OPERE FINANZIATE IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. 230104347 RAMO 6 DD. 01.06.2023 A POL. N. M14813092 IN FAVORE DI ITAS MUTUA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN VIA SAN MICHELE DI NUOVA COSTRUZIONE - SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO DELLA STRUTTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2023 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE RISORSE "PACCHETTO SCUOLA 2023-2024"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI – DISTRETTI SANITARI COMUNALI SITI IN LOC. PIANDISCO’ E LOC. FAELLA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOKER CASA SERRAMENTI DI FIRENZE A SEGUITO DI RDO ESEGUITA DI MEPA - CIG: ZB93DC5AA5 - CUP E33D23000160004, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE TAGLIA ERBA ROBOTIZZATI PER AREE VERDI FINO A 5.000 MQ, TIPO AMBROGIO ROBOT ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 – IMPEGNO DI SPESA €. 9.483,60 - CIG: ZA23CCDD50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00  - CIG: Z9D3DF4419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.932,07 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI” DI EMPOLI (FI) - CIG: ZC93DE143F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL’ASFALTO A CAUSA DELLE RADICI DEI PINI - VIA DEI NOCI (AREA PINETA) E VIA PETROLLI (AREA TENNIS) – DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO - IMPORTO 8.450,76 € OLTRE I.V.A. - CIG: Z663DCA070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 319 DEL 09/10/2023 (REGISTRO GENERALE N. 696/2023) AVENTE AD OGGETTO "PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEL FIAT DOBLO' TARGATO YA409AH AD USO POLIZIA MUNICIPALE DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO PRATICA ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 301,00 - CIG. Z613CB8356" - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 7,28 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LA TATA XENON  TARGATA EA911RJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 242,27 - CIG. Z803DFF0B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CORTIMPIANTI SAS DI CORTI FABIO CON SEDE LEGALE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.205,34 - CIG: Z353D9E2F1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA BALZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAELLA E SCUOLA PRIMARIA DI PIAN DI SCO' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CASTELFRANCO DI SOPRA. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 7891676, CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.781,92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI CASTELFRANCO DI SOPRA. INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. ART. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016,  COME MODIFICATO DALL’ART. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO – CODICI GARA: 7891676, CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.781,92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL DI VILLA DI BRIANO (CE), - CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI MAISTO SRL DI VILLA DI BRIANO (CE), - CIG: 8451089B41, CUP: E38C20000060007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REVISIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E CABLAGGIO DI TRASMISSIONE DATI  - CIG: Z63306C91E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA PER LE MISURE IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E COMFORT ACUSTICO AI SEN SI DEL D.M. 11/10/2017 (CAM),  SCUOLA PRIMARIA SAN FILIPPO NERI - AFFIDAMENTO ALLA “VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L.”  DI FIRENZE (FI) - CIG: Z6235825ED E CUP: E38C20000060007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO GRATUITO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VAGGIO NEL COMUNE DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI REGGELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE CON AUTOBLOCCANTI IN ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI E RIFACIMENTO MURATURA INTERNA SEDE COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALCINAI MARCO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.379,00 - CIG: Z0E3DDD80A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA (AR) – CON IL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO, LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, ART. 1, COMMA 139 (LB2019), CONFLUITO NEL PNRR,  FINANZIATO IN PARTE  DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – M2C4 I2.2, INVESTIMENTO MISSIONE M2 COMPONENTE C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INTERVENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 BIS - CARO MATERIALI AI SENSI DEL D.M. 04/04/2022 GAZZETTA UFFICIALE N.110 12/05/2022 ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO SRL, CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 - CUP: E34E19002120004 - CIG: 8858233D1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEVIOGUIDA ALLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 479,85 - CIG. Z6E3DFFF72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIARDINO DIVINO DI MARAGOTTO MATTEO CON SEDE A  CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.600,00 - CIG: Z733CB4C61 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA BENZINA ALLA FIAT SEDICI TARGATA DA324DB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 268,40 - CIG. Z923DFDC0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI - INCARICO ALLA COOP. SPIGA DI GRANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 725,90 -  CIG: Z873DFFD5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LA FIAT SEDICI AD USO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA868AA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 511,91 - CIG. Z8A3E0040D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 146,40 - CIG. Z2E3E03AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 19/02/2020 N.11 E LEGGE 30/12/2018 N. 145, ART. 1, COMMA 134 (LB2019). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36, ART. 17, COMMA 1 E ART. 50, COMMA 1, LETT. B) – CUP: E36F22000180006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 225,70 - CIG. Z753E05D7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ZAVORRA PER IL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ROSSI S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00 - CIG. Z223E0648A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO, AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B) DEL T.U.E.L., FRA STANZIAMENTI DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (SPOSTAMENTO ESIGIBILITA').</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO SICUREZZA SUL LAVORO - RSPP - PER LE PROBLEMATICHE INERENTI L'IGIENE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, FORNANDO INOLTRE L'ASSISTENZA ALL'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGD. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. - CIG: Z523D52322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE - IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' STATICA E SISMICA SECONDO LE NTC2018, DEL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODOGLIO, UBICATO IN VIA ROMA N.36, DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. CIG: ZAA3DCB1C9  - ING. LUCA LODOVICHI,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CV DEL PROFESSIONISTA DELL' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' STATICA E SISMICA SECONDO LE NTC2018, DEL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODOGLIO, UBICATO IN VIA ROMA N.36, DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. CIG: ZAA3DCB1C9 - ING. LUCA LODOVICHI,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE TEATRALE 2023/2024 DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BALCONE A SBALZO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO SECONDO DELL’IMMOBILE SITO IN LOC. FAELLA, VIA A. LUZZATTO N. 4, ANGOLO VIA V. EMANUELE, SEZ. B, FOGLIO 19, P.LLA 97, SUB. 7, DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A NR. 1 WEBINAR DI CIVICA SRL - CIVETTA ELISABETTA: "LA LEGGE DI BILANCIO 2024 NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPESE PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE SPETTACOLO 14 GENNAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPETTACOLO DEL 14 GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, PER ORE RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI ED ALLE ORE DI GIUNTA COMUNALE SVOLTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE LOCALE, NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - I° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2023 - RETTIFICA BANDO E PROROGA DEI TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S.2023-2024 - (GENNAIO-GIUGNO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 (A.S. 2023-2024 E A.S. 2024-2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA BALZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAELLA E SCUOLA PRIMARIA DI PIAN DI SCO' -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLLO DI PIAVI GIORDANO CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR), AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO IN VIA DI SAN MINIATO A PIAN DI SCO' - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 32.000,00 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG DERIVATO 9169751DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI BOCCIOFILA A CASTELFRANCO DI SOPRA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVA AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI, MODELLO "A" ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.359,99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI PRESENZA -  ADEGUAMENTO ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER CONVOCAZIONE PRESSO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE PER IL GIORNO 11/01/2024 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 3030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER CONVOCAZIONE PRESSO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE PER IL GIORNO 07/12/2023 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE BISOGNOSE, ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2023 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C39A209B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 9.1 CONTENUTO NELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ALLA DITTA IL VOLANTINO VALDARNO SRLS FINO AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO. RIMBORSO CANONI DI AFFITTO RELATIVI AL I SEMESTRE DELL'ANNO 2024 PER L'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MONTEVARCHI (AR), VIALE DIAZ N. 16/B, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA NR. GENERALE 847 DEL 11/12/2023 AD OGGETTO: "TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPESE E DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF - RETTIFICA CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 930,00  IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  DI SIENA - CIG. DERIVATO 875565209B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RCA - LIBRO MATRICOLA  AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZONE DI  €.8.600,00 - CIG. DERIVATO ZEA3A07B70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 458,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO CH405HB – IMPEGNO DI SPESA DI €.292,80 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - CIG. B0148FBD5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.782,00 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZAIMPIANTI  DI LAZARO CORRALES DI PONTASSIEVE (FI) - CIG: B014CD17BB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LA FIAT SEDICI AD USO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA868AA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 - CIG. Z8A3E0040D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSBILITA’ PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO RELATIVE A DICEMBRE 2023  E DELLE INDENNITA' SERVIZI SU CHIAMATA ANNO 2023 (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2024 DELLE TARIFFE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEI COSTI UNITARI DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ART. 184 E 185 DELLA L.R. N. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C39A209B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.07.2023 – 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LA TATA XENON TARGATA EA911RJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 237,17 - CIG. B01BA7FA6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.051,20 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SCARL  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: B01C2A64AE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 DI UN DIPENDENTE CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E.Q.-FUNZIONARIO DI VIGILANZA -AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CON DECORRENZA 1 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - CIG. B0209E1CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E AVVIO A RECUPERO DELLA COPERTURA, ALL’INTERNO DELL’APPALTO  LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.51 COMMA 2° LETTERA A), LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FENICE SRL DI SCAFATI (SA). CUP E38C20000080005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DI N. 1 SIM CARD ARUBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO', PER MESI DUE (FINO AL 29/02/2024) NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - CIG AO2469A7FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA CON EVENTUALE CAMBIAMENTO DI PROFILO PROFESSIONALE TRA I DIPENDENTI DELL'ENTE INQUADRATI NELL' AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D) PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX CAT. D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DESTINATO AL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE (ART. 19 VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI) - DEFINIZIONE DATA DECORRENZA GIORNO 1 FEBBRAIO 2024 E MODALITA' OPERATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 - CIG. B01BD35723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER I NUOVI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA LA LOGGIA SPORT S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG ZC73DEB481;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER I NUOVI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA LA LOGGIA SPORT S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - (CIG ZC73DEB481);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 363 DEL 28/11/2023 (REGISTRO GENERALE N. 841/2023) AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO CIG. 95188947D2 - LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE PIANDISCO' CSE 2022 CIG. 96535422DF - SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE DI PIANDISCÒ CIG. 9725643E7C - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 13,37 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.Z1F39B309F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 - CIG. B01B8248D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  4.000,00 -  CIG. B01C5B8D4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - CIG. B01CA788C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 - CIG. B01CDFADD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO GD010SA – IMPEGNO DI SPESA DI €.277,78 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI  S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - CIG. B021B46768</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 - CIG. B01644E9D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO IMPIANTI  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.500,00  - CIG: B02AE27CBA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.472,00 - CIG: B02CEAA119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI WI-FI PER LE SEDI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO SEDE COMUNALE DI PIAN DI SCO' E RIPARAZIONE DOCCE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.185,02 IN FAVORE DELLA DITTA CORTIMPIANTI SAS DI CORTI FABIO CON SEDE LEGALE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: B029A78E69 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO PORTONE IN LEGNO SEDE COMUNALE DI PIAN DI SCO' E UFFICIO POLIZIA MUNICIAPALE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.294,00 IN FAVORE DELLA  DITTA IL GIGLIO DI PAMPANA ALESSIO E CIOFFO NICOLA SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: B029BA56D0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE BARGIOTTI VALENTINA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 03/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 - CIG. B02FFDB929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ELISABETTA DE SORTIS 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMINALE DI RILEVAMENTO PRESENZE TREXOM COSMO-TRE PER L'AUTORIMESSA DELLA SEDE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 05/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE DA FABBRO PRESSO AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.086,20 IN FAVORE DELLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI SNC CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - CIG: B020BF862C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CODICE CIG. B0165336CB ALLA DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 6 DEL 17/01/2024 AVENTE AD OGGETTO "MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPETTACOLO DEL 14 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CODICE CIG. B01CE504CE ALLA DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 5 DEL 17/01/2024 AVENTE AD OGGETTO "CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.359,99"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO”. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E31B18000670004- CIG: 87313634AF -  SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 759/2024 "CONTRATTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA AFFIANCARE ALL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN RIFERIMENTO AL PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUB INVESTIMENTO 1.1.1. SOSTEGNO ALLA CAPACITA’ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO 24 (ARNO EDIZIONI SRL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER VERIFICA PROGETTO COLLOCAMENTO MSNA C/O COMUNITA' EDUCATIVA "ELISABETTA DE SORTIS 2" DI VIAREGGIO (LU) 23/01/2024 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 3030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DALL'ASSESSORE FILIPPO CASINI, AI SENSI DELL'ART. 84 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS TARGATO GD010SA – IMPEGNO DI SPESA DI €.1.078,65 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI  S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - CIG. B039C91B94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  - CIG: B039185DD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - PROROGA ASSUNZIONE  DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DAL 01/03/2024 AL 31/08/2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SWITCH - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.500.00 - CIG. B03A0F28A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 591,70  IN FAVORE DELLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) – CIG. Z2432403BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO TELEMATICO FILE PER SPESE E RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D. LGS. N.546/1992 AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI ANNI 2017-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO EX ART 100 C.C.N.L. DEL 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' SERVIZI SU CHIAMATA ANNO 2023 (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) - SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA BALZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAELLA E SCUOLA PRIMARIA DI PIAN DI SCO' -  INTEGRAZIONE CODICE CIG: B047713D13 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E33D22000670002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI DALLA DITTA PELLEGRINI SPA – ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO “BUONI PASTO 10” LOTTO 5 TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE RIGHE GIOCO CALCETTO E TENNIS OLTRE MANUTENZIONE DEL CAMPO PRESSO ZONA SPORTIVA DI PIANDISCO' – AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA DIGITALE START.TOSCANA ALLA DITTA EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PA" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA PER IL GIORNO 15/02/2024 (CIG B05DA66620);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA AFFIANCARE ALL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN RIFERIMENTO AL PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUBINVESTIMENTO1.1.1 - SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CODICI CUP: 19G22000010006 CIG: A00D7CA3F6 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNOPOST.IT (ARNO EDIZIONI SRL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SWITCH - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SOLLEVATORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KOINE' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS  RENAULT TARGATO FF726JX  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG B047A3A70A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS  RENAULT TARGATO FF726JX  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG B047A3A70A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO ET339SZ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALTER CAR SERVICE S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -   IMPEGNO DI SPESA DI €. 256,00- CIG B047BEFFA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00  - CIG. B047898E16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B069705DCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 - CIG. B03A461E07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER IL QUINQUENNIO 2024-2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO" ALL'OPERATORE ECONOMICO INTESA SAN PAOLO SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO - MATRICOLA NR. 50 –  COLLABORATORE TECNICO (EX. CAT. B6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DELLE SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - SALDO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER L’ANNO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DEL SERVIZIO STATISTICA, DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, DEL CORSO ANTICORRUZIONE, DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO APPALTI PUBBLICI, DELLE SPESE PER LA NOMINA DEL COMMISSARIO ESTERNO DI CONCORSO, DEL CONTRIBUTO GDPR PRIVACY, DELLE LICENZE SOFTWARE E ASSISTENZA HARDWARE HALLEY PER PROCEDURA PAGHE E DELLA CONVENZIONE CNA - RIFERIMENTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” PER UN PERIODO DI 24 MESI - ATTIVAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E DATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE RISORSE   IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DON RENATO FISSI GESTORE  DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MOTOSEGA PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.498,98 – CIG. B069EE1A2B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO A COPERTURA DELLE PISTE DA GIOCO DELLA BOCCIOFILA, SITA IN VIA PRETOLLI, N.2 - FORNITORE ED OPERATORE: TOSCANA LEGNAMI SRL, SEDE LEGALE IN VIALE G. LEOPARDI, N.2, MONTEVARCHI (AR) - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - CIG: ZE23D43283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE DA FABBRO PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 915,00 IN FAVORE DELLA DITTA P.F. CARPENTERIA METALLICA DI FOGGI PIERALDO CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - CIG: B069B6493E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ULTERIORI INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (NOVEMBRE 2023 RESIDUO, DICEMBRE 2023) E MAGGIORAZIONI (DICEMBRE 2023) DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE (DICEMBRE 2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL N.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: 949975991E - CUP: E35I22000110004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 - CIG: B069C87962</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 2.922,36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PARZIALE DELLA PINZA FRENO DELLO SCUOLABUS TARGATO ET339SZ – IMPEGNO DI SPESA DI €.265,18 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI REGGELLO (FI) - CIG. B047E01509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI A PARETE DEI LOCALI CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' E CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 5 APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE (D.LGS.N.81/2008) - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, C.1, LETT. B) D.LGS.36/2023 ALLA DITTA SAPRA SAFETY SRL CON SEDE AD AREZZO (CIG B07C6798AE);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A NR. 1 WEBINAR DI CIVICA SRL - CIVETTA ELISABETTA: "LE NOVITA' NEL RENDICONTO 2023"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER RELAZIONE INIZIO/FINE MANDATO 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CEL NETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B07C22AA74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO E NOTA TECNICA PER ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE AD USO DEPOSITO ACQUEDOTTISTICO. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. ALESSIO GUERRI DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG : B038CEB1BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 8 - TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 103.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO 9762572944</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG: B07EA78D22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIO IN DIGITALE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B07A523634.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG:  B07E7761B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELL'APE 50 TARGATA X5N67B – IMPEGNO DI SPESA DI €.150,90 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA SASSOLINI SANDRO &amp; C. SNC DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) - CIG. B07E68F318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPONDA FOSSO IN VIA VALLEMAGGIORI - LOCALITÀ FAELLA - DITTA CASTELLUCCI MARIO SRL- CIG: B07A722BE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG: B07E9C596C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG. B07E711E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI  ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA  PER USO CIVILE  IN LOC. PIANDISCO' NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 271,51  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL RIASSETTO DEL RETICOLO MINORE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA PARTE EST DELL'ABILTATO DI VAGGIO CON NUOVO SBOCCO SUL TORRENTE RESCO-SIMONTANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 1.857,44  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 34 DEL 27.02.2024 AVENTE OGGETTO “LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ: TUTELA LEGALE, RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI, FURTO, INCENDIO, RC PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2024 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2024 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. CIG: 87313634AF - CUP: E31B18000670004 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA DITTA PAVER SPA DI PIACENZA (PC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS  RENAULT TARGATO FF726JX  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG B047A3A70A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TETTO SUI LOCULI DEL CIMITERO DI PIANDISCÒ. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CA.GI. COSTRUZIONI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B0741710CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI FORMAZIONE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 SOTTO EURO 5.000 - IMPEGNO DI SPESA (CIG B09F388BB2);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPETTACOLO DEL 10 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECHE COMUNALI - ANNUALITA' 2024 E 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.500,00 - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.B08E92AB87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 34,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.Z1F39B309F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (ANNO 2024). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.333,73 - (CIG. B09D853800).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI INFORMATICI - PRESA D’ATTO NUOVO CIG E MODIFICA DD N. 49/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.390,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. B09FF81D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI PIAN DI SCO', PIAZZA CUCCOLI, COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE INTERNE PER UFFICIO DEL RUP- CODICE CUP: E32H22001550004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO COMUNALE - RIUNIONE DEL 01/03/2024 PRESSO PREFETTURA DI AREZZO "FONDO MSNA" - DIPENDENTE MATRICOLA N. 608</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO SPORTIVO E RICREATIVO IN LOC. VAGGIO - ASSOCIAZIONE ONLUS “IL SORRISO DI ENRICO” - CUP. H39B17000060005 - CIG. 75777816B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA. APPROVAZIONE CONTABILITA’ STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL N.1 BIS, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 BIS “CARO PREZZI” E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: 949975991E - CUP: E35I22000110004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 -  GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A. DI PERUGIA  - IMPEGNO DI SPESA €. 272,00 - CIG. DERIVATO ZEA3A07B70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FINITURA PEDONABILE TRASPARENTE DEL PAVIMENTO DELLA BOCCIOFILA, SITA IN VIA PRETOLLI, N.2 - FORNITORE ED OPERATORE: TOSCANA LEGNAMI SRL, SEDE LEGALE IN VIALE G. LEOPARDI, N.2, MONTEVARCHI (AR) - CIG: B09EA7C47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.400,00  IN FAVORE DELLA   DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: Z8737FC7FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI INCENTIVO "CONTO TERMICO" PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DISTRETTO SANITARIO DI PIANDISCO IN VIA ROMA E DI FAELLA IN VIA DELL'ASILO. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI INCENTIVO "CONTO TERMICO" PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DISTRETTO SANITARIO DI PIANDISCO IN VIA ROMA E DI FAELLA IN VIA DELL'ASILO. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 31/03/2024 AL 31/03/2025 - DITTA CEL NETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0AA538D94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR M2 C4 I2.2-B. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI DECRETO MIN. INT. DEL 14 GENNAIO 2020, CONTRIBUTI PER LANNO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 29-37 LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, LEGGE DI BILANCIO 2020 - TEMPLATE ASSOCIATO 2201002 – CUP: E36G20000200005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR M2 C4 I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI DECRETO MIN. INT. DEL 14 GENNAIO 2020 E 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. CONTRIBUTI PER ANNUALITA’ 2021 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 29-37 LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, LEGGE DI BILANCIO 2020 - TEMPLATE ASSOCIATO 2201002 – CUP: E37H21004190005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE IMPERIALE SERENA CON DECORRENZA DAL 08/03/2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 07/03/2024);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (ANNO 2024). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.333,73 - (CIG. B09D853800).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA FOGNA IN LOC. MONTECARELLI E DELLA PICCOLA FRANA IN VIA DI BOLOGNA PRESSO AGRI.CAPITATA. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.I. MICHELANGELO BERNINI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE N. 49U/2020/V – PROT. 4/2020 DEL 20/1//2020, NOTIFICATO IN DATA 3/2/2020 - INFRAZIONE ART. 126/BIS, COMMA 2° DEL CODICE DELLA STRADA - ELEVATO A CARICO DI” OMISSIS (ANAGRAFICA DEL RICORRENTE PRESENTE NEGLI ALLEGATI ALLA DETERMINA)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU N. 2 GRUPPI LEGRAND TRIMOD PRESENTI NEI LOCALI CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' E CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA BORRI S.P.A. DI BIBBIENA (AR) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI DELLA GERMANIA - DAL 22 AL 26 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO ANTINCENDIO, RELATIVO ALLE SALE CED DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA, DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (PRATICA N. CSP1994_10750),  PIAN DI SCO' (PRATICA N. I0800191)  E FAELLA  (PRATICA N. CSP2000_00711) - ANNO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.778,56  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI €2.099,99-CIG.B09FF81D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PORTA SCORREVOLE DELLO SCUOLABUS TARGATO BN688FP – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 297,63 - CIG.B0B2DA2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL’ARCH. SAVERIO OTELLO MARIOTTI DI SIGNA (FI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA ACQUA, SOSTITUZIONE CINGHIE DISTRIBUZIONE E SERVIZI E CUSCINETTI TENDITORI PER LA TATA XENON TARGATA EA911RJ – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 626,63 - CIG.B0B2D3FE6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ALLA DITTA VOLANTINO VALDARNO FINO AL 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3G ITALIA S.R.L. DI S. SISTO (PG) – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.943,53 - CIG. B07E7FD121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 48.000,00 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FA116VF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 248.03 - CIG B0C7179DD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 BIS, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 BIS “CARO MATERIALI” E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRESA MANTI STRADALI.- DITTA BINDI SPA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTI CONTABILI - CIG ZBD3CB5394</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 PER RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA, IN FAVORE DEL CUSTODE ACQUIRENTE F.LLI TURCHETTI S.N.C. DI MONTE SAN SAVINO (AR) – CIG B09DC81AFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PROVENTI NON DOVUTI, PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE AL C.D.S. - PAGAMENTO DOPPIO DEL VERBALE N° V/240Z/2023 (PROT. 511/2023) DEL 29/09/2023 – CORSI LUCIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRUZIONE MATERIALE BIBLIOGRAFICO OGGETTO DI SCARTO AUTORIZZATO DA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA - DITTA SEI TOSCANA SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA URGENZA BORRO DELLA FOSSATE PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE TERROSO E VEGETALE DI OSTRUZIONE AL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE - IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE QUALIFICATA E CANDIDATURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE SULLA 6TH CALL EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY FINANZIATA DAL PROGRAMMA EUROPEO LIFE. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) - CIG B0BF5E2088 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO 9790228FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLORAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA DIGITALE START.TOSCANA ALLA DITTA T&amp;T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI DI MONTEVARCHI (AR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. B0C7025547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "UN ANNO DI NIDI GRATIS"  - FIRENZE 15/03/2024 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2023 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I000028,16212/2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 969,60 PER IL CANONE DI CONCESSIONE ED €. 484,80 PER L' IMPOSTA DA VERSARE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI ILUMINAZIONE PUBBLICA. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR M2 C4 I2.2-B. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI DECRETO MIN. INT. DEL 14 GENNAIO 2020, CONTRIBUTI PER LANNO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 29-37 LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, LEGGE DI BILANCIO 2020 - TEMPLATE ASSOCIATO 2201002 – CUP: E36G20000200005 - RETTIFICA DETERMINA N. 83 DEL 06/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DI UN DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA DAL TITOLO “LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2024: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE" TENUTOSI A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) NELLE GIORNATE DEL 12 E 13 MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GOMMA ANTERIORE DESTRA AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGA BG894Z– AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEA S.R.L.  – TERRANUOVA BRACCIOLINI AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 206,67 - CIG.B0D9AD3FB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 792,00 - CIG:B0D9B70148 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIUSTI 22 SRL  - CIG. B01B232BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ PRESSO I QUALI BENEFICIARE DELLA - MISURA  REGIONALE NIDI GRATIS - A.E. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN STRADA COMUNALE DI SAN MICHELE – CUP: E37H23002760004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A FEBBRAIO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE 2024 (ACCONTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI). CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO STUDIO TECNICO BERTINI SRL, PER ORE RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI ED ALLE ORE DI GIUNTA COMUNALE SVOLTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE LOCALE, NEL PERIODO GENNAIO 2023 - GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.SETT.3/2024 (N.GEN.107/2024) DI INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.103 DEL 19/03/2024 (REGISTRO GENERALE N. 233/2024) AVENTE AD OGGETTO "CANONE ANNO 2023 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I000028,16212/2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 969,60 PER IL CANONE DI CONCESSIONE ED €. 484,80 PER L' IMPOSTA DA VERSARE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA."</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE AVVOCATO PADOVANI FRANCESCO PER RICORSO TRIBUTARIO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE IN SITO E DI LABORATORIO, TEATRO COMUNALE CAPODAGLIO - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA NUOVA GEOTEC S.R.L. DI MONTERIGGIONI (SI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B06E69ED71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ALL’IMPRESA ISTALNUOVA SRL A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE CON DETERMINA N. 22 DEL 27/10/2023 DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI COMUNALI.    CIG. A.Q. A01D4CF056   -   CIG DERIVATO: B0E2604CFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO ESECUTIVO ALL’IMPRESA ISTALNUOVA SRL A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE CON DETERMINA N. 22 DEL 27/10/2023 DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI COMUNALI.    CIG. A.Q. A01D4CF056   -   CIG DERIVATO: B0E2604CFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI SOSTENUTE DA M.T. SPA RELATIVE ALL'INVIO DEI PROVVEDIMENTI IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO WANDA CAPODAGLIO - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 – CIG B0FE9C5991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 20 KIT CITTADINANZA DA CONSEGNARE AI CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA CITTADINANZA ITALIANA – CIG B0FED7DB2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPETTACOLO DEL 24 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTONE, PER ACCESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AUTORIMESSA SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - DITTA METAL FLORENCE, TRAVELLI IVANO SRL - CIG B0E3773FF8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA L.R. 35/2015 – ESCAVAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE E GAS NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 88,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINI INTERNET E N. 10 LICENZE PARALLELS SECURE WORKSPACE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA MARZO A GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA A PESO RINFORZATO DI COLORE NERO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUCCACARTA SRL CON SEDE A PORCARI (LU) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 760,92 - CIG: B1120082CF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PEF 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. - BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA ED AI SERVIZI DI BASE ANCITEL FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A. ANNO 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 744,24 - (CIG. B09D853800).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS CO2 ALIMENTARE PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA GASSATA PRESSO I FONTANELLI COMUNALI. CIG B1156AEBB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL FIAT FIORINO TARGATO BC386JZ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) -  CIG. B112135B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALTER CAR SERVICE S.R.L.  DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 284,00 - CIG: B1124E0217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.932,07 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI” DI EMPOLI (FI) - CIG: ZC93DE143F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DITTA NUOVA BLOC 3.0 SRLS DI MONTOPOLI VALDARNO (PI). CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN MEMORIA DI ALESSIO MONCIATTI 12 E 13 APRILE 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. SITO IN STRDA COMUNALE SAN. MICHELE – IMPRESA EDILIZIA GUERRISI &amp; TRIPODI S.R.L. - CUP: E37H23002760004 - CIG: B123EBDBEB - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DI CONTI ANNO 2024 - DOTT. MARCO GRAZZINI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA SPESE DI SPETTANZA ANNO 2023 ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –- IMPEGNO DI € 31,64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEL FONTANELLO COMUNALE INSTALLATO A FAELLA, IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA. CIG:B125B3BF1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  EDILCHECCHI SNC DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  (AR) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.024,80  - CIG: B111E9E812 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO LEGALE AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6 E DEI SERVIZI LEGALI EX ART. 56, COMMA 1, LETT. H) N. 2) E N. 5) DEL D.LGS. 36/2023 IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1250E1447.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2022 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  PRATICHE I0000189, I0200199, I0200200, I0200967, I000028, 16212/2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 927,18 PER IL CANONE DI CONCESSIONE ED €. 463,59 PER L' IMPOSTA DA VERSARE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.390,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. B0A0A994AA - RETTIFICA DETERMINA N. 75 DEL 01/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO TELECAMERE Z.T.L. CASTELFRANCO DI SOPRA AFFIDATE ALLA DITTA SISAS S.P.A.  PER L'IMPORTO DI €. 561,20  - CIG: Z783DB7F26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2023 DI €. 5.497,68 AL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA - COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP - CODICE CUP: E36G19000370004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI PIAN DI SCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.659,20  IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA  DI PERO (MI) – CIG. ZD63B98155</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLA FIAT SEDICI AD USO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA868AA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 78,30 - CIG. B1121E6D41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE E GAS NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 102,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TETTO SUI LOCULI DEL CIMITERO DI PIANDISCÒ. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  -  CIG B0741710CA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SOC. COOP. AGR. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B0B14DBDB7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FRIZIONE DELLA FIAT SEDICI AD USO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA868AA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 646,58 - CIG. B129859E9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, PER ORE RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI ED ALLE ORE DI GIUNTA COMUNALE SVOLTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE LOCALE, NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO PRATICHE RELATIVE ALLE NOMINE DI AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/04/2024 - 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER ASSEVERAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER IL RINNOVO DEL C.P.I. PER LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN LOC. FAELLA. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CHERICI ASSOCIATI SRL STP DI MONTEVARCHI (AR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA FOGNA IN LOC. MONTECARELLI E DELLA PICCOLA FRANA IN VIA DI BOLOGNA PRESSO AGRI.CAPITATA. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.I. MICHELANGELO BERNINI DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR) - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO I QUALI BENEFICIARE DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - A.E. 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI ACCREDITATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” - ATTIVAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E DATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA BENZINA DELL' AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGATO DZ324DB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.305,00  - CIG.B145719A11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' "SPEEDVELOX" ED ACQUISTO DI UN SUPPORTO A VENTOSA CON ADATTATORE PER INSTALLAZIONE MISURATORE ALL'INTERNO DELL'AUTOVETTURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA €. 1.695,80 A FAVORE DELLA DITTA CI.TI.ESSE. S.R.L. - CIG B12CFE5554.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA ISI ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL CON SEDE LEGALE A CANICATTI' (AG)  - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B148E5B3B9   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MARZO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2024 - 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - FORNITURA CORONE E MAZZI DI FIORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2024 - 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BIENNALE 2024/2025 AI SERVIZI DI BASE - "ANCI RISPONDE" OFFERTO DA ANCI DIGITALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA €. 2.259,68 - (CIG B149C65994).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ELISABETTA DE SORTIS 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, RELAZIONE PER COMMISSIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ORDINARIA DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CASSONE  DELL' AUTOMEZZO TATA XENON TARGATO EA911RJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3242,03 - CIG. B047FA3DF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO IMPIANTI  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.538,00  - CIG: B1122F7E8A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2024 - 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - CONCERTO CASABIONDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE PER MANCINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 850,00 - CIG. B1123F60FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NR GENERALE 38 DEL 23/01/2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO PIATTAFORMA AEREA PRESSO CENTRO ASSISTENZA A CALENZANO (FI) IL GIORNO 09/04/2024 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE ED ALLA RIABILITAZIONE FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE (DGR N. 620 DEL 18.05.2020) - PRESA D'ATTO PROROGA TIROCINIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NR GENERALE 224 DEL 18/03/2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO IN FAVORE DEL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DELLA USL SUD EST TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ALL'AREA VERDE ATTREZZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATE NEI GIORNI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE OPERE PER UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA LOCALITA' DI VAGGIO - CIG: 75777816B3 CUP: H39B17000060005. ISTANZA PER OPERE DI MIGLIORIA DEL 10/02/2024 PROT.N.2035/2024. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D.LGS 50 DEL 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL’ASFALTO A CAUSA DELLE RADICI DEI PINI - VIA MOLINO DEI NOCI (AREA PINETA) E VIA PETROLLI (AREA TENNIS) – DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO - IMPORTO 8.450,76 € OLTRE I.V.A. - CIG: Z663DCA070 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO FF726JX - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 561,20 - CIG. B18020B1AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLA FIAT DOBLÒ AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA409AH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) -  CIG. B180292115</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO MISERICORDIA CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "LA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E LA QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI" ORGANIZZATO DA IDEAPA SRL DI RIMINI IN MODALITA' WEBINAR PER IL GIORNO 08/05/2024 (CIG B186CE6FB8);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ANC VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPOT SU EMITTENTE TV1 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO" -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SPA UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 524,60 - CIG: B180159EC5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 STRUTTURE IN TUBOLARE A TELAIO FISSO RIVESTITE CON RETE ELETTROSALDATA PRESSO I CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.392,00 IN FAVORE DELLA DITTA ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO E GALILEO ALAMANNI SNC CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - CIG: B129A01C80 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO" -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,00 - CIG: B1800BEEDC -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO 9790228FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS DUCATO TARGATO CH405HB –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1386.36 - CIG.B15D887B20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI NR. 1 DIPENDENTE A NR. 1 WEBINAR DI IDEAPA : "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO"  IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA EW674ES – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA CORAUTO SOCIETA' CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI VALDARNO CONSORTILE - SOC. COOPERATIVA A R.L.  DI  FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - CIG. B180382721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SPONDA FOSSO IN VIA VALLEMAGGIORI - LOCALITÀ FAELLA - DITTA CASTELLUCCI MARIO SRL- CIG: B07A722BE3 - ACCETTAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI TEATRO AMBIENTE GNOMI IN FESTA - PRATOMAGNOMO - TERZA EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 DEL 08/04/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PALI  ZINCATI ANTIROTAZIONE PER SEGNALETICA VERTICALE  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA T&amp;T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI MONTEVARCHI (AR)-IMPEGNO DI SPESA DI €. 175,68 - CIG. B1A2A72D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE FILE DI TRASMISSIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RELATIVAMENTE AL RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI SOSTENUTE DA M.T. SPA RELATIVE ALL'INVIO DEI PROVVEDIMENTI IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO C/O LA CORTE DI GIUSTIZIA DI I° GRADO DI AREZZO AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU N.1687 DEL 26.01.2024 ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO C/O LA CORTE DI GIUSTIZIA DI I° GRADO DI AREZZO AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU N.1281 DEL 26.01.2024 ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2023 DITTA CELNETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG B1BDEDB01D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - BOLLETTINO MAV CODICE GARA 9311909 PER INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DA AFFIANCARE ALL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN RIFERIMENTO AL PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 250,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PART-TIME (20H) E DETERMINATO PER MESI 6 (SEI) DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA 21/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LISTA DI ATTESA PER AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE ACQUISTO DEL "SERVICE 4.0 PREPAGATO" - PACCHETTO PER N. 400 SPEDIZIONI POSTALI/PEC - DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.013,00 (CIG. B1827BAA9F).                ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N. 3 ARMATURE STRADALI A LED E PALI - AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA L’ELETTRICA SPA DI EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.3.338,99 - CIG: B1B897CCC8 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  BANDO 2024 - CONSUMI IDRICI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 13/05/2024 DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 DEL 08/04/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A APRILE 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE E GAS NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 71,51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.6 PNEUMATICI PER IL PORTER TARGATO DF220BB  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 - CIG.B1B8B3ACD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN DISCO RIGIDO INSTALLATO NELL’UNITA' DI BACKUP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 779/2024 "CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ PER IL QUINQUENNIO 2024 - 2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO. CIG A02469A7FD".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE RIGHE GIOCO CALCETTO E TENNIS OLTRE MANUTENZIONE DEL CAMPO PRESSO ZONA SPORTIVA DI PIANDISCO' – AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA DIGITALE START.TOSCANA ALLA DITTA EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE DI FIRENZE - CIG B056BA1D2E - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DELLA DELIBERA 15/2022/R/RIF (TQRIF) ARERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. DELL'AUTOVETTURA RENAULT SCENIC TARGATA CE332DK  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEMETAL S.P.A. A SOCIO UNICO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 – CIG. B1D7990D32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI UN LETTO ELETTRICO PRESENTE PRESSO LA RSA "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA FLENGHI DIVISE S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.430,12 - CIG B1C1B525C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BLOCCO SECONDO, TERZO E CENTRALE DEI LOCULI E DI ALCUNI MARCIAPIEDI NEL CIMITERO SITO IN LOC. PIANDISCO’, COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ  - CUP: E32F24000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BLOCCO SECONDO, TERZO E CENTRALE DEI LOCULI E DI ALCUNI MARCIAPIEDI NEL CIMITERO SITO IN LOC. PIANDISCO’, COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ  - CUP: E32F24000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FINITURA PEDONABILE TRASPARENTE DEL PAVIMENTO DELLA BOCCIOFILA, SITA IN VIA PRETOLLI, N.2 - FORNITORE ED OPERATORE: TOSCANA LEGNAMI SRL, SEDE LEGALE IN VIALE G. LEOPARDI, N.2, MONTEVARCHI (AR) - CIG: B09EA7C47B - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FINITURA PEDONABILE TRASPARENTE DEL PAVIMENTO DELLA BOCCIOFILA, SITA IN VIA PRETOLLI, N.2 - FORNITORE ED OPERATORE: TOSCANA LEGNAMI SRL, SEDE LEGALE IN VIALE G. LEOPARDI, N.2, MONTEVARCHI (AR) - CIG: B09EA7C47B - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SISTI PREFABBRICATI SRL DI CAVRIGLIA  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 828,79 - CIG: B1D1F8D585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POZZETTO IN CEMENTO PER MANUTENZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE NEL PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCÒ - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  SISTI PREFABBRICATI SRL DI CAVRIGLIA  (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 111,74 - CIG: B1D7C194C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - SPESE E DIRITTI SIAE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CLIMATIZZATORI PORTATILI AD USO DELLA RSA "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE E SERVIZI DI SUPPORTO PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG B1ED49B0C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUATTRO MATERASSI E QUATTRO COPRIMATERASSI PER I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 -  CIG B1ED29CB12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CONVERSIONE DEI DATI DELLE PRATICHE EDILIZIE DELL'ESTINTO COMUNE DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL PASSAGGIO DELL'APPLICATIVO SOFTWARE "RISULTATI ELETTORALI" AL CLOUD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS DUCATO TARGATO CH405HB –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 880,84 - CIG.B1C565F0BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2 C4- I2.2 - COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. ART. 1, COMMI 29-37 LB 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. TEMPLATE ASSOCIATO 2111001. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TECNO PROJECT S.R.L. DI FIRENZE. CUP: E32C22000950006. CIG: A009F4A3E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FRENI POSTERIORI ALLO SCUOLABUS RENAULT MASTER TARGATO FF726JX –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L.  – SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.107,75 - CIG.B1C57896A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN PIAN DI SCO' VIA DI  MONTECARELLI - DITTA HERA LUCE SRL DI CESENA (FC) -  - CIG: Z512DB2B97 - RETTIFICA DETERMINA N. 211 DEL 28/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE QUALIFICATA E CANDIDATURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE SULLA 6TH CALL EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY FINANZIATA DAL PROGRAMMA EUROPEO LIFE. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) – DETERMINAZIONE N° 98 LLPP DEL 18/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CILINDRETTO FRIZIONE  IDRAULICA ALLO SCUOLABUS  TARGATO GD010SA  –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.306,20   –  AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 -  CIG.B1C57275C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 19/02/2020 N.11 E LEGGE 30/12/2018 N. 145, ART. 1, COMMA 134 (LB2019). AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36, ART. 50, COMMA 1, LETT. B), ALLA SMAU – GFI S.R.L. DI TERRANUOVA B.NI (AR) – CUP: E36F22000180006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.989,40 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ETRUSCO" DI MONTE SAN SAVINO (AR) - CIG: Z193TC8E32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ARNOLFO DI CAMBIO" DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  PRO LOCO DI PIAN DI SCO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  PRO LOCO DI FAELLA  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 -  CIG B1C8208846</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI – DISTRETTI SANITARI COMUNALI SITI IN LOC. PIANDISCO’ E LOC. FAELLA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOKER CASA SERRAMENTI DI FIRENZE A SEGUITO DI RDO ESEGUITA DI MEPA - CIG: ZB93DC5AA5 - CUP E33D23000160004, APROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF. - RETTIFICA DETERMINA N. 169 DEL 31/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI). CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LISTA DI ATTESA PER AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PRIMA INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  BANDO 2024 - CONSUMI IDRICI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DEI LOCALI BOCCIOFILA A CASTELFRANCO DI SOPRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTONE, PER ACCESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AUTORIMESSA SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - DITTA METAL FLORENCE, TRAVELLI IVANO SRL - CIG B0E3773FF8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTONE, PER ACCESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AUTORIMESSA SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - DITTA METAL FLORENCE, TRAVELLI IVANO SRL - CIG B0E3773FF8 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI). CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1. RETTIFICA DETERMINA N. 172 LLPP DEL 03/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO-APRILE 2024 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL CAMION IVECO TARGATO AP427GY –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG.B1F1485F1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "FAMIGLIA DI APPOGGIO" A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PIPPI - POLIZZA INFORTUNI FAMIGLIA D'APPOGGIO CD AFFIDATARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIATTAFORMA AEREA TARGATA DK004YH – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 445,30 - CIG. B1F14D5124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2024 DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "FAMIGLIA DI APPOGGIO" A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PIPPI - POLIZZA INFORTUNI MINORE CD AFFIDATO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ  – CUP: E31G22000030007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI IN PIAZZA INDIPENDENZA A PIANDISCO’. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVA AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI, MODELLO "A" ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA €. 245,50 IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024 - PROGETTO "FAMIGLIA DI APPOGGIO" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PIPPI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA ALL'OPERATORE ECONOMICO INTESA SAN PAOLO SPA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER IL QUINQUENNIO 2024-2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO" ED ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE ARCH.MOFFA LUIGI CON DECORRENZA DAL 01/07/2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/06/2024);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIANDISCO’ - CODICE CIG:  B20DC66322 – CUP: E32F24000140004  - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI CON IMPEGNO DI SPESA.-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON PREPARAZIONE E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI ED ALBERI AD ALTO FUSTO, NELL’AIUOLE SPARTITRAFFICO DEL VIALE GALILEO GALILEI LOC. FAELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36, ART. 50, COMMA 1, LETT. B), ALLA SOCIETA’ AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E TRENTI PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1EEADF090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON PREPARAZIONE E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI ED ALBERI AD ALTO FUSTO, NELL’AIUOLE SPARTITRAFFICO DEL VIALE GALILEO GALILEI LOC. FAELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36, ART. 50, COMMA 1, LETT. B), ALLA SOCIETA’ AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E TRENTI PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1EEADF090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA CON DETERMINAZIONE N. REG.GEN. 363 DEL 22/05/2024: "EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI MAGGIO 2024"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attivita Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI PER DISABILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - PACCHETTO SCUOLA 2023/2024 - APPROVAZIONE ELENCO ESTRATTI PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE SPESA SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO (LB2019). CUP: E38C20000080005 - CIG: 95561429D7- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SIGNOR VICESINDACO E ASSESSORE COMUNALE ESTERNO CLAUDIO CALCINAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA SIGNORA ASSESSORA COMUNALE ANTONELLA GRASSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA SIGNORA ASSESSORA COMUNALE ORIETTA GAGLIARDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SIGNORE ASSESSORE COMUNALE MARCO MORBIDELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE. CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONI DI SEDIME STRADALE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E AVVIO A RECUPERO DELLA COPERTURA, ALL’INTERNO DELL’APPALTO  LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.51 COMMA 2° LETTERA A), LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.) - APPROVAZIONE CERTFICATIO DI REGALRE ESECUZIONE E  LIQUIDAZIONE  ALLA  DITTA LA FENICE SRL DI SCAFATI (SA). CUP E38C20000080005 - CIG. ZA53D51249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - AFFIDAMENTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (START)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 BIS, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 BIS “CARO MATERIALI” E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER L' IVECO DAILY TARGATO AY582FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,80 - CIG.B20FF99F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO PER GLI EDIFICI E LE AUTOVETTURE COMUNALI - CIG: B20FD52E20 - FARMACIA DI FAELLA DEL DOTT. LUCA CESARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DEI LOCALI "MINI ALLOGGI" SITUATI IN LOC. FAELLA VIA DELLE SCUOLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE - MEMOWEB - CIG B22F83AE11 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA TARGATA DK004YH – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.316,26 - CIG. B20DD7B7B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE DELLA NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 30,85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E AVVIO A RECUPERO DELLA COPERTURA, ALL’INTERNO DELL’APPALTO  LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.51 COMMA 2° LETTERA A), LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.) -   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 191 DEL 20.06.2024 - LIQUIDAZIONE  ALLA  DITTA LA FENICE SRL DI SCAFATI (SA). CUP E38C20000080005 - CIG. ZA53D51249.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL RINNOVO DELLE LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE STIPULATA CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA  - MYO SPA - CIG B231F9EFA5 € 501,21 + IVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2 –  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX. CAT. D/D7 - PEO DIFF. N.1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI - RIF. PRATICA: PEEP/001/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI - RIF. PRATICA: PEEP/002/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 80.000,00 - CIG. B0D242B4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2021006681 DEL 08/11/2021 DI €. 60,00 E N° 2022028797 DEL 28/07/2022 DI €. 60,00 A POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG B23EECA659</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO 9790228FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE ALLA NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 IN FAVORE DI ENEGAN S.P.A. DI FIRENZE - CIG. B22FAAB1D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.011,36 IN FAVORE DELLA  DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: B1F5FC369F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE TRAMITE COMPENSAZIONE TRA MANDATO E REVERSALE IN RELAZIONE ALL’ACCORDO DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DI CREDITI E DEBITI SOTTOSCRITTO IN DATA 08/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE VEEAM BACKUP PER L'ANNO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2024-2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN MODALITA' TELEMATICA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA ODV - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ELISABETTA DE SORTIS 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO”. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E31B18000670004, CIG: 87313634AF -  SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. - ULTERIORE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA TEMPORANEA DEL SETTORE 2 “AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE” AL GEOM. SIMONE RESTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA TEMPORANEA DEL SETTORE 4 “PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE” AL GEOM. ANDREA SORDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 5 DEL 7/3/2024, AD OGGETTO: "RINNOVO CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (ANNO 2024). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.333,73 - (CIG. B09D853800)", IN QUANTO DUPLICATA PER MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI N.1 BIG BAG DI CARTONGESSO CEWR 17 08 02 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEMETAL S.P.A. A SOCIO UNICO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00 – CIG. B22F9F4AD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 4 FORNITURE IDRICHE A SERVIZIO DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DEL VIALE GALILEO GALILEI LOC. FAELLA  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DI €. 2.292,35. IN FAVORE DI PUBLIACQUA SPA - CIG:  - B22F9098E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SOC. COOP. AGR. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - CIG: B0B14DBDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE TRATTENUTE – SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALLA DITTA RIDOLFI &amp; C S.R.L. DI SIGNA (FI) - CUP: E31G22000030007, CIG: 95188947D2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DELLA RITENUTA PER INFORTUNI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO – SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALLA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: 949975991E - CUP: E35I22000110004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO 782/2024 "CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA VALUTAZIONE PER CENSIMENTO DELLE OPERE PREVISTO DAL LIVELLO 0 NELL’AMBITO DI STABILITÀ DEI PONTI ESISTENTI, SITI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - INGEGNERE ANDREA CIMARRI - CIG: B1E3430F32 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2020138157 DEL 14/07/2020 DI €. 60,00 E N° 2023010850 DEL 9/05/2023 DI €. 60,00 A POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG B23EECA659.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILIO-TABLET PER DISABILE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DOTT. ENZO CACIOLI PERIODO 2019-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI PRESENZA -  NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI/FOLCLORISTICI/SPORTIVI ANNO 2024 SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELL'ABBAZIA SAN SALVATORE A SOFFENA - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.01.2024 – 31.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 785/2024: "CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI DISERBO CON PRODOTTO FITOSANITARIO DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.081,00 IN FAVORE DELLA DITTA A.G. GIARDINI  DI GLIELMI ALESSIO CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - CIG: B22F813DE2  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2024 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI DEL COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO’ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE/STAMPE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.512/2022: “DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2022" - LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA GESTIONE DEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI-CONVENZIONATI A.E. 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE DELLA NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 30,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA E PROGETTO DI FATIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI FAELLA - DITTA ERRE-ENERGIA SRL - CIG:  B1CDB47E35 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. GENERALE 482/2024 N. SETTORIALE 27/2024 DEL 08/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE "DEDICATA A TE" PER ACQUISTI DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA', DI CARBURANTI O DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF/MEF DEL 04/06/2024 - CONSOLIDAMENTO ELENCO INPS LISTA BENEFICIARI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE, REVISIONE E SALDATURA BRACCIO GIREVOLE DELLA PIATTAFORMA AEREA TARGATA DK004YH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 IN FAVORE DELLA DITTA C. &amp; G. DI CIARDI PAOLO E CIARDI TIZIANA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: B27CA6FE08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER N. 3 EVENTI CHE SI TERRANNO PRESSO ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>80ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEL TERRITORIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO': 30 LUGLIO CASTELFRANCO DI SOPRA, 01 AGOSTO PULICCIANO, 04 AGOSTO PIAN DI SCO' - FORNITURA CORONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>80ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEL TERRITORIO DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ: 30 LUGLIO CASTELFRANCO DI SOPRA, 01 AGOSTO PULICCIANO, 04 AGOSTO PIAN DI SCO' - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.700,00 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SOC. COOP. AGR. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - CIG: B0B14DBDB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA,  ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ALLO STUDIO 3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL DI FIGLINE INCISA VALDARNO - CIG: B27B78C812.  DM 17/06/2016, PICCOLE OPERE (ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160 2019 E SS.MM.II., PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024) - M2 C412.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA.- CUP : E37H22003920001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA IN OPERA  DI PYRUS, NELL’AIUOLE SPARTITRAFFICO DEL VIALE GALILEO GALILEI LOC. FAELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36, ART. 50, COMMA 1, LETT. B), ALLA SOCIETA’ AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E TRENTI PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR). IMPEGNO DI SPESA €.1771,00 CIG: B27EB683C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 8 - TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.700,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. DERIVATO 9762572944</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE  E DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE NELLE SEDI DI CASTELFRANCO A SEGUITO DELLA CONCESSIONE AL COMITATO GIOCO DELL' ANELLO - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 26,40 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., A TITOLO DI IVA FATTURE N° 2020138157 DEL 14/7/2020 DI €. 60,00 (+ IVA) E N° 2023010850 DEL 9/5/2023 DI €. 60,00 (+ IVA), ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 17/PM DEL 6/07/2024 - SERVIZIO "BOLLETTINO REPORT GOLD". CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG B23EECA659.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DISERBANTE NON FITOSANITARIO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA CRESCITA DELLA VEGETAZIONE ERBACEA INDESIDERATA ALL’ INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACETIFICIO ARETINO SRL DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 968,00- CIG: B27CAA7C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CINPA SRL, PER ORE RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI ED ALLE ORE DI GIUNTA COMUNALE SVOLTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE LOCALE, NEL PERIODO MARZO - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BRACCI OSCILLANTI DELLE SOSPENSIONI PER LA  FIAT DOBLÒ AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA409AH– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 339,77 - CIG. B27EBDE527</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.082,00 - CIG: B2A5221CC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CUFFIE SEMIASSE E OLIO CAMBIO ALLO SCUOLABUS DUCATO TARGATO CH405HB –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 535,09 - CIG.B27EB36A82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA PREFETTURA U.T.G. DI AREZZO, PER RIMBORSO SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO DALLA POLIZIA MUNICIPALE ANTICIPATE AL "CUSTODE ACQUIRENTE". IMPORTO €. 620,66 - CIG B25F1094E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE, REVISIONE E SOSTITUZIONE TESTINE IDROGUIDA DELLA GRU MATRICOLA 06/200146/AR POSTA SU AUTOCARRO TARGATO DB793HD  – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) .  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.852,68 - CIG.B280E78302.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE E DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 PER UTILIZZO SPAZI PER SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PORTICATO, DEI BAGNI, DEGLI INTERNI DELLA CHIESA E DEI LOCALI AD USO DEL COMUNE. CIG B2AD5E7AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.327,96 - CIG: B2A55977EE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI E TURISTICI STAGIONE ESTIVA 2024 - STAMPA MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI E TURISTICI STAGIONE ESTIVA 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONE NEI COMUNI LIMITROFI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO STUDIO TECNICO BERTINI SRL, PER ORE RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI ED ALLE ORE DI GIUNTA COMUNALE SVOLTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE LOCALE, NEL PERIODO FEBBRAIO 2024 - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ESTIVI 2024 - CONCERTO "DAL TANGO ALLA DANZA DEGLI SPIRITI BEATI" ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA 22/08/2024 - FLAUTISTA LISA GAMBACCIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ESTIVI 2024 - CONCERTO "DAL TANGO ALLA DANZA DEGLI SPIRITI BEATI" ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA 22/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ED EMERGENZA ANC VALDARNO SUPERIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ESTIVI 2024 - CONCERTO "DAL TANGO ALLA DANZA DEGLI SPIRITI BEATI" ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA 22/08/2024 - SPESE E DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO C/O LA CORTE DI GIUSTIZIA DI I° GRADO DI AREZZO AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI N.6465 DEL 09.04.2024 ANNI 2019, 2020, 2021, 2022, 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER PLICHI CONTENENTI GLI AVVISI DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO) ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO C/O LA CORTE DI GIUSTIZIA DI I° GRADO DI AREZZO AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU N.1050 DEL 26.01.2024 ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO C/O LA CORTE DI GIUSTIZIA DI I° GRADO DI AREZZO AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU N.1773 DEL 27.02.2024 ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA SOLUZIONE GESTIONALE HALLEY INFORMATICA IN CLOUD SAAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II) –   MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA, PICCOLE OPERE M2 C412.2 - CUP: E37H22003920001 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE E CONVALIDA DEL PROGETTO E DELLA SCHEDA TECNICA PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI SITO IN LOC. PULICCIANO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS .36/2023  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DOTT. DANIELE PIACENTI (RESTAURATORE QUALIFICATO EX ART. 182 D.LGS 42/2004 ELENCO MIBACT, SETTORE 1.2.3.4.7.8) - CIG: B2B6695FAC - CUP: E33D22000670002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N° 20 BOLLETTARI DA N° 50 BOLLETTE PER RISCOSSIONE COSAP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPORTO €. 214,72 – CIG  B2A3324A42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA CONSULENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE DI MURO A RETTA IN VIA DEL BACIO, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO, COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. AFFIDAMENTO DIRETTO  ING. RICCARDO BENNATI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - - CIG: B28DD196FD - CUP: E33D22000670002 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TURISTICO - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DEI SENTIERI DEL PRATOMAGNO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARUBA PEC SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GOMMA POSTERIORE CON SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA AL TRATTORE LAMBORGHINI TARGA BG894Z– AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEA S.R.L.  – TERRANUOVA BRACCIOLINI AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 395,28 - CIG.B2B9721F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO HOME CARE PREMIUM - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>"OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL BORRO RANTIGIONI, IN LOC. FAELLA. LOTTO N.2". IMPEGNO DI SPESA DI 180.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL GEOM. FRANCESCO PIZZICHI PER L’ ACQUISIZIONE DEL CIG NECESSARIO PER L’ AFFIDAMENTO E L’ IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEI TOSCANA S.R.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI €2.099,99-CIG.B2B64D7F9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI DISTRETTI SANITARI DI PIANDISCÒ E FAELLA - DITTA FOCARDI IMPIANTI DI PAOLO FOCARDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B2835BDAFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA TORRE CAMPANA A CASTELFRANCO DI SOPRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL DI SIENA -  €.463,60 - CIG.B2B652D69A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II) – PNRR PICCOLE OPERE M2 C412.2 MISURA IN USCITA DAL PIA.NO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - CUP: E37H22003920001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CENTRI ESTIVI - ESONERO  DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SCUOLA APERTA - ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO - A.S.2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA', PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024. AZIONE PAD 2.F.12. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI ACCERTAMENTI ESECUTIVI RECUPERO TARI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE DELLA NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.29,41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI ACCERTAMENTI ESECUTIVI RECUPERO TARI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA', PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024. AZIONE PAD 2.F.12. - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI - ALLEGATO "E" - CONSUNTIVO - PROGETTO 308776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO L.S.U. DENOMINATO "MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE" - ASSUNZIONE DI 1 UNITA' DI PERSONALE  DAL 01/09/2024  AL 31/12/2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI, LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.51 COMMA 2° LETTERA A), LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (SEMPLIFICAZIONE E P.N.R.R.). DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO (LB2019). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA FENICE S.R.L., DI SCAFATI (SA). CUP: E38C20000080005 - CIG: 95561429D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 418 DEL 29/12/2023  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,00 - CIG: ZAA3DCB1C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.489,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. B27CB08C4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE 2023 E 2024 PARTECIPAZIONE ATO TOSCANA SUD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL DI SIENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica e Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PROTEZIONE DI UN ANGOLO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOC. FAELLA - CODEX SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. B2B65BAAF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA – FONDO DI MOBILITA EX AGES AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI ANNO 2023. RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DELLA QUOTA PARI AL 50% DELLA SPESE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE RELATIVA AL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA POSTA IN VIA DELL’ASILO LOC. FAELLA, 1, NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - INGEGNERE ANDREA CIMARRI - CIG: B2B0878583 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023, PER SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALLA  REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CIRCOLO TENNIS SITO IN LOCALITA' CASTELFRANCO DI SOPRA - DITTA S.C. DI SAVERIO CASINI - CIG: B145624FE1 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO (LB2019). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA FENICE S.R.L., DI SCAFATI (SA). CUP: E38C20000080005 - CIG: 95561429D7. RETTIFICA DETERMINA N. 235 LLPP DEL 14/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI  IN LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ –INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU., 11 NOVEMBRE 2020. CUP: E35E24000050006 - COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  RELATIVE AL CONTRIBUTO A FAVORE DI G.S.E. DI ROMA ART. 17 D.M. 28/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 2 PNEUMATICI PER IL FIAT FIORNO TARGATO BC386JZ– AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEA S.R.L.  – MONTEVARCHI  (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 160,00 - CIG.B2CE701BD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VARI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 418 DEL 29/12/2023 AVENTE AD OGGETTO "INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' STATICA E SISMICA SECONDO LE NTC2018, DEL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODOGLIO, UBICATO IN VIA ROMA N.36, DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. CIG: ZAA3DCB1C9  - ING. LUCA LODOVICHI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DECISIONE DI CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PARTECIPAZIONE AL CORSO PER RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER IL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 10071 CHE SVOLGE MANSIONE DI AUTISTA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 350,00 - CIG:B2CE7B4F8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI – RIF. PRATICA PEEP/003/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 – SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA DUE VOLTE - S.P.V. N. V/104/B (PROT. 118/2024) DEL 1.3.20224 - INFRAZIONE C.D.S. - IMPORTO €. 59,67. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER "CORRISPETTIVO VISURE" ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA DELLA MCTC - ANNO 2024. IMPORTO €. 500,00 - (CIG: B09D853800).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ESTIVI 2024 - CONCERTO DI MUSICA SACRA CORALE ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA 01/09/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ED EMERGENZA ANC VALDARNO SUPERIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ESTIVI 2024 - CONCERTO DI MUSICA SACRA CORALE 01 SETTEMBRE 2024 PRESSO ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - SPESE E DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ELISABETTA DE SORTIS 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SETTEMBRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/10/2024 - 30/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO  392,10 (CIG B2E299B3F6)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MERENDA - STAGIONE 2023/2024 - RENDICONTO DELLA GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI PER LA RICHIESTA DEL PARERE IGIENICO SANITARIO A USL DI COMPETENZA - AUSL TOSCANA SUD EST UNITÀ FUINZIONALE IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE ZONA VALDARNO - SUBIMPEGNO DI SPESA - CIG B2E7CAF2DF - PIANO ASILI NIDO  PNRR - M4-C1-1.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 542,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.450,23 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO 9790228FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA SCUOLA ANCI TOSCANA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - MAGGIO-GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTONACO ANTIUMIDO PRESSO LA SALA ZENONE DI FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SASSOLINI E SATI RESTAURI EDILI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.708,00 - CIG: B2EA97017D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - SCONTI APPLICATI NIDO PRIVATO E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. OPERA DEFINANZIATA PNRR – NEXTGENERATIONEU –  M2 C4- I2.2 - . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE TRATTENUTE E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALLA DITTA TECNO PROJECT S.R.L. DI FIRENZE. CUP: E32C22000950006, CIG: A009F4A3E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI E SOSTITUZIONE POMPA E CILINDRETTI FRIZIONE PER IL FIAT DOBLÒ TARGATO CC444LM –AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 448,96 - CIG.B2F2D024C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS  TARGATO BN688FP –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 384,42 - CIG.B2F2D22F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE DELLA NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.30,74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023. FINANZIATO CON DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II – PNRR PICCOLE OPERE M2 C4 I2.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA BMB SRL DI FIRENZE  CODICE CUP: E37H22003920001, CODICE CIG: B2C9AB87FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.) PER L'ESECUZIONE DEL PNRR “MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICO-IDRAULICA PER L'ABITATO DI VALLEMAGGIORI IN LOC. FAELLA. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR CONFLUITO DALLA LEGGE 145/2018 ART.1  C. 139 -  CODICE CUP: E34E19002120004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - SEND - COMUNI (MAGGIO 2024)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO TRAMITE (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI MI MISURA MAGGIORE RISPETTO A QUANTO STABILITO CON LA DELIBERA DI G. C. N. 23 DEL 23/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ORDINARIO ANNO 2024 ETRURIA P.A.SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ORDINARIO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITI - ANNO EDUCATIVO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI TERMICI (CALDAIE) DEI BAGNI AL PIANO PRIMO E SECONDO DELLA RSA SITA IN CASTELFRANCO DI SOPRA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B2F83FBA67 - DITTA FOCARDI IMPIANTI DI PAOLO FOCARDI CON SEDE IN FIGLINE INCISA VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2024 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA. APPROVAZIONE 3 SAL PARI AL FINALE - LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 14/06/2024, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI). CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.406/2024 E N. 661/2024 “DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2024" - IMPEGNO DI SPESA - RISORSE ANNUALITA' 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI E VERIFICA FONDI RISORSE DECENTRATE DAL 1999 AL 2024, COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 E RELATIVA FORMAZIONE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI DAISEN SRL DI TORINO - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DITTA CNA SERVIZI AREZZO SCRL, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO APRILE - GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.286,25 PER ULTERIORE APPROVVIGIONAMENTO DI N.647 BPE DALLA DITTA PELLEGRINI SPA – ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO “BUONI PASTO 10” LOTTO 5 TOSCANA (CIG DERIVATO B04E0B158C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, MODULO DI DOMANDA ED ALLEGATI "1" E "2" - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AL LODE DI AREZZO ANNUALITA' 2022, 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO PARROCCHIALE “PAOLO CUCCOLI” DI PIAN DI SCO’ – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SECONDA ANNUALITA’ ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA A SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO. CIG B2EBE608B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 124,80  FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBIO PER GIOCO A MOLLA - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 504,42 - CIG: B323669D1D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MORSETTI DI RICAMBIO PER PALCO RAPIDO IN ALLUMINIO  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL DI ARGENTA (FE) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,40 - CIG: B3238790D9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00  - CIG: B328BC9145</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00  - CIG. B3296B5499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 - CIG. B328A19CC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SCARL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.075,60 - CIG: B2EAB0822E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DEL PROGETTO “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”. - AFFIDAMENTO DIRETTO  ING. DOMENICO PASSANNANTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B326F8913C - CUP: E35E24000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.586,00 - CIG: B3240DFF11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA STRUTTURALE DEL PROGETTO “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”. - AFFIDAMENTO DIRETTO  ING. MARIA STELLA MOSCHINI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B326F06520 - CUP: E35E24000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL PERSONALE DIPENDENTE  INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE AD AGOSTO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "CORSO DI CONTABILITA' BASE: LA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI" PROPOSTO DA SCUOLA ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA IN AMBIENTE SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE  IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DON RENATO FISSI GESTORE  DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA ANNO 2024-2025 E 2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN MODALITA' TELEMATICA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AL CANONE DI LAMPADE VOTIVE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DI UN DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA DAL TITOLO “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS: UN FENOMENO IN CRESCITA CHE TOCCA L'ORDINAMENTO GIURIDICO ED INVESTE I SERVIZI DEMOGRAFICI" TENUTOSI A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) NELLE GIORNATE DEL 12 E 13 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 - CIG. B328F6F407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG. B328E3728F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI. DURATA 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA REMAS ANTINCENDIO S.R.L. DI AREZZO E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2024 - CODICE CIG: B33B8DC591.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. B328D25073</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AM762DH – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI)  -   CIG: B326EC0B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI NR. 1 UNITA’ DI PERSONALE ADDETTA UFFICIO DI STAFF-SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI  “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CON DECORRENZA DAL 7 OTTOBRE 2024 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO, AI SENSI DELL' ART. 90 D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA ODV - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE – RIFERIMENTO LAVORAZIONE N.166597 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 62,51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CODICE CUP: E35E24000050006 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CODICE CUP: E35E24000050006 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. B3290B1DBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BIELETTE E TESTINE STERZO ALLO SCUOLABUS DUCATO TARGATO CH405HB –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 775,68 - CIG.B35067725B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU FABBRICATO AD USO RSA SITO IN VIA ROMA N. 21 A CASTELFRANCO DI SOPRA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR). CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2022, ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 CONFLUITO NEL PNRR, FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA M2 C4 I.2.2 - CUP: E34E17002540004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IL CUI FORNITORE RISULTA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.000,00 - CIG. DERIVATO B1ECE6A4C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI) - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG: B32B0176EA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023 DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO - DITTA FRATELLI TABANI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO E SOSTITUZIONE COMANDO RIBALTABILE PER L' IVECO DAILY TARGATO AY582FB – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) .  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,02 - CIG.B35063A005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -  1°IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINE AFFRANCATRICI POSTBASE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA IN INGRESSO AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 DI UN DIPENDENTE CON INQUADRAMENTO NELL' AREA DEI FUNZIONARI E.Q.- FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  (EX CAT. D1/D4) - PROVENIENTE DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO CON DECORRENZA DAL 15 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI €. 271,02 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI FIRENZE, PER ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (N° 2 OPERATORI) PER L'ANNO 2024 – CIG B30BD6B28E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE ARRETRATI  PER RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI E LIQUIDAZIONE ARRETRATI SERVIZIO DI REGGENZA A SCAVALCO - STIPENDI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA D.SSA MERLINI FRANCESCA DELLE SPESE DI VIAGGIO TRA LE SEDI DI SEGRETERIA CONVENZIONATA EX ART.10 DPR N.465/1997 E ART.6 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ANNO 2023 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "'IL D.LGS 36 DEL 2023 E LA DIREZIONE DEI LAVORI' " - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE STRADALI PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI) - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG: B32ADB605C - SUBIMPEGNO DI SPESA ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023 PER IMPORTI INFERIORI A 150.000 EURO - DITTA BINDI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2024/2025 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CULTURALI E TURISTICI - STAMPA MANIFESTI E SPESE AFFISSIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI AL FUNZIONARIO TECNICO ARCH. DUCCIO TOTI PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DI POLIZZA PROFESSIONALE PER L'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - GRIFO INSURANCE BROKERS SPA - CIG: B35E7693D3 -CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "STORIE DAL PRATOMAGNO" - 25 OTTOBRE 2024 - PRESSO PIEVE ROMANICA SANTA MARIA A SCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "ORIZZONTI IN-CANTATI" NELL'AMBITO DELLA FESTA ANNUALE DEL PERDONO FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A FORMARE IDONEA GRADUATORIA DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CODICE CUP: E35E24000050006 – APPROVA INVITO, DISCIPLINARE, LA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, ATTI, DOCUMENTAZIONE, MODULISTICA COMPLEMENTARE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A FORMARE IDONEA GRADUATORIA DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CODICE CUP: E35E24000050006 – APPROVA INVITO, DISCIPLINARE, LA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, ATTI, DOCUMENTAZIONE, MODULISTICA COMPLEMENTARE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 144,74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 - CIG: B35E80A8AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO DAL 21 OTTOBRE 2024 AL 31 MARZO 2025 - DIPENDENTE MATRICOLA N.3140 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - ACCERTAMENTO ENTRATA AL CAPITOLO 4630 "RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE  A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER - DITTA MYO SPA - CIG. B39F659F8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ANNO 2023 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE CON VOLANO PER IL FIAT DOBLÒ TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 955,26 - CIG. B35E5EC968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) - CIG. 86964254EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO - IMPEGNO DI €. 16,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE - LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A SETTEMBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DIVERSE EFFETTUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO DAL 6/7/2023 AL AL 21/9/2024.  RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI AL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M. - IMPORTO €. 63.70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE INVITO E DISCIPLINARE, ATTI, DOCUMENTI, MODELLI ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAELLA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M2 C4- I2.2 CONFLUITO DALLA LEGGE 160/2019 ART.1  C. 29-37 -  CODICE CUP: CUP: E32C22000950006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROIETTORE DA ESTERNO A LED  E ARMATURA STRADALE A LED -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN PADOVA -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.453,77 - CIG: B3E913EA51 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELL’IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI A SUPPORTO DEL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE - MODULO MAPPA TARI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" PER LA STAGIONE TEATRALE 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "STORIE DAL PRATOMAGNO" - 25 OTTOBRE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ACCONTO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "STORIE DAL PRATOMAGNO" - 25 OTTOBRE 2024 - PRESSO PIEVE ROMANICA SANTA MARIA A SCÒ - SPESE E DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "STORIE DAL PRATOMAGNO" - 25 OTTOBRE 2024 - PRESSO PIEVE ROMANICA SANTA MARIA A SCÒ - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ED EMERGENZA ANC VALDARNO SUPERIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA SUSANNA DI NERI ELISABETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - OPERE IN USCITA DAL PNRR - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3-BIS, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 - BIS "CARO MATERIALI" E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE E DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO DI BARBARA DEGL'INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA MARZOCCO DI DANIELE FRATTASIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON POS PAGOPA NEXI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA CYBER SECURITY “SGBOX” - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI RELATIVI AL "PACCHETTO SCUOLA" A.S.2024/2025 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - APPROVAZIONE GRADUATORIA DA PROVVISORIA A DEFINITIVA IN ASSENZA DI RICORSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUADRATURA MOD.770 - ANNO REDDITI 2023 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 90,94 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE F24EP PER RAVVEDIMENTO NEI TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA SIEPE SITA AI MARGINI DI VIA A. VOLTA NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 650,00  IN FAVORE DELLA DITTA GIARDINO DI VINO DI MARAGOTTO MATTEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: B4003F45EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS  TARGATO ET339SZ –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) .  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 535,20 - CIG.B3E8183F20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS  TARGATO ET339SZ –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) .  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 535,20 - CIG.B3E8183F20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE DA FABBRO PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 347,70 IN FAVORE DELLA DITTA S. VENUTI DI VENUTI STEFANO CON SEDE IN REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 347,70 - CIG. B3E943B1A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI DISTRETTI SANITARI DI PIANDISCÒ E FAELLA - DITTA FOCARDI IMPIANTI DI PAOLO FOCARDI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG:  B2835BDAFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ETRUSCO" DI MONTE SAN SAVINO - CIG. Z1937C8E32 - RETTIFICA DETERMINA N. 330 DEL 03/10/2022 - N. 184 DEL 19/05/2023 E N. 164 DEL 30/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E DATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VASI IN TERRA COTTA PER LA SCUOLA MATERNA DI FAELLA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 206,58 - CIG.B3E94D2E38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE AMMINISTRATIVE NUOVE CALDAIE PRESSO I CAMPI SPORTIVI COMUNALI E SOSTITUZIONE TUBI IN VETRO SOTTOVUOTO AI PANNELLI SOLARI IN GARANZIA INSTALLATI PRESSO I CAMPI SPORTIVO DI CASTELFRANCO DI SOPRA E DI FAELLA -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA TECNOBIGAS DI STEFANO BIGAZZI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,40 - CIG: B323AF5DAD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE ED INSERIMENTO DELLA FIRMA A STAMPA SUGLI ATTI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A FORMARE IDONEA GRADUATORIA DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – APPROVA VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE ALLA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CUP: E35E24000050006, CIG: B385058FE5, CPV: 45214100-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A FORMARE IDONEA GRADUATORIA DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – APPROVA VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE ALLA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CUP: E35E24000050006, CIG: B385058FE5, CPV: 45214100-1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE VARIE PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI) - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG:  B37690178A - SUBIMPEGNO DI SPESA ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023 PER IMPORTI INFERIORI A 150.000 EURO - DITTA GF DI FILIPPO GONNELLI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI) - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG:  B36C1991A8 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023 DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO - DITTA STUDIO TRE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RICETTIVA DI NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - CUP: E38C20000080005  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DEPOSITO VARIANTE PROGETTO ZONE SISMICHE – REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 – CIG B40DF32293</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "LE NOTE DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE E COME CONTESTARLE" ORGANIZZATO DA UPEL CON SEDE A VARESE,  IN MODALITA' WEBINAR PER IL GIORNO 07/11/2024 (CIG: B42067BFE0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIASTRA VIBRANTE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 IN FAVORE DELLA DITTA VALDARNOSTRADE S.R.L. DI MONTEVARCHI (AR) - CIG.B3E9386C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 12 - ABRUZZO MOLISE - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 190,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. ZF03C700A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN ACCIAIO CORTEN NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORETTI WALTER SRL CON SEDE LEGALE IN AULLA (MS) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - SUB IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.897,36 - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG: B415DA7D9B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 253 DEL 03/09/2024 AVENTE AD OGGETTO "DIRITTI SANITARI PER LA RICHIESTA DEL PARERE IGIENICO SANITARIO A USL DI COMPETENZA - AUSL TOSCANA SUD EST UNITÀ FUINZIONALE IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE ZONA VALDARNO - SUBIMPEGNO DI SPESA -PIANO ASILI NIDO PNRR - M4-C1-1.1.'. RETTIFICA CODICE - CIG: B3618D6D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - T.U.E.L. N.267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO E ASSESSORI - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TATRO WANDA CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA E CASA DELLA CULTURA PIANDISCO' - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRASMESSI TRAMITE IL SERVIZIO GESTIONALE "CONCILIA SERVICE 4.0" - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.859,52 (CIG B413C8AA2B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRADALE PER LA RIPARAZIONE DI STRADE VICINALI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - AFFIDAMENTO DIRETTO  URBINESE SRL, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4002CA005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CE.DI.MA. DI MARONGIU ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI)  – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE IN CASTELMINIO DI RESANA (TV)  AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - SUB IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.077,65 - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG: B415C23D6B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL CIRCOLO TENNIS SITO IN LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO DIRETTO  CLIMAGEM SRL, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4001DED40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCÒ DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.272,00 - CIG: B42E5BCC07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI €3.360,00 -CIG.B42E643B6F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 NOVEMBRE 2024 - SPETTACOLO PRESSO TEATRO WANDA CAPODAGLIO "CUORI DI DONNA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA CARTOMAX SNC DI MEACCI G. &amp; C. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - FORNITURA CORONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 NOVEMBRE 2024 - SPETTACOLO PRESSO TEATRO WANDA CAPODAGLIO "CUORI DI DONNA" - SPESE E DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA RICETTIVA DI NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”. - AFFIDAMENTO DIRETTO  TECNA SRL, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  SUBIMPEGNO - CIG: B4000E9315 - CUP: E35E24000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 NOVEMBRE 2024 - SPETTACOLO PRESSO TEATRO WANDA CAPODAGLIO "CUORI DI DONNA" - STAMPA MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PANCHINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BA FALEGNAMERIA DI BERNINI ALFONSO DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 - CIG.B42E531953</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - NOMINA COMMISIONE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2030 –  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX. CAT. C/C4) DELL' AREA DEGLI ISTRUTTORI CCNL 2019-2021 CON DECORRENZA 01/12/2024 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/11/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 3030 CON DECORRENZA DAL 01/12/2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/11/2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024 EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'ELEMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI - RIF. PEEP/004/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA – PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO A LA SPIGA DI GRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B3F2DEA47E - CPV 98371110-8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI SPESE PER PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA RICETTIVA DI NUCLEO FAMILIARE 11-12 NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO  DETERMINATO DAL 21/11/2024 AL 31/12/2024 E PART-TIME (20H) DEL DIPENDENTE MATRICOLA 3120 CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL' AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURA  GSE S.P.A. RELATIVA ALLA TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI  ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.500,00 - ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG DERIVATO 9169751DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI UFFICIO SEGRETERIA  DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI   - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRIDE ITALIA SRL CASTELFRANCO PIAN DI SCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.123,20 - CIG.B400376DF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE DI €. 49,92  IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIBRERIA LA PAROLA OPERA SAN ROMOLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA', PER L’ANNO EDUCATIVO 2024/2025. AZIONE PAD 2.F.12. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA FRANCO CANTIERE DI PORTER NP6 PORTER NP6 1.5 PL SHORT RANGE LPG CASSONE RIB. SU TRE LATI - RITIRO E ROTTAMAZIONE MEZZO USATO –AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATOI ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA AUTO AZZURRA STORE S.R.L. SUZZARA (MN) .  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 - CIG: B451668A62 - CUP: E30A24000020004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STACCIONATA PVC PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIDATTICA  TOSCANA  DI FORNACETTE DI CALCINAIA (PI)- AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.414,80 - CIG. B4682EA789</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABIES NORDMANNIANA PER FESTIVITA NATALIZIE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLA SOCIETA’ AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E TRENTI PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR).-  IMPEGNO DI SPESA DI €.770,00 - CIG.B468C93054</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2023/2024 - MONITORAGGIO CONCLUSIVO REGIONALE A.E. 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PARI AL 50% DELLA SPESA PER IL PERIODO 01/01/2024-31/08/2024, OLTRE ARRETRATI ANNI 2023 E 2024 PER INTERVENUTO RINNOVO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO P.I.P.P.I. - IMPEGNO DI SPESA RISORSE PERVENUTE DALLA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ANNO FINANZIARIO 2023 A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI E CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024/2026 - SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO ED EMERGENZE PER LA STRUTTURA DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE - OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A OTTOBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 33 CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. A.S. 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GIOCOSPORT/SPORTGIOCANDO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - IMPEGNO DI SPESA AS. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO AL FINANZIAMENTO DEL COORDINAMENTO ZONALE  EDUCAZIONE  E  SCUOLA E RISTORO  AL COMUNE CAPOFILA DELLA  CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. SITO IN STRADA COMUNALE SAN. MICHELE – IMPRESA EDILIZIA GUERRISI &amp; TRIPODI S.R.L. - CUP: E37H23002760004 - CIG: B123EBDBEB - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RETTIFICA DETERMINA LL.PP. N. 128 DEL 12/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ACCONTO REGIONALE NUOVE DOMANDE AMMESE PER RIAPERTURA DEI TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SPOGLIATOI PALESTRA DI PIAN DI SCO’. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE GRIGIONI DI GRIGIONI NICOLE' DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR). IMPEGNO DI SPESA. CUP E38C20000080005 – CIG: B478DC0ABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -  2° IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CREDITO IRAP EMERSO DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2024 ANNO DI IMPOSTA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS  TARGATO FA116VF –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI)  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.222,42 - CIG.B46834FAE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA SCALA AEREA TARGATA DK004YH –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) .  - AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 672,63 - CIG.B4685E4C5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (ID AC24409857),  PIAN DI SCO' (ID AC23409859)  E FAELLA  (ID AC23409858) - ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.786,45  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2024 PER L’OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO –  ID: SU24427667, SU24427668, SU24427669, SU4427670, SU24427671, SU24452970, SU24457339 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 1.205,56 PER IL CANONE DI CONCESSIONE ED €. 602,78 PER L' IMPOSTA DA VERSARE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE INTONACO MURATURA INTERNA PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA L'ARTE DI'TOPPA DI SIMONE CHAPIUS DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 - CIG: B42E76F303 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTE DA ENTI DIVERSI - DALL'ANNO 2024 AL 2027 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI €. 450,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO C/O LA CORTE DI GIUSTIZIA DI I° GRADO DI AREZZO AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI N.6465 DEL 09.04.2024 ANNI 2019, 2020, 2021, 2022, 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU 2018_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DI UN DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA DAL TITOLO “RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS: ANAGRAFE E STATO CIVILE A CONFRONTO" TENUTOSI A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) NELLE GIORNATE DEL 12, 13 E 14 NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL MOTORINO DI AVVIAMENTO  DELL' AUTOMEZZO TATA XENON TARGATO EA911RJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 844,28 - CIG. B484BFD811.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AVVIO PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' (PUC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 17.835,29 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PARTECIPAZIONE AL CORSO PER RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER IL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 2720 CHE SVOLGE MANSIONE DI AUTISTA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 350,00 - CIG:B477994544</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 1.895,00 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA (VR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA LA LOGGIA SPORT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.067,90 - CIG B4808CC55B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA PALESTRA DI PIAN DI SCO’. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIAL GROUP SRLS DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR). IMPEGNO DI SPESA. CUP E38C20000080005 – CIG: B47F81CFFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC E PANNELLATURE IN GOMMA MORBIDA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO'  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAUCCI PAVIMENTI DI GABRIELE CAUCCI CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.834,80 - CIG: B46893AD18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI SOSTENUTE DA M.T. SPA RELATIVE ALL'INVIO DEI PROVVEDIMENTI IMU 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU 2017_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI ANNUALITA' 2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attivita Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA – PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO A LA SPIGA DI GRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B3F2DEA47E - CPV 98371110-8. RETTIFICA DETERMINA N. 329 LLPP 18/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL CANCELLO IN FERRO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO' - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE SNC DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.904,00 - CIG: B4848925FF  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E IMPEGNO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEI SERVIZI DI AVVIO MODULO JPERS EVO PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA CORAUTO CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI SOC.CONS.A.RL FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  CIG: B49AFC8424-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA  E ACCERTAMENTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO) ANNO 2024 E SEGUENTI - ASSOCIAZIONE E.N.P.A. €. 15.000,00 (CIG B41242E012);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ARRETRATI  PER RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA D.SSA MILANESCHI RITA DAL 18/03/2020 AL 17/03/2021 - QUOTA PARI AL 33,33% DELLA SPESA - APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA DUEMME DI MASSINI BARBARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.165/2001 PRESSO IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA 3010. PRESA D'ATTO E CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 19/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SEDE COMUNALE DI PIAN DI SCO' E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.438,00  - CIG: B4A444A197  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE LL.PP. N. 132 DEL 18/04/2024 -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 549,00 - CIG: B4A45CE1C7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 - TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 44.000,00 - CIG. B0D242B4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIANDISCO’ - CODICE CIG:  B20DC66322 – CUP: E32F24000140004  - DETERMINADI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELLO SCUOLABUS  TARGATO FF726JX –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L.  – REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80 - CIG.B4A3FA29E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE ALL'AVV. CLAUDIO BARGELLINI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TRIBUNALE DI AREZZO -  RICORSO IN RIASSUNZIONE PROC. N. 2/2024 RG G.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOPHOS ANTIVIRUS E FIREWALL PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA CONSEGNA ANNUALE KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG B485D11FF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELL' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  DI VAGGIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'IDRAULICO DI DONATI ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,00  - CIG: B484ADC993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO IN AMBITO LEGALE, AI SENSI DELL’ART. 15 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELL’ALLEGATO I.2 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 - ALL’AVV. FRANCESCO BARCHIELLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE ELISABETTA DE SORTIS 1 E 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/12/2024 - 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE DA DISGELO PER LA SICUREZZA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANISCOPE CHIMICA SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG B4A214F3B0 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.673,00 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: ZC33809F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI TERRANUOVA BRACCIOLINI DELLA QUOTA A SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA' PER LA FRUIZIONE DA PARTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI PRESTAZIONI FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI CARITAS PARROCCHIALI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCO' PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK E SERVIZIO AMICUS PER PRIMUS-C  - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 DICEMBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 3 BOX/CONTENITORI PER MISURATORI DI VELOCITA’ - IMPEGNO DI SPESA €. 4.575,00 A FAVORE DELLA DITTA "GLOBEX MVR S.R.L. – CIG B4122E2E14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE AD USO DEL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA GIOCO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOLZHOF SRL CON SEDE LEGALE IN MEZZOLOMBARDO (TN) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.595,82 - CIG: B4CA789C22 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA SELEZIONE COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA TRA AREE DIVERSE, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CATEGORIA B DEL PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE) PER N. 2 POSTI NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (CATEGORIA C1 DEL PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE). APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA, RELATIVO ALLE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELL'IMPIANTO IN PANNELLI FOTOVOLTAICI  SITO SULLA COPERTURA DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO EX-FILARMONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS CO2 ALIMENTARE PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA GASSATA PRESSO I FONTANELLI COMUNALI. CIG B4CBBDD29F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.558,55 PER ULTERIORE APPROVVIGIONAMENTO DI N.990 BPE DALLA DITTA PELLEGRINI SPA – ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO “BUONI PASTO 10” LOTTO 5 TOSCANA (CIG DERIVATO B4CFA11784)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ATTIVITÀ DI SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI NELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - TRIENNIO 2025-2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN/UNA BAMBINO/A AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE - CIG. B4DED3F525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A NOVEMBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.586,30 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N° 1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO DI “OPERATORE TECNICO ESPERTO - OPERAIO” PER N.6 SETTIMANE – EVENTUALMENTE PROROGABILI -PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIFE IN SPA AGENZIA PER IL LAVORO – RODENGO SAIANO (BS) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 - CIG.B4E49DE415.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO PER LA DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE – 2019/2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE DI TREVI SAS CON SEDE IN TREVI (PG)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 934,52 - CIG: B4D87B27BD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.500,00 - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.A. SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.996,53 - CIG: B4C92F61AE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO ALLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN LOC. FAELLA, P.ZZA DELL'HORME, NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLO STUDIO DI INGEGNERIA "SORGENTE INGEGNERIA", AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B49AD97530 - CUP: E38H24000640006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO ALLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN LOC. FAELLA, P.ZZA DELL'HORME, NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA IBT PROSPEZIONI SAS DI ALBERTO IOTTI, AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B49AD97530 - CUP: E38H24000640006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO ALLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN LOC. FAELLA, P.ZZA DEL HORME, NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - AFFIDAMENTO DIRETTO, DOTT. GEOLOGO DANIELE DEGLI INNOCENTI, AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B49ACE9599 - CUP: E38H24000640006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO ALLA MENSA SCOLASTICA SITA IN LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA, VIA ARETINA N.5, NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - AFFIDAMENTO DIRETTO, DOTT. GEOLOGO DANIELE DEGLI INNOCENTI, AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B49AC4B337 - CUP: E38H24000650006 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE KIT DISTRIBUZIONE PIU POMPA ACQUA PER IL FIAT DOBLÒ TARGATO CC444LM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 885,52 - CIG. B4E58C5053.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CALDAIE IN GARANZIA INSTALLATE PRESSO I CAMPI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,20 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOBIGAS DI BIGAZZI STEFANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - CIG: B4CA01BA8E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA MENSA – PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.2 – PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” PIAZZA DE L’HORME IN LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO DIRETTO  ARCH. SIMONE BORGHINI MANDANTE RTP, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4CFC6C920 - CUP: E38H24000640006.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO - APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE IN FAVORE DEGLI UTENTI PER FASCE DI ISEE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI SEI MESI DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI IN OSSEQUIO ALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI APPALTO VIGENTE AL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025 – PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO’ LOTTO 2 CIG 8877405A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ALLA QUALE DEVOLVERE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE CON DECORRENZA DAL 30/12/2024 - DR.SSA FANI ELENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELL’AMADIO RACK DELLA SALA CED DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE  CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL' AREA DEGLI ISTRUTTORI,  PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE CON DECORRENZA DAL 30/12/2024 PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CONCORSO - DR.SSA ARDINGHI VIRGINIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP TOWER E MONITOR - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM FONDO SOCIALE RISORSE ATTRIBUITE PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA ART. 1, COMMA 391, LEGGE DI BILANCIO 213/2023 - IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI VARIE PER LA NUOVA AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. PIANDISCÒ - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SECONDO L' ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023, PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO - DITTA EDILE CATERINO ARMANDO SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4C3EE62D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI PIAN DI SCO’ PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE IMPERMEABILIZZAZIONE MANNINI ANTONIO DI MANNINI REMIGIO DI BUCINE (AR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B4F1243302.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE  "PACCHETTO SCUOLA" - A.S.2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANODOPERA PER DISINFEZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI CON PRODOTTO SPECIFICO ANTI LEGIONELLA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI FAELLA–AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL – REGGELLO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.247,13 - CIG.B4CCE64CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - INCREMENTO DOTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E RISORSE UMANE CON DECORRENZA DAL 30/12/2024 PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CONCORSO - DR.SSA LEDDA EMANUELA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE DENOMINATA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER ENTI LOCALI E P.A. SU PIATTAFORMA ONE/PA" - CIG. B503023C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMATURA STRADALE A LED CON PANNELLO SOLARE  - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L'ELETTRICA SPA DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 - CIG: B4DDEFD113 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANODOPERA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTORIMESSA SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEVEN IMPIANTI DI LANDINI MARCO &amp; C. SAS DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.880,00- CIG: B48499079A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA MENSA IN LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA – PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.2 – PER LA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA N.1 LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA- AFFIDAMENTO DIRETTO  ARCH. ANTONIO GIANNETTI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4CFB87C25 - CUP: E38H24000650006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI CON SEDE LEGALE IN PISTOIA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.647,00 - CIG: B4F3186F47 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO B1ECE6A4C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 - TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.612,40  IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. B0D242B4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL DI SIENA. CIG: B2C53953CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI ALCUNE AREE ADIBITE A VIABILITÀ DI PUBBLICO TRANSITO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 AL NOTAIO VINCENZO PERSIANI DI FIGLINE VALDARNO PER LA TRASCRIZIONI - ESENTI EX ART.31, 21 E 22 L.448/98. INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ AUTORIMESSA E ARCHIVIO COMUNALE IN PIAN DI SCÒ - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 – DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - INTEGRAZIONE SPESE RELATIVE A STAMPE E DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO" PER LA STAGIONE TEATRALE 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE. CIG B511580328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.052,32  IN FAVORE DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE VIA CARDUCCI PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCÒ - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E IN  ECONOMIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFIGURAZIONE SISTEMA MOBILE DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ ENVES MVDM 1507 MTR. CMP3775520 – AM1491H DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE CI.TI.ESSE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 – CIG B50576845A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFUSIONE DEI SOLI ESBORSI PARI AD €. 43,00 ALL’AVV. DANIELE ENRICO TREMOLADA DEL FORO DI MONZA, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA RG 6773/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE IN DATA 10.10.2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELLA LRT N. 02/2019 E DEL REGOLAMENTO DEI COMUNI DEL LODE DI AREZZO PER FORMARE LA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEI COMUNI DI LATERINA PERGINE VALDARNO E CASTELFRANCO PIANDISCÒ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER IL QUINQUENNIO 2024-2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO. CIG: A02469A7FD. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente xsi:nil="true" /><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S.2023-2024 - (GENNAIO-GIUGNO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 (A.S. 2023-2024 E A.S. 2024-2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE  PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.) PER L’APPALTO DELLA PROGETTAZIONE R DIREZIONE LAVORI  PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA DA REALIZZARSI  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” PIAZZA DE L’HORME IN LOC. FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: E38H24000640006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.) PER L’APPALTO DELLA PROGETTAZIONE R DIREZIONE LAVORI  PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA DA REALIZZARSI  PER LA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA N.1 LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: E38H24000650006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. CODICE CIG: B385058FE5, CODICE CUP: E35E24000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. CODICE CIG: B385058FE5, CODICE CUP: E35E24000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA TRA AREE DIVERSE, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CATEGORIA B DEL PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE) PER N. 2 POSTI NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (CATEGORIA C1 DEL PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE). AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI, NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E COMUNICAZIONE DATA COLLOQUIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.996,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. B518AC379D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN LOC. FAELLA. APPROVAZIONE CRE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRATTENUTE – SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI). CUP: E36G19000370004, CIG: 94867791B1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIAZIONE CATASTALE A SEGUITO DI OPERE INTERNE DELL’IMMOBILE AD USO RSA POSTO IN VIA ROMA N. 21 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR) - AFFIDAMENTO DIRETTO, ARCHITETTO ALESSANDRO ERMINI, AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4457CBDD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. B51861D19A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE – RIFERIMENTO LAVORAZIONE N.760581 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 381,33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2025 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2025 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE AL GEOM. RESTI SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI AL DOTT. PAOLO CINTELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT AL GEOM. SORDI ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA TEMPORANEA DEL SETTORE 4 “PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE” AL GEOM. ANDREA SORDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL RAG. CHERICI GIANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL CONNETTORE SEND PER AREA TRIB EVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO N. 2 PORTONI IN LEGNO PRESSO RSA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.202,00 - CIG: B5144F1985 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E SOCIETÀ LEPIDA S.C.P.A. PER CONTINUARE L’ATTIVITÀ DI RILASCIO DELLA IDENTITÀ DIGITALE UNICA SPID PER IL CITTADINO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. SOTTOSCRIZIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE, INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE E DEGLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 ( A.S. 2024-2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER CALDAIE A CIPPATO MARCA HERZ INSTALLATE PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO DITTA HERZ ENERGIA SRL DI SAN VENDEMIANO (TV) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.032,57 – CIG: B5425E1D5F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PORTER TARGATO BV616XY - IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - CIG:B54B26B75D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - SECONDO IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA DELLA MCTC - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2025 E CORRISPETTIVI VISURE CON CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE - CIG B52C556FE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA ED AI SERVIZI DI BASE ANCITEL FORNITO DA ANCI DIGITALE S.P.A. ANNO 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 900,09 - (CIG. B52BB95350).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE RISORSE "PACCHETTO SCUOLA 2024/2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - CIG. B51AF25DC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DELL'ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE DENOMINATA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER ENTI LOCALI E P.A. SU PIATTAFORMA ONE/PA" - CIG. B503023C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A DICEMBRE 2024 E INDENNITA' SERVIZI SU CHIAMATA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2024 E MAGGIORAZIONE BANCA ORE NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RCA - LIBRO MATRICOLA  AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZONE DI  €.8.587,00 - CIG. DERIVATO ZEA3A07B70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 66,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.B53B7531D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  500,00 -  CIG. B5403F4E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS  TARGATO GD010SA –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) .  - IMPEGNO DI SPESA DI €.573,02 - CIG.B5516787E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 459,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 3° IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI UN LETTO ELETTRICO PRESENTE PRESSO LA RSA "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" DI CASTELFRANCO DI SOPRA (RAPP. DI LAVORO N. 1090)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA IRIDE ITALIA SRL - CIG. B55F638CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA IRIDE ITALIA SRL - CIG. B55F638CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - CIG. B550DA6087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. B522D46380</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN ACCIAIO CORTEN NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORETTI WALTER SRL CON SEDE LEGALE IN AULLA (MS) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - SUB IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.897,36 - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG: B415DA7D9B -- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN ACCIAIO CORTEN NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORETTI WALTER SRL CON SEDE LEGALE IN AULLA (MS) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - SUB IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.897,36 - CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG: B415DA7D9B -- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL TRATTAMENTO DATI PER PROCEDIMENTO NIDI GRATIS - AGGIORNAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DI 150 DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 - ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DI 150 DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 - ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CUP_CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CIVICA SRL - " GLI ADEMPIMENTI DI FEBBARIO 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CIVICA SRL - " GLI ADEMPIMENTI DI FEBBARIO 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI E TERMICI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO' E LA SOSTITUZIONE DELL’IDRANTE IN LOCALITÀ FAELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'IDRAULICO DI DONATI ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.769,00 - CIG:  B5640FCFA6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PEDANA PER N 2 PORTAFUSTI DA LT 200 PER LA  NUOVA AUTORIMESSA  SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIEMMEPI AUTOATREZZATURE  DI FIRENZE (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 522,16 - CIG: B560B9A220 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASFERIMENTO SOLLEVATORE OMCN 199/O, DA ATTUALE AUTORIMESSA A NUOVA SEDE SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIEMMEPI AUTOATREZZATURE  DI FIRENZE (FI) (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.659,20 - CIG: B55AB474DF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA TARGATA DK004YH - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 304,39 - CIG. B56AA33321</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI ILLUMINAZIONE, DISPOSITIVI ELETTRICI E LA REVISIONE DELL’IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAN DI SCÒ – AFFIDAMENTO A GHEZZI MARCO IMPIANTI ELETTRICI DI REGGELLO (FI). CIG: B54B1C6F31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DEL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO AL GRUPPO TEATRALE SANGIOVANNESE - VERSAMENTO COSTI ART.11 DEL DISCIPLINARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ: TUTELA LEGALE, RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI, FURTO, INCENDIO, RC PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TATRO WANDA CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI TATRO WANDA CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE E BUDGET ASSUNZIONALE, ALLA LUCE DEL NUOVO D.M. 17 MARZO 2020 E CIRCOLARE ESPLICATIVA FP - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI DAISEN SRL DI TORINO - ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' RELATIVO ALL' ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE ELISABETTA DE SORTIS 1 E 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE STRADALI PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO) CUP: E33D22000670002 – CUP ARTEA 1074618 –  CIG: B32ADB605C  - DETERMINADI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO) CUP: E33D22000670002 – CUP ARTEA 1074618 –  CIG: B32B0176EA - DETERMINADI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINI INTERNET PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNO SWITCH PER L'UFFICIO ANAGRAFE SEDE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ AUTORIMESSA E ARCHIVIO COMUNALE IN PIAN DI SCÒ - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 ALL’ING. FRANCESCO VALENTINI DI FIRENZE. CIG: B51FE60FD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TERZO CONTRATTO ESECUTIVO ALL’IMPRESA ISTALNUOVA SRL A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE CON DETERMINA N. 22 DEL 27/10/2023 DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI COMUNALI.    CIG. A.Q. A01D4CF056   -   CIG DERIVATO: B541F3A007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2024 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA NORMATIVA DELLO STRANIERO E DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA DI AREZZO PER I GIORNI 16 E 23 GENNAIO 2025 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 827/2025: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” - ATTIVAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E DATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025  "STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LINEA TELEFONICA ASSISTENZA ASCENSORE "MINI ALLOGGI" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA TRA AREE DIVERSE, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CATEGORIA B DEL PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE) PER N. 2 POSTI NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (CATEGORIA C1 DEL PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE) APPROVAZIONE VERBALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 2.216,57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’  PER LE SEDI COMUNALI, LE BIBLIOTECHE E LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, IVI COMPRESO UN CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PEF 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 - CIG. B522D46380</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.995,00 - CIG. B51861D19A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PASTI A DOMICILIO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER CONVOCAZIONE PRESSO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE PER IL GIORNO 22/01/2025 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA ODV - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO CX939NJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.323,30 - CIG.B574984BF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” SITA IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M4 C1 I1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – ANNO 2024” CUP: E38H24000650006. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE POSTO PRESSO L'OFFICINA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BIEMMEPI S.R.L. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 268,40  - CIG: B58F1549B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO PARROCCHIALE “PAOLO CUCCOLI” DI PIAN DI SCO’ –  LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SECONDA ANNUALITA’ ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA A SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SUZUKI ALTO TARGATO ED958SW  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORAUTO SOCIETA' CONSORZIO REVISIONI AUTOVEICOLI VALDARNO CONSORTILE - SOC. COOPERATIVA A R.L.  DI  FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €.79,00- CIG. B58FF83E17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCANNER - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ALLA DITTA VOLANTINO VALDARNO FINO AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ALLA DITTA VOLANTINO VALDARNO FINO AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE IMU PROSECUZIONE ATTIVITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIO IN DIGITALE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2025 E 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B5A37C9055</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E EQ (EX CAT.D) - AI SENSI DELL'ART.110 C.1 DEL D.LGS. 267/2000,  CUI CONFERIRE L'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - DECORRENZA DAL 17/02/2025 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO - ARCH. BALSIMELLI MASSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE ALL’ARCH. MASSIMO BALSIMELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CIVICA SRL - " IL RENDICONTO 2024 "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CIVICA SRL - " IL RENDICONTO 2024 "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE MONTASCALE PRESSO LA SCUOLA DI PIANDISCÒ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 – INCARICO ALLA DITTA D.M. ASCENSORI SAS DI TAVERNELLE (PG) - CIG:B58F861B3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI NOTIFICHE TRIBUTARIE ATTRAVERSO IL CONNETTORE "SEND"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI NOTIFICHE TRIBUTARIE ATTRAVERSO IL CONNETTORE "SEND"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT, DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 707,31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  6039,00  - CIG: B59CDAF18A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER PUNTO DIGITALE FACILE PDF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO TELEMATICO FILE PER SPESE E RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E INFORMATICA, DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE, DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI E FORMATIVI EROGATI DA FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE VARIE PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO) CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG:  B37690178A - DETERMINADI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI MONUMENTI AI CADUTI PER LA RIQUALIFICA DEL CENTRO STORICO SITO IN LOC. PULICCIANO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (BANDO ATTUATIVO GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO) CUP: E33D22000670002 - CUP ARTEA 1074618 - CIG:  B36C1991A8 - DETERMINADI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 - OPERE IN USCITA DAL PNRR - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4-BIS, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 - BIS "CARO MATERIALI" E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DI 150 DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 - ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE GENNAIO 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULLE DIVERSE PROCEDURE DELLA SUITE SICRAWEB EVO, DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CASTELLO BLUES - AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPOT SU EMITTENTE TV1 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE  AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 - TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 91.000,00  IN FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - CIG. B0D242B4A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 - CIG. B5AFE8F8C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.354,00 - CIG: B59C53A6EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 1.500,00 - CIG. B3496872AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 - CIG. B5ADE4EAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 35.000,00 - IP PLUS S.R.L. - CIG. DERIVATO B4FFC2B98A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.039,00 - CIG: B5ABB6C1A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA PALESTRA DI PIAN DI SCO’. INTEGRAZIONE DETERMINA N.° 341 LLPP DEL 28/11/2024 CON ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA SPECIAL GROUP SRLS DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR). CIG: B47F81CFFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI - CORSO DI FORMAZIONE DEL 16-23 E 30 GENNAIO 2025 SULLA NORMATIVA DELLO STRANIERO E DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE  - DIPENDENTI MATRICOLA N. 2701 E 3170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI - CORSO DI FORMAZIONE DEL 16-23 E 30 GENNAIO 2025 SULLA NORMATIVA DELLO STRANIERO E DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE  - DIPENDENTI MATRICOLA N. 2701 E 3170</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI IN OSSEQUIO ALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI APPALTO VIGENTE AL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025 – PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO’ LOTTO 2 CIG 8877405A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI IN OSSEQUIO ALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI APPALTO VIGENTE AL CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025 – PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO’ LOTTO 2 CIG 8877405A59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. 16.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PERIODO DI COLLOCAMENTO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.3140 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, A FAR DATA DAL 01/03/2025 ANZICHE' DAL 31/03/2025 (ULTIMO GIORNO DI COMANDO IL 28/02/2025) -  RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL CAPITOLO 4630 "RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE (D.LGS.N.81/2008) - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, C.1, LETT. B) D.LGS.36/2023 ALLA DITTA SAPRA SAFETY SRL CON SEDE AD AREZZO (CIG B5C56F1A5C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 106,93 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG. B5AE05BC20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE QUALIFICATA E CANDIDATURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE SULLA 6TH CALL EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY FINANZIATA DAL PROGRAMMA EUROPEO LIFE. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) - CIG: B0C919F577.  - RETTIFICA CIG DETERMINA N.98 LLPP DEL 18/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING ANNI 2025-2026 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA PER I SOFTWARE SICRAWEB EVO, MUNICIPIUM, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E JCITYGOV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL GESTIONALE DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.039,00  - CIG:B5AC15A650</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 - CIG. B5AED03DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.500,00  - CIG. B5AF7AA841</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00  - CIG. B5AEFD3009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - CIG: B5AE663648</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 - CIG. B5AF2BD7A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG: B5ADCC7839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00  - CIG: B5AB5E411B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M4 C1 I1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – ANNO 2024” CUP: E38H24000640006. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00  - CIG: B5AED13B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AUTORIMESSA COMUNALE DI PIANDISCO'  - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AUTORIMESSA COMUNALE DI PIANDISCO'  - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO IMPIANTI  DI REGGELLO  (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.978,00  - CIG: B5D53FFE27 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CASTELLO BLUES - AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CASTELLO BLUES - AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE RISORSE   IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DON RENATO FISSI GESTORE  DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.886,00 IN FAVORE DELLA DITTA LISI ANTONIO SRL DI CASTEL SAN NICCOLÒ (AR) - CIG: B59ADFEA78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2025 DELLE TARIFFE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEI COSTI UNITARI DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ART. 184 E 185 DELLA L.R. N. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICA STRUTTURALE DEL PROGETTO “LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLE SCUOLE COMUNALI - . FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR M4 C1 I1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO  ING. ANDREA CIMARRI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5DEE6EF77 - CUP: E38H24000650006 E CUP: E38H24000640006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO (LB2019). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 A TUTTO IL 13/1/2024 PARI AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA FENICE S.R.L., DI SCAFATI (SA). CUP: E38C20000080005 - CIG: 95561429D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M. 2 – C. 4 – I. 2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 (LB2019) - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 184 LLPP DEL 14/06/2024 CON PRESA D’ATTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONI DELLA SOCIETA’ GPA S.R.L. CODICE CIG: 9815836C1B - CUP: E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2024 AL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.395,36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1 I1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CUP: E38H24000640006 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1 I1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CUP: E38H24000640006 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” SITA IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1 I1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CUP: E38H24000650006 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” SITA IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1 I1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CUP: E38H24000650006 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR DI FORMAZIONE PROPOSTO DA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI  - " WEBINAR | LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITÀ IVA NEGLI ENTI LOCALI "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR DI FORMAZIONE PROPOSTO DA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI  - " WEBINAR | LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITÀ IVA NEGLI ENTI LOCALI "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI N. 12 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE ED INSERIMENTO DELLA FIRMA A STAMPA SUGLI ATTI RELATIVI ALLE ENTRATE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARO INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE 105/2024 (C.D. ‘SALVA CASA’) ALLA LUCE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL MIT” – CIG B5CE0DCA9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI IN FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST UNITÀ FUINZIONALE IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE ZONA VALDARNOPER PARERE PREVENTIVO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA -  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PNRR - FUTURA - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” - CUP: E38H24000640006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CASTELLO BLUES - AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023. FINANZIATO CON DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II – PNRR PICCOLE OPERE M2 C4 I2.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA BMB SRL DI FIRENZE  CODICE CUP: E37H22003920001, CODICE CIG: B2C9AB87FE. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE VIALE ALCIDE DE GASPERI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 502,00  IN FAVORE DELLA DITTA GIARDINO DI VINO DI MARAGOTTO MATTEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: B5D613A933.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARO A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 750,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. DAL TITOLO “L’EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA" TENUTOSI A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) NELLE GIORNATE DELL’11, 12 E 13 FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. DAL TITOLO “L’EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA" TENUTOSI A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) NELLE GIORNATE DELL’11, 12 E 13 FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI – RIF. PRATICA PEEP/006/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE METALLICO NUOVA AUTORIMESSA COMUNALE - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.763,70, A FAVORE DELLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE DI VIVOLI GIANLUCA E DIMITRI SNC - CIG: B5DB8A4C1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 12 - ABRUZZO MOLISE - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 200,00 - CIG. B3FE67E613</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - PRESA D'ATTO RINUNCIA AL CONTRIBUTO DOMANDA PROT. N. 18672/2024 "PACCHETTO SCUOLA 2024/2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 40.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) - CIG.  CIG: B3F2DEA47E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. CUP: E35E24000050006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA S.T.S. EDIL TRASPORTI E SCAVI SRL DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) CONSORZIATA DELLA CTV LAVORI EDILI STRADALI SCARL DI CAVRIGLIA (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE (ART. 84 CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA PROIETTORI FIAT DOBLÒ  TARGATA YA409AH AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO ALL' AUTOCARROZZERIA POGGESI S.N.C.  DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73,20 - CIG.B5DF728309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE (ART. 84 CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70/BIS C.C.N.L. 21.5.2018 E ART. 84/BIS C.C.N.L. 16.11.2022) E DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 100 C.C.N.L. 16.11.2022) - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 – CIG B5F2200023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 – CIG B5F2200023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI PRESENZA -  ADEGUAMENTO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELL’APP PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE – SPORT (ART. 84 CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A.N.C.I. - IMPEGNO TRIENNIO 2025-2027 E LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ANNUALE 2025 DI € 2.543,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KOINE' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2025 – CIG B5EA1B513C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2025 – CIG B5EA1B513C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 PER UTILIZZO SPAZI PER SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PORTICATO, DEI BAGNI, DEGLI INTERNI DELLA CHIESA E DEI LOCALI AD USO DEL COMUNE - CIG. B6044F17CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO EX ART. 112 DECRETO LEGISLATIVO 42/04 PER UTILIZZO SPAZI PER SCOPI ISTITUZIONALI E CULTURALI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PORTICATO, DEI BAGNI, DEGLI INTERNI DELLA CHIESA E DEI LOCALI AD USO DEL COMUNE - CIG. B6044F17CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE (ART. 84 CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EDIFICIO EX FILARMONICA PERIODO 2025-2026-2027 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.507,10 – CIG. B551E4148F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE E SPORT  BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT PER CONCORSO, REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE ATTI DI STATO CIVILE – CIG B5FEA060AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT PER CONCORSO, REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE ATTI DI STATO CIVILE – CIG B5FEA060AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DA M.T. SPA RELATIVE ALL'INVIO DEI PROVVEDIMENTI IMU 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DA M.T. SPA RELATIVE ALL'INVIO DEI PROVVEDIMENTI IMU 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI ANNI 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B5C92A70C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.06.2024 – 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ PRESSO I QUALI BENEFICIARE DELLA - MISURA  REGIONALE NIDI GRATIS - A.E. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA TELETRURIA 2000 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA TELETRURIA 2000 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H – APPROVAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H – APPROVAZIONE FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA ARNO EDIZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - VALDARNO POST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA ARNO EDIZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - VALDARNO POST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA ARNO EDIZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA ARNO EDIZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A FORMARE IDONEA GRADUATORIA DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – APPROVA INVITO, DISCIPLINARE, LA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, ATTI, DOCUMENTAZIONE, MODULISTICA COMPLEMENTARE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI IN FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST UNITÀ FUINZIONALE IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE ZONA VALDARNOPER PARERE PREVENTIVO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "FILIPPO NERI" SITA IN VIA ARETINA N.1 IN LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA -  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PNRR - FUTURA - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” - CUP: E38H24000650006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 82,96 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG. B606ADE3EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AL CANCELLO D’INGRESSO AL CIMITERO DI  PIANDISCO’-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO - IMPEGNO DI SPESA DI €.829,60 - CIG:B5F4128622</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B. MODIFICA DETERMINA N. 84 LLPP DEL 18/03/2024 RETTIFICA ALLEGATO N.1 - GRADUATORIA OE MENSA FAELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE ED INSERIMENTO DELLA FIRMA A STAMPA SUGLI ATTI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” SITA IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A FORMARE IDONEA GRADUATORIA DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – APPROVA INVITO, DISCIPLINARE, LA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, ATTI, DOCUMENTAZIONE, MODULISTICA COMPLEMENTARE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO DI COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FIAT PANDA TARGATA DA517FB - IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - CIG:B60A6B98DA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA IN AREE PUBBLICHE E LUNGO I MARCIAPIEDI STRADALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.075,60 - CIG: B6122EA545 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.B53B7531D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N.130 DEL 17/12/2025 REG. GEN.865/2024 PER ESPLETAMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - TRIENNIO 2025-2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N.130 DEL 17/12/2025 REG. GEN.865/2024 PER ESPLETAMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - TRIENNIO 2025-2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA IRIDE ITALIA SRL - CIG. B621000B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA IRIDE ITALIA SRL - CIG. B621000B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA PADEL ALL'INTERNO DELLO SPAZIO SPORTIVO E RICREATIVO IN LOC. VAGGIO - ASSOCIAZIONE ONLUS “IL SORRISO DI ENRICO” - CUP. H39B17000060005 - CIG. 75777816B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NELL’ERA DIGITALE – CORSO PRATICO PER L’UFFICIA STAMPA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO-PIANDISCÒ OPENCOM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NELL’ERA DIGITALE – CORSO PRATICO PER L’UFFICIA STAMPA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO-PIANDISCÒ OPENCOM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SPOGLIATOI PALESTRA DI PIAN DI SCO’.  APPROVAZIONE VERBALE FINE LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE GRIGIONI DI GRIGIONI NICOLE' DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ (AR).  CUP E38C20000080005 – CIG: B478DC0ABA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO DOCFA PROT. AR0010829 DEL 19/02/2024 - AVV.ACC.11112 DEL 13/02/2025 - CC.ART. 8490 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 344,00 - IMPIANTO SPORTIVO LOC. VAGGIO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DEL DIPENDENTE ARCH.MASSIMO BALSIMELLI - AREA DEI FUNZIONARI E EQ PROFILO FUNZIONARIO TECNICO - QUALE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO ASSOCIATO FUNZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELLA FORNITIURA DI N.3140 BUONI PASTO ELETTRONICI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 7,00 - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DALLA DITTA PELLEGRINI SPA PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ARRETRATI  AL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA D.SSA NALDINI ILARIA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019  PER RINNOVO CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI - QUOTA PARI AL 40% DELLA SPESA - APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE FEBBRAIO 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE AVVOCATO DANIELA BELLACCI  PER PRESTAZIONI DI ASSITENZA STRAGIUDIZIALE "PONTE DI CASA MANNO" -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,40 - CIG.B61C23F16C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RIMBORSO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA', PER L’ANNO EDUCATIVO 2024/2025. AZIONE PAD 2.F.12. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALLA DITTA TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO. RIMBORSO CANONI DI AFFITTO RELATIVI AL II SEMESTRE DELL'ANNO 2024 PER L'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MONTEVARCHI (AR), VIALE DIAZ N. 16/B, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO. RIMBORSO CANONI DI AFFITTO RELATIVI AL II SEMESTRE DELL'ANNO 2024 PER L'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MONTEVARCHI (AR), VIALE DIAZ N. 16/B, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H TRAMITE MAVASOFT, AZIENDA PARTNER DI POSTE ITALIANE – CIG B62D8244D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H TRAMITE MAVASOFT, AZIENDA PARTNER DI POSTE ITALIANE – CIG B62D8244D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARO A SEGUITO DI DISAGIO ABITATIVO - OSPITALITA' UTENTE PRESSO STRUTTURA RICETTIVA - IMPEGNO DI SPESA €. 385,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALL’ ENTE. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO PMI SERVICE S.R.L, CON SEDE IN AREZZO -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,20 - CIG.B62AE72C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TURISTICO VALDARNO - PIANO DELLE ATTIVITA' NOVEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI BUCINE CAPOFILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI DI RIMOZIONE RIFIUTI EDILI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA – CIG B61BFEA4C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI OPERE DA FABBRO -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROMEC DI CARRARA ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (AR)- IMPEGNO DI SPESA DI €.3.117,10 - CIG:B60736F5A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 55.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO B1ECE6A4C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA L.R. 35/2015 – ESCAVAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.039,00  - CIG: B5AED13B10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO – APPROVA VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOTA VITANTONIO DI ALTAMURA (BA). CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO – APPROVA VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOTA VITANTONIO DI ALTAMURA (BA). CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO – APPROVA VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DITTA P.M DI MASSIMILIANO SPENA &amp; C. S.A.S DI SANTA MARIA A MONTE (PI). CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO – APPROVA VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DITTA P.M DI MASSIMILIANO SPENA &amp; C. S.A.S DI SANTA MARIA A MONTE (PI). CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI ED ACCESSORI - CIG B630CDE7BA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA MARZO A GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO, ORGANIZZATO DALL'ENTE DI FORMAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE - S.I.P.L." DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,00 - CIG B61092A561.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI PER INCONTRO PRESSO OSPEDALE SAN DONATO DI AREZZO NEI GIORNI 07 E 11 MARZO 2025 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.497,00  IN FAVORE DELLA   DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: B6219B1AEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA DEL TRASPORTO DEI RESTI MORTALI AL CREMATORIO DI PONTE A EMA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1222,00 - CIG: B6449D8B85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2025 DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO PRATICHE RELATIVE ALLE NOMINE DI AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/03/2025 - 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 1 BOMBOLA GAS INDUSTRIALE PER LA SALDATRICE IN USO ALL’OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SAPIO  PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL DI MILANO  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 547,78 - CIG. B632800BBE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.  CUP: E35E24000050006, CIG: B385058FE5. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE A FAELLA. CIG B6416B7A23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA – CIG B64AAF92C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI – RIF. PRATICA PEEP/007/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ‘ORDINARIA’ E LA NOZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA” – CIG B65669CA81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO PRIVATA – AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALL’AUTOCARROZZERIA POGGESI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,89 - CIG.B64C5CA3F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI €2.520,00 -CIG B64B79D136.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA DI N. 2 BOMBOLE GAS INDUSTRIALI (OSSIGENO E ACETILENE) PER USO AUTORIMESSA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEL PACE GIOVANNI DI  SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 191,54 - CIG.B64AAE84BF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA, RELATIVO ALLE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELL'IMPIANTO IN PANNELLI FOTOVOLTAICI  SITO SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO DI CASTELFRANCO DI SOPRA DI PROPRIETÀ COMUNALE  - CIG. B652B51C65 - CUP. E31G22000030007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "'COME UTILIZZARE LA PIATTAFORMA REGIS? ASPETTI PRATICI E CASE STUDY " - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 - CIG: B5ADCC7839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI €. 13,00 ALLA DITTA "B.S. AUTOTRASPORTI" S.P.A., QUALE PAGAMENTO IN ECCESSO SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL VERBALE INFRAZIONE C.D.S. N. V/538/Z/2024 DEL 27.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI “OPERATORE TECNICO ESPERTO – OPERAIO” DELL' AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DEL VIGENTE CCNL, PRESSO IL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT CON DECORRENZA DAL 14/04/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A SEGUITO ADEGUAMENTI COSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO TRAMITE (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DI CONTI ANNO 2025 - DOTT. MARCO GRAZZINI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DI CONTI ANNO 2025 - DOTT. MARCO GRAZZINI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA, RELATIVO ALLE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELL'IMPIANTO IN PANNELLI FOTOVOLTAICI  SITO SULLA COPERTURA LOCALE TECNICO PRESSO LO STADIO DI PIAN DI SCO' DI PROPRIETÀ COMUNALE  - CIG. B652D021BB - CUP. E31G22000030007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA, RELATIVO ALLE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELL'IMPIANTO IN PANNELLI FOTOVOLTAICI  SITO SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LO  STADIO DI FAELLA  DI PROPRIETÀ COMUNALE  - CIG. B6529B5868 - CUP. E31G22000030007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.694,67 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: B5BD41A16C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTO PRIVATA – AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALL’AUTOCARROZZERIA POGGESI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 299,52 - CIG.B60A2E1CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO SEGRETERIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI TENUTASI A ROMA NELLE GIORNATE DEL 6 E 7 MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO SEGRETERIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI TENUTASI A ROMA NELLE GIORNATE DEL 6 E 7 MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO E ASSESSORE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO E ASSESSORE - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 3 (TRE) DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI “OPERATORE TECNICO ESPERTO – OPERAIO” DELL' AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DEL VIGENTE CCNL, PRESSO IL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT CON DECORRENZA DAL 14/04/2025;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO TAGLIANDO E INTERVENTI MANUTENTIVI AUTOVEICOLO DACIA SPRING BUSINESS ELECTRIC 45  TARGATA GR977ZC- AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA REV SRL- IMPEGNO DI SPESA DI €.117,22- CIG:B659B72485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI  IN PIAZZA INDIPENDENZA SITUATI  A PIANDISCO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AI CONSUMI LUCE DELLA NUOVA AUTORIMESSA COMUANALE ALLA SOCIETA' TRE M IMMOBILIARE DI RIGNANO SULL' ARNO (FI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.289,16 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”- AFFIDAMENTO DIRETTO  A DURANTI &amp; FOCARDI GEOLOGI ASSOCIASTI  DI SESTO FIRORENTINO (FI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  CIG: B65CCD2361, CUP: E35E24000050006. SUBIMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "'LA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI: ALIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE E CERTIFICAZIONE IN PASSWEB" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PUBBLIFORMEZ SRL CON SEDE IN CATANIA P.IVA 03635090875 (CIG B66FF4BC22);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO DI DOCUMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO CAI 51 - SENTIERO DELL'ACQUA ZOLFINA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PLANIMETRIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO I QUALI BENEFICIARE DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - A.E. 2025/2026 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI ACCREDITATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 32 DEL 13.03.2025 - TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.06.2024 – 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 32 DEL 13.03.2025 - TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.06.2024 – 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTA TAGLIAFUOCO RSA CASTELFRANCO PER PROTEZIONE ANTINCENDIO PASSAVIVANDE CUCINA PIANO TERRA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA REMAS ANTINCENDIO SRL-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.559,16 - CIG.B65D6F4005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  3.000,00 -  CIG. B5403F4E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  GSE S.P.A. RELATIVE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLE CONVENZIONI E AI COSTI  DEL SERVIZIO RITIRO DEDICATO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDALE A.I.T. - BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSO CONSUMI IDRICI 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PER LA RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI IN LEGNO RSA DI  CASTELFRANCO -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORPIÙ -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.360,34 - CIG.B65D5F2B19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI APRILE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”- AFFIDAMENTO DIRETTO  ALL’ING. STEFANO CALDINI DI FIRENZE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  CIG: B65AE4C310, CUP: E35E24000050006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”- AFFIDAMENTO DIRETTO  ALL’ING. STEFANO CALDINI DI FIRENZE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -  CIG: B65AE4C310, CUP: E35E24000050006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN SOMMAURGENZA A SEGUITO DI EVENTI DEL 14/03/2025 - SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA IN GHIACCIAIA, LOC. PIANDISCÒ - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 854,00, A FAVORE DELLA DITTA GALILEO GEOFISICA - CIG: B650255A20 - CUP E37H25000140006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2025 - 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2025 - 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - FORNITURA CORONE E MAZZI DI FIORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI – CIG B68EF89F34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI – CIG B68EF89F34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI – CIG B68EDDAB89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI – CIG B68EDDAB89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO CANONE UNICO PATRIMONIALE_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - BUSTE AMERICANE CON E SENZA FINESTRA - GRAFICHE GASPARI SRL - CIG. B68EE97782</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE, PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO CUP_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO CUP_OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE FEBBRAIO 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE – RIFERIMENTO LAVORAZIONE N.3833 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 40,19;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA SPESE DI SPETTANZA ANNO 2024 ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –- IMPEGNO DI € 52,79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA (AICCRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SCANNER UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D. LGS. N.546/1992 AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI ANNI 2017-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DELLA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D. LGS. N.546/1992 AVVERSO ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI ANNI 2017-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT - CON DECORRENZA DAL 28/04/2025 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CONCORSO - DR.SSA VANNONI ALESSANDRA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONI DIPENDENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.196,80, A FAVORE DELLA DITTA PLURY CONSULTING - CIG: B65565AFE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2025 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI I DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIANDISCÒ (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI IN LEGNO E SCHERMATURE SOLARI INTERNE) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG:B69A42BF4F.- CUP: E34J25000130001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023. FINANZIATO CON DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II – PNRR PICCOLE OPERE M2 C4 I2.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - CODICE CUP: E37H22003920001, CODICE CIG: B2C9AB87FE. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2025 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI I DEL PALAZZO MUNICIPALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - DETERMINA A CONTRARRE. - CUP: .E34J25000160001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.498,50 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. B518AC379D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2025 - 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - STAMPA VIGNETTE PER ESPOSIZIONE LAVORI SUL 25 APRILE ARTISTA BIFFE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO – IMPEGNO DI SPESA DI €. 713,85 IN FAVORE DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)   - CIG:B69865A45F  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA SMA ANT NP, SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MASSIVA – CIG. B69DBC1E47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ANC VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E EQ (EX CAT.D), PRESSO IL SETTORE 1 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE - CON DECORRENZA DAL 30/04/2025 - VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.2 POSTI DI CUI N.1 PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E N.1 PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE.- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020". AVVISO C.S.E. 2025 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA – SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI I DEL PALAZZO MUNICIPALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CUP: .E34J25000160001 -RETTIFICA DETERMINA N. 126 DEL 24/04/2025 .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - SPESE E DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE MUSICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO MISERICORDIA CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO ATTIVITA' LUDICO REICREATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI FEDERICIANI DI MAISTO UGO  CON SEDE LEGALE IN CARINOLA (CE) - IMPEGNO DI SPESA. DI €. 30.000,00  – CIG: B6B40F4371</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO" -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SPA UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.  524,60 - CIG: B6AE74838D  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A SEGUITO DI EVENTI - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A SEGUITO DI EVENTI - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POLTRONCINA DA SCRIVANIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVERI ARREDAMENTI SRL DI AREZZO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 302,56 - CIG.B6B957A3AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SFORAZZINI S.R.L. DI MONTEVARCHI. IMPORTO COMPLESSIVO €. 170,68 - CIG B6B09C6A4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 779,83  IN FAVORE DELLA   DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: Z8737FC7FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE PER I CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA SUL PORTALE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. CIG B6B9852C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PANCHINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BA FALEGNAMERIA DI BERNINI ALFONSO DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 - CIG.B6B8309BC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.049,20  - CIG: B6AB92E83A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PARTECIPAZIONE AL CORSO PER RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI MATRICOLA 60,2150 E 10084 CHE SVOLGONO MANSIONE DI AUTISTA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 840,00 CIG:B69DEE9911</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2024/2025- IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE DETERMINA N. 18 DELL' 08.05.2025 GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2025/2026-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO CHECK IBAN CON TESORERIA INTESA SANPAOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO CHECK IBAN CON TESORERIA INTESA SANPAOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TONER ESAURITI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA – CIG B6C9717A83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA LOCALI RSA CASTELFRANCO CON VERNICE INTUMESCENTE  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA L C DI ALBINI S., LODI M. E DE PASQUALE S. S.N.C. -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.259,00 - CIG.B6B8662EFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ANNUALITÀ 2025: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AD UNA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURA DI MADRE CON MINORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A SEGUITO DI EVENTI - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' A SEGUITO DI EVENTI - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI MAGGIO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA TESTI DITTA MAGGIOLI EDITORE CIG: B6AD9E89F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA TESTI DITTA MAGGIOLI EDITORE CIG: B6AD9E89F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA – SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE ACQUISTO DEL "SERVICE 4.0 PREPAGATO" - PACCHETTO PER N. 400 SPEDIZIONI POSTALI/PEC - IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI €. 2.013,00 (CIG. B6587A5D70).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PIANDISCÒ- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PROGRASS DI VENTURINI GABRIELE (FC)- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.856,00- CIG.B6D61A0DA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "'CORSO PRATICO OPERATIVO SUL MEPA ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE " - AFFIDAMENTO A CENTRO STUDI ENTI LOCALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €.67,00- CIG.B6D748012A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2024 DITTA CELNETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG B6E28FD2BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2024 DITTA CELNETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG B6E28FD2BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA DI €.702,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIARDINO DI VINO DI MARAGOTTO MATTEO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: B6C358887E .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:  IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PIAN DI SCÒ PIAZZA INDIPENDENZA, PALESTRA COMUNALE PIAN DI SCÒ VIA ROMA, PALESTRA COMUNALE P. CALAMANDREI LOC. FAELLA VIA DELL’ASILO, PALESTRA COMUNALE CASTELFRANCO DI SOPRA VIA ARETINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA – GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DI €. 187,88 CIG B6E0B0FFD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DI €. 187,88 CIG B6E0B0FFD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.095,00 - CIG. B6B9AC0DBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.660,00- CIG: B5AE663648</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  GSE S.P.A. RELATIVE ALLA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRTATIVI ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE E BUDGET ASSUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  BANDO 2025 - CONSUMI IDRICI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA MYO SRL - CIG. B6FA75EF47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA MYO SRL - CIG. B6FA75EF47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 28.200,00 - CANONE DI MANUTENZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. CUP: E35E24000050006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA CAMPIGLI S.P.A. DI EMPOLI (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  CIONCOLINI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI CIONCOLINI MARCO E PAOLO DI MONTEVARCHI (AR).-  IMPEGNO DI SPESA DI €.800,00 - CIG.B6F986EB9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 48.400,00 ACCONTO CORRISPETTIVO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALL’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ANTILARVALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B6F98E2B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNI 2026-2027 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE GRIGLIE DI AREAZIONE PRESSO I FONTANELLI DI VAGGIO E CASTELFRANCO DI SOPRA – CIG B6D451D657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MAPPATURA DEL POTENZIALE/RISCHIO ARCHEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE/PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO-PIANDISCÒ (AR). CIG B6A1501CCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIADOZIONE DI ALCUNE PREVISIONI PUNTUALI DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ. APPROVAZIONE ELENCO DITTE CATASTALI DEI BENI DA SOTTOPORRE A VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO MEDIANTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA CARREGGIATA STRADALE SITA IN VIA GALILEO GALILEI, LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CTV LAVORI EDILI STRADALI SCARL - CIG B6B8BEB05C - CUP E36G19000370004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA CARREGGIATA STRADALE SITA IN VIA GALILEO GALILEI, LOC. FAELLA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CTV LAVORI EDILI STRADALI SCARL - CIG B6B8BEB05C - CUP E36G19000370004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI – RIF. PRATICA PEEP/005/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL DI SIENA – CIG. B6F00055C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI - RIF. PRATICA PEEP/001/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE APRILE 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIPENDENTE MATRICOLA NR. 29 -  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL' AREA DEGLI ISTRUTTORI CCNL 2019-2021 CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/05/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELL'ESSENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PLANIMETRIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE E SERVIZI DI SUPPORTO PER I REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025  – CIG B6D73A29F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE E SERVIZI DI SUPPORTO PER I REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025  – CIG B6D73A29F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 -  CIG B6D724277A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 -  CIG B6D724277A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PART-TIME 18 ORE A TEMPO PART-TIME 24 ORE PER LA DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA MONAMEA E LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN FREGIO ALLA MEDESIMA, IN LOC. PIAN DI SCÒ - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 ALLO STUDIO ANDREONI ASSOCIATI GIA' ANDREONI ASSOCIATI S. S., DI GREVE IN CHIANTI (FI). CUI: L02166020517201900014 - CUP: E34E21050730005 - CIG: B716DAB5E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO BANDO 2025 - CONSUMI IDRICI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SCALDABAGNO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.T.I. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 624,64 - CIG:B71588E98F   -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.A. SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.834, 88- CIG: B6FDD0234C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI - RIF. PRATICA PEEP/002/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CARATTERE GEOLOGICO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI CAVE. CIG B721B6208C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MASACCIO - VERSAMENTO COSTI ART.11 DEL DISCIPLINARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DI FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI RAPPRESENTANZA A "ITALIA GIOCA 2025" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI MUSICA SACRA CORALE 1 GIUGNO 2025 PRESSO ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA - SPESE E DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "CAMMINO DELLA SETTEPONTI" EDIZIONE 2025 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI LORO CIUFFENNA ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI DESTINATI AD ACCOGLIERE LE FORZE DELL’ORDINE IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025  -  CIG B7229EE1B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI DESTINATI AD ACCOGLIERE LE FORZE DELL’ORDINE IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025  -  CIG B7229EE1B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN PIAZZA MATTEOTTI LOCALITÀ FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VOLPINI E DONATI SRL DI MONTE SAN SAVINO (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.116,96 - CIG: B71F8CC5FD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE AL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 1.895,00 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA (VR)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. B550DA6087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTI IN ACCIAIO PER  AUTORIMESSA SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FERRAMENTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. DI REGGELLO (FI )-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1919,16 CIG: B6FDB0C508  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DI MADRE CON MINORE IN STRUTTURA PROTETTA DEL 15/05/2025 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO-APRILE 2025 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAPPETO PASSATOIA ROSSO PER IL PALAZZO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA WEBTEX DI CASTELLI FULVIO (BG) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 151,80 - CIG: B72A9C8356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA EDITORIALE - ACQUISTO COPIE VOLUME "LE BALZE DEL VALDARNO SUPERIORE CATTEDRALI NATURALI AI PIEDI DEL PRATOMAGNO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.2 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RIFORMA ACCRUAL DELLA CONTABILITA' PUBBLICA: FONDAMENTI TEORICI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA FASE PILOTA ORGANIZZATO DA ANUTEL  NELLA GIORNATA DEL 21 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.2 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RIFORMA ACCRUAL DELLA CONTABILITA' PUBBLICA: FONDAMENTI TEORICI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA FASE PILOTA ORGANIZZATO DA ANUTEL  NELLA GIORNATA DEL 21 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DOMINIO CAMMINANDONELLASTORIA.IT ARUBA SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER LA FORNITURA DI TRE TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE E N. 60 BADGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' ASCENSORE SITO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 1  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 295,85 – CIG. B732317EB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, VIA LARGA IN PIANDISCO. CIG B729CEE856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBIANCATURA DELLE PARETI PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA L'ARTE DI'TOPPA DI SIMONE CHAPIUS DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00 - CIG: B72F9CCB42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CUP: E35I22000110004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA MONAMEA E PARCHEGGIO PROSPICIENTE A VIA ROMA, LOC. PIAN DI SCÒ - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE INTERNE - CUP: E34E21050730005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOC. MAGGIOLI SPA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRASMESSI CON SERVIZIO "CONCILIA SERVICE 4.0" - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.010,60 (CIG  B70EA01ED4).                            );</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 300 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI (MODELLO UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA), BUSTE TRASPARENTI PER LA PLASTIFICAZIONE E N° 300 SIGILLI DI SICUREZZA OLOGRAFICI ADESIVI. DITTA "MYO" S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO €. 165,31 – CIG: B6E302AEA9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE “TOSCANA FESR 2021-2027” - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLA LINEA DI AZIONE 1.2.1 SMARTOSCANA - DATALAKE A VALERE SU FONDI FESR AFFERENTI IL PROGRAMMA REGIONALE “TOSCANA FESR 2021-2027” - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H – INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H – INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H TRAMITE MAVASOFT, AZIENDA PARTNER DI POSTE ITALIANE – CIG B72CC68623</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  SOCIETA’ AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TRENTI ENZO E TRENTI PIETRO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR).-  IMPEGNO DI SPESA DI €.700,00 - CIG.B6F95519EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN/UNA BAMBINO/A AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PICCINO PICCIO' - ANNO EDUCATIVO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - PACCHETTO SCUOLA 2024/2025 - APPROVAZIONE ELENCO ESTRATTI PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE SPESA SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.2 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ACCRUAL " L' ASSESTAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO" ORGANIZZATO DA ANUTEL  NELLA GIORNATA DEL 13 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.2 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ACCRUAL " L' ASSESTAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO" ORGANIZZATO DA ANUTEL  NELLA GIORNATA DEL 13 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POMPA AD IMMERSIONE  PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M. SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 515,28- CIG: B750407093 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO - OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU–FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF. STATO FINALE E COLLAUDO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTALE SIT DEL COMUNE E DEI SOFTWARE IN ESSO CONTENUTI PER GLI ANNI 2025-2026-2027 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA €. 246,10 IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI GIUGNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE  CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA NERONI S.N.C. DI  CASTELFRANCO PIANIDSCÒ (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.647,00 - CIG: B740EC7D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.1 DIPENDENTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RIFORMA ACCRUAL DELLA CONTABILITA' PUBBLICA: FONDAMENTI TEORICI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA FASE PILOTA ORGANIZZATO DA ANUTEL  NELLA GIORNATA DEL 21 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ANNUALITÀ 2025: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AD UNA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 GAZEBI MASTERTENT 3X3 S -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA ALLA DITTA ZINGERLE GROUP AG DI  NAZ/SCIAVES (BZ) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2665,70 - CIG: B7467E0428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO DI AUTOMEZZO PICK-UP 4X4 MITSUBISHI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 2.800,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 4° IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA NELLE CASSE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E RIMBORSO DELL'ECCEDENZA AI RICHIEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FONTANELLI COMUNALI PER LA DURATA 24 MESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LAVAMOQUETTES PER IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA SELF S.R.L. DI FIGLINE VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,05 - CIG: B7387F186A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI N.2 BIG BAG DI CARTONGESSO CEWR 17 08 02 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEMETAL S.P.A. A SOCIO UNICO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00– CIG. B73140B3F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI (PERIODO 2026 – 2031) DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) ED ANNESSO CENTRO DIURNO (C.D.) “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1 DEL D.LGS 36 DEL 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2025 - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE ANCI TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA MOSAICOSTRUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.S. DI REGGELLO (FI). CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B - CPV: 45212422-0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE POSTO NEL LOCALE CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE MAGGIO 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA LUGLIO - DICEMBRE ED INTEGRAZIONI APRILE/GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA €5.600, 00 PER L' ESERCIZIO 2025. DITTA REMAS ANTINCENDIO S.R.L. DI AREZZO - CODICE CIG: B33B8DC591.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI TECNICI AL FINE DI PARTECIPARE AL BANDO “SPORT E PERIFERIE 2025” CON IL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA DI PIANDISCÒ (AR) - CUP E32H22001550004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. TRIENNIO 2025-2028. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN CLEAN SRL. CODICE CIG: B683DE3595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE IN VIA RANTIGIONI IN LOC. FAELLA E VIA DEL PALAGIO IN LOC. PIANDISCÒ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 - CIG B74EC1C3B6 - CUP E37H23002680004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE E ANNESSO CENTRO DIURNO “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (CIG 8142792C85) ADEGUAMENTO CONTRATTUALE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO TRAMITE (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2024 E GENNAIO - OTTOBRE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attivita Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  PRO LOCO DI PIAN DI SCO' PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  PRO LOCO DI FAELLA  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "LIBRI IN COMUNE" - PRESENTAZIONE LIBRO 27/06/2025 PIAZZA V. EMANUELE  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO MISERICORDIA CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "LIBRI IN COMUNE" - PRESENTAZIONI LIBRO 27/06/2025 PIAZZA V. EMANUELE  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ANC VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "LIBRI IN COMUNE" - PRESENTAZIONI LIBRI PIAZZA V. EMANUELE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10050 CON DECORRENZA DAL 15/07/2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 14/07/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI IMPIANTI IDRICI  COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMBIENTA SRL CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.037,00 - CIG: B76A1FCC3F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  CIONCOLINI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI CIONCOLINI MARCO E PAOLO DI MONTEVARCHI (AR).-  IMPEGNO DI SPESA DI €.189,00 - CIG.B6F986EB9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.673,00 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: ZC33809F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO ESECUTIVO ALL’IMPRESA ECO-LINE S.R.L. A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE CON DETERMINA N. 29 DEL 17/06/2025 DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI COMUNALI.      CIG. A.Q. B7387E0A62     -     CIG DERIVATO: B7680AF135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FRIGOGASATORE PRESENTE NEL FONTANELLO DI CASTELFRANCO DI SOPRA PRESSO PINETA DEI FOSSI. CIG. B76BE7B049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 118.000,00 - CIG. B607C55D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.039,00 - CIG. B5AF2BD7A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA – PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO FUNZIONI TECNICHE INTERNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DALL’ALTO CON PINZA, DI CIPPATO DERIVANTE DA LEGNO VERGINE CLASSE QUALITA’ “A1 O SUPERIORE”, PER CENTRALE TERMICA A BIOMASSA PRESSO LA SEDE SCOLASTICA “DON LORENZO MILANI” DI PIAN DI SCO’, CON ACCESSO DA VIA ROMA, 193/A – PERIODO 2025-2030. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA COMUNALE PIAN DI SCÒ VIA ROMA, 193/A". APPROVAZIONE ELENCO INVITATI, SCHEMA LETTERA D'INVITO, CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS.36/2023 (CODICE) PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DI MADRE CON MINORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA DALLE FORZE DELL’ORDINE IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025  -  CIG B76CE7B468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALL'ACCONTO TARI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSIORE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - DICEMBRE 2027 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1531,10 – CIG. B73DE03F70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL BORRO RANTIGIONI, IN LOC. FAELLA. LOTTO N.2". LIQUIDAZIONE DI €. 180.000,00 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.P.A. - IMPORTO €. 603,90 (CIG B5DD25C567).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA RELATIVA ALLA TARI ANNO DI COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, MODULO DI DOMANDA ED ALLEGATI "1" E "2" - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER UTILIZZO DI MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 - CIG: B6FDF56F1E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ASCENSORE SITO IN VIA ROMA 78 IN LOCALITÀ PIANDISCÒ  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.202,10– CIG. B75A602C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023. FINANZIATO CON DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II – PNRR PICCOLE OPERE M2 C4 I2.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA -DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - BMB SRL DI FIRENZE  CODICE CUP: E37H22003920001, CODICE CIG: B27B78C812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLA L.47-85 E L 724-94 NEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIANDISCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA IN ACCIAIO CORTEN  – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORETTI WALTER SRL CON SEDE LEGALE IN AULLA (MS) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.104,60 -  CIG: B7694EC4B3 - CUP E37H23002680004.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DITTA 3G ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,17 – CIG: B77D627B29 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DI DUE TAGLIA ERBA ROBOTIZZATI-TIPO AMBROGIO ROBOT ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI- DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO - CIG B77A743926</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI – RIF. PRATICA PEEP/004/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 114 DEL 07/04/2025  - "STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”- AFFIDAMENTO DIRETTO A DURANTI &amp; FOCARDI GEOLOGI ASSOCIASTI DI SESTO FIRORENTINO (FI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B65CCD2361, CUP: E35E24000050006. SUBIMPEGNO DI SPESA. " - SOSTITUZIONE DI ALCUNI DATI DEL PROFESSIONISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN MODALITA' TELEMATICA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA TAGLIA ERBA GIANNI FERRARI TG CON AGGIUDICAZIONE AL MIGLIOR PREZZO OFFERTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE VEEAM BACKUP E REPLICATION STANDARD (ANNO 2025) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ORDINARIA DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO ED EMERGENZE PER LA STRUTTURA DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA E CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 RILASCIATO IN DATA 11/02/2013 ALLA SIG.RA TOGNACCINI MARIA GABRIELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI IMU 2018/2019_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACCONTO TARI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "LIBRI IN COMUNE" - NR 5 EVENTI PRESENTAZIONE IN PIAZZA V. EMANUELE  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO MISERICORDIA CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "LIBRI IN COMUNE" - NR 5 EVENTI PRESENTAZIONE LIBRO PIAZZA V. EMANUELE  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ANC VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.494,5 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. B7A7B08F29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.170,00 - CIG: B778608CF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOPRA - CUP: E35I22000110004, RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANODOPERA STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTORIMESSA SITA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ VIA G. CARDUCCI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEVEN IMPIANTI DI LANDINI MARCO &amp; C. SAS DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.327,34- CIG: B6E1A0152A  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO B1ECE6A4C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZIO PREVENZIONE INCIDENDI PLESSO SCOLASTICO E PALESTRA LOC. PIANDISCÒ - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.293,10, A FAVORE DELLO STUDIO CHERICI ASSOCIATI SRL STP - CIG: B78D762123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REP. N. 618/2022 DEL 30/08/2022 ATTI PUBBLICI “CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO’”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 11 POLTRONCINE DA SCRIVANIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVERI ARREDAMENTI SRL DI AREZZO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.167,12  - CIG.B7A92EF8BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI LUGLIO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEL PICK-UP 4X4 MITSUBISHI  DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO PRATICA ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 560,00 - CIG. B7ADDDABBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE FITOIATRICA PIANTE DI PINO DOMESTICO PRESENTI IN CASTELFRANCO DI  SOPRA PRESSO LA PINETA E IL GIARDINO DI SAINT SATURNIN - AFFIDAMENTO AL DOTT. FORESTALE FABRIZIO D'APRILE CON STUDIO IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.562,00 - CIG: B79A1AF2C5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 940,00 - CIG. B5ADE4EAE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE GIUGNO 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI FORMAZIONE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA COMUNALE PIAN DI SCÒ VIA ROMA, 193/A" - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.140,00 - CIG. B51AF25DC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI IMPIANTI IDRICI  COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMBIENTA SRL CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG: B7C205D0E4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDISCÒ. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1-I1.1. – PIANO ASILI 2025 - CUP: E35E25000100006. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA GEOLAGA DARIA DURANTI DI FIRENZE (FI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PER STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE CON INDAGINI IN SITU INTEGRATIVE - CIG: B7C45B1EBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.660,00  - CIG. B5AEFD3009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDISCÒ. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1-I1.1. – PIANO ASILI 2025 - CUP: E35E25000100006. INTEGRAZIONE DETERMINA N° 213 LLPP DEL 24/07/2025 PER I SERVIZI TECNICI PER STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE CON INDAGINI IN SITU INTEGRATIVE - CIG B7C45B1EBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTATURA E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI E CISTERNE PER IRRIGAZIONE VIALE TINA ANSELMI A PIAN DI SCO'  – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.617,00 - CIG:  B7C4BB666B-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FUTURA, PNRR ISTRUZIONE, M4 C1-I1.2. CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA TORRE CAMPANA A CASTELFRANCO DI SOPRA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL DI SIENA -  €.475,80 - CIG.B7CB658571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE DEL CONCETTO DI INVESTIMENTO DEL FONDO EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) ASSEGNATO AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÓ NELL’EDIZIONE 2024, AFFIDAMENTO  ALLA BABLE GMBH - CIG :  B7C4025AEB - CUP E31B25000240006.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1-I1.2. CUP: E38H24000650006. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING NICO MARCHETTI DI SANTA MARIA A MONTE (PI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COLLAUDO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1-I1.2. CUP: E38H24000650006. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING NICO MARCHETTI DI SANTA MARIA A MONTE (PI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COLLAUDO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1-I1.2. CUP: E38H24000640006. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. MIRKO ROVINI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COLLAUDO - CIG: B7B213D7B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1-I1.2. CUP: E38H24000640006. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. MIRKO ROVINI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COLLAUDO - CIG: B7B213D7B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA "LA LOGGIA SPORT" S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.052,04 - CIG: B7AEF9C339.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.039,00  - CIG: B7A748D61F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.669,00 - CIG. B522D46380</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OPERE DA FABBRO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EUROMEC DI CARRARA ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 707,60 - CIG: B7A73CF953 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANODOPERA PER TRATTAMENTO SHOCK IMPIANTI IDRO SANITARI CON PRODOTTO SPECIFICO ANTI-LEGIONELLA E PERE NOLEGGIO DI IMPIANTO PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE BATTERICA  PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI PIANDISCÒ  E PALESTRA COMUNALE DI FAELLA –AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AQUACLINIC SRL– SIENA (SI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.392,00  - CIG. B7B0EA0B82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2025 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI  PER DISABILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CENTRI ESTIVI - ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSILIARE NELLA SEDE DI CASTELFRANCO - OPEN CLEAN SRL - CIG. B7C989FE49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES PIAN DI SCO' - SEZ. NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E COMPENSAZIONE SPESA PER PASTI FORNITI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL' IMPOSTA DI REGISTRO DEL RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 000002295/2023 DEL 14/11/2023 AVVISO N. 2023/001/SC/000002295/0/001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>81ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DEL TERRITORIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - FORNITURA CORONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO ROSA SPLENDENS - 3 AGOSTO 2025 - PRESSO PIEVE ROMANICA SANTA MARIA A SCÒ NELL'AMBITO DELLA FESTA ANNUALE DEL PERDONO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. CUP: E35E24000050006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA ELETTRICA B2 SNC DI CAVRIGLIA (AR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. CUP: E35E24000050006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA LINGOTTO TERMOIDRAULICA DI AMATO MARCO DI BAGNO A RIPOLI (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA MONAMEA, IN LOC. PIAN DI SCÒ (AR). SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PROGETTAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI &amp; MENCHI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7BD7A1B2B, CUP: E34E21050730005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA MONAMEA, IN LOC. PIAN DI SCÒ (AR). SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PROGETTAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI &amp; MENCHI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7BD7A1B2B, CUP: E34E21050730005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDISCÒ. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1-I1.1. – PIANO ASILI 2025 - CUP: E35E25000100006. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO MICHELONI S.R.L. DI FIRENZE (FI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA’ E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CIG: B7D4DF963E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 - CIG. B550DA6087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 - CIG. B550DA6087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  AZIENDA AGRARIA BETONICI E FUMANTI DI BETONICI PATRIZIA (AR).-  IMPEGNO DI SPESA DI €.326,00 - CIG. B7D9DAECF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GESTIONE DI PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCO’ CON USO PROMISCUO ALLA G.S. PALLAVOLO PIANDISCO’- PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA START - CIG: B76A9B9F04. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDISCO'. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR "ISTRUZIONE", MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: E35E25000100006 - COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.01.2025 – 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - ART. 6 DEL D.L.155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 - SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - ART. 6 DEL D.L.155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DEL RESPONSABILE VICARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA SEGRETERIA PER LA PARTECIPAZIONE AL L.O.D.E. DI AREZZO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO "ARNOLFO DI CAMBIO" DI CASTELFRANCO DI SOPRA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI ALLA PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER I PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORE COMUNALE GRASSI ANTONELLA, PERIODO LUGLIO 2024 - FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA DUE VOLTE - S.P.V. N. V/690/B (PROT. 39/2025) DEL 7.2.2025 - INFRAZIONE C.D.S. - IMPORTO €. 47,07. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>E!STATE LIBERI! 2025 -  PROGETTO DI CAMPO DI LAVORO E FORMAZIONE RIVOLTO A GIOVANI ADOLESCENTI SUI BENI CONFISCATI  E SEQUESTRATI ALLE MAFIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA IN AMBIENTE SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PARI AL 50% DELLA SPESA PER IL PERIODO 11/11/2024-31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT PER LO SVILUPPO DEL CONCETTO DI INVESTIMENTO “EFF4RT – CASTELFRANCO PIANDISCÒ: ENERGY EFFICIENCY MEASURES FOR A SUSTAINABLE GREEN TRANSITION” FINANZIATO DAL PROGRAMMA LIFE EUCF – EUROPEAN CITY FACILITY 6TH CALL CIG :  B7CD7B5DB0 - CUP E31B25000240006.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI – CIG. B7EF8E65AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE "DEDICATA A TE" PER ACQUISTI DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF/MEF DEL 30/07/2025 - CONSOLIDAMENTO ELENCO INPS LISTA BENEFICIARI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. CUP: E35E24000050006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA DITTA ATEF SRL DI PISA (PI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 LETTORI ARUBA KEY SIM CARD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. CUP: E35E24000050006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA EDIFICAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 DEL 11/02/2013 INTESTATO A TOGNACCINI MARIA GABRIELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - ACCONTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER L' ANNO 2025 DI EURO 35.552,63 PARI AL 50% DELLA SPESA PREVISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI A DOMICILIO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA COMUNALE P. CALAMANDREI LOC. FAELLA VIA DELL’ASILO". APPROVAZIONE ELENCO INVITATI, SCHEMA LETTERA D'INVITO, CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS.36/2023 (CODICE) PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "COMUNALE PIAN DI SCÒ PIAZZA INDIPENDENZA". APPROVAZIONE ELENCO INVITATI, SCHEMA LETTERA D'INVITO, CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS.36/2023 (CODICE) PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VERIFICA COMPOSTIERE. CIG B7F43A7608</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE DISTRETTO RURALE E BIOLOGICO DEL VALDARNO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO PER LE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLESSO SCOLASTICO E ACCESSO AL CENTRO ABITATO CASTELFRANCO DI SOPRA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N.1209/2024 - RICHIESTA DI SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO RAGIONERIA DELLO STATO DI AREZZO E FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.024,80 IN FAVORE DELLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI DI REGGELLO (FI)  - CIG: B7FB308FB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE IN VIA RANTIGIONI IN LOC. FAELLA E VIA DEL PALAGIO IN LOC. PIANDISCÒ -  DITTA SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL ERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG B74EC1C3B6 - CUP E37H23002680004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA VIA ARETINA". APPROVAZIONE ELENCO INVITATI, SCHEMA LETTERA D'INVITO, CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.LGS.36/2023 (CODICE) PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M.2C.4 – I.2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 (LB2019) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, ACCORDO BONARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA FENICE S.R.L., DI SCAFATI (SA). CUP: E38C20000080005 - CIG: 95561429D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.T.I. SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.936,23 - CIG: B7FA479C14 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA CONSILIARE NELLA SEDE DI CASTELFRANCO - OPEN CLEAN SRL - CIG. B801CF37B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE MESI LUGLIO - AGOSTO 2025 ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "DALLA PREGHIERA AL SOGNO" - 28 AGOSTO 2025 - PRESSO ABBAZIA DI SAN SALVATORE A SOFFENA NELL'AMBITO DELLA FESTA ANNUALE DEL PERDONO CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO SYSTEMAIR INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA - INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI  –AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPARRINI SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.331,09 - CIG:  -B7FBB1CA44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI E RIPRESA BALZE EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEE DEL PENNELLO DI GIODANO PIAVI CON SEDE A  CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.902,00 - CIG: B80917D382 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. GENERALE 513  N. SETTORIALE 29 DEL 09/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI AGOSTO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RIMBORSO DI SOMMA PER CESSAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' CENTRO PLURISERVIZI SPA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL NIDO D'INFANZIA "PICCINO PICCIO'", PER IL PERIODO 01/09/2025 - 31/07/2030 - DISPOSIZIONE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 8 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""FESTIVAL DELLE BALZE" -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SPA UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €.  963,80 - CIG:  B806A1C467  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2610 CON DECORRENZA DAL 01/09/2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/08/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA CARREGGIATA STRADALE SITA IN VIA GALILEO GALILEI, LOC. FAELLA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CTV LAVORI EDILI STRADALI SCARL - DETERMINA DI MODIFICA DEI LAVORI ART. 120,  DEL DLGS N.36/2023 -CIG B6B8BEB05C - CUP E36G19000370004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  GSE S.P.A.  RELATIVE ALLA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRTATIVI ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE P. CALAMANDREI LOC. FAELLA VIA DELL’ASILO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA DI CARATTERE TECNICO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA EDILIZIA. CIG B7A884D278</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI UN FIREWALL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA DITTA INDIVIDUALE FIORE PIETRANTONIO DI ALTAMURA (BA). CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B - CPV: 45212422-0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTO DOVUTO E PASTI FORNITI - ANNO EDUCATIVO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EDILI VARI PER LA NUOVA AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. PIANDISCÒ - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SECONDO L' ART. 50, COMMA 1, LET. A DEL DLGS N.36/2023, PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO - DITTA EDILE CATERINO ARMANDO SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B7B4C58A15 - CUP E32F25000270004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA SOLUZIONE “ASSEMBLEA DIGITALE” INTEGRATA CON IRIDE EVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI - A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE  IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DON RENATO FISSI GESTORE  DELL'ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI PIAN DI SCO' - SCUOLA DI INFANZIA PARITARIA PRIVATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.756/2023: “DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2023" - LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA GESTIONE DEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI-CONVENZIONATI A.E. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TARI ANNI 2020-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO RELATIVO ALLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ATTIVATE DALLA PROVINCIA DI AREZZO. REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE NUMERO 3 DOMINI PER LE BALZE DEL VALDARNO E PER FESTIVAL DELLE BALZE - ARUBA SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO FESTIVAL LE BAZE DEL VALDARNO - AFFIDAMENTO VIGILANZA NOTTURNA IMPIANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO FESTIVAL LE BAZE DEL VALDARNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO MISERICORDIA CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO FESTIVAL LE BAZE DEL VALDARNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA ANC VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO FESTIVAL LE BALZE DEL VALDARNO - SERVIZIO STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 1 GENERATORE  PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""FESTIVAL DELLE BALZE" -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI DI REGGELLO (FI)-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109,80 - CIG.B80E6F6C45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO FESTIVAL LE BAZE DEL VALDARNO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA, RELAZIONE, COLLAUDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 11 ESTINTORI POLVERE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""FESTIVAL DELLE BALZE" -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA REMAS ANTINCENDIO SRL-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 427,00 - CIG.B80B4095CE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI VARIE PER LA NUOVA AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. PIANDISCÒ - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA EDILE CATERINO ARMANDO SRL - CIG B4C3EE62D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PAWEB”  PERIODO: 31/03/2025 AL 31/03/2027 - DITTA CEL NETWORK SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG B81944D7AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.1 DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA  NELLA GIORNATA DEL 29 LUGLIO 2025 PRESSO LA CTP DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO WANDA CAPODAGLIO - OPEN CLEAN SRL - CIG. B81829AC94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURA DI SEMI AUTONOMIA AD INDIRIZZO SEGRETO PRONTO DONNA DI MADRE CON MINORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE – RIFERIMENTO LAVORAZIONE N.1017394 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 191,98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATE AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE E SERVIZI DI SUPPORTO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025  – CIG B8169B0D49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ISCRITTI ALL'AIRE IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025  – CIG B8166D62E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RILIEVAZIONE CIMITERIALE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "COMUNALE PIAN DI SCÒ PIAZZA INDIPENDENZA" - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA VIA ARETINA" - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 352,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA €. 550,50 IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 6 ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI FAELLA- IMPEGNO DI SPESA  1.915,40 -  ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG.B81DA6A3AC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO PER LE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLESSO SCOLASTICO E ACCESSO AL CENTRO ABITATO CASTELFRANCO DI SOPRA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N.1209/2024 - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO PER LE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLESSO SCOLASTICO E ACCESSO AL CENTRO ABITATO CASTELFRANCO DI SOPRA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N.1209/2024 - RICHIESTA COPIE SENTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE _ PORZIONE DI TERRENO F.29 P.193 _ RINNOVO 01.11.2025_31.10.2031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO. CIG B827C61C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERO CAI N. 51 – DELL’ACQUA ZOLFINA - INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA. CIG  B82797311B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GAS CO2 ALIMENTARE PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA GASSATA PRESSO I FONTANELLI COMUNALI. - CIG.B83390BCC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA CONSEGNA ANNUALE KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG B836AD424D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE A FAELLA IN VIA VITTORIO EMANUELE, PIAZZA MATTEOTTI, VIA DEGLI ORTI, VIA LUZZATTO, VIA RINUCCINO E VIA DELLE SCUOLE. CIG B8271D798E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ANTILARVALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B82714838E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI – RIF. PRATICA PEEP/008/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA G.M. SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00 - CIG: B812F53398 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 - CIG: B82C06A0FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IL RINNOVO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL’ANUTEL ENTE DEL TERZO SETTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RILIEVAZIONE CIMITERIALE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI - RETTIFICA CIG DETERMINA N.112 DEL 03.09.2025 UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. ETS DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AL CANONE DI LAMPADE VOTIVE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H – INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ VIA ROMA 193/A, CON USO PROMISCUO. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI . AGGIUDICAZIONE ALLA G.S. PALLAVOLO PIAN DI SCO’. CIG: B76A9B9F04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 22 SEDUTE E N. 1 PANCA ALLENATORI PER IL  CAMPO SPORTIVO DI CASTELFRANCO– AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIAVI SRL CON SEDE IN PADOVA (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.966,52 - CIG: B813156C93 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 PANCHE  PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAELLA– AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONQUEST SRL CON SEDE IN CADONEGHE (PD) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.197,00 - CIG: B8131F7173 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PER GLI ARREDI LUDICI PRESENTI NELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL GREEN SRL CON SEDE IN BIBBIENA (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.856,00 - CIG: B833B26995 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOTTO BANCHI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA  N.19576/2025, ATTUATIVO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1272/2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLE QUALI SONO PRESENTI BAMBINI E BAMBINE CHE FREQUENTANO LE SCUOLE  DELL'INFANZIA PARITARIE - BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTA DA CALCETTO E RETI PER IL CAMPO PRESSO IL GIARDINO COMUNALE DI SAINT SATURNIN A CASTELFRANCO DI SOPRA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MP2 SRL DI AREZZO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 923,54 - CIG:  B857B8D321 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PIANDISCÒ PIAZZA INDIPENDENZA- PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA START - CIG:B7F5EC7866. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. ALLA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CUP:E38H25000400006, CIG: B385058FE5, CPV: 45214100-1. OPZIONE CONTRATTUALE FASE 2 AI SENSI DELL’ART. 120 D.LGS.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. ALLA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CUP:E38H25000400006, CIG: B385058FE5, CPV: 45214100-1. OPZIONE CONTRATTUALE FASE 2 AI SENSI DELL’ART. 120 D.LGS.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. CUP: E35E24000050006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA ATI COSTITUITA DALLA SOCIETA' EDECOS SRL E LA SOCIETA' L.C. GROUP SNC (PO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI TERRANUOVA BRACCIOLINI DELLA QUOTA A SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA' PER LA FRUIZIONE DA PARTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI PRESTAZIONI FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA VIA ARETINA CON USO PROMISCUO ALLA PASSIONE VOLLEY C.F.P. A.S.D.- PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA START - CIG: B802BE5D04. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, ACCESSORI, DOMICILIARI E TERRITORIALI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE ANNO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.1 DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA NELLA GIORNATA DEL 17 SETTEMBRE 2025 PRESSO LA PREFETTURA DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA GIUSTI 22 SRL - CIG. B85A0C05C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE LUGLIO E AGOSTO 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MONTEFALCHI S.R.L DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI). CUP: E35E24000050006, CIG: B385058FE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’  PER LE SEDI COMUNALI, LE BIBLIOTECHE E LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, IVI COMPRESO UN CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025 EX ART. 11 LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN GESTIONE  DELLA PALESTRA  COMUNALE P. CALAMANDREI LOC. FAELLA VIA DELL’ASILOCON USO PROMISCUO ALLA ASD MINI’S C.F.P- PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA START - CIG: B7F94E1DC6. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 - CIG: B83EBDEECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00- CIG:B83E14F83A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI – CIG B849A665EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA IN ECCESSO - S.P.V. N. 23/B (PROT. 379/2025) DEL 30.5.2025 - INFRAZIONE C.D.S. - IMPORTO €. 30,27. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CASTELLO BLUES - 1 MARZO 2025 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'EVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULLE DIVERSE PROCEDURE DELLA SUITE SICRAWEB EVO, DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATE AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO PER LE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLESSO SCOLASTICO E ACCESSO AL CENTRO ABITATO CASTELFRANCO DI SOPRA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N.1209/2024 - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - RETTIFICA DI DETERMINA E RICHIESTA DI ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MEMORIA - COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI E RICERCHE ELIO MATERASSI E ANADAGE ZERBINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ANNCSU FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO TRAMITE (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "LE FORME DEL SILENZIO" - 19 OTTOBRE 2025 - NELL'AMBITO DELLA FESTA ANNUALE DEL PERDONO FAELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 SCRIVANIA E N. 1 CASSETTIERA PER UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVERI ARREDAMENTI SRL DI AREZZO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.180,96   - CIG.B86F6881BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL TELAIO DELLA BACHECA CONTENETE IL PANNELLO TURISTICO SITO A PORTA CAMPANA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EUROMEC DI CARRARA ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 - CIG:B870B7674C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA CYBER SECURITY “SGBOX” - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.580,00 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI FEDERICIANI DI MAISTO UGO  CON SEDE LEGALE IN CARINOLA (CE) – CIG: B6B40F4371</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DA CIVICA SRL NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025: 1."LA FASE PILOTA DELLA CONTABILITÀ ACCRUAL: FORMAZIONE OBBLIGATORIA, ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI, MODELLO DI RACCORDO DEL PIANO DEI CONTI" - 2."LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NELLA CONTABILITÀ ACCRUAL: ITAS 4, ITAS 6 E ITAS 1 E  ANALISI PROBLEMATICHE APPLICATIVE CON L’INVENTARIO" - 3."LE OPERAZIONI DI FINE ANNO 2025 PER LA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI" - 4."PRIME INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2026-2028"  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2025-2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  FORNITURA  LIBRI SCOLASTICI DITTA CE.DI.MA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 - CIG. B87CAFE5C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.263,18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DITTA 3G ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 443,60 – CIG:B86C3F123D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AP188HB  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 - CIG. B87D210B70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZAZZIONE DI PARAPETTO A PROTEZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CASTELFRANCO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EUROMEC DI CARRARA ANDREA DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.196,00 - CIG: B871FAA35F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL PRESIDIO DEL FAGIOLO ZOLFINO DELLA SETTEPONTI - PROGETTO SLOW FOOD - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E LA PALESTRA DI FAELLA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.T.I. SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.015,04 - CIG: B8633875A0 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO CREDITO IRAP EMERSO DALLA DICHIARAZIONE IRAP 2025 ANNO DI IMPOSTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 495,48 PER L'IMPOSTA DA VERSARE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CARTELLA DI PAGAMENTO DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE N. 007 2025 00084249 04 000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PRESSO LA SCUOLA "DON LORENZO MILANI" DI FAELLA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA MOSAICOSTRUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.S. DI REGGELLO (FI) -  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.421,40.-  CIG:B88B3FBA64.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER GARA SERVIZI CLOUD SAAS ASSISTENZA TECNICA ANNI 2025-2026 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA PER I SOFTWARE SICRAWEB EVO, MUNICIPIUM, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E JCITYGOV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RIMBORSO DI SOMMA PER CESSAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO - REFEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA €. 144,74 IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE SERVIZI IGIENICI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025  – CIG B88EADC400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO PER LE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLESSO SCOLASTICO E ACCESSO AL CENTRO ABITATO CASTELFRANCO DI SOPRA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N.1209/2024 - INDIVIDUAZIONE LEGALE PER CONSULENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO INSOLUTI CONTRATTI LOCAZIONE_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ, ZONA INDUSTRIALE BOTRIOLO, “ZONA PIP”. PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLE OO.UU E STIPULA DI ACCORDO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DEL 14 GENNAIO 2022 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT. H), N. 5) DEL D.LGS. 36/2023”. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS 36 DEL 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LE MODIFICHE ALLA L.R. N. 65/2014 INTRODOTTE DALLA L.R. 20/08/2025 N. 51 (RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA C.D. ‘SALVA CASA’): ANALISI DEI CONTENUTI” – CIG  B87CC9A9C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO PARROCCHIALE “PAOLO CUCCOLI” DI PIAN DI SCO’ –  LIQUIDAZIONE PRIMA RATA TERZA ANNUALITA’ ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA A SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI E FORZE DELL’ORDINE IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025 -  CIG B683DE3595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, PERIODO 31/12/2025 – 31/12/2028 CON OPZIONE DI CUI AL COMMA 11 ART. 120, DEL CODICE. MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START.TOSCANA. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA  N.19576/2025, ATTUATIVO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1272/2025 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLE QUALI SONO PRESENTI BAMBINI E BAMBINE CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 - APPROVAZIONE DOMANDE AMMESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE _ PONTE RADIO _ INWIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DA GRUPPO GASPARI "NUOVO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER L’ABILITAZIONE DEI MESSI NOTIFICATORI SPECIALI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DA GRUPPO GASPARI "NUOVO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER L’ABILITAZIONE DEI MESSI NOTIFICATORI SPECIALI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'STITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI NOTIFICHE TRIBUTARIE CIRCUITO PAGOPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 30.12.2019 N.83 "DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO": ADEMPIMENTI AI SENSI DELL' ART.15 BIS RELATIVAMENTE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FAELLA-PIANDISCO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attivita Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 30.12.2019 N.83 "DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO": ADEMPIMENTI AI SENSI DELL' ART.15 BIS RELATIVAMENTE ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attivita Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DA ANCI TOSCANA “LA SCUOLA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGIO” – CIG B8AF24FDBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSEGNA KIT DELLA RACCOLTA DIFFERERNZIATA - CIG: B8B568D6B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA MARZOCCO DI DANIELE FRATTASIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA MILLERIGHE DI BARBAGLI LISA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO DI BARBARA DEGL'INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI – RIF. PRATICA PEEP/003/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO ENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.660,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. B892D4627F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA LA TEMPERA DI MARTINA BAGNOLI E C. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "LE FORME DEL SILENZIO" - 19 OTTOBRE 2025 FESTA DEL PERDONO - PRESSO CHIESA SANTA MARIA A FAELLA - SPESE E DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ASSEGNATO NEL 2025 - ANNO FINANZIARIO 2024 A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI E CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AUSER - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI L.104/92 ISCRITTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE SETTEMBRE 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA ODV - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER VERIFICA STRUTTURA CENTRO DIURNO "LA RIFORMA" DI FIRENZE NEL GIORNO 24/09/2025 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA NUOVA SOLUZIONE SICRAWEB EVOPER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA DALLE FORZE DELL’ORDINE IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025  -  CIG B8BF5AE7ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 - MATRICOLA 2671</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA PER IL PORTER  TARGATO AP928GY– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00 - CIG. B8938FEE29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA', PER L’ANNO EDUCATIVO 2025/2026. AZIONE PAD 2.F.12. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPALCATURA CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CASTELFRANCO-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 - CIG: B8AF69FCC8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI FAELLA - DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE DELL’AULA ADIBITA AL SERVIZIO MENSA OSPITANTE IL SEGGIO N. 6 NEL PLESSO DI CASTELFRANCO DI SOPRA E SUA RISISTEMAZIONE AL TERMINE DELLE SUDDETTE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025-  CIG B898AEFCEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA (AICCRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025 - SCONTI APPLICATI NIDIO PRIVATO E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA', PER L’ANNO EDUCATIVO 2023/2024. AZIONE PAD 2.F.12. - APPROVAZIONE NOMINATIVI DESTINATARI - ALLEGATO "E" - CONSUNTIVO - PROGETTO 315597</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI FAELLA AFFIDAMENTO A RICCI INGEGNERIA S.R.L., FIRENZE (FI). CIG: B8CB9F5112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DELLA MONTAGNA 2022  PROGETTO "MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE DEL PRATOMAGNO". IMPEGNO DI SPESA €.13.139,17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ACCONTO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ RELATIVA ALL'INDENNITA' DI RISULTATO 2024 DOTT.SSA MERLINI FRANCESCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO. A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER VERIFICA PROGETTO E PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MSNA C/O COMUNITA' EDUCATIVA "E. DE SORTIS" DI VIAREGGIO (LU) 17/10/2025 E RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI PER CONVOCAZIONE C/O TRIBUNALE DEI MINORENNI A FIRENZE 21/10/2025 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 3194</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - LIQUIDAZIONE A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - FORNITURA CORONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “100 AMBASCIATORI NAZIONALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 60 DEL 24.10.2025 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO INSOLUTI TARI VARIE ANNUALITÀ_TRASMISSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER LA FIAT PANDA TARGATA DA517FB- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €.207,40 - CIG.B8B1B00220.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PERIZIA DI STIMA DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA IMU PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’. CIG B8D3D60426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL' ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE DI €. 66,42  IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA VIA ARETINA CON USO PROMISCUO. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI. AGGIUDICAZIONE ALL' A.S.D. PASSIONE VOLLEY C.F.P. - CIG: B802BE5D04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DA M.T. SPA RELATIVE ALL'INVIO DEI PROVVEDIMENTI IMU 2020-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALL’IMPRESA CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN POPPI (AR).  CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60 - CPV: 45212422-0, 45422100-2, 45300000-0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALL’IMPRESA BONI E SCARPELLINI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SAN GIULIANO TERME (PI). CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60 - CPV: 45212422-0, 45422100-2, 45300000-0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALL’IMPRESA DLB IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN PISA (PI). CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60 - CPV: 45212422-0, 45422100-2, 45300000-0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 50,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.B53B7531D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 50,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.B53B7531D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO B6BDFCFAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE VERNICIATURA LOCALI RSA CASTELFRANCO CON VERNICE INTUMESCENTE DETERMINA N. 136/12/05/2025 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA L C DI ALBINI S., LODI M. E DE PASQUALE S. S.N.C. -  IMPEGNO DI SPESA - CIG.B8BD3FEB2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA SIEPE SITA AI MARGINI DI VIA A. VOLTA NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE DI PIAN DI SCO'-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 - CIG: B8C9A66610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TERRENO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL DELLE BALZE" -  AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA AGRICOLA GALASSO ANTONIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.586,00 - CIG: B8C4739287 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E STASATURA CADITOIE STRADALI  TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 594,00 - CIG: B8BD5010EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00 - CIG. B550DA6087</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHEZZI MARCO - IMPEGNO DI SPESA DI €.353,80 - CIG:B8D553E647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METRO SIGNAL SRL CON SEDE LEGALE  IN FRATTA TODINA (PG) - IMPEGNO DI SPESA. DI €. 35.582,48  – CIG: B8ADCD222D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE. SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA G. RODARI E TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROMEI S.R.L. CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR). IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8AFC45611 E CIG: B8AFC4346B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2025 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO COMPLETO DI RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, N. 6 CUP, FONDI MIR, FUTURA, PNRR ISTRUZIONE, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU MISURE M4C1 I 1.1. E M4C1 I 1.2. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8CBDAF455.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA TESTI DITTA MAGGIOLI EDITORE CIG: B8F0A24086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA TESTI DITTA MAGGIOLI EDITORE CIG: B8F0A24086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 450,00 - CIG. B3496872AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.265,96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.265,96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.904,80 - CIG: B8E08301E4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.499,49  IN FAVORE DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.499,49  IN FAVORE DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO DI AREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' D'AMBITO TURISTICO VALDARNO ARETINO - PIANO DELLE ATTIVITA' APRILE 2025/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI BUCINE CAPOFILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIBRERIA LA PAROLA DI OPERA SAN ROMOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - LIBRERIA LA PAROLA DI OPERA SAN ROMOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBO LED PER LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MIXAR SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,80 - CIG: B8FA8BC0B4 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.A. SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 239,12 - CIG: B8E0608A5B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 18.608,16 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 18.608,16 IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.T.I. SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.618,94 - CIG: B8FAB11D59 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE URBANE DELL’ABITATO DI VAGGIO AFFERENTI AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ E AL COMUNE DI REGGELLO - OPERA FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR, M2 C4 I2.2, ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018. CUP: E31B18000670004 - CIG: 87313634AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2024/2025 - MONITORAGGIO CONCLUSIVO REGIONALE A.E. 2024/2025 - ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.60,77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.60,77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E STASATURA CADITOIE STRADALI  TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VALDARNO SPURGHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 682,00 - CIG: B8FAA170A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - SALDO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER L' ANNO 2025 DI € 35.552,63 PARI AL 50% DELLA SPESA PREVISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL' ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE DI €. 115,00  IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG:B8F4AA5B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL' ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE DI €. 115,00  IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG:B8F4AA5B78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2025/2027 - SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO PLICHI CONTENENTI AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER I PALAZZI COMUNALI E PER IL TEATRO WANDA CAPODAGLIO - OPEN CLEAN SRL - CIG. B683DE3595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER I PALAZZI COMUNALI E PER IL TEATRO WANDA CAPODAGLIO - OPEN CLEAN SRL - CIG. B683DE3595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  GSE S.P.A. RELATIVE ALLA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRTATIVI ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  GSE S.P.A. RELATIVE ALLA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRTATIVI ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025-2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CODICE CIG ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025-2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EDUCATIVA C/O FATTORIA DIDATTICA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PIPPI - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA GRETOLE DI MERCATALE VALDARNO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025-APRILE 2026 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO - REALIZZAZIONE PORTA ABBONAMENTI TEATRO - STAMPA GRAFICA SU BUSTE IN STOFFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO - REALIZZAZIONE PORTA ABBONAMENTI TEATRO - BUSTA IN STOFFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO APIRAPOLVERE PER IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA SELF S.R.L. DI FIGLINE VALDARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54,90 - CIG: B90578E4DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA VALDARNO 24 (HANZO SRL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 – CIG B8CA0C14B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI SU RNA - GRUPPO GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B91601A47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI SU RNA - GRUPPO GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B91601A47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI SU RNA - GRUPPO GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B91601A47B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA NUOVA SOLUZIONE SICRAWEB EVO PROTOCOLLO CON MODULO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE E MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AIUOLE IN VIALE GALILEO GALILEI A FAELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' TRENTI VIVAI PIANTE SS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.127,00 - CIG: B8FB0DD5FE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA CARREGGIATA STRADALE SITA IN VIA GALILEO GALILEI, LOC. FAELLA, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO CTV LAVORI EDILI STRADALI SCARL - CIG B6B8BEB05C - CUP E36G19000370004.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA CARREGGIATA STRADALE SITA IN VIA GALILEO GALILEI, LOC. FAELLA, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO CTV LAVORI EDILI STRADALI SCARL - CIG B6B8BEB05C - CUP E36G19000370004.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) ED ANNESSO CENTRO DIURNO (C.D.) "CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI" - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PET THERAPY ASSOCIAZIONE ANTROPOZOA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE BISOGNOSE, MINORI, ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNUALITA' 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI DIVERSE EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO DAL 20.11.2024 AL 14.10.2025. RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI E VITTO - LIQUIDAZIONE €. 189,10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELEBORAZIONE ESITI DI NOTIFICA TRAMITE MAVASOFT, AZIENDA PARTNER DI POSTE ITALIANE – CIG B91B1F2E9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELEBORAZIONE ESITI DI NOTIFICA TRAMITE MAVASOFT, AZIENDA PARTNER DI POSTE ITALIANE – CIG B91B1F2E9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELEBORAZIONE ESITI DI NOTIFICA TRAMITE MAVASOFT, AZIENDA PARTNER DI POSTE ITALIANE – CIG B91B1F2E9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELEBORAZIONE ESITI DI NOTIFICA TRAMITE MAVASOFT, AZIENDA PARTNER DI POSTE ITALIANE – CIG B91B1F2E9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 - SCONTI APPLICATI NIDIO PRIVATO E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ASSEGNATO NEL 2025 - ANNO FINANZIARIO 2024 A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI E CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO ED EMERGENZE PER LA STRUTTURA DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MIXAR SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 483,17 - CIG: B919727265 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.459,52 IN FAVORE DELLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI DI REGGELLO (FI)  - CIG: B908C33670.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLO STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO, PER I LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO "SORGENTE INGEGNERIA" ING. LUCA ROSADINI DI MONTEVARCHI (AR), AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA - CUP DEI LAVORI: E35E25000170006, CIG: B91A1F7E9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023. FINANZIATO CON DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II – PNRR PICCOLE OPERE M2 C4 I2.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - BMB SRL DI FIRENZE  CODICE CUP: E37H22003920001, CODICE CIG: B2C9AB87FE- RETTIFICA CIG  DETERMINA 191/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M.2C.4 – I.2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 (LB2019). CUP: E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE  DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA E DI RIPRISTINO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14 E 15 MARZO 2025. APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE -  PERIZIA DI MASSIMA E CRONPROGRAMMA. CUP : E37H25000140006 - E37H25000150006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1-I1.1. – PIANO ASILI 2025 - CUP: E35E25000170006. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. FRANCESCO BELLANDI DI FUCECCHIO (FI) CAPOGRUPPO-MANDATARIO RTP COSTITUENDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, MISURA/CONTABILITA’ E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CIG: B90907F231</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI IN FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST UNITÀ FUINZIONALE IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE ZONA VALDARNO PER PARERE IGIENICO SANITARIO PER IL PROGETTO NUOVO ASILO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”, VIA ROMA 191 IN PIAN DI SCO' - ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-1.1. CUP: E35E25000100006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDISCÒ. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1-I1.1. – PIANO ASILI 2025 . DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. MARIA STELLA MOSCHINI DI FIRENZE (FI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DEL PROGETTO STRUTTURALE - CUP: E35E25000100006, CIG: B925928B3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL POLIGONO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 433,89 – CIG B8E4F2C5E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL POLIGONO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 433,89 – CIG B8E4F2C5E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI DUE DISPLAY A MESSAGGIO VARIABILE DELLA Z.T.L. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.021,16 - C.I.G. B8D5362D76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI DUE DISPLAY A MESSAGGIO VARIABILE DELLA Z.T.L. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.021,16 - C.I.G. B8D5362D76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI DUE DISPLAY A MESSAGGIO VARIABILE DELLA Z.T.L. DI CASTELFRANCO DI SOPRA - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.021,16 - C.I.G. B8D5362D76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INTEGRATIVA DELLA N. 202/2025: FORNITURA DI N. 11 POLTRONCINE DA SCRIVANIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEVERI ARREDAMENTI SRL DI AREZZO -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 70,00  - CIG.B7A92EF8BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 – LAVORI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIANDISCÒ – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR. M.2C.4 – I.2.2. ALL’INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 (LB2019). CUP: E38C20000080005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  1.000,00 -  CIG. B5403F4E48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E  MAGGIORAZIONE BANCA ORE OTTOBRE 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.165/2001 PRESSO LA PROVINCIA DI AREZZO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 3110. PRESA D'ATTO E CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA 3G ITALIA SRL DI S. SISTO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.637,20 - CIG: B91C56D206 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE E LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2024 - CIG. B931B5DF00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE E LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2024 - CIG. B931B5DF00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELAIO PORTER TARGATO DF220BB  – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00 IN FAVORE DELLA DITTA C. &amp; G. DI CIARDI PAOLO E CIARDI TIZIANA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: B928A2BD59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO WANDA CAPODAGLIO - OPEN CLEAN SRL - CIG. B683DE3595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC.FAELLA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR "ISTRUZIONE", MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: E35E24000050006 - COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PER UFFICIO DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDISCÒ. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1-I1.1. – PIANO ASILI 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. DOMENICO PASSANNANTE DI PRATO (PO), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI  - CUP: E35E25000100006, CIG: B91FF90BDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO DA REALIZZARSI IN LOC. PIANDISCÒ. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FUTURA, LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI - NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR M4C1-I1.1. – PIANO ASILI 2025. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. DOMENICO PASSANNANTE DI PRATO (PO), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI  - CUP: E35E25000100006, CIG: B91FF90BDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA STRUTTURALE DI DEMOLIZIONE/MESSA IN SICUREZZA DI N. 2 FABBRICATI POSTI RISPETTIVAMENTE IN LOC. BOLOGNA E LOC. CASAMANNO A PIANDISCO’ (AR). CIG B9335D3518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA STRUTTURALE DI DEMOLIZIONE/MESSA IN SICUREZZA DI N. 2 FABBRICATI POSTI RISPETTIVAMENTE IN LOC. BOLOGNA E LOC. CASAMANNO A PIANDISCO’ (AR). CIG B9335D3518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER VISITA ISPETTIVA MANTENIMENTO TITOLO "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURA  GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.235,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE AUTORIMESSE COMUNALI - CIG B911BD4D2B - IMPEGNO DI SPESA FARMACIA SORDI D.SSA MORENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DALL’ALTO CON PINZA, DI CIPPATO DERIVANTE DA LEGNO VERGINE CLASSE QUALITA’ “A1 O SUPERIORE”, PER CENTRALE TERMICA A BIOMASSA PRESSO LA SEDE SCOLASTICA “DON LORENZO MILANI” DI PIAN DI SCO’, CON ACCESSO DA VIA ROMA, 193/A – PERIODO 2025-2030. AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA “F.LLI DISPINSERI S.N.C.” DI REGGELLO (FI). CIG: B7D4A1D6EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 854/2025: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE E ANNESSO CENTRO DIURNO “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (CIG B7A24369B1)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABIES EXCELSA PER FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' TRENTI VIVAI PIANTE SS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG:  B937D4AE98 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, PERIODO 31/12/2025 – 31/12/2028 CON OPZIONE DI CUI AL COMMA 11 ART. 120, DEL CODICE. MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START.TOSCANA) – NOMINA COMMISIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNI 2020/2021 - EMERGENZA COVID-19: RIDUZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE – PRESA D’ATTO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE SU PORTALE RNA AI SENSI DEL DM 115/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNI 2020/2021 - EMERGENZA COVID-19: RIDUZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE – PRESA D’ATTO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE SU PORTALE RNA AI SENSI DEL DM 115/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO PRESENTI IN PIAZZA DEL MUNICIPIO A PIANDISCO' - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,00 - CIG:  B93F027860 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PUBBLICA PER POZZI AD USO IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (ID AC24409857),  PIAN DI SCO' (ID AC23409859)  E FAELLA  (ID AC23409858) - ANNO 2025 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €.799,02  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - A.S. 2024-2025 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 61/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI CANTIERE NUOVI UFFICI SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE. CIG B934B9BE8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.673,00 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: ZC33809F31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FINANZIATO CON DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II – PNRR PICCOLE OPERE M2 C4 I2.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE, C.P N.2,  C.R.E., CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DELLA BMB SRL DI FIRENZE. CODICE CUP: E37H22003920001, CODICE CIG: B2C9AB87FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SALDO TARI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 527,87 - CIG: B949BF3DD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPOSTA DI DETERMINA N. 594 DEL 16/07/2025. IMPEGNO 960/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 377 /2025 “DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2021 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 - PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2025 - RISORSE ANNUALITA' 2025" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 236 DEL 20/08/2025 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE  DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA E DI RIPRISTINO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14 E 15 MARZO 2025. APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE -  AGGIORNAMENTO PERIZIA DI MASSIMA E CRONPROGRAMMA LAVORI . CUP : E37H25000140006 - E37H25000150006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA PIANDISCÒ – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CODICE CUP: E35E25000100006 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO PIAZZA DE L'HORME FAELLA”. PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE – CODICE CUP: E35E25000170006 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA NAZIONALE CONTRO VIOLENZA DONNE E FESTIVITA' NATALIZIE - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO READY: CULTURA DELLE DIFFERENZE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI E PER INCONTRI A TEMA RELATIVI ALLA SENSIBILIZZAZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE - ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA R.T. ADERENTI ALLA RETE READY ANNO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA ARE00773W E ARE00774Y - PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DEI DIRITTI ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMEI SRL DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,00 - CIG: B93AF2207F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE CON TECNOLOGIA H2H – INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOP. SOCIALE SAN TOMMASO D'AQUINO FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "SANTA TERESINA DEL BAMBIN GESU'" DI FAELLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A.E. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA FONDAZIONE DON RENATO FISSI  FINALIZZATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "NOSTRA SIGNORA DI LOURDES'" DI PIANDISCO' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A.E. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO PER LA FRUIZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AL PERSONALE DIPENDENTE EROGATI DA "OMNIA FORMAZIONE" DEL GRUPPO GRAFICHE GASPARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI DUE MONITOR TOUCH VIEWBOARD PER LE SEDI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUCI PER ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DELLE BALZE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.123,20- IN FAVORE DELLA DITTA QUITAPESARES DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - CIG:B9210D5C2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE E BUDGET ASSUNZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SISTEMA “DA-TEXFONDO” - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PER LE ATTIVITA’ CONCLUSIVE DEL PROGETTO DEL “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” (M5C2, SOTTOCOMPONENTE 1, LINEA DI FINANZIAMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSISTENZA GRANDI INVALIDI SUL LAVORO - EX-LEGGE 887/84, ART.6, COMMA 25 E D.M. 10/07/1985 - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO GESTIONALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULLE DIVERSE PROCEDURE DELLA SUITE SICRAWEB EVO, DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE RESTI MORTALI DA SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE CREMATORIO CONFRATERNITA DI SAN PIERO A EMA – IMPEGNO DI SPESA DI €.4.020,00 -CIG. B91F11F101.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IN SITO DELLA FORNITURA DI ELIMENTI LIGNEI PER LA REALIZAZZIONE DELLE STRUTTURE DEL  NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.  CUP: E38H25000400006. AFFIDAMENTO ALLA CNR- ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA CON SEDE A ROMA (RM) CIG: B93C7D1F15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI E BUSTE DI NATALE - CIG. B9558EE171</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) - POSIZIONE N.6232383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, PER I LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA CMA S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI), AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP DEI LAVORI: E35E25000170006, CIG: B95D41C81D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. (SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE) - BABYLONWEB, AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE, MIGRAZIONE ALLA NUOVA PROCEDURA BABYLONWEB, RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL DEI BENI PATRIMONIALI E DI ALTRE VOCI E SERVIZIO DI HOSTING DELLA PROCEDURA E DEL DATABASE - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA PER 3 ANNUALITA' - CIG. B96E5D495B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DEL PORTER PIAGGIO TIPPER TARGATO CX939NJ – IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - CIG. B9637F9107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDROGEOLOGICA, PER I LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOLOGO DANIELE DEGLI INNOCENTI, AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP DEI LAVORI: E35E25000170006, CIG: B958BBDF24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI DEL 14/03/2025 IN VIA DELLA GHIACCIAIA, LOC. PIANDISCÒ - AI SENSI DELL’ART. 140,  DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.037,80, A FAVORE DELLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. - CIG: B7AD5C0C37 - CUP E37H25000140006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FLAIT SRL DI MONTORO (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.033,40 - CIG: B95F27FB8B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE ANTIGHIACCIO E PER LO SGOMBERO NEVE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 3.520,00 IN FAVORE DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNUALITA' 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) - POSIZIONE N.6232383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI E BUS PER MISSIONE A BOLOGNA "42^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI" - 13/11/2025 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE  PER LA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' ANNUALITA' 2026-2027 E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' E IL COMUNE DI REGGELLO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI NON RESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A SEGUITO ADEGUAMENTI COSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ACCONTO REGIONALE  DECRETO RIAPERTURA BANDO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 LICENZE DI CONCILIA MOBILE PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  625,00 -  CIG. B99060B30A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.024,80 IN FAVORE DELLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI DI REGGELLO (FI)  - CIG: B908C33670.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 245,00 - CIG. B66987928B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO AL COMUNE DI CAVRIGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OTTICA A LED PER IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 828,38 - CIG: B97943D6E1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.  CUP: E38H25000400006, CIG: B385058FE5. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE FASE 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ESTERNO UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.A. SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 533,14 - CIG: B978C9CB35 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, PERIODO 31/12/2025 – 31/12/2028 CON OPZIONE DI CUI AL COMMA 11 ART. 120, DEL CODICE. MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA START.TOSCANA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA D’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO ZONALE  EDUCAZIONE  E  SCUOLA, RISTORO  AL COMUNE CAPOFILA DELLA  CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE AREA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POLIVALENTE COMUNALE DI PIAZZA CUCCOLI IN PIANDISCO' “SPORT E PERIFERIE 2025”. SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L’AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. N. 72 DEL 17/04/2024. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA ALL’ARCH. ALBERTO CHECCHI DI TERRANUOVA B.NI (AR), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N.36/2023. CUP E32H22001550004 – CIG B96E72D610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TENDAGGI PER IL TEATRO COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA CASA ARREDO FILIPPESCHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,60 - CIG:B96B75C07A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA/SCUOLA DELL'INFANZIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FAELLA  – IMPEGNO DI SPESA DI €.  4.651,86 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: B9637046D7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE "SELEA" INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.233,40 IVA COMPRESA - CIG B8D58903B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA IN ECCESSO - S.P.V. N. 41/B (PROT. 567/2025) DEL 5.8.2025 - INFRAZIONE C.D.S. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 12,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA UN TESTO DITTA MAGGIOLI EDITORE CIG: B95422FC23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE ED AL PIANO OPERATIVO. CIG B97195277D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI MINORI PER SERVIZI MENSA, TRASPORTO E DOPO SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE, PER I LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA , PER I LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ALL’ ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI ’”ACS INGEGNERI” ING. IACOPO CERAMELLI DI PRATO (PO), AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP DEI LAVORI: E35E25000170006, CIG: B962583501</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BIENNIO 2025/2026 COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA TUTTE LE AREE - MEMOWEB - CIG B8CA579993 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 855/2025: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.07.2030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO DI EMERGENZA DELLO STATO CIVILE E COPERTINE ATTI DI STATO CIVILE - ETRURIA S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DI BENEFICENZA "NOTE DI SOLIDARIETA'" - SPESE E DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI – IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.615,26 IN FAVORE DELLA DITTA CLIMAGEM SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - CIG: B5BD41A16C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 - CIG. B5AED03DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI IN FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST UNITÀ FUINZIONALE IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE ZONA VALDARNO PER PARERE IGIENICO SANITARIO PER IL PROGETTO NUOVO ASILO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”, IN LOC FAELLA - ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-1.1. CUP: E35E25000170006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VACANZE NATALIZIE - NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCIO' - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE BANCA ORE NOVEMBRE 2025 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 860/2025: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, ACCESSORI, DOMICILIARI E TERRITORIALI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE ANNO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ (CIG B8AB9B9B82).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - CARTOLERIA DUEMME DI MASSINI BARBARA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE UNICO SEI TOSCANA SRL DI SIENA – CIG. B6F00055C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE RENTRI COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LICENZE SOPHOS ANTIVIRUS E FIREWALL PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TARI ANNI 2020-2024_RINNOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE IN REMOTO AL PERSONALE SULLE PROCEDURE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZIARIO E TRIBUTI, DELLA SUITE SICRAWEB EVO, DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO” DELL' AREA DEGLI ISTRUTTORI  DEL VIGENTE CCNL, PRESSO IL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT CON DECORRENZA DAL 22/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE ESERCIZI 2025-2026-2027 - AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA PER 3 ANNUALITA' - CIG. B9BFCD81B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO PER LA DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE – 2019/2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO PER LA DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE – 2019/2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.700,00  - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EDIFICIO EX FILARMONICA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMER DI CORCIANO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 68,32 – CIG. B551E4148F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE NUOVO NIDO DI CASTELFRNACO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.  CUP: E38H25000400006. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI BIBBIENA (AR) AI SENSI DELL' ART. 50, C.1, LETT. B D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA DI €.25.000,00. CIG: B996F13FB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - ART. 6 DEL D.L.155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 - TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE IN REMOTO E ON SITE AL PERSONALE SULLE PROCEDURE PER IL SETTORE TRIBUTI,  DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. FASEI 1 CUP E35E24000050006 E FASE 2 CUP: E38H25000400006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA DITTA ALUVISION SRL DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.165/2001 PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2820. PRESA D'ATTO E CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 19.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO STATISTICA, DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, DEL CORSO ANTICORRUZIONE, DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO APPALTI PUBBLICI, DELLE SPESE PER LA NOMINA DEL COMMISSARIO ESTERNO DI CONCORSO, DEL CONTRIBUTO GDPR PRIVACY, DELLE LICENZE SOFTWARE, DEL SERVIZIO COMMISSIONE PAESAGGIO E ASSISTENZA HARDWARE HALLEY PER PROCEDURA PAGHE E DELLA CONVENZIONE CNA - RIFERIMENTO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONTRIBUTO GDPR PRIVACY, DELLE LICENZE SOFTWARE, DEL SERVIZIO COMMISSIONE PAESAGGIO E ASSISTENZA HARDWARE HALLEY PER PROCEDURA PAGHE E DELLA CONVENZIONE CNA - RIFERIMENTO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER PUBBLICAZIONE BANDO PER LA DEVOLUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI NONCHE' ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE – 2019/2020/2021 - CIG: B9CFD2EAAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 PER ACQUISTO LIBRI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO ED EMERGENZE PER LA STRUTTURA DEL TEATRO COMUNALE "WANDA CAPODAGLIO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2025/2027 - SPESE RELATIVE AI DIRITTI DI AFFISSIONE IN ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE IMU ANNUALITA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ALCUNE STRADE PAVIMENTATE IN PIETRA IN LOC. CASTELFRANCO  DI SOPRA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMAZZINI SRL DI LORO CIUFFENNA (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00 - CIG: B8E2FA40AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 EROGAZIONI GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI “OPERATORE TECNICO ESPERTO – OPERAIO” DELL' AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DEL VIGENTE CCNL, PRESSO IL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT CON DECORRENZA DAL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE  PER LA COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA PIANDISCÒ – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. - CODICE CUP: E35E25000100006. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 354 LLPP DEL 28/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE PER LA COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO PIAZZA DE L'HORME FAELLA” – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. - CODICE CUP: E35E25000170006. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 353 LLPP DEL 28/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE ENERGETICHE DEGLI IMMOBILI  DI PROPRIETÀ COMUNALE- MODULO ENERGIA ELETTRICA DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 12 MESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENCHSMART SRL DI POTENZA (PZ) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.734,00- CIG: B9CE8FF2BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.855,20 IN FAVORE DELLA DITTA GHEZZI MARCO DI REGGELLO (FI) - CIG: B9D553A345 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO, AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B) DEL T.U.E.L., FRA STANZIAMENTI DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (SPOSTAMENTO ESIGIBILITA').</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2025 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI FACILITAZIONE E ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER LA CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE APPEZZAMENTI DI TERRENO CONFINANTI CON LA NUOVA AUTORIMESSA COMUNALE DI PIANDISCO'– IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO URBANISTICO ED EDILIZIO - PROGETTO CARTABYTE DI REGIONE TOSCANA - CUP: E34I23000010006 E E34I25000000002 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER EVENTI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER TEATRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DI BENEFICENZA "NOTE DI SOLIDARIETA'" - SPESE REALIZZAZIONE EVENTO IN COLLABORAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RICHIESTA CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 3170 ISTANZA PROT. 29690/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CARMIGNANO DEL COSTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ 2025 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DI € 9.764,06 PARI AL 50% DELLA SPESA PREVISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. A), D. LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DELL'ACQUA ZOLFINA CAI 51. CIG B9D7C46C38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) E PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ. CIG B9D7C91A1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI, MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI ADEMPIMENTI SUL PORTALE CIVA - DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER GIROCONTO INCENTIVI G.S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO VOLUME DEL FONDO PETER RUSSELL - AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO DELL' ABBAZIA SUORE SS.MA ANNUNZIATA DI ROSANO CON SEDE IN RIGNANO SULL'ARNO (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.061,40 - CIG: B9D9B40C43 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PARCHIEGGIO PUBBLICO IN PIANDISCO' -INCROCIO TRA VIA MONAMEA E VIA ROMA  -  MUTUO STIPULATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 304.225,35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE STACCIONATE IN ACCIAIO CORTEN NEL TERRITORIO COMUNALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCÒ - PRIMO STRALCIO, CUP : E32H22001550004 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE USCITA SICUREZZA– IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.458,30 IN FAVORE DELLA DITTA REMAS ANTINCENDIO SRL DI AREZZO - CIG: B9D8DB5F33 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. CONCESSIONE DI PROROGA . CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE  DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA E DI RIPRISTINO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14 E 15 MARZO 2025. . CUP : E37H25000140006 - E37H25000150006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA PIANDISCÒ – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE CUP: E35E25000100006 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA” – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE CUP: E35E25000170006 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI – IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.410,24 IN FAVORE DELLA DITTA CTS ELECTRONICS SRL DI CANNARA (PG) - CIG: B9DB10426F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. CONCESSIONE DI PROROGA ALLA DITTA INDIVIDUALE FIORE PIETRANTONIO DI ALTAMURA (BA). CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B - CPV: 45212422-0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, SISTEMAZIONE UFFICI  E ARCHIVIO , NUOVA AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN LOC. PIANDISCÒ VIA CARDUCCI - IMPEGNO DI SPESA - CUP E32F25000270004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.  CUP: E38H25000400006. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SISTEMAZIONI ESTERNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIF.0008425/2025 - RIF.0008313/2025 - RIF.0009071/2022 - PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO STRADALE VIA MONAMEA E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN FREGIO ALLA MEDESIMA IN LOCALITÀ PIANDISCÒ - AGGIORNAMENTO SERVIZI TECNICI STUDIO ANDREONI ASSOCIATI DI GREVE IN CHIANTI (FI). AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - FUNZIONARIO ED E.Q. AREA TECNICA (EX CAT.D)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CIVICA SRL IL GIORNO 14/01/2026: "LA LEGGE DI BILANCIO 2026 NEGLI ENTI LOCALI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AUTORIMESSA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 93,76 IN FAVORE DELLA DITTA ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L. DI CIVITELLA IN VAL DI  CHIANA (AR) - CIG. B9EB92F200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.002,00 - CIG. B9E4994875</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.049,60 IN FAVORE DELLA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI SRL DI REGGELLO (FI)  - CIG: B9EF07A313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA  AUTOELETTRICA MARIANI S.R.L. UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 - CIG. B9E2606142</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA TECNO SERVICE COMPANY S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.002,00 - CIG. B9E334606D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA VALDARNO CARRI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.039,00  - CIG:B9E20B916D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. DI REGGELLO  (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.039,00 - CIG: B9E3CE3F4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA RINI MOTO DI PALEI MARINO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. B9E3FADC81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA TADDEUCCI AUTO S.N.C. DI TADDEUCCI FRANCESCO E C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.002,00  - CIG: B9E56B2B90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RIMBORSO DI SOMMA PER CESSAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO - REFEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'APP AREA PERSONALE "M.JOBOFFICE"  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINI INTERNET PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.50,35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL MEZZO TATA 4X4 XENON TARGATO  EA911RJ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 79,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - CIG:B9E2BCC4F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA', PER L’ANNO EDUCATIVO 2025/2026. AZIONE PAD 2.F.12. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA  N.19576/2025, ATTUATIVO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1272/2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLE QUALI SONO PRESENTI BAMBINI E BAMBINE CHE FREQUENTANO LE SCUOLE  DELL'INFANZIA PARITARIE - BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 -LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ: TUTELA LEGALE, RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI, FURTO, INCENDIO, RC PATRIMONIALE, KASCO - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CIVICA SRL IL GIORNO 23/01/2026: “GLI ADEMPIMENTI E LE ATTIVITÀ DEL PRIMO BIMESTRE PER GLI UFFICI RAGIONERIA” - RELATORE DOTT.SSA CIVETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 26/03/2001 N.151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DI 150 DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2026 - ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PERMESSI SINDACALI ANNO 2026 E RIPARTIZIONE PERMESSI OO.SS.2026 - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - BANDO STRAORDINARIO - ANNO EDUCATIVO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ARUBA KEY E SIM CON CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 - CIG. BA073C9112</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.I. ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL CON SEDE LEGALE A CANICATTI' (AG) E  SEDE OPERATIVA – AREA TOSCANA IN EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 915,00 - CODICE CIG: BA08AF939C  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.I. ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL CON SEDE LEGALE A CANICATTI' (AG) E  SEDE OPERATIVA – AREA TOSCANA IN EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA  DI €. 915,00 - CODICE CIG: BA08AF939C  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA €.459,89.IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO E MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHETTI SERVICE S.N.C. DI SACCHETTI SANTI &amp; C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.000,00  - CIG. B9E9FA3D02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE DA DISGELO PER LA SICUREZZA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANISCOPE CHIMICA SRL, AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CIG : B9E0642A82 - IMPEGNO DI SPESA € 2.430,24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI ALLA DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 - CIG: B9E99FA145</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ACCERTAMENTI ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI: PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025/2026 (ANNO 2026)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PROGETTO EDUCATIVO "SCUOLA APERTA" PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO: L’INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI CATEGORIA OS32 ALLA MOSAICOSTRUZIONI UNIPERSONALE S.R.L.S. DI REGGELLO (FI). CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B - CPV: 45422100-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 50.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO B6BDFCFAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA” – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE CUP: E35E25000170006 - NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUSER CASTELFRANCO PIANDISCO' ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS - ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO PRATICHE RELATIVE ALLE NOMINE DI AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE G.A.I.B. DI PIAN DI SCO’ PER L’UTILIZZO DI AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BD513EB. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA R.S.A. “CELLAI DONATI BRACHETTI POLVERINI” DI CASTELFRANCO DI SOPRA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KOINE' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA TORELLI HANZO SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 – CIG BA02CDDA41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 – CIG BA1F641DA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE CONGUAGLIO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SFORAZZINI S.R.L. DI MONTEVARCHI. IMPORTO COMPLESSIVO €. 107,24 - CIG BA03EC2E9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI ALLA DITTA VOLANTINO VALDARNO FINO AL 31.12.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE IN VASO E MATERIALE DA GIARDINAGGIO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA  SOCIETA’ AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 352,00 - CIG: BA1792F78B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 - CIG. BA087978F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ALLA DITTA ARNO EDIZIONI SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 – VADARNO POST E VALDARNO 24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' RELATIVO ALL' ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’UPGRADE ALLA NUOVA SOLUZIONE SIMEAL EVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.”. FASEI 1 CUP E35E24000050006 E FASE 2 CUP: E38H25000400006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CON PERIZIA DI VARIANTE PRIMA FASE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - CIG: BA064C8F5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA PIANDISCÒ – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE CUP: E35E25000100006 - NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DI 150 DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2026 - ART. 46 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2026 DELLE TARIFFE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DEI COSTI UNITARI DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ART. 184 E 185 DELLA L.R. N. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO. RIMBORSO CANONI DI AFFITTO RELATIVI AL I SEMESTRE DELL'ANNO 2026 PER L'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MONTEVARCHI (AR), VIALE DIAZ N. 16/B, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL GEOM. FILIPPO BARTOLINI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUTIVA PER LAVORAZIONI ALLA NUOVA AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN PIAN DI SCO' VIA CARDUCCI  - CIG: BA20EF4F87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI FEDERICIANI DI MAISTO UGO CON SEDE LEGALE A VILLARICCA (NA) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.158,03 - CIG:  BA1526FD4B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 – DETERMINAZIONE SPESA COMPLESSIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.3 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA NELLA GIORNATA DEL 03 FEBBRAIO 2026 PRESSO IL COMUNE DI AREZZO - LA TASSA RIFIUTI: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI APPLICATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURA  GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.231,59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BIENNALE "SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE" OFFERTO DA ANCI DIGITALE S.P.A. - ANNI 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA €. 2.259,68 - (CIG B9BC9246FD).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA CIVICA SRL IL GIORNO 20/01/2026: "IL RENDICONTO 2025" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO SICUREZZA SUL LAVORO - RSPP - PER LE PROBLEMATICHE INERENTI L'IGIENE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO- DITTA PLURY CONSULTING SRL CON SEDE IN CAMPI BISENZIO (FI).- IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2026 - CIG: Z523D52322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE E SERVIZI DI SUPPORTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026  – CIG BA44C66861</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI, MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI ADEMPIMENTI SUL PORTALE CIVA - AFFIDAMENTO AL P.I. VENUTI GIANLUCA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: BA1C4F5F45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO COLLOCAMENTO IN STRUTTURA DI SEMI AUTONOMIA AD INDIRIZZO SEGRETO PRONTO DONNA DI MADRE CON MINORE - 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE ELISABETTA DE SORTIS 1 E 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE (D.LGS.N.81/2008) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SAPRA SAFETY SRL CON SEDE AD AREZZO - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - SOC. COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 - MATRICOLA 2150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA  DITTA  URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 - CIG. BA096C0BA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO –  DITTA P.M DI MASSIMILIANO SPENA &amp; C. S.A.S DI SANTA MARIA A MONTE (PI). CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60- APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE 1 SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI 24 E 25 SETTEMBRE 2025 E 100 AMBASCIATORI NAZIONALI DEL 12 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER NUOVO NIDO DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI SOCI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.322,27 - CIG:  BA32BBF44D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI FEBBRAIO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO TRAMITE (MEPA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL MODULO PER LA TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DEI DATI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) PER L'ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO (LEGGE N.23/1996) - ANNUALITA' 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO'” A.E.2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’, PERIODO 31/12/2025 – 31/12/2028 CON OPZIONE DI CUI AL COMMA 11 ART. 120, DEL CODICE. MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA START.TOSCANA. RETTIFICA DETERMINA N. 367 LLPP DEL 12/12/2025 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.824,42 PER CANONE ANNUO 2026 E CORRISPETTIVI VISURE, CON CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE DI €. 1.424,42 – CIG B9DFC980E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2026 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. - €. 900,09 - (CIG. B9BC8E5301).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA  DITTA  SONEPAR ITALIA SPA DI  PADOVA (PD)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  5.000,00  - CIG: BA0D5EDE09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00 IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. - CIG. BA1EDC7EE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00  - CIG: BA0BE3AF63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ALLA  DITTA  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA DI CINISELLO BALZAMO (MI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00  - CIG: BA0BE3AF63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PEF 2026. CIG BA368D7ED3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE PICCINO PICCIO' - BANDO STRAORDINARIO - ANNO EDUCATIVO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO TELEMATICO FILE PER SPESE E RIMBORSO PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO “BUONI PASTO 11” LOTTO 5 TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON LA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFRANCO DI SOPRA ODV - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE INSTALLATO IN VIALE TINA ANSELMI A PIAN DI SCO' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.484,27 - CIG: BA4926184E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.T.I. SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.840,98 - CIG: BA403CBDE5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2026 – CIG BA4F5739BO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE - CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B - CPV: 45422100-2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI PRESENZA -  ADEGUAMENTO ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MONTEFALCHI S.R.L DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI). CUP: E35E24000050006, CIG: B385058FE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO –  DITTA P.M DI MASSIMILIANO SPENA &amp; C. S.A.S DI SANTA MARIA A MONTE (PI). CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60- APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE 1 SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI - INCARICO ALLA COOP. SPIGA DI GRANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 847,90 -  CIG: BA664FD737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RCA - LIBRO MATRICOLA  AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZONE DI  €.7.744,00- CIG. DERIVATO B8B5EC3D4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2026 E DEL GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2026 - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E SPETTACOLO TEATRALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO - FASE 1 CON OPZIONE PER LA FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2024. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.” FASEI 1 CUP E35E24000050006 E FASE 2 CUP: E38H25000400006 - CIG: B385058FE5 – CPV: 45214100-1 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CON PERIZIA DI VARIANTE SECONDA FASE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI MI MISURA MAGGIORE RISPETTO A QUANTO STABILITO CON LA DELIBERA DI G. C. N. 23 DEL 23/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE TEATRO COMUNALE W. CAPODAGLIO - LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA ROMEI S.R.L. CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) – CIG: B8AFC4346B, CUP: E32H24001760009.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVO ASILO NIDO A CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIROLAMI &amp; C SRL CON SEDE LEGALE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.159,00 - CIG: BA4E311E2B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DELLE PORTE UFFICIO ANAGRAFE PER IL COMUNE DI PIANDISCO E PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERLI S.R.L. LOC. CASCIA AL CASINO, 100/C - 50066 REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.941,02 - CIG: BA550B1553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE ESPERTO – OPERAIO DELL' AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DEL VIGENTE CCNL, PRESSO IL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT CON DECORRENZA DAL 16.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026  "STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2026 DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMEI SRL DI MONTEVARCHI (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 - CIG: BA16EB30A5 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 - CIG: BA0C55F4BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA POGGESI FABIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN REGGELLO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 - CIG. BA08CA65A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIPENDENTE MATRICOLA NR. 2200 - OPERATORI ESPERTI DELL' AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CCNL 2019-2021 CON DECORRENZA 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31/01/2026)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO CH405HB- AFFIDAMENTO PRATICA ALL' ACI FIGLINE VALDARNO BARICCHI SAS DI SERGIO BARICCHI E C. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 175,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE  - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMBIENTA SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,00  - CIG: BA71BEABB9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. FILIPPO CHITI PER PRESTAZIONI RELATIVE ALL' ACCATASTAMENTO INERENTI ALL’ AMPLIAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO POSTO IN IN LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA  – CIG: BA665A1E8B - CUP E35E24000050006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA €.2.937,17 IN FAVORE BARICCHI S.A.S. DI SERGIO BARICCHI E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 - CIG: BA71AD4651 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - ART. 6 DEL D.L.155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189 - QUARTO TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ANNO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE ESTERNO DI NUOVA ASSUNZIONE DELL'UFFICIO LL.PP. - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.A. SRL DI EMPOLI  (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 724,68 - CIG: BA6F13A1AA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COSTRUIRE UN AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON LORENZO MILANI” SITA IN PIAZZA DE L’HORME IN LOCALITÀ FAELLA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI S.A.L. N.1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE C.P. N.1 - CUP: E38H24000640006 - CIG: B5EC29C81B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA PIANDISCÒ – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – APPROVA VERBALE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIT SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. DI BARRAFRANCA (EN). CODICE CUP: E35E25000100006 - CIG: B9E057B64B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI NOTIFICHE TRIBUTARIE ATTRAVERSO IL CONNETTORE "SEND" - ATTRAVERSO CONNETTORE "H2H" - ATTRAVERSO POSTE ITALIANE "EASY BASIC" E "POSTA PIICK UP" PER POSTA CARTACEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RICHIESTA CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 3170 ISTANZA PROT. 2851/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO B6BDFCFAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC POPOLI (ABRUZZO) POD IT001E61564716  E SPOGLIATOI STADIO DI FAELLA POD IT001E43091716- IREN MERCATO SPA -- IMP. DI SPESA DI €. 2.440,00 - BA7D57F167</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA  FERRAMENTA &amp; LEGNO DI BUCCIOLINI GIONA  CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  3.000,00 -  CIG. BA07C1168B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €.4.400,00 IN FAVORE DELLA  DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: B7D4A1D6EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC RTRT4 TRA REGIONE TOSCANA E TIM-TELECOM ITALIA SPA "SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’  PER LE SEDI COMUNALI, LE BIBLIOTECHE E LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, IVI COMPRESO UN CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE A BIOMASSE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.886,00 IN FAVORE DELLA DITTA LISI ANTONIO SRL DI CASTEL SAN NICCOLÒ (AR) - CIG: BA637F3C5A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA MODAUTO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTEVARCHI (AR)   -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  2.500,00  - CIG. B9E524EC02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 - IP PLUS S.R.L. - CIG. DERIVATO B4FFC2B98A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE N. 1 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS C.C.N.L. 21/05/2018 E ART. 84 BIS C.C.N.L. 16/11/2022) - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 RELATIVAMENTE A CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI (PERIODO 2026-2030), DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) ED ANNESSO CENTRO DIURNO (C.D.), DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI (PERIODO 2026-2030), DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) ED ANNESSO CENTRO DIURNO (C.D.), DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 - INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI PRESENZA -  CERTIFICAZIONE TBELL ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA” – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1- I1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – APPROVA VERBALE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SO.CO.EM. S.R.L. DI BASTIA UMBRA (PG). CUP: E35E25000170006 - CIG: B9E0D62BB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE  - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMBIENTA SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,00  - CIG: BA71BEABB9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 190 DEL 04/07/2025 - STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO” - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2024, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1.”- AFFIDAMENTO DIRETTO A DURANTI &amp; FOCARDI GEOLOGI ASSOCIASTI DI SESTO FIRORENTINO (FI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B65CCD2361, CUP: E35E24000050006.  SOSTITUZIONE DI ALCUNI DATI DEL PROFESSIONISTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE NORME DI ATTUAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOC. MAGGIOLI SPA PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI TRASMESSI CON SERVIZIO "CONCILIA SERVICE 4.0" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.007,6 (CIG BA90CC2DE1).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - LA LOGGIA SPORT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.026,02 - CIG BA90B8DEE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.075,60 - CIG: BA775F9D4F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI PIAN DI SCÒ - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE MODIFICHE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: E32H22001550004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' SERVIZI SU CHIAMATA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO PARROCCHIALE “PAOLO CUCCOLI” DI PIAN DI SCO’ –  LIQUIDAZIONE SECONDA RATA TERZA ANNUALITA’ ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA A SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 – OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FINANZIATO CON DECRETO 30 GENNAIO 2020 DAIT - CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – QUOTA 2024, ART.1, COM. 29 E SS., L. N. 160/2019 E SS.MM.II – PNRR PICCOLE OPERE M2 C4 I2.2 MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA. CODICE CUP: E37H22003920001, CODICE CIG: B2C9AB87FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 - LOTTO 6 - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) - CIG. DERIVATO B6BDFCFAE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO URBANISTICO ED EDILIZIO - PROGETTO CARTABYTE DI REGIONE TOSCANA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA I-PALM MICROSERVICE SRL DI REGGIO EMILIA (RE) E IMPEGNO DI SPESA. CUP: E34I23000010006 E CUP: E34I25000000002 – CIG: BAA7897C44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI AREZZO E I COMUNI DEL VALDARNO ARETINO (BUCINE, CAVRIGLIA, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA, PERGINE VALDARNO, MONTEVARCHI, SAN GIOVANNI VALDARNO, TERRANUOVA BRACCIOLINI) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TPL INERENTI LE “CIRCOLARI DEL VALDARNO” E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DI SERVIZI DI ATO REGIONALE - ANNI 2024 – 2025 - 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Attivita Produttive e Sviluppo Economico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, LOC. FAELLA E LOC. CASTELFRANCO DI SOPRA. CIG BA81590FEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE N. 2 AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI  BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE N. 5 - POLIZIA LOCALE, BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70/BIS C.C.N.L. 21.5.2018 E ART. 84/BIS C.C.N.L. 16.11.2022) E DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 100 C.C.N.L. 16.11.2022) - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERGAMENE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - CIG BAA84508C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 RELATIVAMENTE A CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER LE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MISURA IN USCITA DAL PNRR - CUP: E37H22003920001 - CIG: B2C9AB87FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI E FORZE DELL’ORDINE IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026  -  CIG BAA66E412E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA CONSEGNA ANNUALE KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG BA7BA12F79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €.5.714,00 IN FAVORE DELLA  DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: B7D4A1D6EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 FASCE DA SINDACO - FAGGIONATO ROBERTO - CIG BAA29DC3D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI - PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE – IMPEGNO DI € 14,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA AI MAGGIORENNI NELL'ANNO 2025 E PRESENTAZIONE SUL "CANTO DEGLI ITALIANI" PRESSO IL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO GIOVEDI' 12 MARZO 2026 - CONFERENZA SPETTACOLO A CURA MICHELE D'ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE WELFARE, IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 82 DEL CCNL 16.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO A.S. 2025/2026 - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI POTENZIALI AVENTI DIRITTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS POWER PACK E SERVIZIO AMICUS PER PRIMUS-C  - DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO  (AV) -  IMPEGNO DI SPESA DI €.  452,62 -  CIG: BAB4220C28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI TRAMITE TELEPASS -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DI ROMA - TELEPASS S.P.A. DI ROMA - FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DI FIRENZE -  CIG.BABA011208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO DEL MARMO DI N. 5 LOCULI E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DEGLI STESSI IN ALTRA COLLOCAZIONE, COMPRESO L’INCOLLAGGIO DELLE PARTI DANNEGGIATE  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PULICCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MARMI S.R.L. - LOC. FAELLA -  CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 - CIG: BAB69EA1EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 40.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) - CIG.  CIG: B3F2DEA47E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE 2026 SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. CON SEDE LEGALE A EMPOLI (FI) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 - CIG: BAA7186770 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA LONGARINE IN FERRO E TINTEGGIATURA DISIMPEGNO DI COLLEGAMENTO TRA SCUOLA DELL'INFANZIA ESISTENTE E NUOVO ASILO NIDO A CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ARTE DÌ TOPPA CON SEDE LEGALE IN PIAN DI SCÒ (AR) VIA GANDHI N. 4 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 - CIG: BAA71629BA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA G. RODARI  -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA  DITTA ROMEI S.R.L. CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) – CIG: B8AFC45611 - CUP: E38H25001110009.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA AI MAGGIORENNI NELL'ANNO 2025 E PRESENTAZIONE SUL "CANTO DEGLI ITALIANI" PRESSO IL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO GIOVEDI' 12 MARZO 2026 - STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E POSA OPERE DA FABBRO NUOVO ASILO NIDO A CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVOLI COSTRUZIONI MECCANICHE DI VIVOLI GIANLUCA E DIMITRI SNC CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) VIA PABLO NERUDA - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.551,00 - CIG: BAA7545ED2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 BANDIERE PER LA CAMPAGNA "CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MAI BANDIERA BIANCA" (ANCI) – CIG BAA28F9883</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER TAGLIO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENOTECNICA TOSCANA SRL DI MONTEVARCHI (AR) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 - CIG: BA9B8FCE19 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 50.000,00 - CIG. B607C55D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 50.000,00 - CIG. B607C55D7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURE CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) DI VERONA E GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €.169,69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI MONITOR AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER LE SEDI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIAN DI SCÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CASTELFRANCO -  FASE 2. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MONTEFALCHI S.R.L DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI). CUP: E38H25000400006, CIG: B385058FE5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA AI MAGGIORENNI NELL'ANNO 2025 E PRESENTAZIONE SUL "CANTO DEGLI ITALIANI" PRESSO IL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO GIOVEDI' 12 MARZO 2026 - NOLEGGIO ATTREZZATURA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA AI MAGGIORENNI NELL'ANNO 2025 E PRESENTAZIONE SUL "CANTO DEGLI ITALIANI" PRESSO IL TEATRO COMUNALE WANDA CAPODAGLIO GIOVEDI' 12 MARZO 2026 - CONFERENZA SPETTACOLO A CURA MICHELE D'ANDREA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO ACQUISTI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA MYO SRL - CIG. BAD536615B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.2 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA NELLA GIORNATA DEL 11 MARZO 2026  - LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2025 TRA NOVITA' E SCENARI EVOLUTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI – CIG BAD1E3B134</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI – CIG BAD1CB81D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI N. 1 PERSIANA A DUE ANTE, CON RELATIVA VERNICIATURA, POSTA AL PIANO TERRA, IN POSIZIONE OPPOSTA ALL’INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE, SEDE DI PIAN DI SCÒ'  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 IN FAVORE DELLA  DITTA FALEGNAMERIA BERNINI DI ALFONSO BERNINI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - CIG: BAC90BBC33 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FILIPPO NERI” IN VIA ARETINA NELLA LOCALITÀ CASTELFRANCO DI SOPRA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.2. CUP: E38H24000650006 - CIG: B5EC3ECD60. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE CON PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 892/2026: CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. CODICE CUP: E35E25000170006 – CODICE CIG: B9E0D62BB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO DI COMPETENZA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ PRESSO I QUALI BENEFICIARE DELLA - MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - A.E. 2026/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE VOLUME "IL RIGORE DELLA PASSIONE - SCRITTI DI STORIA DELL'ARTE IN MEMORIA DI ALESSIO MONCIATTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE. CIG. BAD1D8AF1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO ANTINCENDIO, RELATIVO ALLE SALE CED DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO) ANNO 2026 - ASSOCIAZIONE ENPA - €. 9.000,00 – SMART CIG BAE93A9B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA FATTURA  GLOBAL POWER SERVICE S.P.A.DI VERONA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 405,26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  GSE S.P.A. RELATIVE ALLA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRTATIVI ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E TURISTICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA. “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1.  CUP: E35E25000170006 , CIG: B9E0D62BB8. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA SO.CO.EM. S.R.L. DI BASTIA UMBRA (PG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "SAN FILIPPO NERI" A CASTELFRANCO DI SOPRA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIROLAMI &amp; C SRL CON SEDE LEGALE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 915,00 - CIG:  BAD4123F68 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE BANCA ORE GENNAIO 2026 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI RSA E RSD - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA MARZO AD AGOSTO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO ISCRIZIONI PER L’AMMISSIONE NELL’ ANNO EDUCATIVO 2026/2027 AL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIÒ"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA E RATIFICA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 2, DELLA LEGGE 241/1990, DI AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA (PERMESSI CUDE E PERMESSI ROSA) RILASCIATE DA FUNZIONARIO DELLA POLIZIA LOCALE IN CARENZA DI DELEGA DI FIRMA E CONTESTUALE DELEGA DI FUNZIONI PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI (CUDE) AI SENSI DELL’ART. 188 C.D.S. E ART. 381 REG. ES. C.D.S. E DEI "PERMESSI ROSA", AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1-BIS, LETT. D) DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "IL VOLTO DELLA PRIMAVERA" CONFERENZA A CURA ELISABETTA TORTELLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - CORSO PER RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI MATRICOLA 2730 E 3020 CHE SVOLGONO MANSIONE DI AUTISTA -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 640,00 -  CIG: BAFB1B8B4A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.5.2018) RELATIVE A GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE BANCA ORE FEBBRAIO 2026 E INDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA SPESE DI SPETTANZA ANNO 2025 ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 59,07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI IN EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROMEI SRL CON SEDE LEGALE IN AMONTEVARCHI (AR) AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.431,00 -  CIG: BAE2968C2E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DELL’ALLOGGIO ERP UBICATO IN VIA DELLE SCUOLE N. 16, PIANO PRIMO A DESTRA SALENDO LE SCALE, IN LOC. FAELLA AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2019 SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO BLUES - ORGANIZZAZIONE STREET FOOD - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PLANIMETRIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RIMBORSO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI A PARETE DEI LOCALI CED DEL PALAZZO COMUNALE SEDE PIAN DI SCO' E CASTELFRANCO DI SOPRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA FRIGO CLIMA DI TOCCAFONDI DIMITRI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Informatici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - PROGETTO "RISORSE IN COMUNE". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO. CUP E84J25000940006 – CIG BAD0806DC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA CO2 PER I FONTANELLI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA (ID 2880)- LOTTO 12 - ABRUZZO, MOLISE - IL CUI FORNITORE RISULTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 100,00 - CIG. BAF014A323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA” – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1- I1.1. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING NICO MARCHETTI DI SANTA MARIA A MONTE (PI), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COLLAUDO. CUP: E35E25000170006 - CIG: BAE925636A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - ANNO 2026 - SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI - CCNL DEL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI, RICHIAMATO DALL’ARTICOLO 59 COMMA 2 PUNTO E) DEL CONTRATTO CCNLL DEL 23.02.26 TRIENNIO 2022-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA MICROSTRUTTURA DEL SETTORE N. 2 - AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 898/2026: CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA 191, PIANDISCÒ - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1-I1.1. CODICE CUP: E35E25000100006 – CODICE CIG: B9E057B64B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA MICROSTRUTTURA DEL SETTORE N. 4 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA MICROSTRUTTURA DEL SETTORE SETTORE N. 3 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL MEZZO FIAT SEDICI TARGATO YA868AA E DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO BC386JZ - IMPEGNO DI SPESA DI €. 158,00 IN FAVORE DELLA DITTA FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE DI REGGELLO  (FI) - CIG:BB17F62578.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA FATTURE  GSE S.P.A. RELATIVE ALLA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRTATIVI ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN SOMMAURGENZA A SEGUITO DI EVENTI DEL 14/03/2025 - SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA E PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO IN GHIACCIAIA, LOC. PIANDISCÒ - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.076,84, A FAVORE DELLA DITTA SOIL TEST S.R.L. - CIG: BA7D995097 - CUP E37H25000140006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – SETTORE N. 4 PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE (ART. 84 CCNL 16.11.2022) - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA MICROSTRUTTURA DEL SETTORE N. 1 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI APRILE 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE E SPORT  BENEFICIARI DELL'INDENNITA' CORRELATA A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 BIS CCNL21.05.2018 E ART. 84 BIS CCNL 16.11.2022) - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SPORT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA (ID 2880)- LOTTO 8 - TOSCANA - IL CUI FORNITORE RISULTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - IMP. DI SPESA DI €. 50.000,00 - CIG. BAF04A9B4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE "DOCUMENTARIO SETTEPONTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DI CONTI SALDO ANNO 2025 E PRIMO BIMESTRE 2026 (01.01-11.03/2026) DOTT. MARCO GRAZZINI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 01/04/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – SETTORE N. 5 POLIZIA LOCALE (ART. 84 CCNL 16.11.2022) - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 STIPULATA CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - CONCERTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 - MATRICOLA 2040</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIPENDENTE MATRICOLA NR. 60 - ISTRUTTORE DELL' AREA DEGLI ISTRUTTORI CCNL 2019-2021 CON DECORRENZA 22/04/2026 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 21/04/2026)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI OPZIONALI A FAVORE DELLA DITTA SEI TOSCANA SRL DI SIENA PER LA FORNITURA DEI MASTELLI PER L’ORGANICO. CIG BB029DE19B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ZINCO DA OPERAZIONI CIMITERIALI - INCARICO ALLA COOP. SPIGA DI GRANO - IMPEGNO DI SPESA DI €. 599,32 -  CIG: BB0434AC2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Programmazione e Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI NOTIFICHE TRIBUTARIE ATTRAVERSO IL CONNETTORE "SEND" - MAGGIOLI SPA E PAGOPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 3191 CON DECORRENZA DAL 23.04.2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 22.04.2026)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PORTER PIAGGIO TARGATO GG891NY - AFFIDAMENTO RIPARAZIONI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ALLA DITTA OFFICINA ROMANELLI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,80 - CIG:BB283AC197</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE DI MINORE IN STRUTTURA TERAPEUTICA RIABILITATIVA GG. 7 E 8 APRILE 2026 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIAN DI SCO'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BONUS SOCIALE TARI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 355/2025. CIG. BB31483824</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Gestione Entrate e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SOC. COOP. AGR. A R.L. CON SEDE LEGALE IN CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00  – CIG: BB2A4BEBF1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA”. PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 – I 1.1. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA TECNOLOGIE EDILI S.R.L. DI ASSISI (PG). CUP: E35E25000170006 – CIG: B9E0D62BB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO APPLICATIVO SPERIMENTALE DI RILEVAMENTO PRESENZE BIMBI E ALERT PRESSO IL NIDO COMUNALE "PICCINO PICCIO'" - IMPEGNO DI SPESA A.E. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2026 - SCONTI APPLICATI NIDI PRIVATI E NIDO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Istruzione e Servizi scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA MICROSTRUTTURA DEL SETTORE N. 5 – POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Polizia Locale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO BLUES - ORGANIZZAZIONE STREET FOOD - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO MISERICORDIA CASTELFRANCO DI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ALLA QUALE DEVOLVERE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELL' AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL VIGENTE CCNL, PRESSO IL SETTORE 2 - SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZIARIO E TRIBUTI CON DECORRENZA DAL 15.04.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO DI PIANDISCO' ” – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1- I1.1. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. GIANLUCA BALLONI DI FIRENZE - BL-SOLUTIONS SRL - , AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COLLAUDO. CUP: E35E25000100006- CIG: BB12F97C91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI CIPPATO DI LEGNO PER COMBUSTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €.5.000,00 IN FAVORE DELLA  DITTA F.LLI DISPINSERI S.N.C. DI REGGELLO (FI) - CIG: B7D4A1D6EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE ELISABETTA DE SORTIS 1 E 2 DI VIAREGGIO (LU) DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - IMPEGNO DI SPESA SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE A FIRENZE "CORSO BASE FORMAZIONE SPECIFICA CONTINUA SEUS 2026" - 01/04/2026 - DIPENDENTI MATRICOLE N. 3194 E N. 10075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA FESTA DEL GIAGGIOLO IL VALORE DELLA SOSTENIBILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Cultura e Turismo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - CUP: E33D18000470006 - BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” OPERAZIONE 7.6.1. FASE III</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLA L.47-85 E L 724-94 NEGLI ESTINTI COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOPRA E PIANDISCÒ. CIG BB27DA14F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Edilizia Privata e Pubblica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DELLE ALBERATURE INFESTATE DA PROCESSIONARIA E INTERVENTI DI TRIVELLAZIONE CEPPAIE E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C. A R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.514,00 - CIG: BB2386FAE6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PULICCIANO - CUP: E33D18000470006 - BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” OPERAZIONE 7.6.1. FASE III .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA PIANDISCÒ. PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 – I 1.1. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ALLA INTERSONDA - S.R.L. DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU). CODICE CUP: E35E25000100006 - CIG: B9E057B64B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUEL 267/2000 - ART.84 - COMMA 1 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI 8 E 9  APRILE 2026 ROMA - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – SETTORE N. 1 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E RISORSE UMANE (ART. 84 CCNL 16.11.2022) - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Informatica e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MISSIONE N.1 DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA NELLA GIORNATA DEL 8 E 9 APRILE 2026  - ASSEMBLEA NAZIONALE RETE COMUNE SOSTENIBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA (AICCRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PIANDISCÒ PIAZZA INDIPENDENZA- PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA START - CIG:B7F5EC7866. AGGIUDICAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA USD PIAN DI SCO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CANONE DI MANUTENZIONE E ACCONTO CORRISPETTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 77.600,00  - DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC) - CIG. 5139415B6A CUP.B12G13000000007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COSTRUZIONE “NUOVO ASILO NIDO DI FAELLA” – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-I1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE CUP: E35E25000170006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” VIA ROMA PIANDISCÒ – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO 2025. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1-1.1. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE CUP: E35E25000100006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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